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<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1399 DEL 01.07.2025  (PROT. N. 0015532/25 DEL 01.07.2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111434 DEL 28/02/2025 PROT 0006515/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9B0CE5E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 28/02/2026 PROTOCOLLO 0006391/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0283681 DEL 01/03/2026 PROTOCOLLO N. 0006289/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03756/S DEL 10.03.2026  (PROT. N. 007107/26 DEL 11.03.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6SPA  DEL 02/03/2026 PROT.6533/2026 - SALDO - DET. 31/2024. CIG  B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-26-0060 DEL 28/02/2026 PROT 0006288/2026 NTI ITALY CIG BA92EE7B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 28/02/2026 PROT 0006158/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 02/03/2026 PROT 0006157/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1279 DEL 03/11/2025 - FORMEL SRL - PROT. 25968/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AS00589504 DEL 27/02/2026 - FASTWEB S.P.A.- PROT. N. 0006062/2026 - CIG B3837CAC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA DEL 26/02/2026 PROT 0005888/2026 CIG B9EC0DE936 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2904/S E 2905/S DEL 27.02.2026  (PROT. N. 006286/26 E PROT N. 006287/26 DEL 04.03.2026) DET.N. 75 DEL 17.02.2026 CIG. BA59F1CBBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIAGETTI &amp; PARTNERS STUDIO LEGALE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24/02/2026 PROT. 5669/2026 - ACCONTO - DET. 14/2026. CIG B9F202052E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005836/2026 ELETTRICA PETROLATI  CIG B80ED747CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005834/2026 ELETTRICA PETROLATI  CIG B595ACF549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 24/02/2026 PROT. 0005684/2026  CIG B99AF4AD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 125.26 DEL 12/02/2026 PROT. 0005648/2026 CALDARI &amp; ASSOCIATI CIG BA5AFB809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3247/16/10 DEL 10/02/2026 PROT. 0005535/2026 HALLEY INFORMATICA SRL CIG B40CBDDE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 19/02/2026 PROT. 0005472/2026 SL ELETTROIMPIANTI CIG B9746F3EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRADIZIONI D'ITALIA APS - FATTURA NR. 1 DEL 19/02/2026 - DET.N.281/2025- CIG.B70ABDB57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA NR. 9 DEL 16/02/2026 - DET.710/2025 - CIG. B97083CDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025- LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 04/03/2026 PROT. N. 0006301/2026 - CIG B979C13E46 - DETERMINA 781/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAVIDE MOLINARI - REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI”- PROT. N. 0005228/2026  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2026-  CIG BA4A2A006E- DET 73/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SANTINI LUCA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 18/02/2026 PROT. 5227/2026 - SALDO - DET. 322/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 20/2/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS SPA  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3865/PA DEL 24/02/2026 PROT. 5620/2026 - SALDO - DET. 54/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003839 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5734/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003683 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5733/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003662 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5732/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003671 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5731/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003726 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5730/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>P&amp;P LAW ST.A.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 13/02/2026 PROT. 4828/2026 - SALDO - DET. 124/2024 CIG B102734BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUNIMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.02.2026  (PROT. N. 005599/26 DEL 24.02.2026) DET.N. 80 DEL 12.02.2026 CIG. BA7505D40B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2026000512 DEL 19.02.2026 BYS AMBIENTE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 000566 DEL 31.01.2026 INTERECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5_26 DEL 23.01.2026 SOC. EWAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010033966 DEL 15/01/2026 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 1349/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010855809 DEL 10/12/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 29593/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24  DEL 13/02/2026 PROT. 4827/2026  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 680/2025 CIG B94EE70021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/02/2026 PROT 0004984/2026 DAMA GLOBAL SERVICE SRL CIG B86D046F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010104104 DEL 10/02/2026 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0004830/2026 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/02/2026 PROT 0004561/2026 BAGAGLINI CIG B9A360085A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA02 DEL 10/02/2026 PROT 0004557/2026 CIG B864F6B9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_26 DEL 10/02/2026 PROT 0004549/2026 CIG B990107F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107360 DEL 31/01/2025 PROT 0003215/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9AF4AD21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900017176 DEL 06/02/2026 PROT 0003206/2026 CANON ITALIANA SPA CIG B4756C4AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010 DEL 10/02/2026 PROTOCOLLO N. 0003188/2026-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202630006128 DEL 05/02/2026 PROT 0003046/2026 CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 06/02/2026 PROT. 0003042/2026 ND SOLUTION CIG B85E6A5387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/01/2026 PROT 3011/2026 SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. FATTURA N. 0002106725 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0002106726 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0001103345 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 16/2/2026 E N.7 DEL 16/2/2026 ASP  - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/700 DEL 16/2/2025 FBF - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/700/GZ RSA PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 65 DEL 10/2/2026 VEN.PR.ED. SRL - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01708/S DEL 11.02.2026  (PROT. N. 004643/26 DEL 12.02.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003388 DEL 12/05/2025 - FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025 - FATTURA N. 2026120000520 DEL 14/01/2026 - FATTURA N. 202612000521 DEL 14/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600607061 DEL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36  DEL 04/02/2026 PROT. 3189/2026  - MPMLEGAL STAPA - DET.  13/2026  CIG B9F216F9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2607900017234 DEL 06/02/2026-  PROT. N. 0003185/2026 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2026/0001 DEL 30/01/2026 PROT 0002372/2026 B2B SERVICE SRL- CIG BA3367D1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 42 DEL 4/2/2026 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOCIALE ALTEYA  MESE DI GENNAIO 2026 OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 29/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/260003218 DEL 06.02.2026 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-23P DEL 31.01.2026 ECOSYSTEM INDIFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 26 00046/SP DEL 31.01.2026 FORMULA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA DEL 09.02.2026 POLETTI ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-47P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-46P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-45/P DEL 4.02.26 ECOSYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106156 DEL 31/01/2026 - MAGGIOLI SPA - CIG B843514933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 28/08/2025 - PROT. N. 23826 DEL 09/10/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DI OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B984C2D122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0143594 DEL 01/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002680/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/260002235 DEL 31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO MACCHINE UFFICIO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA804AF222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 1961/2026  - PROT N.5441/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_26 DEL 03/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002669/2026-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -  RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 948342410F-EFFEGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO "RISORSE IN COMUNE". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 31/01/2026 PROT 0002466/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 02/02/2026 PROT 0002461/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO "RISORSE IN COMUNE". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2283/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002371/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2285/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002370/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU/TARI UTENTI VARI-PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2284/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002369/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO INTEGRAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETÀ SOCIALE APS - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0002149/2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 27/01/2026 -  CIG B989E2BA9E- DET 760/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 29/01/2026 PROTOCOLLO 0002217/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 PA DEL 26/01/2026 PROT 0001844/2026 MASSIMO LATTANZI CIG B6D10C979C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA92EE7B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001714/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001713/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS 60 LICENZE ESET - MSP UPFRONT PER MACCHINE INFORMATICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO - CIG BA951FACE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – SICUREZZA DEL VERSANTE LAGO ALBANO ALLA TECFIRM SRLS – CIG BA8E6B7902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 27/01/2026 PROT 0001886/2026 D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO FORNITURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG BA88E70FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600941530 DEL 31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG BA8204450D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI  UR1–UR2  ALLA CSEA  AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA – ANNI 2024 E 2025. NON SOGGETTA A OBBLIGO CIG AI SENSI DI ART. 3 E SS. LEGGE 136/2010 E ART. 56, COMMA 1, D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIMATE MURO VIA COSTE DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0002100270 DEL 23/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0002107244 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. 0002107093 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - ACCERTAMENTO-IMPEGNO E TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FATTURA N. 2040/250033927 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG BA7505D40B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - FATTURA N. 0002909 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF – AFFIDAMENTO PER INCARICO PROGETTO DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITA' PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002157112 DEL 23/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020251000029125 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. A20020251000029126 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2026 CIG ATTRIBUITO BA74EA58F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN  HOUSE DEL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023  ALLA ASP SPA. CIG BA69EF2B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600876475 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE STRUTTURALE PER L'UFFICIO ELETTORALE - CIG BA59F1CBBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO -  ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.10 DEL 28/1/2026 - CARACUZZO MARIO C. DI CARACUZZO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI” - CIG BA4A2A006E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 16/1/2026 BELGECA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 2/1/2026 ECO CHIMICA SRL - CERIGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/700/GZ DEL 15/1/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MANUTENZIONI E ATTREZZATURE DI LAVORO AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005055/SP DEL 20/01/2026 PROT 0001517/2026 CIG B99BA9F796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 04.11.2010, N. 183 AL DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2044.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010033966 DEL 15/01/2026 PROT 0001349/2026 CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 00484/S DEL 19/01/2026 PROT 0001337/2026 GRAFICHE E GASPARI SRL CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0005207 DEL 01/01/2026 PROT 109/2026 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT SRL - FATTURA N. 873A_2025 DEL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” – CUP H26C24000090002 – CIG BA5CC973D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE - F.NR. 2040/260000251 DEL 09/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI CALDARINI &amp; ASSOCIATI "CIG E SCHEDE ANAC NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO" CUP NON NECESSARIO CIG BA5AFB809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DEL 16.01.2026 TECNOGARDEN SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA DURANTE LE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELL’AREA VILLAGGIO DELLE MACINE - CIG BA4F7F075C - CUP H26C24000090002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 6/P DEL 23.12.2026 - SERLAM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 5/19-2026 ESPRESSO GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 12.01.2026 - DICEMBRE 2025 - PAOLETTI ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2026-APRILE 2027  - CIG BA5078318B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022517 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30306/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE – 12 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022564 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30304/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2026 -  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 04/02/2026 AL 28/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5  DEL 13/01/2026 PROT. 1093/2026  - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO  PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI - CIG B9D7010891 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 16/01/2026 PROTOCOLLO 0001297/2026 - VELENO SNC CIG B9B93C5BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ 31 DICEMBRE 2025 - PROT. N. 0001249/2026 - LIQUIDAZIONE NR. 1626002255 DEL 16/01/2026 -  CIG ESENTE - DET.  N. 814/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA - ANNUALITÀ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 - PROT. N. 0001570/2026  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 22/01/2026-  CIG B9C180E635- DET 786/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE 3 CENTRALI SAMSUNG E N. 17 VOIP SAMSUNG - CUP NON NECESSARIO - CIG BA192FB158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABIANA FABIANI - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 31/12/2025 PROT N. 0001516/2026 CIG B7D4FC1E89 - DT 815/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE  "LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DOPO IL NUOVO CCNL 2022-2024 (PREINTESA 03.11.2025)" DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI  22 E 23 MARZO 2026 -  MATERIALE CARTELLE ELETTORALI E ALLESTIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG BA3794B2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3  DEL 19/1/2026 E N. 4/F3 DEL 21/1/2026 ASP  - SERVIZI PUBBLICI SPA - CIAMPINO (RM) MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG B1A2D63A69. REIMPUTAZIONE IMPEGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 17/1/2026 DUSSMAN SERVICE SRL - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA. ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RIABILITAZIONE ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 12/01/2026  PROT. 770/2026 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 12851/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 729/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 E 2027– CUP NON NECESSARIO – CIG BA2421A50D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO  FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE  E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- CIG BA3AB36441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/01/2026 PROT 0001094/2026 - SL SERVIZI SRL CIG B918EC35CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 765 DEL 31/12/2025 PROT 0000769/2026- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO A SALDO ATTIVITA'  - CIG    BA38C882EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FPA DEL 12/01/2026 PROTOCOLLO N. 0000767/2026-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOINCARICO DI PREDISPOSIZIONE PEF 2026-2029  E PEFA  PER AFFIDAMENTO -  SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - ADEMPIMENTI ARERA -  CIG BA3A1A9294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG BA3367D1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002026330000771 DEL 05/01/2025 PROT 156/2026 CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916369188 DEL 31/12/2025 PROT 7/2026 KONE SPA CIG B497B507B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO ALL’INTERVENTO DI VARIANTE AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 31/12/2025 PROT 93/2026 CIG B7D0EC7FB9 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 3841 PROT 92/2026 B4AE12FAC9 LA PULITA E SERVICE ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621 DEL 31/12/2025 BIORISTORO SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159231 DEL 31/12/2025 - CIG. B843514933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 ( FARMACI SCADUTI )   ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG BA26343266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/1/2026 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400024VDQ04 DEL 14/1/2026 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 14/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 553672   DEL 31/12/2025 TECNOGARDEN SRL  CIG B4F364AE0E IMP N 1587/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400001404   DEL 31/12/2025 AVR SPA  CIGB4FAC96D03 IMP N 1589/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "M.A.GA."  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. TRAMITE MEPA – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)  - CIG. N. BA19B4EFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 25.00853/S PFORMULA AMBIENTE  DEL 31/12/2025  CIG85703669C0 IMP N 1189/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 497 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025  CIG B9D001824B IMP N 1590/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 682 DEL 01/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 4987 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025  CIG B9D001824B IMP N 1446/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO FB408RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025/464/P DEL 31/12/2025  CER 200307  IM 1586/24  ECOSYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N.20 DEL 26 FEBBRAIO 2026 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SECCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE FATTURA N 2025/465/P DEL 31/12/2025 CER  200307 ECOSYSTEM SPA N IM 1408/25  CIG B9AB946CE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2026– CUP NON NECESSARIO – CIG B9E66D9FDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2026   CIG B522326882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N V004704 DEL 27/12/2025 CER 170107  SEIPA N IMP 1486/24  GIG BC0EA2EGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI  OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO - VIA DEI PESCATORI SNC - MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO  IDROGEOLOGICO  - CUP INTERVENTO H28E23000120002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000033/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO  MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6207058   - CUP H27H21001230004  SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO CIG B88430200A- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 14/01/2026- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'INIZIATIVA DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000032/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'AUTORADUNO PORSCHE CLUB CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 31/12/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108  BYS AMBIENTE IMPIANTI SRL -  RETTIFICA DETERMINA 23/2026 - CIG  BA1012692B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 31.12.2025 RIABILITAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 COOPERATIVA ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B9EC0DE936 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02701/2026 PROT. 31/2026 - ALBA DOG - CIG B7265F2874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DAI RUOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EMILIO BONOMELLI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMALIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, EX ART. 42-BIS DEL D.LGS. 151/2001, PRESSO LA ASL ROMA 6, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049 CON DECORRENZA 16/01/2026 E DURATA TRIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0000582/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291 DEL 31/12/2025 -  CIG B97A67E729- DET. 788/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108 - BIOENERYS -  CIG  BA1012692B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 - PROT. N. 0000588/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 288/FE DEL 31/12/2025 -  CIG B741E87CE0- DET. 323/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0000231/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 2/001 DEL 07/01/2026 -  CIG B989D69A86- DET 787/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS (ENTE GESTORE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL CONSORZIO DEI LAGHI) PER COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA DI N. 2 ANZIANI PRIVI DI ABITAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  - PROROGA DEL PERIODO DI CHIUSURA DI VIA ZECCHINI E VIA ROMA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001413 DEL 30/12/2025 PROTOCOLLO 0030618/2025 GE.PA.S. SRL CIG ZC738F71B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO ARREDO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B9FF75B251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA  ESTERNA  PER  PASSAGGIO  DIRETTO  TRA  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.2 ( DUE) POSTI DI FUNZIONARI TECNICI INQUADRATI NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462 DEL 29/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030582/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90959A8C1-ENDOMEDICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER  LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  FORNITURA  GAS  PER RISCALDAMENTO  - CIG B9FAB1F932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-06845 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030277/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90A1448E1-COSMED SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DI ALBERATURE IN VIA SANTA CATERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO DI SABATO 28 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 2/25 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO 0030116/2025 GIUSEPPE SUPPA CIG B8FD7EF3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU -UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/2025/PA DEL 17/12/2025 PROTOCOLLO 0030117/2025 LUSTEMA SRL CIG Z373DC8CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL 16/12/2025 PROT 0030036/2025 VETRERIA PETRILLI CIG B974C93349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1791/2023 NRG 5923/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 19726/2023 E 23347/2025 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (11/09/2025-16/10/2025-27/11/2025-17/12/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A50/2025 DEL 31/12/2025 PROT. N. 0000292/2026 CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'IMMOBILE DI VIA ERCOLANO N.44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 589/2025 PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 24572/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F202052E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 812/2025/FE DEL 29/12/2025 PROT. 30581/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024.  CIG B0854DD9D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AFFERENTI I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO NRG 1742/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2012; GIUDIZIO  NRG 1744/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2013-2014; GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 5058/2024- IMU 2015 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F216F9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>P&amp;P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2025/FE DEL 18/12/2025 PROT. 30428 DEL 29/12/2025 SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE PAVONENSE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 4° STRALCIO FUNZIONALE PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020251000029753 DEL 31/12/2025 OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1131 DEL 29/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025/2026. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 SERVIZIO OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.241/90 AI DIPENDENTI INCARDINATI NELL’AREA DI SEGRETERIA COMUNALE A CUI SONO STATE ASSEGNATE LE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 48 CCNL E DD N.2/2026. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DD N. 2/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 142/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEONORA PRIORI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025  - PROT. N. 0000022/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 02/01/2026 -  CIG B979B78E5D - DET. 759/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI PROGRAMMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CASTEL DON BOSCO" IN PROGRAMMA DOMENICA 01/02/2026 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L3C60 "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000029127 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 17/11/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000009 DEL 02/01/2026) - CIG B806B96C54 - DETERMINAZIONE 483/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA MOBILITA' URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000029124 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000008/2026 DEL 02/01/2026) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 12  DEL 31/12/2025 PROT. N. 190 DEL 07/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI  MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO – VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H28H22000450006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 033SPA DEL 28/12/2025 - PROT N. 30471/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 668/2025) CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI SOLIDARIETA' DEDICATO ALLA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMEL SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1671 DEL 23/12/2025 PROT.30332/2025 PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO "IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ" DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 737 DEL 15/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELL'AREA DI PARCHEGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 12/12/2025 PROT 30115/2025 BELLI 1967 SRL CIG B9205E98D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIABILITÀ TEMPORANEA STRADA VIA ANTONIO GRAMSCI PER PERICOLO DI CADUTA ALBERI ED OSTRUZIONE SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6231735 CIG B964D51E0C- LIQUIDAZIONE FATTURA IT1FN0000014 DEL 16/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/0211 DEL 16/12/2025 PROT 0029850/2025 STC MANAGING SRL CIG B99702E940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA RESPONSABILE DELL' AREA IV AMMINISTRATORE SGATE PER LA PROCEDURA INERENTE IL "BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916369188 DEL 31/12/2025 - KONE SPA - PROT. 7/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DECRETO N. 20 DEL 30/09/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.190 DEL 30/12/2025 RELATIVA ALL' AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE EQ/ EX APO ANNO 2025 A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCDI 2025. FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC PER MALTEMPO DIFFUSO E FENOMENI  DI SMOTTAMENTO TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI "ARCHITETTO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI E CORRETTIVI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI DELL'EPIFANIA IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR04056703 DEL 30/12/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 30584/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL “RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 731 DEL 15/12/2025 PROT 0029751/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASP 23/F3 DEL 23/12/2025  REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601/FE DEL 30/11/2025 PROT 29068/2025 CIG B4A74E4D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883 DEL 16/12/2025 PROT 0029719/2025 YOUR EVENT SERVICE SRL CIG B96CA7B7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.129 DEL 30/11/2025 PROT 0028657/2025 SAC MOBILITA' CIG B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468 DEL 11/12/2025 PROT 0029423/2025 ECOLOGIC SYSTEM CIG B49E99BBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448/700/GZ DEL 18/12/2025 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA(RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - CAROLIBRERIA MANOLA TRINCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.318 DEL 2/12/2025 CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399  DEL 16/12/2025 PROT. 29853 DEL 17/12/2025 INTEGRAZIONE  ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 684 DEL 01/12/2025. CIG B95003D0AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 27_25 DEL 13/12/2025 - (PROT. N. 0029875/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530055775 DEL 03/12/2025 PROT 29054/2025 CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 04/12/2025 CIG B715CA5992 PROT 28956/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25  PROT 28936/2025 CIG B92AB3404D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1452535 DEL 01/12/2025 PROT 28818/2025 CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03/12/2025 PROT 28816/2025 CIG B90E4DD16D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 03/12/2025 PROT 28733/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA DITTA AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOC. - CIG B9D8D1F36E - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6624/2025 PROTOCOLLO 28692/2025- CIG B83A9B4523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.01.08 -PAOLETTI ECOLOGIA  CIG  B9D8EFEEB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - CIG B7D4FC1E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250024584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ CHE SI SVOLGERÀ A CASTEL GANDOLFO IL GIORNO 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 212/PA   DEL 09/12/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C- NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00770/SP DEL 30/11/2025  NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA LAGHETTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE S.R.L. - CIG B9C87F0A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 432/P DEL 30/11/2025  CER 200301 GIG B4FD164C7C  NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) E VERDE ( CER 20.02.01 )  LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG  B9D24D31E5 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 5313/2 DEL 30/11/2025 NOVEMBRE   CIG B4F364AE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001283 DEL 30/11/2025 B4FAC96D03 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI € 14.785,87 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CENCIONI CARLO- P.IVA 00111211009 – INTERVENTI STRAORDINARI LAGHETTO – CIG B9D756817C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/11/2025 PROT 28533/2025 CIG B7D0EC7FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO  PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI- CUP NON NECESSARIO - CIG B9D7010891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL MEZZO CITROEN BERLINGO UNIPOL RENTAL S.P.A. - CIG Z3338F7DC7 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24_25 DEL 30/11/2025 PROT 28506/2025 CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3498 DEL 30/11/2025 PROT 28505/2025 CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B9C188AC87 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27/11/2025 PROT 28482/2025 - CIG B918EC35CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC – CUP NON NECESSARIO – CIG B9B93C5BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 25/11/2025 PROT 28456/2025- CIG B6B6AE1E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICOGNIZIONE. PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 –- CUP H21F24000190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.297 DEL 28/11/2025 PROT. 28441/2025- ND SOLUTION CIG B85E6A5387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - CUP H22F25000250004 - CIG B9C0CA186B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E77 DEL 04/10/2025 PROT. 23326/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00769/SP DEL 30/11/2025  OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001174 DEL 17/11/2025 B4FAC96D03 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CAA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ NELLA COMPRENSIONE/PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 413/P/P 30/11/2025 CEER 200307 -  IMP 1586/24  CIG B4F48D5B68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - CUP NON NECESSARIO – CIG B990107F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/11/2025 PROTOCOLLO N. 00274292025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER POLIZZA RCA IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N B9CFD3C639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153916 DEL 30/11/2025 - MAGGIOLI SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETA' PRO.C.E.S.S.I. DI FRANCESCO POSATI (P.IVA IT14244841004 CF PSTFNC79L04Z114G) PER ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD "NETLEX". CIG: B9D0B33C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010981868 DEL 26/11/2025 -  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/E DEL 28/11/2025 - MONSIGNOR SRL -CIG. B94276E627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO -  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.243 DEL 30/11/2025 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1094-0C2 DEL 4/12/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CUP NON NECESSARIO – CIG B9C1FBCC98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE SR.L. - CUP H22F25000250004 - CIG B9C8DF73A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.400584VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI NOVEMBRE N.400590VDQ04 DE 4/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 N.400589VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1046- C2 DEL 3/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE/SOFTWARE GESTIONALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B8E2DE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1045 DEL 3/12/2025 COOP. ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA DAL 07 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B9C8FBFBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004873/SP DEL 30/09/2025 PROT. 22325/2025 SCHIAFFINI  TRAVEL CUP H29I24000960006 B50355BAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  A COPERTURA DEI CONFERIMENTI DI FINE ANNO 2025 – SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 – DITTA ECOSYSTEM S.P.A. –  CIG   B9D001824B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>E&amp;G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FE DEL 28/11/2025 - PROT N. 0028412 DEL 01/12/2025 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE I-II-III (DETERMINA N. 566/23 - CIG. Z353CA73A7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FATTURA N. 2040/250030661 DEL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 9600742337 DEL 31/10/2025 E FATTURA N. 9600809478 DEL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916338186 DEL 30/09/2025 - KONE SPA - PROT. 22382/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEROLOGICA 20.02.01 RIFIUTI SFRALCI E POTATURE - ACEA AMBIENTE SPA CIG B9CAE143D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 232 E 233 DEL 28/11/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. NR. B8708A75F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUO 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  CER 20.01.08 RIFIUTI ORGANICO   - ACEA AMBIENTE S.P.A  CIG B9CA45159A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 26/11/2025 ACCILI FABIO - CARTOLIBRERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.951 DEL 24/11/2025 PROT 0028054/2025- B8E36A36A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.01 - RIFIUTI  URBANI NON DIFFERENZIATI  2026 -  ECOSYSTEM SPA -  CIG B9C6277DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151738 DEL 26/11/2025 PROTOCOLLO 0028234/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG B56FDAA3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010811819 DEL 25/11/2025 PROT 0028167/2025 CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. CIG B9BE5490C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 29841/2025 - PROT N. 29979/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.531/2025 DEL 21/11/2025 PROT 27990/2025 - CIG B90E3C27E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B98670366E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.31_25 DEL 25/11/2025 PROTOCOLLO 27989/2025- CIG B8FC2AC832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 21/11/2025 PROT 27714/2025- CIG B8FD7EF3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010785012 DEL 14/11/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0027430/2025 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/25 DEL 06/11/2025 PROT. 0026544 DEL 10/11/2025 UNIROCK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 19 PORTE DEL PLESSO SCOLASTICO “LE MOLE”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L.  CUP H22B25003490004 - CIG B98CE1767F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 06/11/2025 PROT. 0026285 DEL 06/11/2025 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO (14/9/2024 - 30/06/2027) - CUP H26F24000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DELL’AREA E DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO – CUP H25F25000640004 – CIG B9B984743D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000024617 DEL 23/11/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 23/11/2025 (PROT. N. 0027890/2025 DEL 25/11/2025 ) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 DEL 14/11/2025 - EFIS SRL - PROT. 0027119/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTE ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 20.01.01 - RIFIUTO CARTA E CARTONE - RICICLA CENTRO ITALIA  CIG B9B9CA707F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI -PAOLETTI ECOLOGIA  CIG  B9B982AC4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE FESTA DI HALLOWEEN 2025 - PROT. N. 0026847/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 12 DEL 03/11/2025 -  CIG B8D865F127- DET 615/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA  CUP H29I24000960006 - CIG B99BA9F796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/6 DEL 24/11/2025 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.390/700/GZ DEL 14/11/2025 FBFGZ - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCIOLOGICA  CER 15.01.02 -RIFIUTO PLASTICA- REFECTA - CIG B9B960359B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1398 DEL 21/11/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE: AVVISO 2.2.3 DIGITALIZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE COMUNI- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CUP:H71F25000740006 CIG: B9B3DE5E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974 DEL 17/11/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE CANONE DI HOSTING AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B0CE5E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI E CON LE FF. SS. ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. – II SEMESTRALE ANNO 2025 CUP H29I24000350006 CIG B99B0C88D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 31/10/2025 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE BUSTE PAGA ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B034D3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B9AF4AD21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIABILITAZIONE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI OTTOBRE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 853   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA -  CIG  B9AB946CE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00218 DEL 18/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250027157 DEL 31/10/2025,  FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025 E  FATTURA N. 2040/250019655 DEL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ANNUALE  2026 DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  EER 17.01.07  CEMENTO E CERAMICHE  - ECOSYSTEM - CIG.B99486A873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRUNEAU ITALIA SRL - FATTURA N. 8959412 DEL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225029142 DEL 20/10/2025 - PAGO PA SPA -CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE – CODICI CER 20.01.23 E 20.01.35  – DITTA REFECTA S.R.L CIG B9AB776DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225030965 DEL 15/11/2025 - PAGOPA SPA - CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI -  INTERECO SERVIZI SRL CIG  B9B3F8DC0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 05/11/2025 PROT 0027118 DEL 17/11/2025- B765EA9D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211  DEL 13/11/2025 PROT. 27206/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  CUP     H29I24000950006  CIG B9B304B4B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 15.01.06-  IMBALLAGGI MATERIALI MISTI VETRO E LATTINE  -   REFECTA SRL- CIG B9B280A504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225027861 DEL15/10/2025 -PAGOPA SPA - CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149111 DEL 31/10/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 655 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026897 DEL 13/11/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE IN USO ALL'AREA II. CUP NON NECESSARIO CIG B97EE7AE6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026910 DEL 13/11/2025-SAC MOBILITA' SRL CIG B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6206460  - CUP H27H21001210004 DI.MA. SRL CIG B6EB0304A2- LIQUIDAZIONE FATTURA P21 DEL 01/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR03399981 DEL 29/10/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 25643/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 06/11/2025 PROTOCOLLO 0026548 DEL 10/11/2025 - B86D046F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E ROVI SU VIA SAPONARA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOC. COOP.  – CUP NON NECESSARIO - CIG B9746F3EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.PA. - FATTURA N. 2025120007426 DEL 13/11/2025 E FATTURA N. 2025120007427 DEL 13/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 25079000106829 DEL 05/11/2025 PROTOCOLLO N. 0026478 DEL 07/11/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE GENERALI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BAGAGLINI ANTONELLO - P.IVA 10995151007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B9A360085A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530050642 DEL 05/11/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0026469/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL D.L.GS. N. 81/2008 “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B98165E9A2 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 96_25 DEL 29/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050 DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025967 DEL 04/11/2025-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2026 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B99AA086DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/001155 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0026229 DEL 06/11/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE. CUP NON NECESSARIO. CIG B984C2D122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1308955 DEL 01/11/2025 PROT 0026121 DEL 05/11/2025 CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI BASE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE ALLA A.N.U.S.C.A. - CUP NON NECESSARIO - CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVO ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI A FAVORE DEL AGR. DOTT. AURELIO VALENTINI - CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B99AF4AD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3174 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026057 DEL 04/11/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L -  CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025966 DEL 04/11/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT.28914/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DESTINATI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "CASTEL GANDOLFO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/1 DEL 28/10/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0025858/2025 - CIG B6C6AE1E99 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO  CUP    H29I24000950006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/FPA DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025832 DEL 31/10/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478 DEL 31/10/2025 - EFIS SRL - PROT. 0025829/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA REDAZIONE RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022. CUP NON NECESSARIO- CIG B97E1F37ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE "IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ" - FORMEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 21_25 DEL 31/10/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0025823/2025 - CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300252 DEL22/09/2025 SETTEMBRE  CIG 85703669C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 PARTE - MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLATICO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG B9946A41CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AMBITO ESECUZIONE FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CORSO AVANZATO STC MANAGING CIG B99702E940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4765/2 DEL 31/10/2025 CER 200201OTTOBRE  CIG B4F364AE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 372/P 31/10/2025 CEER 200307 - OTTOBRE IMP 1586/24  CIG B4F48D5B68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250027889  DEL 31/10/2025COPIE  B/N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE RIABILITATIVE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-391/P DEL 31/10/2025  CER 200301 GIG B4FD164C7C  OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 194/PA   DEL 05/11/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C-  OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  - FONDI MIUR PER PAGAMENTO DEI PASTI DEGLI INSEGNANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI UPEL ITALIA “URBANISTICA – TITOLI EDILIZIA – ABUSIVISMO - PAESAGGIO – NOVITA’ 2025” - CIG B97917F393 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N P25-25 DEL 07/11/2025 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO APS IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SCAMBIO DEL GEMELLAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 21-25 DEL 07/10/2025 PERIODO LUG-AGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  334/P DEL 30/09/2025  CIG B5EF01BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2507900106910 DEL 05/11/2025 -  PROT. N. 0026484/2025 DEL 07/11/25 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATHENA RESEARCH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 84_25 DEL 05/11/2025  (PROT. N. 0026156/2025 DEL 05.11.2025) DET. N. 523 DEL 16.09.2025 CIG.  B8344F1E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI  DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI  DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958927 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026067/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 564 DEL 03.10.2025 CIG. B8760B3E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958924 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026066/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 578 DEL 14.10.2025 CIG. B89D60429D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018585 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25133/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  - FONDI ASACOM PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018771 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25132/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035 A DECORRERE DAL 15/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 14/12/2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018556 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25104/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTEPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA R.S.A. PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 877/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018329 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25103/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA A. GRAMSCI - CUP H25F25000660004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018356 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25102/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025410/2025- SAC MOBILITA'- CIG B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "VOCI, ARTE E SAPORI" - REALIZZATA IL 20/06/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018247 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25101/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "89° SAGRA DELLE PESCHE" - REALIZZATA DAL 31 LUGLIO 2025 AL 03 AGOSTO 2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE CENTRO ANZIANI. CUP NON NECESSARIO CIG B972EFE9D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0027 DEL 27/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025391 DEL 28/10/2025- FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 31/10/2025 FBF- PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS FIBRA LOCALE CIMITERO COMUNALE E LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE PROTEZIONE CIVILE. CUP NON NECESSARIO CIG B97231A9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ARCH. FELICE D’ONOFRIO - CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B96988E4BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 RIF. PROT. 0025749 DEL 30/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1275 DEL 30/10/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI-ADEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTE E INFISSI PER ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE – C.F/P.IVA 10695371004 – CUP NON NECESSARIO - CIG B974C93349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/N DEL 22/10/2025 PROTOCOLLO 0024995 DEL 23/10/2025 - ZAD3DD6FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’ AREA DEMANIALE E PULIZIA DELL’ AREA D'INTERVENTO - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B97083CDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA12 DEL 21/10/2025 PROTOCOLLO 0024848 DEL 21/10/2025- UNISERVICE SRL CIG B864F6B9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002146009 DEL 27/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “LA FASE ESECUTIVA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CIG B9791A7495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 112_25 DEL 10/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 77/25 DEL 25/10/2025 - PROT N. 0025240/2025 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE "M.A.GA." DETERMINA N. 61/25 - CIG B5811269F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14924/S DEL 24.10.2025  (PROT. N. 0025231/2025 DEL 24.10.2025) DET. N. 584 DEL 20.10.2025 CIG. B8AF9E2DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONI RIFIUTI ANNO 2026 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI --</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0002104965 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 473 DEL 13/08/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B96CA7B7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14462/S DEL 17/10/2025  (PROT. N. 0024642/2025 DEL 20/10/2025) DET. N. 581 DEL 16/10/2025 CIG. B8AB9E9321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.12 DEL 14/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_25 DEL 16/10/2025 PROTOCOLLO N.0024561 DEL 17/10/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER LA COPERTURA DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 167 DEL 27/11/2025 E N. 173 DEL 02/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNO 2024, COME DA DETERMINAZIONE N. 468/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P6 DEL 15/10/2025 PROTOCOLLO 0024419 DEL 19/10/2025- EDIL MO.DI. SRL CIG B669997E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190  DEL 10/10/2025 PROT. 24056  DEL 13/10/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120006651 DEL 15/10/2025 E FATTURA N. 2025120006652 DEL 15/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0002104963 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002104964 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0001102477 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002103644 DEL 17/07/2025 E FATTURA N. 0002103647 DEL 17/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E. - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA NR. A20020251000013632 DEL 30/06/2025 E FATTURA A20020251000015463 DEL 11/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI N. 6231735 DI € 149.518,83 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 – CIG B964D51E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE S.P.A - FATTURA N. V0-169368 DEL 08/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000021055 DEL 30/09/2025 E FATTURA  N. A20020251000021056 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 20/11/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SECCIANO - DITTA DMD IMPIANTI S.R.L – P.IVA 08572361007 – CUP NON NECESSARIO - CIG B96052C4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00168 DEL 08/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALL'ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010699891 DEL 09/10/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 0024419/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO  2025. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25369/E DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023384 DEL 06/10/2025- CIG B72D414AE0 MICROREX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 598 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023859 DEL 09/10/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 857 DELL'8/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 11  DEL 01/12/2025 PROT. N. 28560 DEL 02/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER SPOSTAMENTO PUNTO INFORMAZIONI TURISTICO E STATUA NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO - CUP H22F25000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 CON SANZIONE  AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001058 DEL 03/10/2025 B4FAC96D03  SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - INTETEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 29/05/2025 CIG B715CA5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBURNI SRLS - CIG. B92AB3404D - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530045245 DEL 03/10/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0023329/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500007603 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023328 DEL 06/10/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-411215-CIG B859573261 - ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.  724/2025 DETERMINAZIONE N. 65/2025 (CIG: B95003D0AF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023325 DEL 06/10/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2026 - RIF. PROT. NR 0028181 DEL 27/11/2025. CIG ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2923 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023323 DEL 06/10/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL 24/08/2025 AGOSTO LIQUIDANZIONE CON SANZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PROT. 20236 DEL 04/09/2025 E 23554 DEL 07/10/2025 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 16/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000356 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23627/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000358 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23625/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA “VETERINARIA 2000 S.R.L.” DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO  - PERIODO: 1 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2028. (CIG: B94EE70021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 852500000361 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23624/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000360 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23602/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "LE MOLE’’  CUP H22B25003490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000359 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23592/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000355 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23591/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000357 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23584/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE AD ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2060  A DECORRERE DAL 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000353 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23583/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 – RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23582/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 20722/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPERA PER IL SERVIZIO DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI SETTEMBRE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1209/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI - ADEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 27424/2016 GIUDICE DI PACE DI ROMA NRG 4774/2013 - DETERMINAZIONE N. 483 DEL 02/1172020 - LIQUIDAZIONE AGLI AVVOCATI ANTISTATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/03 DEL 30/9/2025 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 400450VDQ04 - 400451VDQ04 DEL 9/10/2020 POLIGEST SPA - NEMI (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 20144 DEL 04/09/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 14/102025 BELGECA SRL - ROMA (MATER DEI ARICCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141877 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023322 DEL 06/10/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG 9572683BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 175/PA   DEL 06/10/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C-  SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4158/2 DEL 30/09/2025  CER 200201 IMP 154/24   CIG B4F364AE0E- SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ONERI ISTRUTTORIA OPEN GENIO IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"- CUP H24J22000480006 CIG B83935925F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  MYI SPA N 2040/250024584 DEL 03/10/2025 SETTEMBRE  CIG Z483DDFE39 IMP 88/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SR TRADE GROUP S.R.L. - CIG. B90E4DD16D – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 240/PA DEL 30/09/2025 CER 200127  SETTEMBRE CIG B4C09A7228 N IMP.1552/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROMA E VIA DE ZECCHINI” - CIG B92E8C5EAC - CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  347/PAP  DEL 31/09/2025  SETTEMBRE  CER 200301 GIG B4FD164C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 325/P 30/09/2025 CEER 200307 - SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” - CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 10/09/2025 PROT N. 0024250/2025 CIG B8235A2A58 - DT 503/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021675/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10 DEL 23/09/2025 -  CIG B8236018BE- DET 502/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143132 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B843514933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE COOP PER LE SOMME RESIDUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143131 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225025684 DEL 20/09/2025 - PAGOPA SPA -CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001140610 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 30/09/2025 - TARGASYSTEM S.R.L. - CIG. B82227EEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE. CUP NON NECESSARIO CIG B9205E98D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000021716 DEL 30/9/2025 OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. MODIFICHE E PROROGA TERMINI PUBBLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023317 DEL 06/10/2025 CIG B80ED747CD ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DI DUE CENTRALI TERMICHE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL SERVIZI S.R.L. - P.IVA 03284440595 - CIG. B918EC35CE – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148 DEL 23/09/2025 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC.COOP. - PROT. 21823/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000021054 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023074/2025 DEL 02/10/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000021053 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023143 DEL 02/10/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI CIG B90E3C27E1 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023242 DEL 03/10/2025- SOGEA SRL CIG B683027018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023075 DEL 02/10/2025 CIG B8391A6B63 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023072 DEL 02/10/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' OBBLIGATORIA  AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D. LGS. N. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 2031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA AUDION SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25121005 DEL 30/09/2025 - PROT. N. 23101 DEL 30/09/2025 CIG B75A9E4080- DET. 390 DEL 10/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>BFF BANK SPA - FATTURA N. 90009630 DEL 29/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA PER RESTITUZIONE LOCULO - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0025766 DEL 31/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 3^ FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO 06 E 07 NOVEMBRE 2025 -VERBANIA RIF. DET. N. 617 DEL 03/11/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926.25 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023071 DEL 02/10/2025 - CALDARINI &amp; ASSOCIATI CIG B7E9E5ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25 DEL 30/09/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0022401/2025 - CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/355 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021553 DEL 19/09/2025- CIG Z103A31349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90959A8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02740734 DEL 28/08/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 19853/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90A1448E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. 0022275/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211/FE DEL 30/09/2025 -  CIG B823643F33- DET. 505/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE N 21 - CENTRO ANZIANI PAVOLA : IMPEGNO DI SPESA  REGISTRAZIONE ANNUA CONTRATTO  2025-2026 AGGIORNAMENTO ISTAT  CIG B 02AA12E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 22_25 DEL 28/09/2025 - (PROT. N. 0022079/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE RETTIFICA CUP INSERITO NELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 588/2025- CUP  H22F22000670004 CIG B1135610AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0022076/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/A DEL 24/09/2025 -  CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE  ENI GAS - ACEA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI UTENZE LUGLIO 2024 - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO  -  FATTURA NR. 8/25 DEL 24/09/2025- N.PROT.22188/2025- CIG B73808AC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5225017471 DEL 15/07/2025 - 5225018759 DEL 20/07/2025 - 5225022137 DEL 31/08/2025 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530039180 DEL 27/08/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 19783/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA  "AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA ALBALONGA. CUP NON NECESSARIO- CIG B8FD7EF3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530000750 DEL 03/01/2025 - LEASYS SPA - PROT. 118/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 10  DEL 01/11/2025 PROT. N. 25883 DEL 03/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 DEL 16/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021210 DEL 16/09/2025- D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO 0021417 DEL 18/09/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – AFFIDAMNETO COLLAUDO STATICO PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002 - CIG B8ADED4A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 09/09/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 20633/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO SU VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIMA S.R.L. - P.IVA 02347130607 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FC2AC832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021140 DEL 16/09/2025 CIG Z433910174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042 DEL 5/9/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI LUGLIO ADI E ADEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNE GRIGLIE E RECINZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO - P.IVA 05456241008 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FBFCD9A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA KYOCERA SPA PER LA FATTURA 1010977782 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO 0025534 DEL 29/10/2025- CIG Z0D2BDA47A. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE 7430000679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO DI CUI ALLA RICHESTA PROT.25315/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0021504/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/FE DEL 18/09/2025 -  CIG B7D4EC0A75 - DET. 446/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ESTINTORI E RIVELATORI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B8C95F9F12 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138678 DEL 31/08/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010969890 DEL 27/08/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA -  2025 ISTITUTO PONTIFICIO MAESTRE PIE FILIPPINI - CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ALL' ECONOMO COMUNALE  PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LAGO SICURO” – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER QUOTA SPETTANTE ANNO 2025. RICHIESTA PROT. NR 0025749 DEL 30/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPERIENCE LAB S.R.L. - INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "INCONTRA LE ECCELLENZE" ESTATE 2025 REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0021739/2025 - FATTURA FT 4/2 DEL 23/09/2025 - CIG B7B25C54FB - DET. 509/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021657/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/001 DEL 22/09/2025 -  CIG B7EE4C26D0- DET 507/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI "CARTA DEDICATA A TE" - ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL " 3° FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO CHE SI TERRA’ A VERBANIA IL 06/07 NOVEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 - CIG. B8E72FB2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1179  DEL 10/09/2025 PROT. 20679  DEL 10/09/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B8E36A36A6– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025 - PROT. N. 0021396/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2025 -  CIG B7EE5C9FD6 - DET. 488/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12455/S DEL 10/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021162 DEL 16/09/2025- CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 26/25 DEL 14/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020999 DEL 15/09/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI  E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PROROGA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 158/PA   DEL 04/09/2025 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000911 DEL 03/09/2025 B4FAC96D03 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003235 DEL 31/08/2025 CER 170107 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRBUTO REGIONALE  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3841/2 DEL 31/08/2025  CER 200201   CIG B4F364AE0E- AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL QUINTO DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 12, DEL D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE - CIG. B86D046F76 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 287/P 31/08/2025 CEER 200307 - AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  299/P  DEL 31/08/2025  AGOSTO CER 200301 GIG B4FD164C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 000900 PROT. N. 20194/2025 PROMHOTELS RICCIONE CIG. B837E9604C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C.  - FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 11/09/2025- N.PROT.20985/2025- CIG B76F309EDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.402/FE DEL 12/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020904 DEL 12/09/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7CF52E009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 A 30 ORE SETTIMANALI DELLA  DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 2061, PROFILO PROFESSIONALE DI "ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20593/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 422/2025) CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI SCAVI E RINTERRI, OPERE DI FONDAZIONE IN C.A., OPERE STRADALI ALL’IMPRESA CORRENTE SCAVI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 022SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20592/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 417/2025) CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO "RICCARDO FASSI JAMES BOND PROJECT" DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO  - LIQUIDAZIONE FATTPA 10_25 DEL 12/09/2025 PROT N. 0020989/2025 CIG B7EE72A328 - DT 491/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ESTIVO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO MARTIRE 2025 - PROT. N. 0020984/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 15/09/2025 -  CIG B7EE66D72F  - DET. 489/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONO DEL 06/10/2025; RIF. PROT. 24798/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2694 DEL 31/08/2025 PROTOCOLLO 0020881 DEL 12/09/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IRAP MATURATO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020704 DEL 10/09/2025 ECOGREEN SRL CIG B7D8E64F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA G.M.G COSTRUZIONI  - FATTURA N.115 DEL 10/09/2025- N.PROT.20882/2025- CIG B81B3CB4A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI GRAFICI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0020158/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 16/08/2025 -  CIG B7B231C301 - DET. 439/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2024/002/SC/000001060/0/001  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1060/2024 PROT. N. 12256 DEL 30/05/2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225015439 DEL 20/06/2025 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95_25 DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO 0020129 DEL 04/09/2025- CIG ZA43CBFD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0019936/2025 - LIQUIDAZIONE NR. 617 DEL 27/08/2025 -  CIG B7B19E584A- DET. 415/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE CON  G.A.R.I. - ACCADEMIA DELLA P.A. E RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ETS – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020038/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500/A DEL 27/08/2025 -  CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 09/10/2025 PROTOCOLLO 0023857 DEL 09/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNA FABBRIZIANI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025  IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020157/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19/08/2025 -  CIG B7B1F8A0C0 - DET. 438/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020039/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 02/09/2025 -  CIG B7B243D17F- DET 445/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 24296 DEL 14/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO 2025  E DEL 1 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELL'89 EDIZIONE DELLA SAGRA  DELLE PESCHE  - PROT. N. 0019175/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/25 DEL 14/08/2025 -  CIG B7B1C03790 - DET. 425/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTO DI FATTURE DA TRADIZIONI D'ITALIA APS ID.SDI 15452907843/1 N.TRASMISSIONE 00004MPGBC - FATTURA NR.7 DEL 02/09/2025 -NR PROT.20040/25 -CIG B80C216E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 652 DEL 26/8/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE  H22F11000670004 CIG B1135610AC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023752 DEL 09/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014600 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19484/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  IMPEGNI  DI SPRESA PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE  PNEUMATICI FUORI USO CER 16.01.03 AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B5EFE01BAA- ECOSYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014553 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19487/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO BIENNALE POLIZZA RCT/O A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B88B25A248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014683 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19486/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT REGISTRO DI EMERGENZA ATTI DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA, CUP NON NECESSARIO - CIG B8AF9E2DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014909 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19483/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NR. 2025A000014421 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19481/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINA N. 821 DEL 16/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA REFECTA SRL – IMPEGNO DI SPESA VALIDO PER LE FRAZIONI CER 200127 E CER 200128 – CIG B4D12EFCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014426 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19480/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014497 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19479/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO STRUTTURALE IN MATERIA DI STATO CIVILE ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B8AB9E9321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI CARTOGRAFICA DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALLA SOVRAPPOSIZIONE TRA LE PREVISIONI DEL P.R.G. E I VINCOLI NORMATIVI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG  B899A87B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014434 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19478/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI E SPETTACOLI  DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N.  0018186 - 0018187- 0018191/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE FPA NR. 1625024831 - NR. 1625024832 E NR. 1625024833 DEL 01/08/2025 -  CIG ESENTE - DET.  NN. 309/2025, 447/2025 E 472/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE -  CIG B89D60429D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI DI MUSICA LEGGERA DEL 08-06-2025-14-06-2025 REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0018001/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA NR. 1625024391 DEL 30/07/2025 -  CIG ESENTE - DET. 309/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISI LUMINARIE S.R.L. - NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELL' 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019238/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29PA DEL 12/08/2025 -  CIG B7DA930C17 - DET. 444/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 01/2025 – VIA DEI PESCATORI, 12 PARTICELLA 67/P, PER ANNI 6.IN SOSTITUZIONE PER ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE N. 573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146  DEL 04/08/2025 PROT. 18247  DEL 04/08/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" CIG B465EF28DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 3 PARTICELLA 1/P E AL FOGLIO 1 PARTICELLA 461/P, PER ANNI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2020120005411 DEL 11/08/2025 E FATTURA N. 2025120005412 DEL 11/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 03/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P, N. 2 P.LLA 579/P E N. 3 P.LLA 1/P, PER ANNI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORONA ROBERTO - FATTURA N. 7/00 DEL 18/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003387 DEL 12/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11063/S DEL 06/08/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B7E1833832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002135257 DEL 31/07/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025  - NOTA DI DEBITO N. 9  DEL 01/10/2025 PROT. N. 23098 DEL 02/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700/GZ/2025 FBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (12/05/2025-29/05/2025-29/07/2025/07/08/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A35/2025 DEL 11/08/2025 PROT. N. 0018916/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRAORDINARIA CIMITERO – DETERMINA 567 DEL 07/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. S.A.S.  - P.IVA 12735351004 – CUP H27H21001230004 – CIG B88430200A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" CIG B465EF28DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019041/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N1 DEL 13/08/2025 -  CIG B7B209E482  - DET. 429/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. BRUNEAU S.L.R. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B884093DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019038/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 13/08/2025 -  CIG B7B1EB8373 - DET. 428/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI -  CIG B8760B3E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. LUD. CULT. MEMOLE &amp; BENJI - SERVIZI DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0018843/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 4 DEL 05/08/2025 -  CIG B7B1D21395 - DET.427/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 10855 DEL 31/07/2025 E FATTURA N. 11242/S DEL 13/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002134041 DEL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PERIODO ESPOSIZIONE PER IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026. NUOVE DATE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE LICENZE TAXI E NCC (AUTO E AUTOBUS) E PER LA RIMESSA A BANDO DELLE LICENZE VACANTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600541153 DEL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAPA SRL - FATTURA N. 471/FORM DEL 22/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEL SUAP: PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI” ORGANIZZATO DA FORMEL SRL - CIG B8719C01FB - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130170 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “TAXI E NCC (NOLEGGIO CON CONDUCENTE)”. ORGANIZZATO DA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - CIG B87196460E CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120004209 DEL 07/07/2025 E FATTURA N.  2025120004210 DEL 07/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE -FIAT DOBLO' YA015AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00135 DEL 07/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 09359/S DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE – CUP NON NECESSARIO - CIG. B86D046F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PRESSO ISOLA ECOLOGICA- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0001101590 DEL 25/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE SRL – P.IVA 02099451003 - CUP NON NECESSARIO - CIG B864F6B9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DELL'8/6/2025 BELGECA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024 - CIG. N. B8728538E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 86 DEL 15/7/2025 BELGECA - MATER DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DT 541/2025 - MODIFICA IMPEGNO CONTABILE  A FAVORE DI FORMULA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.930  DELL'8/8/2025 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N2507900077815 DEL 07/08/2025 PROTOCOLLO N. 0018813 DEL 11/08/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2025/26:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002135306 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO 0018661 DEL 07/08/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG B56FDAA3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE MANUTENZIONI DELL' AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO DI GESTIONE PER RINNOVO E ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE EVOLUTA TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B859573261 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010571361 DEL 11/08/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 19088/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS CULT KING SERVICE 2000 - SPETTACOLO MUSICALE DEL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0019005/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/25 DEL 12/08/2025 -  CIG B7B2132EA1 - DET. 442/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPERIENCE LAB S.R.L. - REALIZZAZIONE EVENTO "INCONTRA LE ECCELLENZE ESTATE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0018510/2025 - FATTURA FT 1/2 DEL 06/08/2025 - CIG B7588FB7F6 - DET. 368/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL   - P.IVA 02592470617  – CIG. B8708A75F6 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010548 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16813/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010896 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16812/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 .CIG   B8700293EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010606 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16811/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025- RETTIFICA COME DA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 23/09/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI DELL’ART.175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010676 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16810/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. CIRCO SVAGO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 11/08/2025 - PROT N. 0018912 DEL 12/08/2025 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA 89 SAGRA DELLE PESCHE. GLI SPETTACOLI SONO STATI REALIZZATI NELLE DATE DEL 31 LUGLIO E 2 AGOSTO - (DETERMINA N.423/25 - CIG B7B1ABEB5C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000782 DEL 11/08/2025 LUGLIO B4FAC96D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022  FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134.MODIFICA IMPEGNO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACQUA SANTA DI ROMA SRL FATTURA N VPFV0000034 DEL 04/08/2025 -INTERVENTO COC-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022  FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300204 DEL 24/07/2025 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI E L’INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE NEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ND SOLUTION S.R.L.S. - P.IVA 10169151213 – CUP NON NECESSARIO – CIG B85E6A5387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL 31/07/2025 CER 200127  LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3269/2 DEL 31/07/2025 CER 200201   CIG B4F364AE0E LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N.513 PER PROCEDIMENTO N.1454/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250020127 DEL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA DETERMINA N. 371 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL D.L. 69/2024 “SALVA CASA”. SOSTITUZIONE DELL’ARCH. A. G. CON IL GEOM. A. S. IMPEGNO DI SPESA CIG B861E908A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA2252P /P   31/07/2025 CEER 200307 - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  264/P  DEL 31/07/2025 CER 200301 GIG B4FD164C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PIAZZALE DELL'IMPIANTO CARBURANTI PV 7164, SITO IN VIA APPIA KM 24.591, CASTEL GANDOLFO (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 135/PA   DEL 04/08/2025 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002886 DEL 31/07/2025 CER 170107 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B4FAC96D034 ( AVR SPA  )  - B4FD164C7C ( ECOSYSTEM SPA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO TERRACINA   F 209 P.LLE  213 E 214 ( EX F 124 P.LLA 381 P )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2040/250018313 DEL 11/07/2025  CANONE NOLEGGIO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010521249 DEL 16/07/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT N. 0017125/2025 - CIG Z3338F7DC7 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE: “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIOALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)” – PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CUP: H71J25000290006 CIG: B85368AFD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA FINO AL 31.12.2025 - CIG B5EFE01BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2025/0024 DEL 08/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018795 DEL 08/08/2025 - FORNITURA SWITCH TP-LINK - DET N. 420/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 475 DEL 31/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT 18769/25 - CIG B68512D08E - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 31/07/2025 -  CAR CENTER 1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE - PROT. N. 0018335/2025 - CIG  B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B843514933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 31/07/2025 - AN.ELI GROUP S.R.L. - PROT. N. 0018659/2025 - CIG B75E5FD898 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500006089 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 00018194 DEL 04/08/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-403019 - RICARICA PANNELLO PEC ARUBA - DET N. 376/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B786FB0EAB - ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025  - NOTA DI DEBITO N.8  DEL 01/09/2025 PROT. N. 19961 DEL 02/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0904339 DEL 01/08/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. 18440/25 - CUP NON NECESSARIO - CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530036268 DEL 04/08/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - PROT. N. 0018439/2025 - CIG. Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA “GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR: IL SISTEMA REGIS, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE” ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. - SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI VIA RUBINO, 23 - 91025 MARSALA (TP) - ITALY - P.IVA 01744160811.  CIG B8344F1E6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FPA DEL 04/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018291 DEL 05/08/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 857 DEL 17/7/2025 BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 23/07/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. N. 0017450/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B426514065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B80ED747CD - CUP H29E18000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/FE DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 0018185 DEL 04/08/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B8391A6B63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.507/2025 DEL 25/7/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000270/25E DEL 31/07/2025 - ISEL S.R.L. - PROT.  N. 0018182/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B551B9C5E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA CON CHECK-IN IL 17 SETTEMBRE E CHECK-OUT IL 20 SETTEMBRE PRESSO L'HOTEL DARSENA CAP. 47838 RICCIONE (RN) - PROMHOTELS SOC. COOP A.R.L. P.IVA 00512980400 CIG.B837E9604C - ASSENZO ALLA PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 28/07/2025 - GEOIL SRL - PROT.  N. 0017748/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AAC8BAE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 14/07/2025 - ED.GA. SRL - PROT. N. 0016935/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7234643A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL " 44° CONVEGNO:  LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIE SOLUZIONI E SERVIZI CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA "SEND" - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/2025 MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133273 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017747 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA ONLUS. ID PROCEDURA 1436 - CIG B82EBC25B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALL’ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 13641 IL 11/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133272 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017746 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 22/07/2025 L.P. SERVICE SRL - RIETI (RI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2025 DEL 29/07/2025 - PROT N. 0017894 DEL 29/07/2025 - SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO "ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025". (DETERMINA N. 270/25 - CIG ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2179 DEL 31/07/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO "INCONTRA LE ECCELLENZE" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004830/SP DEL 29/07/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0018002 DEL 31/07/25 - CUP H29I24000370006 - CIG B32D891DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE AGOSTO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO AD USO SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 15_25 DEL 29/07/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0017915/2025 - CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017745 DEL 29/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, AREA DEMANIALE - TERRA EMERSA DEL LAGO ALBANO,PRESSO HOTEL LA CULLA DEL LAGO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRI COLLI ALBANI ODV PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_25 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N.0017582 DEL 25/07/2025 CIG B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017576 DEL 25/07/2025 CIG B761608E0B CUP H27H21001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B8211E190D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” PER IL CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0022 CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLIDARIETA' SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - FATTURA N. 0002103087 DEL 30/06/2025 E FATTURA N. 0002103088 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.549 DEL 23/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017464 DEL 24/07/2024 CIG B7AB74CAC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE  DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP.  - CIG. B7E33637C5 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/25 DEL 18/07/2025 PROTOCOLLO 0017037 DEL 18/07/2025- GIG B37532D42E CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA PAOLO LORIA - FATTURA N.3 DEL 24/07/2025- N.PROT.18004/2025- CIG B56EBF67CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1.244 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B81E7C04FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2031 : PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE PER MATERNITA' FLESSIBILE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300145 DEL 23/06/2025  GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000572 09/06/2025- MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B821917C6A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225014219 DEL 15/06/2025 - PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 21 GIUGNO 2025 PER LA NOTTE ROMANTICA REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0017108/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/25 DEL 18/07/2025 -  CIG B75347253F - DET. 348/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO SUPPORTO ANNUO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE: ANNO 2025 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B82227EEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNE E LIQUIDAZIONE PER VERBALI DI CONTESTAZIONE N. MR979 DEL 11/06/2025 E N. BX88748 DEL 08/07/2025- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>VULTUS EVENTI S.R.L.- ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO CMRC - PROT. N. 0015940/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 04/07/2025-  CIG B75364FEDE - DET.349/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 44^ CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE CON TRENO A/R "TRENITALIA FRECCIARGENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 0200111367 DEL 28/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 0200242753 DEL 16/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B81B3CB4A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. INCONTRI MEDITERRANEI PER IL CONCERTO DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 07/07/2025 -CICERCHIA ELISABETTA- PROT. 16055 - CIG B56E8E71A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010497221 DEL 10/07/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0016511/2025 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1.RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO APS PER IL SERVIZIO TURISTICO CON VISITA GUIDATA IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09/07/2025 PROTOCOLLO 0016285 DEL 10/07/2025- CIG Z8A3DE84B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO-STORICO SBANDIERATORI E MUSICI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 129  DEL 07/07/2025 PROT. 16045 DELL'08/07/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/2025/FE DEL 16/07/2025 PROT.16768 DEL 16/07/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 400 DEL 21/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO” ALLA SOCIETA’ CALDARINI&amp;ASSOCIATI- CUP NON NECESSARIO - CIG B7E9E5ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B344DDDBCF- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 16/08/2025 PROTOCOLLO 0019169 DEL 18/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI TRIBUTI SPA - FATTURA N. 0001101730 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/2025 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0016213/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 83 DEL 13/08/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO 0015768 DEL 03/07/2025 - VITO CALDARINI CIG B74CE03D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM3L3C60  "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG B806B96C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 03/07/2025 - ARCH SEVIERI ETTORE - PROT 15820/2025 - CIG B56ECC2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE VITALIA - PROGETTO "VOCI, ARTE E SAPORI" SVOLTOSI IL 20/06/25 - PROT. N. 0016272/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/07/2025 -  CIG B7586EC512 - DET.351/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONI D’ITALIA A.P.S. PER LAVORI EXTRA RELATIVI AL MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO STRUTTURE E  ALL'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO ED ELETTRICO EMERSO IN CORSO D’OPERA PER IL MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO – IMPORTO € 4.999,00 + IVA 22% – CIG B80C216E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 15/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT N. 0016787/2025 - CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2025/2026. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO MADONNA DE 'U SASSU - REALIZZAZIONE TAPPETO D'ARTE PER "LA NOTTE ROMANTICA" CON IL CONTRIBUTO DI CMRC - PROT. N. 00115826/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 04/07/2025 -  CIG B758AC4119 - DET.350/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/07/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 16246/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ISTANZA SUAP PER L’ATTIVITÀ DI E-BIKE SHARING – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ART. 10 DELLA LEGGE 241/1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530031109 DEL 03/07/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15943/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 30/06/2025 - MPN IMPIANTI S.R.L. - PROT. 15944/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 13, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIA’ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)  POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO (AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE-  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2058.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000663 DEL 10/06/2025 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI SOSTITUZIONE VIA SAN SEBASTIANO DA CROCEVIA CON VIA DEI CIPRESSI A SCENDERE- DITTA D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   CORSO ABI PER PROT CIVILE  FATTURA N 18-25 DEL 07/07/2025 CIG B68805F2EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – VALIDAZIONE DELLA MODIFICA STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  225/P DEL 30/06/2025 CER 200301 GIG B4FD16C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ALLA DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7F91080F1 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2768/2 DEL 30/06/2025 CER 200201 GIUGNO  CIG B4F364AE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. NN. 309/2025 E 447/2025 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA206/P /P   30/06/2025 CEER 200307 - GIUIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO CUSTODIA PALESTRA III MILLENNIO - CIG B7F6FBD788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 117/PA  DEL 03/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002462 DEL 30/06/2025 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN TRONCO DI ALBERO CADUTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG B7E9D72D7A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 13-25 DEL 30/06/2025 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE N.1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE  DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 96/PA 09/06/2025 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DET . 377 DEL 04/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002131360 DEL 30/06/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_25 DEL 04/07/2025 PROTOCOLLO N. 00158/44 DEL 04/07/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B6B62BD4D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015764 DEL 03/07/2025- ARCH. TIZIANO MAGI CIG B75E6E3666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER OPERAZIONI CIMITERIALI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 02/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015770 DEL 03/07/2025- ALTIERI FABIO CIG B75E785C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB. 2022/1005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO 0015823 DEL 04/07/2025- SO.GE.S.I. SRL CIG B750E475F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB 2022/440.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2025 DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0769428 DEL 01/07/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROT. 15822/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 07/07/2025 - PROT N. 0015993 DEL 07/07/2025 -  ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - (DETERMINA N. 307/25 - CIG.B729FFAC02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 02/07/2025 - PROT N. 0015992 DEL 07/07/2025 -  ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDA ELETTORALE (DETERMINA N. 246/25 - CIG.B6DAFA60BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   CIG B7D1278B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FE.MAR. SRLS: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 09/07/2025 - PROT N. 0016291 DEL 10/07/2025 -  SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE (DETERMINA N. 288/25 - CIG. B714D10DBD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG Z1A3942A13- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017893 DEL 29/07/2025- CIG B322B5699A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017918 DEL 30/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025 DEL 03/07/2025 - PROT N. 0015818 DEL 04/07/2025 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "MA.GA". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C) SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000013633 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 0015702 DEL 03/07/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BACHINA STRADALE, TRATTO PEDONALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. - P.IVA 15692871005 – CUP H26G23000120004 – CIG B7DD88073C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE S.R.L. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0013726/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 12/06/2025 -  CIG B5C6404466 - DET.305/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.7  DEL 01/08/2025 PROT. N. 18227 DEL 04/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400295VDQ04 DEL 7/7/2025 POLIGEST SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASP  N. 10/F3 DEL 30/6/2025  REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/700/GZ DEL 30/6/2025 RSA FBF -  GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DELL'1/7/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER ’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO DPR 151/2012+OLOGRAMMA ANITCONTRAFFAZIONE+POUCHES   - IMPEGNO DI SPESA  - CIG. B7E1833832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ADI-ADEM MESE DI MAGGIO 2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DEL PARERE CONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 30/06/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT N. 0015369/2025 - CIG B46DA242D7 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000013634 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 15708 DEL 03/07/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E54 DEL 02/07/2025 PROT. 15621/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  ALLA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - C.F./P.IVA 11324801007 - CIG B7DDD85BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_25 DEL 27/06/2025 - (PROT. N 0015326 DEL 30/06/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448 - PERIODO MARZO-GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04724/S DEL 23.4.2025  (PROT. N. 9404 DEL 24.04.2025) E FATTURA N. 05301/S DEL 28.4.2025 (PROT. N. 10793 DEL 15.5.2025) DET. N. 188 DEL 10.04.2025 CIG. B669B78B7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541 DEL 27/06/2025 - ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - PROT 0015699/2025 - CIG B6F346B35D - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 26/06/2025 - SL SERVIZI SRL - PROT. 15203/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02077882 DEL 27/06/2025 - VODAFONE ITALIA SPA - PROT. 15325/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PESCHE PER 89° SAGRA DELLE PESCHE A CASTEL GANDOLFO - 1° E 2° SCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 27/06/2025 - EFIS SRL - PROT. 15327/2025/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASS. CULT. “KING SERVICE 2000” PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 03 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000148 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015509 DEL 01/07/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 27/06/2025 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 15328/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTI GRAFICI E SCENOGRAFICI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916281501 DEL 30/06/2025 - KONE SPA - PROT. 15478/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 30/6/2025 PRIMA PRINT - STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE INTERVENTI COC -ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE CONNESSE AGLI EVENTI RELIGIOSI STRAORDINARI “ANGELUS DI PAPA LEONE XIV” – AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA. CIG B77E496461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/03 DEL 30/6/2025 VILLAGGIO E. LITTA  - GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SUCCESSIVO AD INTERVENTO DISGAGGIO CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7CF52E009 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20020251000014310 DEL 30/6/2025 OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA E DISGAGGIO MASSI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7D8E64F09 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 29/25 DEL 27/06/2025 - MOSCATELLI MATTEO - PROT. 15329/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024" - REALIZZATA DAL 15/12/2024 AL 06/01/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 25/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015092 DEL 26/06/2025- ING. PIETRO MASTROIANNI CIG ZF83DE88D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO -MEDESIMA ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 23/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014776 DEL 24/06/2025 CIG B715CA5992 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010814 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010903 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B7D0EC7FB9 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010899 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010792 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1799 DEL 30/06/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L - PROT. 0015479 - CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEMOLE &amp; BENJI ANIMAZIONE BIMBI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 355 DEL 24/06/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT. 0014908 - CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/2025 DEL 7/5/2025 E N. 135 DEL 12/6/2025 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14/6/2025 RSA TRE G 87 SRL - VILLA GIULIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO E DEL 01 AGOSTO 2025 PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/F3 DEL 20/6/2025 ASP - CIAMPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASD CIRCO SVAGO - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200127 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225012230 DEL 20/05/2025 -PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 5788/2025 DEL 13/03/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006   CIG B32D891DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006_PA DEL 25/06/2025 -  WR GROUP SRL - PROT. N. 0015090/2025 - CIG B6D6E1447D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225011250 DEL 15/05/2025 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA PER FORNITURA SWITCH TP-LINK - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - DITTA FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225009099 DEL 20/04/2025 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE" CUP H24J22000480006 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 405 DEL 17/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE “GALLERIE DI SOPRA” ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4 CUP H29E18000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225008322 DEL 15/04/2025 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 20/11/2024,  PROT. N. 27379/2024 DEL 10/12/2024 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002127373 DEL 31/05/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000084 DEL 20/05/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B65F310258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VARIANTE STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT S.R.L CUP H23H20000210002 CIG B7B4F302DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO A FAVORE DI YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7B19E584A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003979 DEL 11/06/2025 E FATTURA N. 2025120003980 DEL 11/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VETTURA - ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAR CENTER 1 S.R.L - P.IVA 11017471001 – CIG B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA - FATTURA N. 10/25 DEL 12/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2025 DEL 31/05/2025 PROTOCOLLO N. 0013921/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU_UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000134 DEL 19/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014569 DEL 20/06/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 AL CENTRO MARIAPOLI– CIG. B7B388808C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/966  DEL 18/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014413 DEL 19/06/2025- DIGITALPA SRL CIG B72A0DA4DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 16/06/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 0014004 DEL 16/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/2025/FE DEL 10/06/2054 PROTOCOLLO N. 0013722 DEL 12/06/2025- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL TAGLIO ERBA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GEOIL SRL - CIG B7AAC8BAE8 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123370 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO 0011731 DEL 23/05/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007040 - WIND TRE SPA - PROT. 9291/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010412190 DEL 11/06/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0013937/2025 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2023  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  CIG B37532D42E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007241 - WIND TRE SPA - PROT. 9288/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007248 - WIND TRE SPA - PROT. 9292/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – PERFEZIONAMENTO DETERMINA N. 395 DEL 11/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B7AB74CAC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 2025A000006789 - WIND TRE SPA - PROT. 9293/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4053 N. FATT. 1010940473 DEL 04/02/2025 PROT. N. 2673 DEL 04/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA" IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP H28H22000450006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/03 DEL 31/05/2025 VILLAGGIO  E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 10/6/2025 POLIGEST SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2025-CIG B796466FC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366  DEL 4/6/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL CARRELLO PORTA BARCHE E PER IL MOTORE DEL GOMMONE LOMAC 4,20 M IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-26 CIG  :B77E3BAED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004698/SP DEL 14/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0011640/2025 DEL 22/05/2025 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. FATTPA 12_25 DEL 30/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT  0012822/2025 - CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 4-BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  10_25 DEL 12/06/2025  ELETTRICA PETROLATI SRL PROT 13809/2025 CIG B73039C43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 16/P DEL 13/06/2025 PROTOCOLLO 0013925 DEL 16/06/2025 CIG 8918863E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B79E0F48F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2291/2 DEL 31/05/2025 CER 200201 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2025 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT0012V0300121  DEL 26/05/2025 -MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVICO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA170/P   31/05/2025 CEER 160103 - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA169/P   31/05/2025 CEER 200307 - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021, RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE, COME PREVISTO DAL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 – 2026, SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 12/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  N 186/P  31/05/2025 CEER 200301 - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200.127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE DA 42 ML PER IL FUNZIONAMENTO  DI AFFRANCAPOSTA POSTBASE A FAVORE DELLA FP ITALIA - ITALIANA AUDION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001965 DEL 31/05/2025 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B1D489842C- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 01/07/2025 ALL'ARCH. GABRIELE FIRMIANO VITIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 09/06/2025 PROTOCOLLO N. 00013449 DEL 10/06/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO  A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384 DEL 21/05/2025 -  SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - PROT. N. 0011638/2025 - CIG B287A1A549 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/1 DEL 12/05/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0011654/2025 - CIG B6C6AE1E99 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N. 2 SCHEDE SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B7789A79EF – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9000000710 DEL 09/06/2025 - TELECOM ITALIA S.P.A. - PROT. N. 0013450/2025 - CIG B4A3C496B2 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0496870 DEL 01/05/2025 -  ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0010000/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE 1 SAL  CIG B37532D42E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0423134 DEL 01/04/2025 -  ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0007855/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. V.C. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0015 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011637 DEL 22/05/2025- FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO  AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0633562 DEL 01/06/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT N. 0013184/2025 - CIG B138274F3A CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09/06/2025 TRADIZIONI D'ITALIA APS  CIG. B70ABDB57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0019 DEL 05/06/2025 PROTOCOLLO N. 0013123 DEL 05/06/2025- FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL "PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE, ED AL "SERVIZIO QUESITI UFFICIO DEL PERSONALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B78E0326D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025775 DEL 04/06/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT  N. 0013185/2025 - CIG Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 06/06/2025 -  WEPRO SRL - PROT N. 0013235/2025 - CIG B374EC4081 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B786FB0EAB - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1477 DEL 31/05/2025 - LA PULITA &amp; SERVICE A R L - PROT N. 0012994/2025 - CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 1/25 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011383 DEL 21/05/2025- CIG B6B5D14910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA LP SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DEL DUVRI, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG B78513469D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 14/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010795 DEL 15/05/2025- SO.GE.A. SRL CIG B661976251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI "ARCHITETTO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0001101338 DEL 26/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/F3 DEL 29/5/2025 ASP SPA - CIAMPINO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B770043915.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700GZ DEL 31/5/2025 PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2025  - NOTA DI DEBITO N.6  DEL 01/07/2025 PROT. N. 15476 DEL 01/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6P DEL 19/11/2024 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT SRL - FATTURA N. 581A_2025 DEL 31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 5446571, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ESTIVO COMUNALE ANNO 2025 (CIG B768718B64) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO "INCONTRA LE ECCELLENZE" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250014033 DEL 31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO -  ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE ATTIVITÀ ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010958202 DEL 29/05/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112  DEL 04/06/2025 PROT.13059/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2025 - DGR N. 364/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO SOMME ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ &amp; CO. S.A.S PER MESSA IN SICUREZZA AREA IMMOBILE LOTTO 10 DEL PUA - CIG. B76F309EDC CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION DI FRANCESCO LEARDINI - EVENTO CARNEVALAGO - PROT. N. 0012886/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 03/06/2025 -  CIG B5C65198FB - DET. 233/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173  DEL 28/05/2025 PROT. 12707 DEL 30/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 243 DEL 13/05/2025. CIG B6D4F3283F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEL VERDE E DEI CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B76CD81619 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010339 DEL 09/05/2025 VINCITORE CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLE COSTE LACUALI- CIG 9353477D63 CUP H29I22000460006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004676/SP DEL 12/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT. N. 0010612/2025 - CUP H29I24000960006 - CIG B50355BAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVO ALL'AVVISO PNRR MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" COMUNI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROCEDURA MEPA ODA CUP H21F25000070006: CIG B75ADA48B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600401937 DEL 31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11265/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG. B767061CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11263/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PER I BAGNI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP H27H21001210004 – CIG B761608E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300100 DEL 23/04/2025 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250012330 DEL 16/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOLIGNO ALESSIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA, DI CUI ALLA RICHIESTA  PROT.13284/2025. CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010796 DEL 15/05/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSORI PER I BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B75E5FD898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 21/5/2025 BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATER DEI ARICCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E785C14 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E6E3666 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 DEL 15/3/2025 E N.38 DEL 6/4/2025  BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATERI DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA "SEND" - ANNO 2025 (2^ SEMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605 DEL 20/5/2025 COOPERATIVA NUOVA SAIR ADI - ADEM MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 22/05/2025 - STE.MA. ECOSERVICE SRL - PROT. 11639/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EVENTO "VOCI, ARTE E SAPORI" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 12537/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TAPPETO ARTISTICO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 13/05/2025 - GIANPAOLO LUPINI - PROT. 10904/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/FE/2025 DEL 27/05/2025 PROT. 12444 DEL 27/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 232 DEL 2025. CIG B6BCAE36FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000149/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 11845/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER L’UFFICIO DEL PERSONALE ORGANIZZATO DALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.I. 00089070403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE "IDEACARD" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B75BC536BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010332111 DEL 12/05/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 11068/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PORTE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 LUCCHETTI E N°1 PANNELLO IN LAMIERA DI FERRO ALLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO – CIG B73808AC9B – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 7132/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010191822 DEL 12/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICOGNIZIONE SPID-CIE MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI APRILE 2022” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR CUP H21F22001040006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 154 DEL 25/10/2024, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 33 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010691 DEL 14/05/25- CIG B354CBD02D ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON ORDINANZA GESTIONALE N° 79 DEL 17/06/2025, PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORDINANZA SINDACALE N. 179/2024 - "AMICI MINIMARKET 2 ", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010544 DEL 13/05/25- CIG  B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISI LUMINARIE S.R.L. - LUMINARIE EVENTI PRIMAVERA 2025 - PROT. N. 0011251/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20PA DEL 16/05/2025 -  CIG B6AEEF8B96 - DET. 242/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAMITE LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B74C175112 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSIO FOLIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 14/05/2025 PROT. 10749/2025 ACCONTO  COMPETENZE PER GIUDIZI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 214 DEL 24/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 9/5/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/GZ DEL 16/5/2025 PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTE RICOVERATO PRESSO RSA FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000358 DEL 20/05/2025 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEGLI EVENTI DI GIUGNO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N. 6042456/01 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 CIG ZA533685D2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 20/05/2025 ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PRIMA PRINT FATTURA N. 30/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/000455 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011485 DEL 22/05/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E DEI CIGLI STRADALI IN VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CIG. B74CE03D55 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 12/5/2025 BIORISTORO  ITALIA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE PER LA PERMANENZA IMMINENTE E FUTURA DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA SO.GE.S.I. S.R.L.  – P.IVA 09880701009 - CUP NON NECESSARIO – CIG B750E475F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/2025 DEL 16/5/2025 RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO PER L'INTERVENTO DI L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010839 DEL 09/05/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004622/SP DEL 10/04/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT N. 0008377/2025 - CUP H29I24000370006 - CIG B27EC524E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   NR. 004583/SP DEL 27/02/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A - PROT N. 0004758/2025 - CUP H29J21010900006 - CIG B32D891DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO-CUP PROGETTO H26C24000090002-INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP ARCH. ALESSANDRA BERRETTA CIG B743577A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FE DEL 12/02/2025 - ITALIA SOLUTIONS SRL - PROT. 4721/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) " FUNZIONARIO TECNICO" MEDIANTE SCORRIMENTO  DELLA GRADUATORIA  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA  DI N. 2 POSTI DI "FUNZIONARIO TECNICO  PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE VERSO LA CONTABILITA’ ACCRUAL – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B71F733479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2025PA DEL 10/04/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 8428/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 2 POSTI DI "FUNZIONARIO TECNICO  PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 19/05/2025 - EFIS SRL - PROT. 11136/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 20/05/2025 - DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - PROT. N. 0011252/2025 - CIG B63C36DEA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770 DEL 14/05/2025 PROT. 11060/2025 SALDO SPESE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 196/2025 CIG B66982D3D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI SOCIO-EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008SPA DEL 07/05/2025 - PROT N. 10490/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 189/2025) CIG Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916236176 DEL 21/02/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 4277/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA, DEI CIGLI STRADALI E RELATIVA PULIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL - CIG B7234643A4 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916255507 DEL 14/04/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 7485/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021 – RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIÀ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L'AREA SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24PA-02958 DEL 17/12/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - PROT. 28256/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE MODELLO RICHIESTA RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2507900045778 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010413 DEL 12/05/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO L.R. 34/1997 E D.G.R.L. 43 DEL 2010. PERIODO DAL 16/04/2025 AL 15/04/2027, IN FAVORE DI ALBA DOG SRL. CIG B7265F2874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/2025 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010412 DEL 12/05/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68  DEL 04/04/2025 PROT.8015/2025 E FATTURA N. 86 DEL 05/05/2025 PROT. 9999/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022 - DET. 229/2025 - DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE NUOVE SCHEDE E COSA ASPETTARSI NEL 2025” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B72A0DA4DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SORTE SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/F3 DEL 31/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA E DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DEL VARCO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MICROREX S.P.A. - CIG N. B72D414AE0 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.400189VDQ04 DEL 9/5/2025 RSA MESE DI APRILE PROT. N. 7592/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANIELE RONCHINI LIQUIDAZIONE FATTURA N2 DEL 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000474 DEL 08/05/2025 ANALISI RIFIUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI. PERIODO ASSICURATIVO 01/07/2025 – 01/07/2026 A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 – CIG. N. B7322D25CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MERCATINO LUNGO LAGO – IMPEGNO DI SPESA ELETTRICA PETROLATI SRL - C.F. E P.IVA 09339371008 – CIG B73039C43C – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000473 DEL 08/05/2025 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010338 DEL 09/05/2025 FRANCESCA LEO CIG Z433910174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO NEI GIORNI 08/13/14 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 79 DEL 06/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1614 DEL 30/04/2025 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL VERSAMENTO  DI SOMMA DOVUTA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZA  GIUDIZIALE FAVOREVOLE - DETERMINAZIONE N. 375 DELL'08/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -  ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - CIG ATTRIBUITO B729FFAC02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA132/P   30/04/2025 CEER 200307 - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE FATT N 144/P DEL 30/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4. DEL PNRR.– AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21C24000030001  CIG B68CA31E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/P DEL 30/04/2025 CER 200301 CIG B4FD164C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA EVENTI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001644 DEL 30/04/2025 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 E DETERMINAZIONE N. 103/2024  -  INCARICO A NUOVO LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21F24000190006  CIG B68CD34A4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010322 DEL 09/05/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DEL PERSONALE DI POLZIA LOCALE PER L' EROGAZIONE DI INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2024  COME DA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 95/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 02/05/2025 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - PROT. 9878/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -  CIG 8918863E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900045737 DEL 9.5.25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA  PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI PER L'ANNUALITA' 2024, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121557 DEL 30/04/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/F3 DEL 13/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 04/04/2025 PROTOCOLLO 0007893 DEL 04/04/2025- DE NEGRI CLAUDIO CIG Z67368AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0002995/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010119 DEL 07/05/2025 CIG ZDC37FF95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06/05/2025 PROTOCOLLO 0010111 DEL 07/05/2025- APM ENGINEERING SRL CUP H28H22000450006 CIG B2A5F36876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - CIG B716639109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 10_25 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009880 DEL 05/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1114 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009803 DEL 02/05/2025- LA PULITA &amp; SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118283 DEL 23/04/2025 PROTOCOLLO 0009768 DEL 30/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)" - CUP H21F22004040006 - CIG 9800873043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI ESPOSITORI PER IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118547 DEL 28/04/2025 PROTOCOLLO 0009598 DEL 29/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP H21F22001050006 - CIG 95627230AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.5  DEL 01/06/2025 PROT. N. 12824 DEL 03/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10311/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009556 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – MOBILE NETWORK OPERATOR ILLIAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10310/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009555 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. IN ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- FATTURA 44 DEL 14/05/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13  DEL 24/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009498 DEL 24/04/2025- GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER COMPENSO SECONDO POSTO CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B714D10DBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530020869 DEL 05/05/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT.10112 - CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 05/05/2025 - SER.CIM. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PROT. 9997/2025 - CIG B4ADD0AF37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 – DETERMINA 281 DEL 28/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. AMEDEO PISANTI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/2025/FE DEL 06/05/2025 PROT. 10047 DEL 06/05/2025 SALDO  COMPETENZE PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO RICORSO PROT. 1373/2023 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 110 DEL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22-FE DEL 30/04/2025 - SIA GARDEN S.R.L. - PROT. 9806 - CIG B62E4305D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B715CA5992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNUALITA’ 2023 – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B708EEF784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR01387122 DEL 29/04/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A.- PROT. N. 0009795/2025 - CIG B3837CAC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.PA. - FATTURA N. 0001101067 DEL 23/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2025 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALLA D.G.C. N.12 DEL 25/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER CUP NON NECESSARIO CIG B68DC5131B DITTA FLAG SL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025 E  FATTURA N. A20020251000007798 DEL 09/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGIT CONSULTING S.R.L. - FATTURA N. FPA/2025/00046 DEL 01/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONE D’ITALIA A.P.S. – C.F. E P.IVA 96455010585 – CIG B70ABDB57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001103543 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 0001100846 DEL 31/03/2025 - FATTURA N. 0002100210 DEL 27/01/2025 - FATTURA N. 0002101345 DEL 31/03/2025 E FATTURA N.  0002101346 DEL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE   - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. - FATTURA N. V2/517616 DEL 10/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001903 DEL 11/03/2025 E FATTURA N. 2025120001904 DEL 11/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LOCULI CINERARI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.MA. SRL - P.IVA 02002391007 – CUP H27H21001210004 – CIG B6EB0304A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 21/03/2025 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO”  MODIFICA DELL’OGGETTO DI INTERVENTO – NUOVO CIG B6EA03FCE0 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAPA SRL - FATTURA N. 705/FORM DEL 15/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120000699 DEL 15/01/2025 E FATTURA N. 2025120000700 DEL 15/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – APPROVAZIONE RISULTANZE GARA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B53EC355BE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023. AGGIUDICAZIONE SOLMAR COSTRUZIONI SRL C.F. P.I. 02406490595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 29/4/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/PA DEL 31/3/2025 PRIMA PRINT MONTEGRANARO (FM9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/03 DEL 30/4/2025 VILLAGGIO  E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E MODELLO RICHIESTA RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>P&amp;P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2025/FE DEL 10/04/2025 PROT. 9879 DEL 05/05/2025 ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONESEMINARIO "ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600332028 DEL 30/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATHENA RESEARCH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 29/04/2025 CIG B61B1F1CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 11189/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 22/04/2025 PROTOCOLLO N.009254 DEL 22/04/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET IN CONVENZIONE SPC2 ANNO 2025 PER LA DURATA DI 24 MESI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B6DFEA83C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 23/04/2025 MV SRL PROTOCOLLO 0009403/2025- CIG B626C5C331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VARIAZIONE INTESTAZIONE CIMITERIALE - OPERA MATER DEI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B6F346B35D– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010113220 DEL 11/02/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. N. 0003586/2025 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68  DEL 04/04/2025 PROT.8015 DEL 08/04/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022  CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120002800 DEL 16/04/2025 E FATTURA N. 2025120002801 DEL 16/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE POLIZZE RCA E POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI CONDUCENTE A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B6E9229D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/2025 COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA - ROMA OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250005224 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. DIPENDENTE MATRICOLA 502.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250008825 DEL 11/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'- INDENNITÀ DI FUNZIONE - ASSEGNAZIONE COMPENSI  RIF. DETERMINAZIONE N. 624/2024 DEL 25/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010951279 DEL 18/04/2025 KYOCERA SPA PROTOCOLLO 0009171 DEL 22/04/2025- CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PER LA MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA “MOSTRA-MERCATO” DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” – PERIODO GIUGNO 2025 – GENNAIO 2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0002 A B2B SERVICE SRL PER RINNOVO 65 CASELLE POSTALI ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 25/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006976 DEL 26/03/2025 CIG Z463C6469F DOTT. MATTEO PUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DI ERRATA PERIMETRAZIONE DEL BOSCO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 5, DELLA L.R. N. 24/1998 E DELL’ART. 39, COMMA 5, DELLE NORME DEL PTPR APPROVATO CON D.C.R. N. 5 DEL 21/04/2021 PER IL TERRENO SITO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM), IN VIA SAPONARA N. 9, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – AREA PUA .M PRESA D' ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010266790 DEL 15/04/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0009016/2025 - CIG Z3338F7DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/3/2025 -  VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 3/4/2025 ASSOHANDICAP  - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2025- PROTEZIONE CIVILE CIG B6D4CE1EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.126/700 DEL 16/4/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAINES E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 2/4/2025 RSA VILLA GIULIA TRE G 87 - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO . UTILIZZO NOTIFICAZIONE  MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 356/2025 DEL 20/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0013 ALLA FLAG SRL PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA GENNAIO A MARZO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0012 ALLA FLAG SRL PER CANONE MENSILE SERVIZIO DI BACKUP PER N.12 SERVER MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B2A57BAB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 ANNI 2016-2018-2019-2020 - CIG  B6B9D15A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006529 DEL 21/03/2025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006508 DEL 20/03/2025. A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2025 - 30/04/2026 CIG  B6C489946D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2025 - CIG. B60B5D0CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/04/2025 - MV SRL - PROT. 8288/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/03/2025 CER 200301 - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B6DAFA60BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 31/03/2025 CER 200127 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. B6D10C979C – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CUP NON NECESSARIO – CIG B6D6E1447D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 04/04/2025 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO RICORSO PROT. 6734/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B6D4F3283F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA  LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000370 DEL 04/04/2025 CER 200303 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/700/GZ DEL 25/3/2025 RSA UTENTE FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLESTIMENTI PER EVENTI DI PRIMAVERA 2025 IN FAVORE DI RISI LUMINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2025 90/E DEL 01/04/2025 - MONSIGNOR SRL - CIG.B62E4F25EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115729 DEL 31/03/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B6D0CDA89B – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1022 DEL 31/03/2025 CEER 200201 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B6CA922E3A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 95 DEL 31/03/2025 CEER 200307 - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VASI ORNAMENTALI, PIANTE E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L. – P.IVA 14171461008 - CUP NON NECESSARIO – CIG B6C6AE1E99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. V001237 DEL 31/03/2025 - CEER 170107 - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL ASSUNTO CON DETERMINA 229/2025  - CIG B6C5FE4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/2025 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0008021 DEL 08/04/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016279 DEL 03/04/2025 - LEASYS SPA - PROT. 8019/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8_25 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007763 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "CARNEVALAGO" IN FAVORE ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 7455 DEL 31/03/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B6BCAE36FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007645 DEL 02/04/2025- LA PULITA &amp; SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B6C7A37672 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103151 DEL 28/01/2025 - MAGGIOLI SPA -CIG. B4E269FE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10 DEL 28/03/2025 PROT. N. 0007710 DEL 03/04/2025 - GABRITECH S.R.L. UNIPERSONALE - CIG B5BFF37570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FPA DEL 26/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007121 DEL 27/03/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL - INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 797/2022  - CIG B6C5FE4D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE BIAGETTI &amp; PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.00069 DEL31/03/2025 PROT. 7483 DEL 1/04/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 17775/2022  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022 E N. 132 DEL 18/03/2025. CIG B618C5DA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONE CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000000080 E N.0000000081 DEL 2021 A OLIVETTI SPA PER LE UTENZE - CIG Z1B217B680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000006066 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 04/02/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7668 DEL 02/04/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000006065 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7666 DEL 02/04/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- SERVECO CIG Z501C23909- FATTURA 200149 DEL 17/10/2022- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- V.L. IMPIANTI CIG Z9C2453BD3- FATTURA 4 DEL 19/11/2018- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 01/04/2025 PROT. 7551/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/25 DEL 01/04/2025 PROTOCOLLO N. 0007648 DEL 02/04/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI  E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER LAVORI DI RIMOZIONE MASSO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ALLA DITTA EDIL. RA. S.R.L- CUP H28E23000120002 CIG B6B5D14910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916249245 DEL 31/03/2025 - SOCIETÀ KONE S.P.A. - CIG B497B507B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E  RELAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA  GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO- CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B6B62BD4D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025  - NOTA DI DEBITO N.4  DEL 02/05/2025 PROT. N. 9821 DEL 02/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003271 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B1416C329A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  2025A000003062 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG Z8E3D96ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO, COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI RENDICONTO, SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOC. GESINT SRL – CIG. N. B6B6680F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SERVICE ONE S.R.L.” – CUP NON NECESSARIO – CIG B68512D08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025A000003091 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B08C96A818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003498 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ  WIND TRE S.P.A.- CIG ZA63D0937C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2041  A DECORRERE DAL 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112642 DEL 19/03/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - PDND - CUP H51F22010770006 - CIG B1B6EAFEE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 3/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA IN CASTEL GANDOLFO F. 7 P.LLE 44-88-89-90-98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DELL'1/3/2025 CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI MARCO - CIAMPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.213 DEL 24/2/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN CASSAZIONE SPORT E SALUTE PROT. 4857/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4659/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4662/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B6892B113F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300014 DEL 27/01/2025 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA STE. MA. ECOSERVICE SRL  - CIG B69AC961B0 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B6258FB53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300325 DEL 20/12/2024 -  DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO DEI LAGHI. ANNUALITÀ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/505 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 5884 DEL 14/03/2025- DIGITALPA SRL CIG B5DBCBFF6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100750 DEL 24/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/2025 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 0005876 DEL 14/03/2025- ONLYWOOD SRL CIG B59524DFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOGEA SRL - CIG B683027018 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 10/03/2025 - SER.CIM. SOC. COOP. SOC. - PROT. 5588/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 3 DEL 20/03/2025 INERENTE ALLA DET. 831 DEL 19/12/2024 ADOTTATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA' WR GROUP SRL P.IVA 15319441000 CIG B4CC6B87EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA APRILE-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DELL’ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 0009711 IL 01/07/2014 (RIF. UTC 3913/2014), PER LA SANATORIA DI “PALIZZATA, CORDOLO C.A., LIVELLAMENTO TERRENO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA MARCIA DELLA PACE 10/02/2025 E 12/05/2025 - PROT. N. 0006280/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53FE DEL 18/03/2025 -  CIG B57F87BEAA - DET. 60/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 - CIG. N. B69307634D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/02/2025 - PROT. N. 0006137/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 17/03/2025 -  CIG B57F9A43C5 - DET. 78/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110938 DEL 28/02/2025 - MAGGIOLI SPA .CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO   ALL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010943861 DEL 26/02/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2025 -  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE; - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 15/04/2025 AL 13/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5225002908 DEL 15/02/2025 -PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DI DUE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE - CIG B6778EDC06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225003616 DEL 20/02/2025 -PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO “ALLA CONCLUSIONE DEL CONDONO L. 47/85 REALATIVO AD UN FABBRICATO SITO IN VIALE PIO XI N.19 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 10, PARTICELLA 93 SUB 1”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02572/S DEL 14/03/2022 - GRAFICHE E. GASPARI SRL -CIG. Z66355D9BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 19/03/2025 - LUPINI GIAN PAOLO - PROT.6392/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0010 ALLA FLAG SRL PER ASSISTENZA E CONTRATTO MAINTENANCE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B068A5664F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N 32 DEL 18/03/2025 CIG B4839498E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SALDO SPESE MEDIAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B66982D3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C.LIQUIDAZIONE FATTURA N 2 DEL 17/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18/3/2025 TRE G 87 SRL - ROMA RSA VILLA GIULIA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN. 11 DEL 18/3/2025 TRE G87 SRL - RSA VILLA GIULIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45  DEL 10/03/2025 PROT. 5587 DEL 12/03/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022  CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (27/02/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A07/2025 DEL 11/03/2025 PROT. N. 0005589/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1316613100028 DELL'08/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 28/02/2025 - (PROT. N 004877 DEL 03/03/2025) DECRETO N. 15/22  - RELATIVO AL PERIODO 01/11/2024 - 28/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VIABILITÀ STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. - CIG B669997E8B - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2023 "SISTEMA CASTELLI ROMANI" - DET.434/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300033 DEL 20/02/2025 - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.2992/2025 DEL 07/02/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 415 DEL 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI 08 E 09 GIUGNO 2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B669B78B7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA SO.GE.A. SOCIETA' GENERALE APPALTI SRL – P.IVA 12712361000 – CUP H24H23000460004 – CIG. B661976251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 28/02/2025 CER 200201 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 38/PA DEL 06/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 13/03/2025 -GM SERVICE DI GIULIANI MANUEL - CIG  B5FC01B927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. MUTUO DI €200.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 62224267 - CUP H24J22000480006- ARCH. MATTEO PUCCI CIG Z463C6469F- FATTURA 2 DEL 25/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL   - P.IVA 02592470617  – CIG. B65F310258 -CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR00682527 DEL 27/02/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530010717 DEL 04/03/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 28/2/2025 CARTOLIBRERIA ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025  - NOTA DI DEBITO N.3  DEL 01/04/2025 PROT. N. 7498 DEL 01/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/03 DEL 28/2/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA, REDAZIONE PFTE - ESECUTIVO - DL INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO VILLAGGIO DELLE MACINE E 11 SCOGLI - CIG B6296C7452 - CUP H26C24000090002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 07/03/2025 - VITO CALDARINI PARTITA IVA:IT07241501001 CIG B5827B145C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-000035 DEL 06/03/2025 PROTOCOLLO N. 5345 DEL 07/03/2025 NTI ITALY CIG B49F01B992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/03/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA- CIG B44192AEF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005173 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – DETERMINA N. 741 DEL 05/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005174 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 INTESTATA A GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE DI PARCHEGGIO IN VIA DEI PESCATORI - CUP H22C22000310006 - CIG 93534929C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6206460- CUP H27H21001210004- DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG 8920553137- FATTURA 23 DEL 19/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL, RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT SRL - FATTURA N. 54A_2025 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100413 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250004792 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600191365 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DI CAPODANNO PREVISTO ALL’INTERNO DEGLI EVENTI NATALIZI A CASTEL GANDOLFO, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2025 E DEL 01.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2100209 DEL 27/01/2025 M.T SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 24 DEL 28/03/2014, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER ESIGENZE DI LOGISTICA DEGLI ORGANIZZATORI GLI EVENTI DI NATALE IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO ED AUMENTO AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO REP. 3847 DEL 24/10/2022 AI SIG. P.M. E P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000827 DEL 28/002/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 165/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI  POTERI DI “ADDETTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NONCHÉ DI REDAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLE PROPRIE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000231 DEL 06/03/2025 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 56/P DEL 28/02/2025 CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELLE LAVORAZIONI PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA  SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE SPOSTAMENTO GIORNO DI RIENTRO UFFICI COMUNALI IL GIORNO 16 DICEMBRE 2025 PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SEDE - APERTURA CHE SARÀ ASSICURATA IL GIORNO 17 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 71/P DEL 28/02/2025 - CEER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 415 DEL 27/02/2025  AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIFIUTI SRL CIG. B520508E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI E DI MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 162 DEL 09/12/2025, RIFERITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL BORGO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 31/1/2025 CARTOLIBRERIA LA MATITA -  MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA DONAZIONE DI SANGUE PREDISPOSTA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ANNO 2026 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 22 DEL 6/3/2025 CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6074/PA DEL 18/12//2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL PERIODO DI NATALE E DELLE FESTIVITÀ DI INZIO ANNO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI  POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.293 DELL'11/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) - CIG. B63D88DEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024- AREA URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 28/02/2025 PROTOCOLLO N. 0004963 DEL 04/03/2025- LA PULITA &amp; SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA GIORNATA DELL'ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2016 AL 2019 - DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA N. 165/2014 E 649/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CESSIONI DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL VATICANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 INTESTATA A SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C.O. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 26/02/2025 - PROT. N. 0004639 DEL 27/02/2025 - CIG B585BE3707 - DETERMINA NR 57/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI SULLA FOGNATURA E LA RETE IDRICA DEL BORGO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED APPROVAZIONE PROGETTO PFTE, COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO PER LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE’’ – CUP H24H23000460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 23/2/2025 - SOC. CYNTHIANUM - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/PA DEL 15/1/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE "4 HOTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL LAGO DI ALBANO, ZONA VIA DEI PESCATORI, A FAVORE DEL DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - P.IVA 10639021004 CIG. N. B63C36DEA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA EL VERDE PIBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 25/02/2025 PROTOCOLLO 4442 DEL 25/02/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 - IMPEGNO DI SPESA PER I RESTANTI ANNI 2025 - 2026 - 2027 - CIG B6378DA448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. NUOVA DISCIPLINA PERMANENTE DELLA VIABILITA’ NEL PIAZZALE IN VIALE BRUNO BUOZZI ANGOLO VIA ANTONIO COSTA E IN PIAZZALE NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21/02/2025 PROTOCOLLO N. 4290 DEL 24/02/2025- EXPO ARREDO URBANO SRL CIG B4990CE419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 12/02/2025 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 3630/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025  - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA DI PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MUIRIALDO PROT. N. 0004755/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ALBALONGA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE 91/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE POLIZZA RC PATRIMONIALE A FAVORE DI GB SAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B62EA59B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000011 DEL 14/01/2025 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6/FIO DELL'11/2/2025 STRUTTURA "IL FIORE DEL DESERTO" A SALDO ACCOGLIENZA MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RINTRACCIO E LO SPOSTAMENTO DELLE PRESE IDRICHE IN VIALE ALDO MORO,VIALE PAOLO VI° E VIA ALCIDE DE GASPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LICENZE IN CLOUD SAAS PER MIGRAZIONE SERVER HALLEY SRL IN CLOUD PER MISURA PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP H21C2200014006 - CIG B61C4F3C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107373 DEL 14/02/2025 (PROT.NR 0003695 DEL  17/02/2025) - CIG B400A41904 - DET. 662/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225000473 DEL 09/01/2025 -PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL  - P.IVA 02170750604  – CIG. B62E4F25EB -CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CELEBRAZIONE DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 04 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AI SENSI DALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 06/11/2019, ART. 84, COMMA 2, LETT. E)”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225001143 DEL 20/01/2025 -PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, ADOTTATE CON PRECEDENTE ORDINANZA N. 145/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA VIABILITA' PER LA "MAGICA FESTA DI HALLOWEEN" PROGRAMMATA PER IL 31 OTTOBRE 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SAN SEBASTIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA KRATOS S.R.L. IN MYO S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EPSON ET 5850 MANTENENDO LO STESSO IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z483DDFE39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.R.A.E.E.T. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 17/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI E PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RIPRESE DEL FILM "NOI UN PO' MEGLIO" DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA LUKY RED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE ED UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B626C5C331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000138 DEL 11/02/2025 CEER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE LAVORI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP NON NECESSARIO – CIG B62E4305D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 07/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA MASSIMO D’AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 21/P DEL 31/01/2025 - CEER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 779/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO PER DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI SOTTESE ALL'ESECUZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 2017 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B618B976DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/P DEL 31/01/2025 CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CULTURA ANNO 2024 COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 79/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE PIO XI° - SP 71/B - GALLERIA DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI URGENTI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO A  PARZIALE RETTIFICA DETERMINA 754/2023 -  LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI -  CIG Z973DCDEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000450 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250002480 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "RAISING HOPE FOR CLIMATE JUSTICE" CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 02/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003696 DEL 17/02/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA COC  PER FENOMENO FRANOSO  IN VIA DEI PESCATORI DI CUI ALLA  ORDINANZA 39/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/FE/2025 DEL 18/02/2025 PROT. 3928 DEL 18/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023  INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA COC DI CUI ALLA ORDINANZA N. 96 DEL 08.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  58/FE/2025 DEL 19/02/2025 PROT. 3985 DEL 19/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023  INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS IONALEANU FLOREA- CUP NON NECESSARIO CIG B62261DB24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PA DEL 17/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003783 DEL 17/02/2025 MITREO MEDICA CIG B0B6F1B7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ”. ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI-  CIG B61B1F1CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA "XXVI^ EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA SOSTA PER I BUS TURISTICI, I CAMPER E GLI AUTOCARAVAN NELLE AREE DI PARCHEGGIO A TARIFFA DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO E PIAZZALE LUCIANO TOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA – SL SERVIZI S.R.L. – CIG B6051B3EF9 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO 003192 DEL 11/02/25- CIG B354CBD02D E DELLA FATTURA N. 3/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003203 DEL 11/02/2025- CIG B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 40 KM/H E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN PIAZZALE LUCIANO TOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106134 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ABCC6ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N. 622 DEL 25/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B616574E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106136 DEL 31/01/2025 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO JOOMLA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AB70D5E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI  URGENZA PER EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B60F66F06D – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 917/16/10 DEL 23/01/2025 DELLA HALLEY INFORMATICA SRL PER 4 ORE DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA ALESSANDRO MANZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO, PREDISPOSIZIONE E INVIO ATTI PER I LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” - CUP PROGETTO H26C24000090002 - IMPORTO DI € 360.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG B49DFDF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N PA04 DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG: B49DFDF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANNE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29I24000960006 CIG B50355BAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERTIVA ALTEYA  - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITÀ 2025 ALLA DITTA "LA PULITA &amp; SERVICE " S.C. A R.L. - CIG: B4AE12FAC9 -  CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26  DELL'11/02/2025 PROT. 3380 DEL 12/02/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2'22  CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS CULT "TRIVIUM MUSIC WORK IN PROGRESS" - CONCERTO GOSPEL  NELL'AMBITO DI "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0002726/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3/2025 - CIG B4A7BCBF36 - DET. 871/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.2310/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA RICREATIVA DEFINITA "SCHIUMA PARTY" CHE AVRA' LUOGO IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001344 DEL 12/02/2025 E FATTURA N. 2025120001345 DEL 12/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO AREA RAGIONERIA E POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETA’ DIGIT CONSULTING SRL - P.I. 13560621008 - CIG. N . B5F46C3655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9502769799 DEL 01/12/2024 - FATTURA N. 9600049763 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 9600121057 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO "FESTA DELLA PANZANELLA” PER LE GIORNATE DEL 22-23-24 AGOSTO 2025 DALLE ORE17.00 ALLE ORE 24.00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-22865 DEL 06/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.251 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2960 DEL 07/02/2025 CIG B4AE12FAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA RECINZIONE DEL LOTTO 10  A RIDOSSO DELL'IMMOBILE COMMERCIALE LA PLAYA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA 4- SERVIZI SOCIALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO N. 2728 DEL 05/02/2025 CIG Z243DA8DDD E FATTURA N. 40 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO 2729 DEL 05/02/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA "FESTA DELLA PANZANELLA" NEL QUARTIERE PAVONA LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B5FC01B927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA GENNAIO-MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/02/2025 -  SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - CIG Z043AFBF5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO  PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/01/2025 - SOCIETÀ PLASTI FOR MOBIL SAS-  CIG B4E5EA9CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2523 DEL 03/02/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° " ECONOMICO FINANZIARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2024 - FATTURA N. 001SPA DEL 28/01/2025 PROT. N. 2299 DEL 30/01/205 - CIG N. B014F5AF4B - DET 31/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CE.BRA. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 04/02/2025  E FATTURA N. 25 DEL 04/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA ORALE CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N.114 DELL'11 AGOSTO 2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAEC GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 07/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - AD INTEGRAZIONE DETERMINA 422/2024  CIG B5EFE01BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA SANTA MESSA E L'ANGELUS CELEBRATI DA PAPA LEONE XIV°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LA MANIFESTAZIONE "CINEMA SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  NR 217 DEL 17/12/2024 -SOCITA' RETTIFICHE CASTELLI ROMANISOC.COOP. P.IVA IT 05635821001  CIGB440B554DB PER LAVORI SU TOYOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA N. 847 DEL 23/12/2024 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2106176 DEL 31/12/2024 MAGGIOLI TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER LA 4^ EDIZIONE DEL "ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON DINO SELLA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105780 DEL 31/01/2025 -MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 28/1/2025 BIORISTORO ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - "LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO" - CUP H26C2400009002 - CIG B5DFE67DD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENBERICO IN VIA MANZONI PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 0002564 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO IN VIA DELLE ROSE PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA', MUNITE DI CONTRASSEGNO INVALIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE "LA FASE DI ESECUZIONE (LABORATORIO PRATICO PER L’INVIO DELLE SCHEDE) E LE FUTURE SCHEDE ANNUNCIATE DA ANAC"- CIG B5DBCBFF6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916230841 DEL 31/01/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 2526/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530004505 DEL 29/01/2025 - PROT. 2402/2025 - E FATTURA NR. 0000202530005635 DEL 04/02/2025 - PROT. 2797/2025 - LEASYS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA LXXXIX^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN RELAZIONE ALL'EVENTO SUMMER LAKE FESTIVAL DAL 24 LULGIO AL 27 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2025/0017 DEL 24/01/2025  - SOCIETÀ STC MANAGING SRL - CIG B52CB314EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 28/01/2025 PROTOCOLLO 2165 DEL 29/01/2025- TRE ERRE SRL CIG B32E244EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ED INTERDIZIONE INGRESSO EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1017 DEL 15/01/2025- SCIOTTI SNC CIG B3B6DA75A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – RENDICONTAZIONE DI FINE LAVORI - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2024": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUCCESSIVE DISPOSIZIONI URGENTI ED INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTELLA CARLA - FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0002524/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 3101/2025 - CIG B4F9B3DC60 - DET. 868/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUITE CON ORDINANZA N. 99 DEL 10 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 16/01/2025 - GRUPPO ERAN SOC.COOP. SOC.  E.T.S. - PROT. 1218/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ED URGENTI DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 - PRINSEPIA SRLS - PROT. 853/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI SPAZZAMENTO NELLE GIORNATE DEL 13 E 20 LUGLIO E DEL 15 E 17 AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAPHIC ART DI CHELLINI GABRIELE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA A SUPPORTO DELL'EVENTO DEL 2 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 09/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE PER RSA E RIABILITAZIONE ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE  E DEGLI ANGELUS DEL SANTO PADRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONNESSE ALLA PRESENZA DEL SANTO PADRE A CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SERRANDA SEDE DISTACCATA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L. – CIG B5BFF37570- CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 514 DEL 31/12/2024 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21  DEL 03/02/2025 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 31 MATRICOLE RU29X00866 - RU29X00634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE URBANA PER IL GIORNO 09/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157015 DEL 25/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B4547C9A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC PER PRESENZA SANTO PADRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100137 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO DIOCESANO IL "TEMPO DEL CREATO 2025" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI  UTENZE ACEA MAR-MAG MAG-LUG SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO APR-MAG GIU-LUG AGO-SET ENI APRI-MAG  GIU -LUG 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 28/01/2025 - EFIS SRL - PROT. 2137/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE SAL 01 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01 PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA'  2024  - RSA  E RIABILITAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2025 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2025PA DEL 17/01/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 1955/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2025PA DEL 20/01/2025 - LATTANZI MASSIMO - PROT. 1928/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARECHE SI ESIBIRA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' SABATO 05 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224009122 DEL 20/12/2024 - PAGOPA SPA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IOSTUDIO" A.S. 2024/2025: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI, IN VIA PRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11 DEL 27/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 484 DEL 27/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289/16/10 E  N. 1290/16/10 DEL 27/01/2025 INTESTATE A HALLEY SRL PER ASSISTENZA HW, SW E PROTEZIONE DATI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4B9EFBADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG  B50540F123 - DET. 877/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 132 DEL 14/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA CONCERTO DI CAPODANNO PER "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001186/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15FE DEL 16/01/2025 -  CIG B50B1F09C9 - DET. 874/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POSA IN OPERA DI UNA RAMPA PER DISABILI IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DAL MOBBING ALLO STRESS LAVORATIVO”  ALLA UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CUP NON NECESSARIO - CIG B5B5F87E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICONCERTI S.R.L. - ADDOBBO LUMINOSO PER "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001219/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13PA DEL 15/01/2025 -  CIG B5051847E8 - DET. 870/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI” ESEGUITI DALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG 8939045D48 CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TAVOLI DA ESTERNO PER ARREDO URBANO - CIG B59524DFEE– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 453/E DEL 26/11/12024  - MONSIGNOR SRL - CIG. B46C5D0C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I RIPRISTINI DELLA FIBRA ULTRANET IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/25 DEL 17/01/2025  PROT. 1801 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE ESECUZIONE SENTENZE 167/2022, 141/2023, 3784/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 193 DELL'11/04/2024. CIG B10235D0B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56EBF67CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "INCONTRA LE ECCELLENZE" INSERITO NEL PROGRAMMA CASTEL GANDOLFO ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/25 DEL 16/01/2025  PROT. 1800 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 24945/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 815 DEL 16/12/2024. CIG B4CFE649OA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED - RICHIESTA EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. FINANZIAMENTO 6206460/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “VOCI, ARTE E SAPORI” -20/06/2025- BORGO DI CASTEL GANDOLFO (PIAZZA DELLA LIBERTA E PIAZZA CAVALLOTTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”- 21/06/2025- PIAZZA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/01/2025 (PROT. N. 0001348 DEL 21/01/2025)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” DEL 22/06/2025 PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.5/700/GZ DEL 16/1/2025 S.GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 60/24 DEL 17/12/2024 INTESTATA A MOSCATELLI MATTEO PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLO SAN VALENTINO DEL 15 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITÀ A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORD.N. 179/2024 - "AMICI MINIMARKET 2 ", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. RETTIFICA DELL’ORDINANZA GESTIONALE N. 72 DEL 12/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I SEMESTRE 2024  - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0000723/25 E 0003231/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1095 DEL 16/01/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B2A45B7E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DI LAVORAZIONI PER LA POSA DI CAVI E CONDUTTURE EFFETTUATE SULLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO A FAVORE DI ELEON ORA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 13/1/2025 - VEN.PR.ED - CAROLIBRERIA MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI DEL 21 GIUGNO 2025, IN LOCALITA' PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA - FATTURA N. 0001103315 DEL 30/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES S.R.L. - FATTURA N. 0003324 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B5A04CFF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO "GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/240032187 DEL 31/12/2024 E FATTURA N. 2040/240032188 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000031785 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ERREBIAN S.P.A. - CIG. N. B5A041DC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI ORARIE IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002161462 DEL 23/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CUP H21F22000320006 - CIG B56FDAA3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 002161462 DEL 23/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO "GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 1 DEL 17/1/2025 FIORE DEL DESERTO - STRUTTURA ACCOGLIENZA MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 06 /2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA SOC. “DA AGNESE S.R.L.”, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P E N. 3 P.LLA 1/PARTE, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 610 CIRCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002100036 DEL 14/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL - CIG B595ACF549 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224008065 DEL 09/12/2024 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE DEL 13 GIUGNO 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 17/01/2025 - NEW GARDEN SERVICE - PROT. 1260/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 29 DEL BANDO DI CUI ALLA DETERMINA 98 DEL 13/04/2017 IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE AREA N. 2 DI CUI ALLE DETERMINE N. 41 DEL 07.02.2022 E N. 548 DEL 26/09/2023 NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO AL SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010037413 DEL 14/01/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 1531/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.P.A. A FAVORE REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FLUVIALI N. 2429643- CUP NON NECESSARIO CIG. B59253F1CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IN DATA 08 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 31/10/2024 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B3F5AAF668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.1  DEL 01/02/2025 PROT. N. 2532 DEL 03/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI - CIG. B5825EF103 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS-BABY FRIENDS-LITTLE FRIENDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER L’INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. VIA TORRETTA FOGLIO 15 P.LLA 713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 23/12/2024 CARTOLIBRERIA ACCILI FABIO - ALBANO LAZIALE (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LO SCARICO DELLE ATTREZZATURE DEL MERCATINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/1/2025 BELGECA SRL  - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO- GIUGNO 2025  RETTIFICA DETERMINAZIONE 863/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VERIFICA DI UNA DEPRESSIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA FESTE IN PIAZZA DEL 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001872 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000961/2025 - DET. 869/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE "M.A.GA." PERFORMANCE INDIVIDUALE, CONTROLLO ATTI, TRASPARENZA A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG.B5811269F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EFFETTUAZIONI PROSPETTIVE DELLA LINEA FOGNARIA IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' JAGUAR CLUB ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA MARCIA DELLA PACE A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO FINE ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001870 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000960/2025 - DET. 869/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100172  DEL 14/01/2025 - MAGGIOLI SPA CIG B400EDA450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SMONTAGGIO DELLA GRU POSIZIONATA ALL'INTERNO DELL'AREA CORTILIZIA DELLA COMPAGNIA STAZIONE DEI CARABINIRI DI VIA ERCOLANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B5827B145C - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI IN VIA LEONARDI DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL   01 GIUGNO 2025 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 02 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002163578 DEL 31/12/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIOE STRADALE DELLA S.P. 297 DEL LAGO OLIMPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002154890 DEL 31/10/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG: B2EEFEED81 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 28/02/2025  - CIG B585BE3707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTI AREA SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000306 DEL 27/12/2024 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B46C5D6151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' HR TOURS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B57FF30796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/6 DEL 02/01/2025 - SAPIDATA SPA - CIG. Z8032C3C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI BIL. ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B57EAEI53D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000109/25 DEL 15/01/2025 - LUSTEMA SRL - PROT. 1134/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI  S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 04.02.2025 AL 31.07.2027. CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B57B04CD50. ADESIONE E  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL QUARTIERE SAN PAOLO PER LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA "LA MISSIONE NELLE PIAZZE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/01/2025  PROT. 776 DEL 14/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 26199/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 76 DEL 13/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE PRESEPE SCENOGRAFICO PER "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001118/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 18/12/2024 -  CIG B4B6DC0A8C - DET. 778/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE  NEL QUARTIERE SAN PAOLO IN ONORE DELLA MADONNA AUSILIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B575BD8BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56ECC2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00337/S DEL 13/01/2025 INTESTATA A GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - VITO CALDARINI -1-PADEL 07/01/2025 CIG B3E9DCD76C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56E8E71A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – STAGIONE BALNEARE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-SETTEMBRE 2025 - CIG B 02AA12E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300290 DEL 20/11/2024 - NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FONTANA VECCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO " PAOLO PETRICONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG  B50540F123 - DET. 877/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 502 A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL' EX ART. 55 OCTIES D. LGS 165/2001).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEONORA PRIORI - CONCERTI DEL DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 PER "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001060/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG B50B0D2DC4 - DET. 873/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - STIPULA TRATTATIVA E OTTENIMENTO CIG B50355BAD9 CUP H29I24000960006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMICI DELLA DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTI 37 ED. FESTIVAL LISZT NELL'AMBITO DEGLI EVENTI "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024" - PROT. N. 0000963/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 14/01/2025 - CIG B4A78DA1D5 - DET 778/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI -SERVICE AUDIO E LUCI CONCERTO CAPODANNO - PROT. N. 0000950/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/01/2025 -  CIG B4F9940857 - DET 872/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 18, D.L. N. 215/2023 CONV. IN LEGGE N.18/2024, C/O L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027 DAL 01/03/2025 CON DURATA ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/01/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. 711/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019618 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28554/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019475 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28553/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 4-FE DEL 09/01/2025 PROT. 491 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 564 DEL 20/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PRIVATO PRESSO IL COUNTRY  CLUB, IN VIA S.SEBASTIANO,PER LA NOTTE DEL 02.05.205 DALLE ORE 22.30 ALLE ORE 01.00 DEL 03.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE ED AVVIO DELLA PROCEDURA ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 3-FE DEL 09/01/2025 PROT. 490 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA DEI PESCATORI IN PROSSIMITA' DEL RISTORANTE RICCIOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2-FE DEL 09/01/2025 PROT. 489 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 5053CI INTEGRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC PER FENOMENO FRANOSO  IN VIA DEI PESCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS - DEGUSTAZIONI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0000611/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 09/01/2025 -  CIG B4F9749940 - DET. 867/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA  "IL FIORE DEL DESERTO E.T.S." SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021SPA DEL 23/12/2024 - PROT N. 28808 DEL 30/12/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 770/2024) CIG Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO PER LA POSA DI NUOVO CAVO MT DIAMETRALE - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO REALIZZATO CON TECNICA DI PERFORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU AREE EDIFICABILI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/09/2024 - 18/10/2024 - 26/11/2024 - 19/12/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2024 DEL 31/12/2024 PROT. N. 00572/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 1 PROCEDURA CONCORSUALE - CIG B55632F67F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 10.01.2025 - PROT. N 000549 DEL 10/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBAIONI WALTER - SPETTACOLO NATALIZIO ED EPIFANIA - PROT. N. 0000052/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 02/01/2025 -  CIG B4A79EF66A - DET. 778/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2053.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN VIA ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMMOBILE DEL CIVICO N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VNB COMPANY SRL - ALLESTIMENTI NATALE 2024 - PROT. N. 28054/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.736 DEL13/12/2024 -  CIG B4A7EC9758 - DET. 776/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. M.T. S.P.A. - C.F. 06907290156 / P.IVA 02638260402 - CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019591 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28550/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO- MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE – DITTA ISEL S.R.L.  CIG. N. B551B9C5E1 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 31/112/2024 PROTOCOLLO N. 401 DEL 09/01/2025- DITTA GEOIL SRL CIG B2B1DBF485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA DAL 15.04.2025 FINO ALL' APERTURA DELLA "STAGIONE BALNEARE" - AI SOLI FINI ELIOTERAPICI_ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 750 DEL 07/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ORDINANZA DI RIPRESA IN POSSESSO E SGOMBERO EX ART. 823 CODICE CIVILE A CARICO DELLA L&amp;D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), VIA CARDINALE ALTIERI, 23, PARTITA I.V.A. 1415251008 E DELLA FORTINI ALVARO S.R.L., GIÀ L&amp;D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), CORSO GIACOMO MATTEOTTI 40, PARTITA I.V.A. 1415251008 DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, CONSISTENTI IN MQ 3.190,00 DI AREA DEMANIALE, COMPOSTA DA STRUTTURA SOPRAELEVATA ADIBITA A BAR/RISTORAZIONE INDIVIDUATA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO, DISTINTA IN CATASTO AL F 2 P.LLA 577 DI 618 MQ ED ARENILE SCOPERTO DI MQ 2.572 INDIVIDUATO DALLE PARTICELLE 576/P E 579/P DEL F 2 E P.LLA N. 1/P DEL F 3-LOTTO 10 DEL PUA-PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0061/2021”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>WR GROUP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 13.01.2025 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG B53CB3F27D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCI DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 695/2024 DEL 30/12/2024 PROTOCOLLO N. 119 DEL 07/01/2025- GIOIA BUS- CIG B309B999BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA IN TERRITORIO  COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5459 DEL 31/12/2024 CER 200101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PART/TIME (18 ORE SETTIMANALI) FINO AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROMOZIONALI BMW MOTORRAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'AUTORADUNO CLUB DEL COUPE' FIAT "FERANDO BERI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 03/01/2025 PROTOCOLLO N. 113 DEL 07/01/2025 -ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 7 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA ALUNNI ISCRITTI ALL'I.C. DI CASTEL GANDOLFO PER VISIONE CINEMA AD USO ISTRUTTIVO E DI RIFLESSIONE SU ARGOMENTI ATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DEGLI STAZI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2024/PA DEL 24/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028667 DEL 27/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 752 DEL 18/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028257 DEL 19/12/2024- VNB COMPANY SRL- CIG B4C022D6AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 385 DEL 09/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019666 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28549/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER CONSENTIRE  IL TRANSITO DI UN VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 1008: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2025) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RIGETTO   DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE ALLOGGIO DI RESIDENZA PUBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL GOLF CLUB CASTEL GANDOLFO IN VIA DEI MACINANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019622 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28547/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD INTERIM PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 5 CON ALTRO TITOLARE E.Q. RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 876  - IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DECRETO N. 10 DEL 06/05/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO CARNEVALE 2025 IN LOCALITA' LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 522/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 PA DEL 31/12/2024 PROTOCOLLO 139/2025- DITTA ITALGARDEN SRL - CIG B4ADFEBF68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALAGO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALLA DET. N. 232 DEL 02.05.2024. CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2024. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2025-26 CIG B522326882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002162610 DEL 31/12/2024 - GESTIONE OMISSIS - ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE DI AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 DEL 08/01/2025 - ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B477303A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALE PAVONENSE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: B52087C784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA “SAN SEBASTIANO MARTIRE” 6-7 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 00028/S DEL 07/01/2025 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CIG B4C04B8FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG  B520508E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECRESCENZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO INTERRATO E PILASTRINO STRADALE DI SEZIONAMENTO CLIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010928449 DEL 26/11/2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “89^ SAGRA DELLE PESCHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE ANNO 2025 – CIG:B5206F65AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02/01/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000031786 DEL 31/12/2024 - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 (PROT. 15 DEL 02/01/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DAL 1 GENNAIO 2025” ALLA SOCIETÀ STC MANAGING S.R.L - CUP NON NECESSARIO - CIG B52CB314EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN AGGETTO SU VIA DEI MACINANTI DI PROPRIETA' DEL CASTEL GANDOLFO GOLF CLUB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IL 15 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA  DEL 31/12/2024 - (PROT. N 16 DEL 02/01/2025) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2025 DEL 03/01/2025 ASSOHANDICAP - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SANTO SPIRITO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PINETINA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027 DEL 31/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 70 DEL 16/07/2009, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'1/1/2025 PRO.C.E.S.S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DPR 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 3751 IL 24/02/2017 (RIF. UTC 4029/2017), PER LA SANATORIA DI 4 TETTOIE, INSTALLAZIONE GIOCO E PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTODI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTODALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.12  DEL 31/12/2024 PROT. N. 132 DEL 07/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI - INTERRAMENTO LINEE AEREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RETTIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 7 DEL 18/01/2025 DI PARI OGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/700/GZ DEL 24/12/2024 RSA FATEBENEFRATELLI  - SAN GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA  DAL 30/9/2024 AL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1638 DEL 20/12/2024 - CIG ZDE3DA4F3E - SEPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELEL AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVIE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI , INTERRAMENTO DELLE LINEE AREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1091PA DEL 18/12/2024 - CIG B48DA20393 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4837 DEL 30/11/2024 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 178/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 E 40 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2037.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE-LOTTO 2 CENTRO SUD: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA ERTMS, COMPRENSIVA DEL ETCS LIVELLO 2, DEL GSMR, DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DELLA VIA, DEGLI IMPIANTI DI TLC, DELLE ALIMENTAZIONI IS, DELLE OPERE CIVILI ACCESSORIE E FABBRICATI/SHELTER PER IL CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATURE, DEGLI IMPIANTI MECCANICI , DEGLI IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE (LFM), NONCHÉ DELLA LORO CERTIFICAZIONE E INTEGRAZIONE A LIVELLO DI SOTTOSISTEMA DI TERRA, GARANTENDO L’INTERFACCIAMENTO SIA CON I SOTTOSISTEMI DI TERRA PREESISTENTI SIA CON QUATTRO DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SOTTOSISTEMI DI BORDO ERTMS SULLE LINEE CIAMPINO – FRASCATI; CIAMPINO – ALBANO LAZIALE; CIAMPINO – VELLETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 1/2025 AVENTE AD OGGETTO "NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2  IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI" PER UN ULTERIORE PERIODO RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRICENTRO ARICCIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 930 DEL 27/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ANNULLAMENTO CODICI CIG ASSUNTI NELL'ANNO 2024 SU PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATE ED INTEROPERABILI COME DI SEGUITO INDICATI: CODICE CIG B2F85EC48C - CODICE CIG B08BB49F3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/170 DEL 23/12/2024 - STEMAR SNC - PROT. 28730/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL’ART.60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE SUL LOTTO DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLE 664 E 752, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916180228 DEL 31/12/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL  GANDOLFO" - REALIZZATA DAL 30/03/2024 AL 30/06/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2  IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET N  697/24 – CIG:  B440EFB79D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010760513 DEL 27/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28860/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RACCOLTE DI SANGUE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO PER “INDAGINE DI MERCATO”, AI FINI DELLA SELEZIONE DI SOGGETTI GESTORI, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024" A FAVORE DELLA TRADIZIONI D'ITALIA APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNI 2019/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN MERITO AL CONCERTODEL 31/12/2024 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI E.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO NELL'AMBITO DI "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERCONCERTO GOSPEL NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TRIVIUM GOSPEL EXPERIENCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI 31 DICEMBRE 2024 E DEL 4 GENNAIO 2025 NELL'AMBITO DI "NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024" A FAVORE DE IL CAVALLINO ROSSO DI MARTELLA CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE 2024" A FAVORE DI SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 842/2024 DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4F94C01B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - CUP H29I24000960006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CLIENTI  CONCILIA 2025 E CANONE DI HOSTING PORTALE PAGOPA . DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B4E269FE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO CER 200301 ANNO 2025 DITTA ECOSYSTEM -  CIG B4FD164C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  DIFFERENZIATA "PLASTICA" PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  CER  150102 SOC. INTERCARTA- 'ANNO 2025 -  CIG.    B4FBF71C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  – CER 20.01.01  RICICLA CENTRO ITALIA -  ANNO 2025 -  CIG B4FC204C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI ANNO 2025 ALLA AVR SPA - CIG   B4FAC96D034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2025 -  CIG B4F364AE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNO 2025  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA -  CIG B4F48D5B68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA IMBALLAGGI MATERIALI MISTI  CER 15.01.06 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 - CIG B4F7837568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI  RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA  PROT. N.17597/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO:ISTANZE PROT. N. 24238 -N. 25011 - N.20980 ANNUALITÀ - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24245/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 502 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 6 DEL CCNL 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B4EB0CA324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO  ED IMPEGNO DI SPESA CUP    H29I24000950006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08  - ANNO 2025 -  CIG B4E0538D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE  N. G16268 DEL 02/12/2024 E SCHEMA DI CONVENZIONE, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024, ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO IMPEGNO CAPITOLO IN ENTRATA 20385 E CAPITOLO IN USCITA 15090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE RSA MATER DEI (BELGECA S.R.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ART. 1, C.38, DELLA L.R. N. 14/2008 COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 951/2022.  PER UN IMPORTO DI € 360.000,00 “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” CAP E 40500 CAP U 30500 BILANCIO 2024-CUP PROGETTO H26C24000090002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, DI AGGIORNAMENTO, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI HOT LINE TELEFONICA PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER 300 GB – CUP NON NECESSARIO – CIG B4ABCC6ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- ACQUISTO FORNITURA DI ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MUTUO DI 250.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI "LEGGE DI BILANCIO 2025 TESTO EMENDATO "- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA’ WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CIG. B4CC6B87EB - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MUTUO DI 300.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 TRANSENNE MOBILI "TRANSPLASTIC" IN POLIETILENE ALLA SOCIETA’ PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO &amp; C. - CIG. N. B4E5EA9CC0 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO DI ALBANO” PROGETTO CUP H28E23000120002. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI "ARCHITETTO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA – CONCESSIONE DEMANIALE. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 07/2024. GB SAPRI - CIG B4E2B67026 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2 APPROVAZIONE MODELLI RICHIESTA AGEVOLAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 -  CIG B4D12EFCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 -  CIG -B4C09A7228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO PAGO PA PER CONTRIBUTO GARA SA ID 13068- ANAC CIG B0C8B673B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2024  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2024 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/11/2024 - PROT. 24945 DEL 07/11/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137  DEL 21/11/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CFE6490A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI COMUNALI ALLA MPN IMPIANTI S.R.L. - CIG. B4D1AE8133 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CANONE DI HOSTING DA 250MB RELATIVO AL DOMINIO JOOMLA PER IL MANTENIMENTO DI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” PER L’ANNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B4AB70D5E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINSEPIA SRLS - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO LINEA TELEFONICA ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A668A52B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI INTERSEZIONE VIA DELLA STAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CIG. B4B4E43E65 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2025– CUP NON NECESSARIO – CIG B4B9EFBADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A CONSULENTE TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. CIG B13C814412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010716854 DEL 10/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28144/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A3C496B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 17/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028107 DEL 17/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.P 16 DEL 13/12/2024 PROTOCOLLO N. 27898 DEL 16/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P35 DEL 12/12/2024 PROTOCOLLO N. 27655 DEL 12/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644/2024 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0027321 DEL 10/12/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. - FATTURA N. 2624/PA DEL 20/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC NR. 1061 DEL 19/12/2024 CIG B45A1A5194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNISERVICE SRL N. PA 14 DEL 19/12/2024 CIG B49DFDF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4BF75B8CA - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL N. PA 08/2024 CIG B4007C7DD1 – FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 INFISSO DOPPIO WASISTAS PER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL12/12/2024 PROT. 17899 DEL 16/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2403/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 103 DEL 27/2/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017SPA DEL 06/12/2024 - PROT N. 27895 DEL 16/12/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 712/2024) CIG Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023  SERVIZIO SERVICE PAGHE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4CBB4A94E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2025 ALLA DITTA LA PULITA &amp; SERVICE S.C. A R.L.- CIG B4AE12FAC9 – CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.432 DEL 18/11/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4C1619752 - CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2024 DEL 12/11/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002 LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 06/12/2024 ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DELL'11/11/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19.PER PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314/03 DEL 30/11/2024 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B4C04B8FE1 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA II - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B4C00A20B6 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276/03 DEL 31/10/2024 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 7/11/2024 POLIGEST SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 256-5 DEL 6/11/20'24 ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA, ROVI E PULIZIA DEL COSTONE IN VIA ANTONIO GRAMSCI ALL'ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN S.R.L. CIG B4ADFEBF68 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 10/12/2024 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/FPA DEL 11/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027561 DEL 12/12/2024-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004450/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP CUP H29I24000370006  - CIG B27EC524E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SER.CIM. SOCIETA' COOPERATICA SOCIALE” - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ADD0AF37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA ‘’VIVAI BALDUZZI’’ V.B.N. COMPANY S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG B4C022D6AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004460/SP NR. 004461/SP NR. 004462/SP NR. 004463/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CUP CUP H29I24000370006 CIG B32D891DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 "ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 144 DEL 14/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C.- PROT. 27841/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL ANNO 2025 - CIG.B4C0EA2EGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001353 DEL 12/12/2024 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAR SHOP 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 563 DEL 09/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 206 DEL 04/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO GAS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA FATT N 484 DEL 33/11/2024 CER N 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N372 DEL 30/11/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B4BAC52D04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003506 DEL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER MODIFICA REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI E DEHORS APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30 APRILE 2015, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.12 DEL 29 APRILE 2016 - P.IVA IT10348360586– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B4B506E867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/24 DEL 13/12/2024 - TRE ERRE S.R.L. - CIG B13C814412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950 DEL 2/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO  2025 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N.B4B4C71DD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - PROT. 27836/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 25938/2023 DEL 22/12/2023 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/12/2024 ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM3L6D60  "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG B465EF28DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DEL 12/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2025 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 11/12/2024 BELGECA SDRL  - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 21/11/2024 BELGECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L. PER L'ANNUALITA' 2025 IN PROROGA DI 12 MESI CIG B4AD03BD4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU TUTTI I PINI DEL TERRITORIO COMUNALE E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. CIG B49E99BBF4 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.286/2024 ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DEI GUASTI DELLA CENTRALE ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG B4AB3CB5AA - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120007306 DEL 10/12/2024 E FATTURA N. 2024120007307 DEL 10/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. B4A74E4D0A – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALKIMIE SRL - FATTURA N. 1367/2024 DEL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004438/SP E 4439/SP DEL 10/12/2024 RELATIVE A SERVIZIO SPERIMENTALE E INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” - CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>P&amp;P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27299 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL SIG. A.F.  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 124 DEL 2024. CIG B102734BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO- CIG B49DFDF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>P&amp;P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27298 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.82 DEL 2024. CIG B08531C74C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO SU PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRELCINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. N. B44192AEF8 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B477303A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027479 DEL 11/12/2024- ECOLAB BUILDING SRL- CIG B2D6E164FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA  DEL 02/12/2024 - (PROT. N 0027001 DEL 04/12/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. B497B507B3 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1850 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026781 DEL  02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469CD4A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MEDIAZIONE N. 19 DEL 2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 30/11/2024 - LAURENTINA SERVIZI SRL - PROT. 27076/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY S.P.A. PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO - CIG B49F01B922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 03/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027000 DEL 04/12/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CIG B1B650FD8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UNO SCIVOLO E FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B4990CE419– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728-2024-FE DEL 28/11/2024 PROTOCOLLO N 0026993 DEL 04/12/2024 SYSTEM ELETTRONICA CIG B464BBCE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2025 E  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024 - UTENZA CMRM0066 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000001791/0/002  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1791/2023 PROT. N. 27126 DEL 05/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026812 DEL 02/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 21530/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430060905 DEL 04/12/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 27205/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. - C.F. /P.I. 04807340262 – CESSIONE CREDITI ENEL ENERGIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2024/0033 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B  D-LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES - CIG B4A7EC75B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 0002157802 DEL 30/11/2024 A MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026737 DEL  02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469DC4026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2327/2023 NRG 6630/2019 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 24195/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 26/11/2024 PROTOCOLLO 0026342 DEL 26/11/2024- SL ELETTROIMPIANTI CIG B4154BAFF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO  2024. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1"ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 20/11/2024 PROTOCOLLO N. 25965 DEL 21/11/2024-GIAN PAOLO LUPINI CIG B44CCD426F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B49DC8F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.195/ 1 DEL 06/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025964 DEL 21/11/2024- SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CIG B44A161770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159120 DEL 30/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.11  DEL 02/12/2024 PROT. N. 26755 E SUCCESSIVO PROT. DI RETTIFICA ALLA PRECEDENTE N. 26875 DEL 03/12/2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL05/12/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4839498E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005134 DEL 16/10/2024 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CDS AL 30/11/2024 AI SENSI DELL' ART. 179 DEL D.LGVO 267/2000 E DELL' ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 -AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005990 DEL 21/10/2024 - PAGOPA SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 29/11/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. B25D7EDC54 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI PER IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" DA DESTINARE ALL'AREA SEGRETERIA COMUNALE UFFICIO LEGALE - CONTENZIOSO (EX CAT.D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010914050 DEL 27/08/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010667701 DEL 19/11/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 26157/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4311 DEL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001243 DEL 18/11/2024 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG: B48DA20393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 450 DEL 31/10/2024 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N. B4833CE319.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000479 DEL 31/10/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PONTE RADIO ANNO 2025- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. B486588C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300246 DEL 27/09/2024 - SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 07/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 871 DEL 5/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2310/2024 GLI ANNALI RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 24532/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 14/11/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B475C62D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156761 DEL 22/11/2024 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - PAGOPA - CUP H21F22000760006 - CIG 9562456453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 DETERMINA DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 “MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG B4756C4AD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020-0CEL DEL 21/11/2024 - F.LLI CAROSI &amp; C.SRL - PROT. 0026046/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD CIRCO SVAGO - SPETTACOLO HALLOWEEN 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 13/11/2024 PROT N.0025412/2024. CIG B410392713 - DT 645/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG B478156C28 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA  DEL 04/11/2024 - (PROT. N 0024745 DEL 06/11/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 09/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025889 DEL 20/11/2024- SAC MOBILITA' SRL CIG B40E55FB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B46A98EAAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA “UFFICIO TECNICO” PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL 01/12/2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG B43DDE235A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 11/11/2024 PROTOCOLLO 25215 DEL 12/11/2024 ECOLAB BUILDING SRL - CIG B2D6E164FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI DI  VESTIARIO INVERNALE OPERATIVO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' "SARTORIA FILIPPO PANZERA  SRL"  - P.IVA 02592470617  – CIG. B46C5D6151 -CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 0025087 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 25086 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS SRL- CIG B309B999BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA  CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5" -   RIF. DET. 573 /2021  IMP. N. 1383/2021-  IMPEGNO ANNO 2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA IT2973040963 CIG. N. Z3833A5762 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL  - P.IVA 02170750604  – CIG. B46C5D0C5A -CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120006708 E 2024120006709 DEL 11/11/2024 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2024/25:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25547 DEL 15/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 262 DELL'11/05/2023 E 614 DEL 22/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25529 DEL 14/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 251 DEL 09/05/2023 E 613 DEL 22/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24039/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA  PROT. N.19693/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 08/11/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE” CUP H24H23000460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - SPETTACOLO BURATTINI DEL 31/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.244364 DEL 04/11/2024  PROT.0024619/2024  - DT 644/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE ALLA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 04/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0014445/2024 DEL 27/06/2024 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI - FATTURA N. 374/A DEL 02/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 04/11/2024  PROT. 24574 DEL 04/11/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO  NRG 10000/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 603 DEL 18/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. B45C3E5528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 5/11/2024 CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2024– DGR 466 DEL 28/06/2024– DETERMINAZIONE REGIONALE G10974 DEL 13/08/2024  - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.405 DEL  28/10/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL AL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOM. DANIELE RONCHINI - P.IVA 08529551007– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B46AB5E993 - IN SOSTITUZIONE DETERMINA N. 700 PER ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B46AAC39AA -  IN SOSTITUZIONE DETERMINA N.701 PER ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-176705 DEL 05/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "CODICE DEGLI APPALTI: LE COMUNICAZIONI ALLA BDNCP DAL CIG AL CRE" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469DC4026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - FATTURA N. 134/PA DEL 04/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: "LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ADP 2.0 - (PERLAPA)" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469CD4A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502696618 DEL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 19341/S DEL 28/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR "GLI APPALTI... SENZA GARA! SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI / AQ CONSIP, AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA ADEMPIMENTI, CIG E SCHEDE ANAC ALLA LUCE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI.” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG B46A0580CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAMPIONI FOTOVOLTAICI IN VIA CIPRESSI E VIA SAN SEBASTIANO PARTE CIMITERO - SYSTEM ELETTRONICA DI CIAMBELLA V. &amp; C. SNC - P.IVA 02105110569 – CUP NON NECESSARIO – CIG B464BBCE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120006245 DEL 14/10/2024 FATTURA N. 2024120006246 DEL 14/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 243/2021 - GIUDIZIO COMUNE DI ANZIO/M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430057377 DEL 06/11/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 25054/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI S            F      &amp; CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4667F6979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804 DELL'8/10/2024 COOP. SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5881/PA DEL 25/10/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 29/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO 2024" REALIZZATI NEI GIORNI 07/09/2024 E 08/09/2024 CON IL CONTRIBUTO "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE), PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE CONTRIBUISCANO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ METROPOLITANA, NONCHÉ ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE - ARTICOLO 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II.” (ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 58 DEL 9.12.2009)" -  E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER  MATERIALE PUBBLICITARIO CEG B4413386FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/2024 RAINES SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 6/2/2024 OPERA SRL - VALENZANO (BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER IDROVORA – CIG:  B440EFB79D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/F3 DEL 30/6/2024 ASP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI SU TOYOTA – CIG:B44OB554DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 176/PA E 177/PA DEL 05/11/2024 - PROT. N. 0024869 E 0024868 DEL 07/11/2024 - R.C.O. S.R.L. CIG B2F7964D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/FE DEL 31/10/2024 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANO ODV - DET. 393/2024 CIG B271CF44ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA "SEND" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE  CONCILIA 2024. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B4547C9A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001827 DEL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO LICENZA D' USO DEL SOFTWARE PIEMME GU - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLI. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI SAPIDATA SPA CIG. Z8032C3C1D   PRESA D' ATTO IMPEGNO 1167/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. B45A1A5194 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624038013 DEL 24/10/2024  PROT.0023979/2024  - DT 502/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 02/11/2024 - (PROT. N 0024527 DEL 04/11/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2024 - 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO 23778 DEL 24/10/2024 DITTA TRE ERRE S.R.L. CIG B32E244EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105101 DEL 31/10/2024 M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO N. 23824 DEL 24/10/2024- DITTA EUROGAS S.N.C. B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE TERRENI ALIENABILI E/O VALORIZZABILI. CIG B4504C2A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 31/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO . PROT. 24526/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0029 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. CUP H22I19000210007- CIG B44CCD426F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1355 DEL 22/10/2024 PROTOCOLLO N. 23071 DEL 23/10/2024 - GRIECO SRL CIG B329C380FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016107 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23810/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 653 DEL  05/11/1024 CIG B44A161770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA NR. 2024A000016012 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23809/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016244 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23808/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1051.24 DEL 18/10/2024 - CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.- PROT. 22835/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI DUE MOTOSEGHE  – CIG:  B4416A7C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016147 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23807/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FORNITURA  GAS  PER RISCALDAMENTO  - CIG B440DA2AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0011 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG ZDD268A908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E ALLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0012 A FAVORE DELLA FLAG SRL - CIG B1AF5A5C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000015919 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23805/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA  A SEGUITO DI ATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA TRA GEROPA SRL E M.T. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.D. 650 E 651 DEL 04/11/2024 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016242 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23804/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038039 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023986 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI  PER MUSICA D'AMBIENTE RIPRODUZIONE AUDIO  DAL 23/06/2024 AL 24/06/2024 -  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINE N. 635/2024 E N. 635/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PIT SITO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 767/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038031 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023984 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 06/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 635/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA IN VIA GALLERIA DI SOTTO, VIA ANTONIO GRAMSCI E VIA DEGLI STAZI ALLA DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO – CIG B4344211A1 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.)  RIPARTIZIONE QUOTE ANNUALITÀ 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151502 DEL 23/10/2024 PER IL RINNOVO CERTIFICATO X509 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B2E6264047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038036 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023981 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO MUSICA LEGGERA DEL 22/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 368/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038046 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023983 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 30/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 368/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4 LIQUIDAZIONE FATTURA 1288 DEL 22/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 16/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CIGLIO STRADA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO E MANUTENZIONE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL - CIG B426429E73 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DMC DI MONGELLI DARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001639 DEL 16/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 437 DEL 30/09/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002426 DEL 20/07/2024 - PAGOPA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  CAMBIO STRUTTURA PRESSO RSA MATER DEI - ARICCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 1/8/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE ADESIONE PROGETTO - CENTRI ANZIANI CARDIOPROTETTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038047 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023982 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 29/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 368/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RELATIVA RILEGATURA: CIG B400A41904 - ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE: CIG B400EDA450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038043 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023980 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 28/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 368/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA AL SIG. C.G.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 20/07/2024 E DEL 21/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031873 DEL 17/09/2024  PROT.0020150/2024  - DT 409/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016273 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23803/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B426514065 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.10  DEL 01/11/2024 PROT. N. 24550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22/10/2024 - GRUPPO ERAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - PROT.23021/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/2024 DEL 24/10/2024 - PUNTO VERDE SRL - PROT. 23825/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-PA DEL 23/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO- PROT. 23104/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 30/09/2024 - TARGA SYSTEM SRL - CIG.N. B2E527060C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921529 DEL 14/10/2024 PROTOCOLLO N. 22320 DEL 15/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024 (PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 12 DEL 08/02/2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 02/10/2024 TRE ERRE SRL - CIG ZF12E746DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CUP H23H20000210002 CIG B41F00FF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010547069 DEL 16/10/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. 22920/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONI D'ITALIA APS - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 22/10/2024 - MERCATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 5058/2024 CGT II GRADO R.G. 6692/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP 134 - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300264 DEL 22/10/2024 - MERCATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 9784/2022 CTP ROMA R.G. 984/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI OMESSO - PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO NOTE DI CREDITO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 21/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REVISIONE E LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA CINGANO - CIG B40E236FA2 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLO FERRETTI  LIQUIDAZIONE FATTURA 6/24 DEL 18/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT COSE DEL 24/04/2024 - RIF. 2024/000254 PROT. 11567/2024 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 24270 DEL 29/10/2024 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52-FE DEL 07/10/2024 - SIA GARDEN SRL - PROT. 22779/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921530 DEL 14/10/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E64 DEL 02/10/2024 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DATA SPETTACOLO BURATTINI - RIF DET 262/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICAMANDO SAS FATTURA N. 486 DEL 10/10/2024 - CIG B2A6132BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 31/12/2024  - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CIG B2F7964D36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130266 DEL 31/05/2024 E FATTURA N. 0002130402 DEL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B4154BAFF6 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SEND CON SERVICE NOTIFICATION HUB - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA MAGGIOLI S.P.A. – CIG. B3F611B315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502623222 DEL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-152293 DEL 26/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA LAGO - CENTRO STORICO, AFFIDAMENTO ALLA SAC MOBILITA S.R.L. - P.IVA 09571031005 – CUP NON NECESSARIO – CIG B40E55FB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPOSTIERA DI COMUNITA’ - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO ALLA  DITTA SAEC GROUP SRL -  CIG B40E239220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - FATTURA N. 110/PA DEL 16/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 30/08/2024 PROTOCOLLO N. 0019686 DEL 12/09/2024 G.M.G. COSTRUZIONI CIG B1135610AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA PAFOM  - AFFITTO SALA EVENTO E SUPPORTO TECNICO REGIA PER INCONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/R DEL 27/12/2023 PROT N.0026091/24 CIG Z1B3DEB04E - B33ED3BD5D  DT 831/2023 E SUA INTEGRAZIONE DET 564/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PARZIALE (PART/TIME 18 ORE SETTIMANALI) DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SU SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTARIA ESPOSTO DI ALBERTO ESPOSTO - MATERIALE CONFEZIONAMENTO PESCHE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1155 DEL 03/08/2024  PROT N.0020152/2024 CIG. N.B2ECEB4225  - DT 508/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" INTEGRAZIONE  DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003454 DEL 20/08/2024 -PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149400 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149401 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 SCHEDE SIM DATI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9 – LOTTO 1 – SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE” – VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/03 DEL 30/972024  VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZA E LA RIMOZIONE DI GRAFFITI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B3FE7152B0 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO TECNICO - CUP NON NECESSARIO - CIG B4007C7DD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400518/2024 POLIGEST SPA - NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 226-5 DELL'8/10/2024 ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856 DEL 31/8/2024 "GLI ANNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.  INDIVIDUAZIONE DEI SITI PRIORITARI DA SOTTOPORRE AD AZIONI DI MONITORAGGIO PERIODICHE. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG B40548E9A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17403/S DEL 30 SETTEMBRE 2024 A GRAFICHE E. GASPARI SRL - DETERMINA 493/2024 - CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA DITTA VISALIA ENERGIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002124769 CIG B1181E5532 - SERVICE ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA FATT N 418 DEL 30/09/2024 CER N 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3776/2 DEL 30//09/2024 CER 200201 Z9C3DCEACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.298 DEL 30/09/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL  07/10//2024 -    CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E RIPRISTINO BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALLA DITTA EDIL MO. DI. S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B3E7A9AB4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B3A0223A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30/09/2024- DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CONNETTORE ANTENNA WI-FI  PER STRUMENTAZIONE LETTURA TARGHE - TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B3F5AAF668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 31/08/2024 CER 200127   CIG ZD33DCE8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMEL S.R.L. P.IVA 01784630814: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2024-1121 DEL 07/10/2024 PROT. 21626 DELL'08/10/2024 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE “L'UFFICIALE ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO SCRITTURA PRIVATA, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, ATTO PUBBLICO, ALLEGATI AL CONTRATTO DISCIPLINA FISCALE DEL CONTRATTO E DEGLI ALLEGATI”  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 509  DELL'11/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 08/10/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE "SERVIZIO QUESITI OMNIA" PER L’UFFICIO DEL PERSONALE – AFFIDAMENTO ALLA SOC. GRUPPO GASPARI SRL – CIG. B3F5A20068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.400459 DEL 9/)/2024MESE DI AGOSTO RSA  POLIGEST S.P.A. NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2024 DEL 14/8/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IN VIA MOLE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B3E9DCD76C - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON  DET. 262 DELL'11/05/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5644/2024 E N. 5748/2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON  DET. 251 DEL 9/5/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/2024 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N.  B3EA9863EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - FATTURA N.102/001 DEL 29/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INCARICO SOCIETÀ GB SAPRI SPA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEGLI ATTI ACCERTAMENTO TARI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ANNI 2018-2023 E IMU OMESSO VERSAMENTO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO, LUCI E MONTAGGIO PALCO A SUPPORTO DEGLI EVENTI SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 20/09/20244 PROT N.0020367/24. CIG B2EE242539 - DT 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221025133516569060000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0067125822701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIMI MUSICALI ETS ASD/APS - SPETTACOLO "RESIDANCE" DELL'8 SETTEMBRE 2024 - SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/FE DEL 30/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE345AF3 - DT 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE POLVERE SNC DI POLVERE MARIA &amp; C  - LUMINARIE SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURANR. FPA-86 DEL 27/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE2E3A14 - DT 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002131056 PER SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9E2F4A8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-FE DEL 27/09/2024 PROTOCOLLO N. 0021512 DEL 07/10/2024 I.M. IDROSERVICE SRLS CIG B1D42C01A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000023737 DEL 30/09/2024 - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (PROT. 0021166 DEL 02/10/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000023736 DEL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 62224267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447 DEL 01/10/2024 - EFIS ANTINCENDIO SRL - PROT. 21112/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 19145/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 02/10/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B35DFA0725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020915 DEL 27/09/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCIOTTI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SCIOTTI SALVATORE, ALDO &amp; C. - P.IVA 05498591006 – CUP NON NECESSARIO – CIG B3B6DA75A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1191 DEL 23/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020692 DEL 25/09/2024- CIG B2846B07A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22/2024/FE DEL 24/09/2024 PROT. 20693 DEL 24/09/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE NRG 26687/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 713 DEL 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO PER L’AGGIORNAMENTO E LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B374EC4081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916151631 DEL 30/09/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 21051/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 13/24 FPA DEL 26/09/2024 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONECIG B37532D42E- CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20433 DEL 23/09/2024 E FATTURA N. 5/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20432 DEL 23/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224000963 DEL 22/05/2024- PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA INDIVIDUALE LUPINI GIAN PAOLO  CIG B34E7BB579- CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221010083150674080000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0041010422701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001495 DEL 11/06/2024 - PAGOPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001928 DEL 20/06/2024 - PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SARA ASSICURAZIONI PER ATTIVITA' TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002180 DEL 10/07/2024 -PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO STRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002983 DEL 07/08/2024 - PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 18/09/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. B2E499359C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD "NETLEX"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 04/09/2024 - NUOVI ORIZZONTI SRL - PROT. 19141/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 20777/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTONIO POLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 20/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010481549 DEL 18/09/2024 - UNIPOL RENTAL S.P.A. - PROT. 20468/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 16/09/2024 - D &amp; D SERVICE S.R.L - PROT. 20234/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "CASTEL GANDOLFO IN LOVE. L'AMORE SECONDO LA MUSICA" - REALIZZATA NEI GIORNI 07/01/2024 E 10/02/2024 CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONE LAZIO -  E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 13/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19890/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 19/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031875 DEL 17/09/2024  PROT.0020148/2024  - DT 409/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE ANZIANI DI  PAVONA :  CONTRATTO DI LOCAZIONE 2024/2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIORI ELEONORA  - SPETTACOLO MUSICALE ARTISTA TONY GULLO - EVENTO SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 17/09/2024 PROT N.0026146/24. CIG B2EE2781CA - DT 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2024 PROT N.0020120/2024 - CIG B2F52FFE10 - DETERMINA 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO "CASTEL GANDOLFO IN LOVE" DEL 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1624007716 DEL 23/02/2024  PROT.0004443/2024  - DT 173/2024 E SUA INTEGRAZIONE DT 435/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE SETTEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.9  DEL 01/10/2024 PROT. N. 21069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N. 19598 DEL 11/09/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA- CIG B1B650FD8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B3508A2C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N.19527 DEL10/09/2024 CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA CIG B1FEF49714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25  APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONTRATTO  TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED ASP - CIAMPINO DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPPEGNO DI SPESA N. 689/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 CIG BOA9DD4443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430045542 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO N. 0019277 DEL 06/09/2024- LEASYS ITALIA SPA CIG Z152FBEB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28/08/2024 PROTOCOLLO 0018717 DEL 29/08/2024- WEPRO SRL CIG B2CE3D3C18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” . RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300133 DEL 28/05/2024- COOP 134 CIG ZBD39137E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 16/09/2024 - VISITA GUIDATA BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA FESTA DI SAN SEBASTIAANO 2024 - CIG B2EE324FB6 - DETERMINA N. 501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER L’INTERVENTODI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B354CBD02D CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO 0019154 DEL 05/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&amp;ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004304/SP DEL 09/09/2024 RELATIVA A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 2° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 11/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19683/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B344DDDBCF- CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GEOIL SRL- CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA FATT N 384 DEL 31/08/2024 CER N 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&amp;ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22162/SPLIT N CIG B267E1F269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA- CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. CIG 6059111891- DITTA S.I.S. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23340/2/2DEL 31//08/2024 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – ACCERTAMENTO CASSA DEPOSITO E PRESTITI CAP E 60210 CAP U 30134 BILANCIO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA – CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 522 DEL 17/09/2024 “ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006” PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000393 DEL 31/08/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 150/PADEL  05/09/204/08/2024 -   CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO - ESIBIZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA IL 26/08/2024 PROT N.0019554/24. CIGB282321F9D  - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005314 E 2024120005315 DEL 06/09/2024 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N. 831/2023 IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO "LA VIOLENZA DI GENERE" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - FATTURA N. 105/PA DEL 02/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19711 IL 10/12/2004, RIF. UTC 238/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502549929 DEL 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19712 IL 10/12/2004, RIF. UTC 239/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 566.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE "IDEACARD" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B345750809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005010 E 2024120005011 DEL 12/08/2024 ABACO S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE COMUNALE N° 382 DEL 09/07/2024, INERENTE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 03/09/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI LODEVOLE SERVIZO A DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909352 DEL 23/07/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "INCONTRA LE ECCELLENZE" - REALIZZATA DAL 26/12/2023 AL 07/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 30/08/2024 - MV SRL - PROT. 18824/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012856 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA RCTO 5044316FQ - PERIODO ASSICURATIVO 30/10/2024- 30/10/2025 - SARA ASSICURAZIONI SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012487 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18547/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012760 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18546/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL  GANDOLFO" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012898 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18544/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012688 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18543/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012612 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18541/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012770 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18540/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL CPI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA M. SERRA-LAGHETTO – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. B32E244EEF– CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY &amp; FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00).RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE FRANCESCOPAOLO D'ELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE PASQUALE SARAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER - PERIODO DAL  01/05/2024 AL 31/07/2024 -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0025 - AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – ILLIAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0024 DEL 29/08/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. - CIG B068A5664F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO AL 31/12/2024 RETTIFICA DETERMINA 425 DEL 29/07/2024 PER ERRORE MATERIALE CUP H29I24000370006   CIG B32D891DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA B. M. - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 477 DEL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/24 DEL 30/07/2024 PROTOCOLLO N. 0017116 DEL 31/07/2024- CIG Z19321FB17 ING. MOSCATELLI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047. RETTIFICA DETERMINA N. 499 DEL 05/09/2024 – NOME SERVIZIO SBAGLIATO, TRATTATIVA E CAPITOLO DI IMPUTAZIONE CORRETTI. NOME CORRETTO “RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI 4 (QUATTRO) SERVER ALLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO – CIG B32EE575B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07/08/2024 (2 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PRIMIZIA  - FORNITURA PESCHE AUTORITÀ SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 DEL 05/08/2024 PROT N.0017545/24. CIG B285DC0FC8  - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B322B5699A- CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400391/2024 POLIGEST SPA - NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL  GANDOLFO" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/2024 DEL 22/7/2024 STUDIO AOR AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400407VDQ04 DELL'8/8/2024 POLIGEST SPA MESE DI LUGLIO RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B3275EF8F2 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN PIAZZA CAVALLOTTI – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B329CDFACC – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 31/7/2024 BRIO GROUP - BARI SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA PUBBLICO INGRESSO COMUNALE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA SAIR N. 5246 DEL 20/5/2024 N. 5409 DEL 24/6/2024 N. 5502 DEL 19/7/20024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE GUASTI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZAZZIONE LOCALI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. B329C380FF – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PARTECIPAZIONE AL ‘’FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA’’ MESSO A DISPOSIZIONE DA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/FIO DEL 9/7/2024 FIORE DEL DESERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BIORISTORO N.665 DEL 22/7/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 20/09/2024 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NENECESSARIO - CIG B319F9015F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5246/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGEL SAT VIGILANZA SRL - FATTURA N. 2024-V1-8877 DEL 01.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG B319F9015F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 30/08/2024 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA CUP H22F11000670004 CIG B1135610AC- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6213922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141514 DEL 31/07/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624027136 DEL 13/08/2024 - PROT N. 0018166 DEL 19/08/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER COVER BAND 27/04/2024 -  MANIFESTAZIONE CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI"   (DETERMINA N. 226/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010470403 DEL 16/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18182/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2024 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  12 DEL 25/01/2024 -    IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136/PADEL 07/08/2024 -   CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA FATT N 355 DEL 31/07/2024 CER N 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002077 DEL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001291 DEL 16/07 DEL 31/07/2024  PERIODO 30/04/2024 29/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2874/2 DEL 31//07/2024 CER 200201 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO TRASMISSIONE DATI ILLUMINAZIONE E SICUREZZA ALLA DITTA INN.ECO. SYSTEMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000353 DEL 31/07/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA – SCUOLA LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG  B310931A48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30/06/2024 CER 200201 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI FINO AL 31/12/2024. ACQUISTO SU MEPA. CIG. B2FDF94124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010426106 DEL 12/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18167/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.O.A.L. SRL - ACQUISO PESCHE PER SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10776 DEL 26/07/2024 PROT N.0016674/2024. CIG B2825CA19C - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISIT CASTEL GANDOLFO APS - VISITE GUIDATE BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL  09/08/2024  PROT N.0018143/2024. CIG B28223F520 - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B309B999BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2024 – ANUTEL RINNOVO  QUOTA  ASSOCIATIVA  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_24 PROTOCOLLO 17977 DEL 13/08/2024 - ELETTRICA PETROLATI CIG B1B23690D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0579 DEL 09/08/2024 PROTOCOLLO N. 17873 DEL 09/08/2024 MEDIA GRAPHIC SRL- CIG ZB734891BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 44,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO (C.F. E PARTITA IVA 06363391001), PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA “RICHIESTA DI FRAZIONAMENTO RM0025358 DEL 17/01/2019, CASTEL GANDOLFO, FOGLIO 2, PARTICELLA 764”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD CIRCO SVAGO - PERFORMANCE ARTE DI STRADA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 09/08/2024 PROT N.0017912/2024. CIG B2770CA3EE - DT 403/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - ADDOBBI FLOREALI EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 372/2024DEL 07/08/2024 PROT N.0017980/2024. CIG B2824493E5 - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N.328 DEL  14.06.2024 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00.PER INESATTEZZA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PA-00610 DEL 29/03/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG. B09BF012E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/01/2024 - 30/04/2024 - 06/06/2024 - 18/07/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A27/2024 DEL 09/08/2024 PROT. N. 0017914/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023 E CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017547 DEL 06/08/2024 - FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.  (DETERMINA N. 123/24 - CIG. B0AAD7F23F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 900 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N B2FF6D2F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07/08/2024 COMMISSIONE PAESAGGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/001 DEL 08/08/2024 - EKOGEO SRL - PROT. 17874/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>E&amp;G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017695 DEL 06/08/2024 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE 0 (DETERMINA N. 834/24 - CIG. Z8A3948608).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE "L'UFFICIO ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1015_A 2024 DEL 31/07/2024 GESINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER SAGRA DELLE PESCHE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2024  - NOTA DI DEBITO N.8  DEL 01/09/2024 PROT. N. 18888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502478615 DEL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 30/10/2024  - CIG B2F7964D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 02/08/2024 PROTOCOLLO N. 17340 DEL 02/08/2024 EDIL S&amp;P ROMA SRL-CIG B29FE7F8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/2024/FE DEL 31/07/2024 PROTOCOLLO N. 17192 DEL 31/07/2024- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL' AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 06/08/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/001 DEL 06/08/2024 PROT N.0017559/2024. CIG B2821672E1 - DT 433/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CUTLURALI E CERIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2024 FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 25/07/2024 PROTOCOLLO N. 0016722 DEL 25/07/2024- VITO CALDARINI CIG B222FBEC2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430040551 DEL 05/08/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 0017647/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - 7 E 8 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010419696 DEL 31/07/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 0017319/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI E CORRIDOI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3,- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2F373C531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17420 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 4235/22 IMU 2013-2014  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 273 DEL 18/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17419 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 1750/22 IMU 2012  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA RICHIESTA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 1503 IL 27/01/2022, RIF. S.U.E. 6/2022, PER  LA SANATORIA DELLE OPERE EDILZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N° 7 DEL 29/01/2008, REALIZZATE PRESSO L’IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA E DI RICEZIONE TURISTICA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, MAPPALE 14, SUB. 510, OGGETO DI PROCEDURA ESECUTIVA N. 341/2021 R.G.E.S. IMM.RI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 05/08/2024 - LIPINI GIANPAOLO - PROT. 0017500/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 2/10/2023  REP N. 3851     AVENTE AD OGGETTO:"CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO OEPAC"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 05/08/2024 - LUPINI GIANPAOLO - PROT. 17501/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE  ALLA PI.GRE.CO. SRL STP PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004272/SP DEL 02/08/2024 RELATIVA A  SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 1° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25/05/2024 REP N. 3857     AVENTE AD OGGETTO:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 01/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-24 - COMMISSIONE DEL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI P.S.C. A R.L. C.F. /P.IVA 05635821001 - CIG.B2E499359C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10/07/2024 (13 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-7805 DEL 24/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 18553/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1197/PA DEL 28/06/2024 DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OEPAC A PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO -  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE  ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA/ PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE  ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001137208 PER VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANMARCO CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 19/07/2024 PROT. 16416 DEL 22/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO N.R.G. 3865/2021 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 157 DEL 19/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARIANNA BUZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/24 DEL 18/07/2024 PROT. 16204 DEL 18/07/2024 SALDO COMPETENZE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA M.B. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.137 DEL 19/03/2024.  CIG B10210006F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLAB BUILDING S.R.L. - P.IVA 16578661007 – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA SITO ALL’INCROCIO SALITA SANT’ANTONIO IN RIFERIMENTO ALL’ AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “SICUREZZA IN COMUNE”, INDETTO DALLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA ED APPROVATO CON DETERMINAZIONE 21 GIUGNO 2024, N. G08278. ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG B2CE3D3C18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA 88° SAGRA DELLE PESCHE  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 29/07/2024 PROT N.0016887/24. CIG B27711951F - DT 403/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEANDRO GRILLO  - SPETTACOLO "IL VIAGGIO DI UNA BOLLA" NELL'AMBITO DI "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE N.4 DEL 26/07/2024 PROT N.0016864/24. CIG B2264AC9FB - DT 349/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. DITTA ELETTRICA PETROLATI CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO FASSI QUINTET - HENRY MANCINI PROJECT DEL 28/06/2024 "UNA PREIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"  - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015939/24. CIG B23FCB30FC - DT 364/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  UTENTE  IN RSA (PROT. N. 7768/2024) "GLI ANNALI"- CINETO ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12007/S DEL 13/06/2024 CIG B1D9656BD0 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.416/2024  PROT. N.14189/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.415/2024  PROT. N.7768/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO ORGAN TRIO E SYNCOTRIBE TRIO "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" 29 E 30 GIUGNO 2024 - FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015936/24. CIG B248C644EC - DT 364/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIORI ELEONORA  - CONCERTO "MIRCO &amp; GLI OTTAVA NOTA" SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24 DEL 25/07/2024 PROT N.0016704/24. CIG B277079117 - DT 403/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO PITTORI VIA MARGUTTA  - PRIMAVERA DI EVENTI  LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.0016774/24. CIG B1F91B7F9A - DT 319/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL – CUP NON NECESSARIO - CIG B2D30D7A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERZINA  - CONCERTO "FRANCESCO CHE SARÀ SANTO" NELL'AMBITO  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N° 15 DEL 06/06/2024 PROT N.0014444/24. CIG B1F901135F - DT 319/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. - DIRITTI D'AUTORE CONCERTO DI CAPODANNO  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1624003063DEL 19/01/2024 PROT N.0013677/2024. - DT 814/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO FOLKLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 DEL 23/07/2024 PROT N.0012848/2024. CIG B2771C423O - DT 403/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURANR. 57PA DEL 23/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE  INSERIMENTO UTENTE  IN RSA (PROT. N. 7768/2024) "GLI ANNALI"- CINETO ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9311/S DEL 29/05/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024-  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909353 DEL 23/07/2024 KYOCERA SPA- CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO:PROT. N. 1872/2024 E N. 4844/2024 ANNUALITÀ 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 DEL 19/07/2024 PROTOCOLLO N. 16404 DEL 22/07/2024- EFIS SRL- CIG B2641A8CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916132797 DEL 18/07/2024 PROTOCOLLO N. 16317 DEL 19/07/2024- CIG B1AC0EA8BA- KONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/FPA DEL 09/07/2024 PROTOCOLLO N. 16287 DEL 18/07/2024-SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CIG B16E9B7C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17/07/2024 PROTOCOLLO N. 16183 DEL 18/07/2024- (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3-ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001141 DEL 16/07/2024  PERIODO 01/07/2024 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE BELLI SRL AI SENSI DELL’ ARTICOLO 35 COMMA 18  E 113-BIS DEL D.LGD 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/ DEL 5/772024 GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURO GAS DI E. C. SNC- CUP NON NECESSARIO CIG B2C2E4CF02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 30/06/2024 - DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 6100/2023 NRG 460/2020 CORTE DI APPELLO DI ROMA; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E S.R. SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PFTE CON ACCERTAMENTI E INDAGINI CATASTALI IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A5F36876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - FATTURA N. 74/PA DEL 30/06/2024 E N. 75/PA DEL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE E DEFINITIVA IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A45B7E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120004175 DEL 12/07/2024 E FATTURA N. 2024120004176 DEL 12/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- APPROVAZIONE CAPITOLATO SEPCIALE DI APPALTO AMMINISTRATICO E BOZZA CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002132656 DEL 17/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502404021 DEL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO STIPULATA IL 23 LUGLIO 2024 TRA TELECOM ITALIA S.P.A. E BFF BANK S.P.A MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA  REGISTRATA A MILANO - DP I IL 31/07/2024 AL NUM. 61982 SERIE 1T NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IL 06/08/2024 PROT. N. 0017572/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALKIMIE SRL - FATTURA N. 685/2024 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000016080 DEL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2024 - CIGB272CD0B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT N. 632A_2024 DEL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024022020000711 DEL 17/07/2024 - ACEA ATO 2 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E G.C.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SIA GARDEN SRL – CIG B2B95C0C48 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24DEL 11/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - PROT. 15684/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01) ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG B2A4F0D282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4180/SP DEL 04/07/2024 PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO SERVIZI TPL ANNO 2023 - DET REGIONE LAZIO  G16670 DEL 12/12/2023 EX LR 30/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/271 DEL 04/07/2024 DI AUTOSPURGO DBM SRL "INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE CON CANAL-JET DELLE TUBAZIONI DI SCARICO E DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DEL PIAZZALE, ESEGUITO ANCHE TAGLIO RADICI CON APPOSITA FRESA ROTANTE, LAVORO ESEGU ITO IN DATA 13/05/24 PRESSO LA SCUOLA DI PAVONA LAGHETTO. CIG Z 103A31349L"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ALLA DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B1DBF485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136565 DEL 30/06/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B18A5EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTAVOCE  - CONCERTO "CASTEL GANDOLFO IN LOVE"  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.002961/24. CIG Z1B3DEBC12 - DT 841/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.568PA DEL 10/07/2024 CIG B1EA1B828D - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIBORSI TARI – UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 02/07/2024 - GAETANO LANGELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY &amp; FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 DEL 1/7/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA  41/24 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400357VDQ04 DEL 2/7/2024 POLIGEST S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.7  DEL 01/08/2024 PROT. N. 17225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F3 DEL 13/6/2024 ASP - CIAMPINO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N° 2 PEDALO’ SULLA SPIAGGIA DEL LAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29B2CC0A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30//06/2024 CER 200201 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RICAMANDO SAS - P.IVA 12180561008 – CIG. B2A6132BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000276 DEL 3/06/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'’ECONOMO COMUNALE DI PICCOLE SOMME PER L'ACQUISTO EBOOK L'ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 15/07/2024 - EDIL S &amp; P ROMA S.R.L. - PROT. 0015884/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/N DEL 12/07/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 15767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI  IMU – COMUNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09/07/2024 ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B2A02C0B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA  NR 17 DEL 09/07/2024 ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO CIG A00BC8530F CUP H26I22000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI IN VIA DEI PESCATORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&amp;P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29FE7F8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/24 DEL 29/06/2024 ALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 08/07/2024 -   CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO  AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 30/06/2024 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MERO ERRORE MATERIALE - EVENTO "CASTEL GANDOLFO IN LOVE" - DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 68/20 DEL 25/06/2024  EMERVOL SRL -PER ACQUISTO VESTIARIO  - PROTEZIONE CIVILE   N CIG B1C8793B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2023 IN FAVORE DEL "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CARLO FERRETTI FATT N 2/24 DEL 13/06/2024  PER INCARICO PROFESSIONALE E PER LA REDAZIONE DEL PP RECUP CENTRO STORICO   CIG Z11300FA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.68-FE DEL 09/07/2024 CIG B20B67862F - FE.MAR. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>88° SAGRA DELLE PESCHE - IMPEGNI DI SPESA EVENTI DEL SETTORE CULTURA 18-21 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54PA DEL 10/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA TRADIZIONI D’ITALI APS - C.F. E P.IVA (96455010585) – CIG B29D022615.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14713/S DEL 10/07/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI "ARCHITETTO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22:  N. 81 DEL 15/05/2024 N. 95 DEL 07/06/2024 -  N. 111 DEL 04/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2048.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 04/07/2024  - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. CIG B29F2DE000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER NUOVA VIABILITA’ IN VIA APPIA NUOVA, INCROCI VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B287A1A549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PA DEL 16/05/2024 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EKOGEO S.R.L. - P.I. 13440961004 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B2878257D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. F242278 DEL 12/06/2024 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B16E94808D:  N. 07195/S DEL 14/05/2024 - N. 017196/S DEL 14/05/2024 -  N. 07706/S DEL 15/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 200.000,00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER L’ANNUALITA’ 2024 PROROGA DEL CONTRATTO (REP. 3835 DEL 16/12/2020) AVENTE OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 04 DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021 STIPULATO CON LA SOCIETÀ SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006   CIG B27EC524E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 DEL 05/07/2024 - GEOIL S.R.L. - PROT. 15369/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - FATTURA N. 69/PA DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 03/07/2024 - (PROT. N 0014980 DEL 04/07/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/2024/FE DEL20/06/2024 PROT. 14990 DEL 04/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO DALLA T. S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL09/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG B29051CBC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG B29CBD1635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03/07/2024 - CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOC. COOP. - PROT 14983/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 06/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - PROT. 15202/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SPA DEL 24/06/2024 - PROT N. 14147 DEL 25/06/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 306/2024) CIG B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2024 - 30/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000016081 DEL 30/06/2024 - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (PROT. 0014818 DEL 03/07/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI  UTENZE ACEA  13-01.2024-13.03.2024 SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO FEB-MARZ 2024 ENI FEB- MARZ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25  DEL 26/06/2024 PROT. 14458 DEL 27/06/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 14058/2018  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430035859 DEL 03/07/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA  - SVINCOLO A FAVORE VILLLA DELLE QUERCE NEMI UTENTE P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM896 DEL 28/06/2024 - GRIECO SRL - PROT. 14984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE AL CONFEZIONAMENTO DELLE PESCHE PER LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE IN OCCASIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 14799 DEL 02/07/2024- CIG B136E75EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM2L3B60  "MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO" - CIG B27ADF6EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014598 DEL 28/06/2024- CIG 8161688600 DITTA IPOMAGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2024/2025   CIG B27EECD0E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 25/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014230 DEL 02/07/2024-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF- BELLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALLEGATI PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009283 DEL 21/06/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 14263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/N DEL 19/06/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 13923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER CONCERTO 20 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELL'88° SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414 DEL 30/6/2024 BRIO GROUP - MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI PER L'88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2024 AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916096558 DEL 28/06/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 0014791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F.  E Z.R. ANNUALITÀ 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691/PA DEL 30/06/2024 - BSF S.R.L. - PROT. 0014724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FE DEL 27/5/2024 ITALIA SOLUTIONS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI DEI LOCALI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE - 18-21 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 27/06/2024 - EDIL S &amp; P ROMA S.R.L. - PROT. 0014499/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-6703 DEL 27/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009580 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – EVENTI 88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009112 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0020 DEL 24/06/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA DEI PESCATORI N. 1 - CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. – CUP NON NECESSARIO – CIG B27DA1BCD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009578 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009081 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA (LEGGE 724/94) N. 37/2013 PROT.N. 18554 RIF.UTC. 76 PER REALIZZAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE E REALIZZAZIONE DI ANNESSO PORTICATO, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 8 P.LLA 1013, SITO IN VIA PIETRARA, CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009194 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014264/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009270 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014262/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2024PA DEL 24/06/2024 DI LATTANZI MASSIMO - PROT. 0014074/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOINCARICO DI REVISIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO - ADEMPIMENTI ARERA -  CIG B276F18DC5 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 CUP H29I24000350006 CIG B26C7FE841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 12/06/2024 PROTOCOLLO N. 13673 DEL 18/06/2024 DITTA MPN IMPIANTI SRL- CIG ZBC3DD0CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_24 DEL 21/06/2024 PROTOCOLLO 14064 DEL 24/06/2024- EFFEGI SRL CIG ZA43CBFD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 176/E DEL 16/05/2024  - MONSIGNOR SRL - CIG. B166F02950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO COLLI ALBANI ODV CON MEZZI E PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO PER EVENTO 12 - 14 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIAGETTI &amp; PARTNERS STUDIO LEGALE, AVV. GIANLUCA ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  134 DEL 18/06/2024 PROT. 13738 DEL 18/06/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 1768/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 321 DEL 07/06/2024.  CIG B20704BCFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129977 DEL 31/05/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  74/2024   DEL 07/06/2024 PROT. 12896 DEL 7/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 16871/2023 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/02/2024.  CIG B0A91F0446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 387 DEL 10/07/2024 - INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 14/06/2024 - VETRERIA PETRILLI SRLU - PROT. 0013447/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG. B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2023. DITTA KIBERNETES SRL - CIG B267E1F269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118615 DEL 22/04/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400308VDQ04 DEL 10/6/2024 POLIGEST S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400223VDQ04 DEL 10/5/2024 POLIGEST RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG B1EA1B828D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 84 DEL 12/07/2022, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 202, 233 E 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. NN. 5125 E 5126/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO E SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B266F61800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.FT_PA/2 DEL 14/06/2024   PROT. 13616 DEL 17/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 3515/2020 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4646 DEL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 13/06/2024 - PROT N. 0013439 DEL 14/06/2024 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "MA.GA". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 03/06/2024 PROTOCOLLO N. 13138 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL'INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 203 E 235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 03/06/2024 GEOIL SRL PERVENUTA CON PROTOCOLLO N. 13137 DEL 10/06/2024- CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - C.F. E P.IVA 15080711003 – CIG B25B5A2FAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 13136 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2024  - NOTA DI DEBITO N.6  DEL 02/07/2024 PROT. N. 14684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COMUNALE E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALLA DITTA EFIS S.R.L. - CIG N. B2641A8CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003537 DEL 11/06/2024 E FATTURA N. 2024120003538 DEL 11/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI -VASTARREDO SRL FATTURA N. 379 DEL 30/4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 31/5/2024 BRIO GROUP - BARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 10/6/2024 - OEPAC MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25  DEL 03/06/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0012578 DEL 04/06/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DOVUTE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZE E DISPOSTITIVI GIUDIZIALI FAVOREVOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1888/2 DEL 31/05/2024 CER 200201MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E SOSTITUZIONE  SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 -  SECONDO DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G08772 DEL 1/7/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 99 DEL 07/06/2024 - MAGGIO  CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 31/05/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000216 DEL 31/05/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA SOGGETTA A RITENUTA D’ACCONTO, RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ALL’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL DECRETO LEGGE 69/2024 “SALVA CASA”. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2549DCFAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001448 DEL 31/05/2024 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2024. CIG B229CD309E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300131 DEL 27/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERG PHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 29/05/2024 - CER 160216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"  DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAUTICAPIU' DI MANCINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 06/06/2024 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COVER DI RICAMBIO PER GLI STAND DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA M-GROUP S.R. - C.F. E P.IVA 02929480602 – CIG B242548E3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/05/2024 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUTORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 594 DEL 13/10/2023. APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003051 DEL 14/05/2024 E FATTURA N. 2024120003052 DEL 14/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 122-5/2024 DEL 5/6/2024 ASSOHANDICAP  - RIABILITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/5/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30 DEL 9/5/2024  IL FIORE DEL DESERTO - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE" CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 03/06/2024 - PROT. 0012884/2024 - EFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI CONTABILITA’ RELATIVI AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO” ESEGUITI DALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2024PA DEL 11/06/2024 - PROT. 0013189/2024 - LATTANZI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 RENDICONTAZIONE FINALE -  CUP H26D18000300002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2024PA DEL 10/06/2024 - PROT. 0013128/2024 - LATTANZI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE LACUALE, LOTTO 10, VIA SPIAGGIA DEL LAGO- CASTEL GANDOLFO (RM), AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2022, ART. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010900062 DEL 30/05/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/240002597 DEL 09/02/2024 - CIG Z353D0711B - DET. 631/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL  - CIG. B245D5F7AC – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102876 DEL 29/01/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE RENDICONTAZIONE FINALE -   CUP H24H18000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-0CEL DEL 31/05/2024- F.LLI CAROSI &amp; C. SRL PROTOCOLLO N. 12675 DEL 04/06/2024- CIG B1BBFE1012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE- RENDICONTAZIONE ALLA DATA DEL 27/06/2024- FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO- CUP H29E19000220006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 12435 DEL 03/06/2024 SAC MOBILITÀ SRL CIG B136E75EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AL RESPONSABILE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B2424161BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001123828 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SISTEMA J-CIM SU SICRAWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA ALLA PROROGA RILASCIATA IN DATA 21.06.2024 PROT.N. 14048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISTIANO CONSOLI - CONCERTO "CASTEL GANDOLFO IN LOVE" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/001 DEL 05/06/2024 PROT N.0012848/2024. CIG ZE83DF5173 - DT 840/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024- APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2024 "SISTEMA CASTELLI ROMANI" - DET. 310/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000000583/0/002  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 583/2022 PROT. N. 10344 DEL 09/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/PA DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO 12430 DEL 03/06/2024 - BSF SRL - CIG Z0E3B68787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – SPETTACOLO DI STRADA IN PROGRAMMA 22 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502329895 DEL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT SRL - FATTURA N. 632A_2024 DEL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AGLI EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 03/06/2024 - LUPI ROTTAMI SRL -- PROT. 12567/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - PROT. 0012415/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 22 GIUGNO 2024 "LA NOTTE ROMANTICA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 PROTOCOLLO N. 12415 DEL 03/06/2024-DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C.- CIG B0DCD8FDBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE DEL GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEI "FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_24 DEL 28/05/2024 PROTOCOLLO N. 12070 DEL 28/05/2024- ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG B11D507FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO  "L'IMPOSTA DI SOGGIORNO" - DELFINO&amp;PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5495 DEL 26/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300132 DEL 28/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024112309 DEL 23/04/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG. ZFA3D9F4BE /Z593CF15EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – MANCATA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 27/05/2024 PROTOCOLLO N. 0011968 DEL 28/05/2024 ALLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL- CIG ZA43C8F9B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1"ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/820 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO N. 11465 DEL 21/05/2024- DIGITALPA SRL CIG B18599A31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO 11446 DEL 21/05/2024 ALLA DITTA TRE ERRE SRL - CIG Z4E3CF46EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA  TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D)  - PROFILO PROFESSIONALE DI " FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE" -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 05/02/2024 - PROT. N. 2834 DEL 06/02/2024 R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 07/03/2024  PROT. N. 5452/24  E N. 56  DEL 12/04/2024 PROT. N. 8329/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 6/24 DEL 27/05/2024 PROT. 11948 DEL 28/05/2024 A SALDO COMPETENZE CONSUELNZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 319/2021, 557/2021 E 587/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122741 DEL 30/04/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNI 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/200000765 DEL 22/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B21BE7B4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE  LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300107 DEL 29/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA AL FINE DELLA CREAZIONE DI PISTE SAGGI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO CIG B222FBEC2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 29/05/2024 - MDS S.R.L. - PROT. 12148/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024109 DEL 06/05/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 10198/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VETTURA AD USO POLIZIA LOCALE TRAMITE ACCORDO QUADRO - VEICOLI IN NOLEGGIO 10 – LOTTO 5 – VEICOLI SPECIALI AD USO POLIZIA LOCALE – CIG B138274F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 05/2024 PER GARE 16 GIUGNO - 21 LUGLIO - 2,3,4, AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 299 DEL 30.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430017856 DEL 03/04/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 7647/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E  COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 -CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 7/5/2024 OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. CIG B20B67862F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURANR. 11844/16/10 DEL 20/05/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA HARDWARE 2024 CIG B100BCBD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 18-FE DEL 17/05/2024 PROT. 11269 DEL 20/05/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 7661/2017 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 37 DEL 16/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879507 DEL 29/01/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 67/2023 E 283/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 150.000.00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI  – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893670 DEL 22/04/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 283/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 08563/S DEL 20/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.5  DEL 01/06/2024 PROT. N. 12472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 E PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE INCIDENTALE -   GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 30/05/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B20704BCFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM717 DEL 20/05/2024 - PROT. 0011491/2024 DEL 21/05/2024 - GRIECO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 926 DEL 14/05/2024 PROT. 11266 DEL 20/05/2024 SALDO SPESE MEDIAZIONE N. 19/2024 PROMOSSA DA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.211 DEL 18/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 298 DEL 30/05/2024; AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>KATIA DE BENDICTIS - RASSEGNA "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" RIEVOCAZIONE 4 MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06/05/2024 CIG B13B8FE10D - DT 197/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 6 GIUGNO E DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. CIRCO SVAGO - RASSEGNA "UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" EVENTO "UN PARCO GIOCHI TUTTO DI LEGNO!" DEL 13/04/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 29/04/2024 CIG B13BA189C1 - DT 197/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 448 DELL'8/08/2022 A FAVORE DELLA DITTA R.C.O. SRL P.I. IT0638321009  - CIG. N. ZIF1F6D546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER RISTORO, ALL'IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/05/2024 PROTOCOLLO N. 10556 DEL 13/05/2024 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.- CIG B038CF2781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 15851481000– CUP NON NECESSARIO – CIG B1FEF49714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA 02/2024 DEL 09/05/2024 PROTOCOLLO N 10432 DEL 09/05/2024- VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL- CIG Z7B3DD0C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.1 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B2015E1052 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 06/05/2024 PROTOCOLLO N. 10066 DEL 07/05/2024 DITTA GIAN PAOLO LUPINI- CIG B16DA3A420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO TARIFFA DI ACCESSO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DITTA ECOSYSTEM  ANNI 2021 -2022 -2023. CIG  9567204280 -  8890246F12 -  Z79393C533 -  ZBE3B74718 - Z6D346160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 30/04/2024 PROTOCOLLO N. 9699 DEL 30/04/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL- CIG A00AA825F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E   CUP H22E22000470006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SPORT E SALUTE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 17/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2024 IN FAVORE DEL "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 023 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2024-01/07/2026 CIG B1FA5D5986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 022 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCO TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. FPA 2/24 DEL 14/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502255659 DEL 30/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALKIMIE SRL - FATTURA N. 392 DEL 22/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0016103/2023 DEL 02/08/2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. (CONTRATTO CIG. B014F5AF4B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE CARRELLO E MOTORE DI UN GOMMONE -CIG B1F6E9F9C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/03 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/F3 DEL 30/4/2024 ASP - CIAMPINO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DELL'8/4/2024 OEPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMMONE PROTEZIONE CIVILE  - CIG B1EFC526D7 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL DISTINTIVO DI GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001044 DEL 30/04/2024 - CER 1701407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 30/04/2024 - FATTURA 128 DEL 30/04/2024 CER 200127 CER 200128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2024 PER GARE 01 E 02 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 30/04/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1514 DEL 30/04/2024 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 30/04/2024 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE" CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL CIG B1BBFE1012 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 07/05/2024 - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/240000584 DEL 23/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO CIG-B1C8793B44  E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG-B1D885B257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DI PARCO IBERNESI E ZONA SAN PAOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPI ROTTAMI SRL  CIG B1D564B23E - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 175 DEL 31/03/2024 . CER 200301  MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/698 DEL 29/04/2024 PROTOCOLLO N. 9562 DEL 29/04/2024- DIGITAL PA CIG B0E90C98E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D &amp; D SERVICE SRL - CIG B1D3A7E11C - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B1D9656BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 DEL 30/4/2024 BRIO GROUP - BARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 88 DEL 14/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 81 DEL 03/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 287 DEL 27/05/2024 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 CIG B1D489842C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893671 DEL 22/04/2024 PROTOCOLLO N. 9069 DEL 23/04/2024- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 274/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 29/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B1D489842C- CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03/05/2024 - PROT N. 0009960 DEL 03/05/2024 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "MA.GA". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI VIABILITA’INGRESSO SCUOLA A RIDOSSO DEL MURO DI CINTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA SITA IN LOCALITA’ ‘’MOLE’’ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. S.A.S.  - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO  – CIG B1D5A11F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OEPAC ESPLETAMENTO GARA CON IL CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010241500002822 DEL 18/04/2024 PROTOCOLLO N. 8870 DEL 19/04/2024- ARUBA PEC SPA PER ACQUISTO SIM CNS E  KIT FIRME DIGITALI - CIG B0C932CD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 06/05/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0010064 DEL 06/05/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2024 - CIG ZDD298DF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 03/05/2024 - ERCOLANI GROUP SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG: B1C8793B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. B1D523EA79 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/PA DEL 30/04/2024 - BSF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006226 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALLA PI.GRE.CO. SRL  PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE CALDAIA  -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.M. IDROSERVICE S.R.L.S.  - P.IVA 16235091002 – CUP NON NECESSARIO  – CIG B1D42C01A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006048 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006339 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006358 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005821 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DEL CANNETO LIMITROFO ALLA STAZIONE VILLETTA IN VICOLO DEGLI STAZI– CIG B1B394284B - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006216 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) – PRESA D’ATTO PICCHETTAMENTO DEI LOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005944 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 20/01/2024 "RINNOVO SERVIZIO AFFRANCA POSTA CON POSTE ITALIANE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 23/04/2024 - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURANR. 9600/16/10DEL 29/04/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 CIG B100BCBD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA  CUP H51F22010770006  CIG B1B6EAFEE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 24/04/2024 - ED.GA. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIALE PIO XI 43 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA : ITALIA SOLUTIONS - ARICCIA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/2024 BIORISTORO - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.400154VDQ04 - N. 400169VDQ04 - N.400172VDQ04 DEL 18/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 31/3/2024 BRIO GROUP -BARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL 08.11.2023. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO APPROVAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE - CUP PROGETTO H28H22000450006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916066993 DEL 29/03/2024 PROTOCOLLO 7216 DEL 02/04/2024 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI- CIG Z5938CDD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/PA DEL 29/03/2024 PER CORSI DI FORMAZIONE ALLA SOCIETA' CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA- CIG Z003DF5B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO   Z.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/001 DEL 24/04/2024 - EKOGEO SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2024 DEL 19/04/2024 - GE.CO.S.- GESTIONE COSTRUZIONI SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B1B650FD8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 SERVER BACK UP (APPLIANCE PROMETIS) DALLA DITTA FLAG S.R.L. - CIG B1AF5A5C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1003 DEL 31/03/2024 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 133 DEL 31/03/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 18 E 26 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 08/04/2024 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI SRL - CUP NON NECESSARIO CIG B1B3AD2264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000351 DEL 31/03/2024 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. AMICI DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTO NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2024-FE DEL 02/04/2024 CIG Z2F3DEB2C1 - DT 835/2023 E DT 146/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B1B23690D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIRENE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 278 DEL 12/04/2024 - MOSTRA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARDINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 248 DEL 14/05/2024.CORREZIONE REFUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA" – SOC. HERA COMM S.P.A. - CIG. MASTER 98526052DB – CIG DERIVATO B19BCF41F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCO MARROCCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 11/04/2024 - PATRIZI GIAMPAOLO DET. 171 DEL 04/04/2024 - PROT. 6075  DEL 15/03/2024 -  RILEGATURA REGISTRO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG B1A2D63A69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO 7032 DEL 28/03/2024- ANTINFORTUNISTICA GIST SNC-CIG B097C8016B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG N. B1AC0EA8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120002424 DEL 16/04/2024 E FATTURA N. 20241200002425 DEL 16/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVICE ELABORAZIONE PAGHE 2024; AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B1181E5532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE - AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115419 DEL 31/03/2024 . MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 02/2024 – RICHIEDENTE COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO   F.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53-54-55/2024 GIOMI CARE SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B1A748B2BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 15/04/2024 GEROPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 1707 E 1710 DEL 12/03/2024 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA DEL PLESSO LAGHETTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG B180C257B4- CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7041 DEL 31/03/2024 OLIVETTI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL RELAZIONE REVISORI RENDICONTO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL – CIG B1A3263AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI S.P.A. FATTURA 9502180941 DEL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2045.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 29/03/2024 GEROPA SRL SUPPORTO GESTIONE CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2047.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  NUOVA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5809/16/10 DEL 21/03/2024 HALLEY INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA SIG.RA C.D.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000847 DEL 31/03/2024 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0008368/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134  LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300085 DEL 28/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE APRILE 2024  - NOTA DI DEBITO N.4  DEL 02/05/2024 PROT. N. 9773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.369/PA DEL 30/03/2024 - BSF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 11/04/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/F3 DEL 31/3/2024 ASP - CIAMPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° " ECONOMICO FINANZIARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 09/04/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. -CIG. N. ZAA3DED3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE SCHEDE DI INTEROPERABILITÀ TRA OBBLIGHI E FACOLTÀ” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B18599A31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - P.IVA 08708671006 – DEI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) - CIG B17EEECA2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.400088VDQ04  E N.400108VDQ04 DEL 5/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DELL'8/4/2024 - IL FIORE DEL DESERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2044.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 DEL 02/04/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0007449 DEL 03/04/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL. - CUP NON NECESSARIO-CIG B16E9B7C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 08/04/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO PER L’INTERVENTO IN DIFFORMITÀ DALLA L.E: 27/1961 ED OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 05/04/2024 - EFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO N. 6956 DEL 28/03/2024-GEOIL SRL PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-CIG Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO E PULIZIA TERRENI COMUNALI E CIGLI STRADALI LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO- CIG B16DA3A420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 26/03/2024 PROTOCOLLO N. 6853 DEL 27/03/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024- CIG A00AA825F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.2 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B1416C329A – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/03/2024 PROTOCOLLO N. 6582 DEL 25/03/2024 DITTA NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI- CIG ZC63C2AE25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18/03/2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2657/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5966/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 227 DEL 29/04/2024.CORREZIONE REFUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 11/03/2024 ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONE DI SONIA MARIOTTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG- CIG B09A521896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B16E94808D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000007042 DEL 31/03/2024 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PROT. 00007314 DEL 02/04/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 438 DEL 25/03/2024 PROT. 0006850 DEL 27/03/2024 QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 85 DEL 20/02/2024.  CIG B103FCA5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNA PRIMAVERA DI EVENTI" COVER BAND 27 APRILE 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/3/2024 ASP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. B15CA969E5 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916066993 DEL 29/03/2024 - KONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 27 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 3925/SP DEL 21/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI ANNUALITA’ 2024, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024022528 DEL 25/03/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 21/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA PULITURA E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI: INTERVENTI ESEGUITI IN CASO DI EMERGENZA SUL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 29/02/2024 - CER 200127-200128 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA  SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 E DELLO STATO PATRIMONIALE - CIG. N. B1463E8BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400000197 DEL 29/02/2024 - CER 200303 - COMPRESE LE ANALISI - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V000549 DEL 29/02/2024 - CER 170107 - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 124 DEL 29/02/2024 - CER 200301 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 29/02/2024 - CER 200307 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO ANNO 2024 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MUNITO DI QUALIFICA DI AGENTEDI P.S. E IN OTTEMPERANZA AL MANIFESTO UITS 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI C.F./P.IVA  87004450588- CIG. N. B15AB02AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA ANGEL SAT VIGILANZA S.R.L. - C.F. E P.IVA 05508851002 – CIG B14E16BF51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 DEL 29/02/2024 E FATTURA N. 578 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2218/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5858/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 06/03/2024 - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N. 167 DEL 29/03/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300040 DEL 28/02/2024 - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVR SPA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400000148 DEL 26/02/2024 CER 200303 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SPESE MEDIAZIONE E APERTURA TAVOLO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3852/SP - 3853/SP - 3854/SP - 3855/SP - 3856/SP - 3857/SP - 3858/SP DEL 22/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE SPA - FATTURA N. V0-32534 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 554 DEL 27/09/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMIO PAGATO E NON GODUTO VEICOLO TARGA YA104AC GB SAPRI- ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALKIMIE SRL - FATTURA N. 206/2024 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS SPA - FATTURA N. 560/PA DEL 05/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2024-2025 - CIG: B1382927FE - G.B. SAPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA PETROLI SPA - FATTURA N. 9502106820 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N.2034 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER LA FIGLIA NATA IL 08/06/2014 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 24PA-00289 DEL 29/02/2024 E FATTURA N.  24PA-00290 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IRTEL SRL FATTURA 3E-2024 DEL 09/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010884896 DEL 28/02/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C (AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA) E CIG B1253981D0 (INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110451 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110450 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 15/3/2024 IL FIORE DEL DESERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2024  - NOTA DI DEBITO N.3  DEL 01/04/2024 PROT. N. 7270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/2/2024 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. PERIODO 16/04/2024-15/04/2025. CIG BOA9DD4443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCILI FABIO CARTOLIBRERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 13 APRILE E 4 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000039207 - OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 511 DEL 07/09/2023 E N. 710 DEL 04/12/2023 - CIG B136E75EE5 – PROROGA PONTE SCADENZA CONTRATTO _ PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 1 LETTERA C _ CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/26 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO (14/9/2024 – 30/06/2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BOOK MEGA STORE SRL - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BRIO GROUP  - BARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME -  UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 7/3/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE SENTENZAÌE: N. 167/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIOE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 45-156-157/2021); N. 141/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 11472022); N. 3784/2024 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (NRG 26637/2022)  NEI GIUDIZI PROMOSSI DA SOC. SRL  - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 493/2021 - 64/2022 - 223/2022 - 714/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG B10235D0B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI CARNEVALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V00007 DEL 14/02/2024 PROT. N. 003680/24. CIG B038EEEAB7  - DT 46/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA V EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "CESARE DE SANCTIS" - CONCERTO "CASTEL GANDOLFO IN LOVE" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2024-FE DEL 19/02/2024 PROT N.003986/24. CIG ZBE3DF52E0 - DT 841/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 176 04/04/2024 CON OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI - NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO LUCI, PALCO E SEDIE PER "SAN SEBASTIANO" 2-3 SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 21/12/2023 PROT N.0025788/23. CIG Z6F3C4C29F - DT 502/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 14/03/2024 DITTA SAGIM APPALTI SRL PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA-CIG B08C45025B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430012865 - LEASYS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL  CIG. B11DD7EBEA - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430007328 DEL 05/02/2024 - LEASYS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 120/2024/FE DEL 29/02/2024 PROT. 5555/2024 DEL 08/03/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024.  CIG B0854DD9D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE ESAUSTE - CIG: B10D447F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024”, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2024 E DEL 04.01.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/PA DEL 29/02/2024 PROTOCOLLO N. 4961 DEL 01/03/2023 DITTA BSF SRL CIG Z0E3B68787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B1281F7611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 31/12/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2025, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 4777 DEL 29/02/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL -CIG A00AA825F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  1° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA - ASPETTANDO IL 2025 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE T.S.O. - LEGGE 23.XII.1978,  N° 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI BOLLINI VERD - GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL – CIG B11DA3AA07 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL'ART 54, COMMA 4, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LOCALI ANNESSI ALL'IMMOBILE SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL MESE DI MARZO 2024– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B11D507FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 27/02/2024 PROTOCOLLO N. 4572 DEL 27/02/2024 - ROSARI QUINTINO S.R.L. CIG ZEA3DD38B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IOSTUDIO" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164728 DEL 31/12/2022 DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DEL TRANSITO PEDONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMMINAMENTO SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN VIA DEL MARE, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIVERSAMENTO DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG Z713DE695C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000006100/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N.6100/2023, PROT. N.7555/2024 DEL 04/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 21/02/2024 - EDIL MO.DI. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI NELLA ZONA RELATIVA ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI. CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIRETTA AD UNA CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELLA DELEGAZIONE DI PAVONA SITA IN VIA MICHELANGELO N.4 DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG B10C0C345E - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 08/03/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0005539 DEL 08/03/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 29/2024 DEL 4/3/2024 PROT. 5122/2024 DEL 5/3/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIOPROMOSSO DA AJM DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/2/2024.  CIG B0A91F0446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP H22F11000670004 – CIG B1135610AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A DISCO ORARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB CIG B061F067B2 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002108586 DEL 27/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SRL - FATTURA N. 24PA-00288 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNIXXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA FRIENDS FRIENDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 23/02/2024 PROTOCOLLO N. 4607 DEL 27/02/2023- DITTA FRATINI MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTEL GANDOLFO IN LOVE: DIRITTI D'AUTORE - SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SPETTACOLO NATALIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LAGHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 21/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA-CIG Z0636ABAE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0003 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19/03/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LEGATORIA BABELE DI GIAMPAOLO PATRIZI P.I. 16764661001 - CIG. N. B103DDBD61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B0687FF7FF FATTURA  PA/2024/0002 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO PER L'ALLESTIMENTO DI SET CINEMATOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A DEL 5/2/2024 SOFIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE  EVENTI CALAMITOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020241000001290 DEL 5/2/2024 - OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE - PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 167 DEL 28 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 0002146912 DEL 31/10/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 0002154237 DEL 15/12/2023 - MAGGIOLI SPA - Z9E3D03720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA URBANISTICA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 0002156061 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE LIMITROFE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA IN VIA DELLE MOLE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA J.F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002801 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2017-2022 – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI. CIG N. B1038D9B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000048 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000047 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFENSTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000046 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000045 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PADRE VAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2023 - AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000044 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000043 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO. SENTENZA N. 5207/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO SEZIONE 8 - R.G.A. N.  6073/2019 – A FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO FORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA POTATURA DI ALBERI DI LECCIO A MARGINE DELLA SEDE STRADALE DI VIA PALAZZO PONTIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA" – SOC. HERA COMM S.P.A. CIG. 98526052DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 04/03/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DEDICATA AGLI STUDENTI SUL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI ANNO 2024 FUORI ORARI DI SERVIZIO. ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LA CELEBRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001158050 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI SPA- CIG ZC72FA1758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.583/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI (NRG 5000/2018) E DELLA SENTENZA N. 4909/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA (NRG 2722/2022)  NEI GIUDIZI PROMOSSI DA F.A.  - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 448/2019 - 40/2029 - 442/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 13/02/2024 PROTOCOLLO N.4573 DEL 27/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIERO CIG Z5E3DE0A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4899 DEL  23/2/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2024 -  CIG. B0E25FA4BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA N. 5282/2023 CGT IL GRADO LAZIO R.G. 865/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4725 DEL 19/1/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VICOLO DEGLI STAZI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERL LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA SULLA S.P. 216 MAREMMANA III^ INFERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 12_24 DEL 27/02/2024 - ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. - CIG. B0126FADC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3965/2022 CTR LAZIO R.G. 5270/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2042  A DECORRERE DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 07/11/2023 PROT. N. 22816/23 E 7 DEL 12/01/2024 PROT. N. 943/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 22/02/2024 - PROT. N 0004205 DEL 22/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002981 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. DA PARTE DELLA COTRAL S.P.A. PER “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL | RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO (RM)”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003092 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE NEL FABBRICATO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002839 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE ‘’ PIATTAFORMA TRASPARENZA PA’’ PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 33/13 " OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" AGGIORNATO DAL D.LGS. 97/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA "FESTA DI HALLOWEEN" PROGRAMMATA IN DATA 31 OTTOBRE 2024 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003011 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI APRILE  AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA " FESTA DI HALLOWEEN" PROGRAMMATA IN DATA 30 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002943 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B0DCD8FDBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DELLA BANDA CITTADINA "GIUSEPPE VERDI" DI TOSCOLANO MADERNO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1A DEL 22/02/2024 PROTOCOLLO N. 4410 DEL 23/02/2024 PE INTERVENTI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BETONELLE LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA DITTA BUILDING &amp; TECHNOLOGY SRL-CIG B0508EA6E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 21/02/2024 PROTOCOLLO N. 4198 DEL 22/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.-CIG Z503933CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4195 DEL 22/02/2024 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE CON REVISIONE QUADRI ELETTRICI ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG ZD03DBEE21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA SANTA FUMIA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA COMPLETO" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SERVIZIO MEMOWEB  ANNUALE 2024, VALIDO PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B0C7204091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/1/2024 - PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA ACQUISTO ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE ZEBRA GK 420T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - MONTECCHIANI CARLO FATTURA N. 314 DEL 16/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA RIPARAZIONE E RILEGATURA REGISTRO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA SP 297 DEL LAGO OLIMPICO PER LA POSA IN OPERA DI CONDUTTURA IDRICA IN COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA XXV^ EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, PARTICELLA 17, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO A CONCLUDERE UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 -   GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 07/03/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4092 DEL 20/02/2024 PERL’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI-UNISERVICE SRL-CIG B04F0396A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO DI 5 SIM CNS E 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS PER I DIPENDENTI COMUNALI. CIG - B0C932CD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 16/02/2024 PROTOCOLLO N. 3905 DEL 19/02/2024- GEOIL SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2024-Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DEL 19/02/2024 PROTOCOLLO N. 3985 DEL 20/02/2024-GIANPAOLO LUPINI PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO CIG B056DEE340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2023 ART. 98 C.1. L.C CCNL ENTI LOCALI 2019/2021 COME DA DGC N. 107 DEL 22/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER I LAVORI DI BONIFICA FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3716 DEL 16/02/2024- FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- CIG B038CF2781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL  CIG B0CF9123EE - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3677 DEL 15/02/2024-EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE- CIG Z73355D17B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI BONIFICA FOGNARIA IN VIA DEL LAGHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/001 DEL 14/02/2024  PROTOCOLLO N. 3676 DEL 15/02/2024- EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI POTATURA PRESSO PINETA DI VIA ERCOLANO CIG Z013DD6BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER I VEICOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA IN VIA DEI PESCATORI, LIMITROFA AGLI IMPIANTI SPORTIVI GIÀ OGGETTO DI “  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL LUNGO LAGO MEDIANTE INTERVENTI SULLA TORRE D'ARRIVO E SULLE TRIBUNE OLIMPIADI 1960 E LA BONIFICA DELLA STESSA”,   E DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&amp;P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP H22F23000470002 - CIG. N. B0C8B673B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/DE DEL 14/02/2024 PROTOCOLLO N. 0003562 DEL 14/02/2024- TETRACONSULT- SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNEDI CUP H23H200002100012 CIG 9544995B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPSOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L.      CIG  B0B6F1B7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 23/02/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. P.I. 05635821001-CIG. N. Z043DEDB21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL MESE DI SETTEMBRE AL 22/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO E LA POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B0B6B36101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 22/02/2024 - TARGA SYSTEM S.R.L. - CIG. N. B02C3D7265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 23/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZIO SICUREZZA DATI PER SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIALE ALDO MORO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA CATERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRONICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300019 DEL 29/01/2024 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'EVENTO DIOCESANO "TEMPO DEL CREATO 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SR TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI- CIG B09A521896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.7-FE DEL 15/02/2024 PROT. 3717/2024 DEL 16/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA S.M. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 323 DEL 12/06/2023 E N. 23 DEL 19/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERRAMENTO LINEE AREE BT  E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORTINI ANGELO - REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONE "INCONTRA LE ECCELLENZE" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA-24 DEL 30/01/2024 PROT N.002256/24. CIG Z943E01574 - DT 3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 12/02/2024 PROT. 0003335/2024 DEL 13/02/2024  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 22/02/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROPOSTA FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PROT. N. 0005169 DEL 05/03/2024 - CIG: B0AAD7F23F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 19/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ORDINANZA INERENTE ALLA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE DELL’AREA, VERIFICA DELLE ALBERATURE E DELLA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI, A SEGUITO DI INCENDIO DEL 21/08/2024 SU TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA SITUATO IN VIA NETTUNENSE NUOVA E DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLE 508 E 509, ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, ART. 107, COMMA 5”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105255 DEL 31/01/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL'ALIENAZIONE DI N. 3 VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONTRAENTE SIG. P.F. DI ROMA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2024 PROT. N. 4929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024022528 DEL 23/01/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI E INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA A PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAPA SRL - FATTURA N. 32/FORM DEL 09/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA FESTA DELLA PANZANELLA - MODIFICA URGENTE ORARIO INIZIO DIVIETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA', CORSO DELLA REPUBBLICA E VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L.  CIG B09813971C - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 120001190 E 120001191 DEL 12/02/2024 ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT 15A DEL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2102635 DEL 26/01/2024 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA PANZANELLA”, DAL 23 AGOSTO AL 25 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 08/01/2024 GEROPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “ROCK FESTIVAL” – FESTIVAL DELL’ ARROSTICI-NO, DAL 14 AGOSTO AL 18 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 DEL 31/1/2024 BRIO GROUP - BARI (BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2023 - FATTURA N. 004SPA DEL 14/02/2024 PROT. N. 0003600/24 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 43/FE/2024  DEL 14/02/2024 PROT. 3579/2024 DEL 14/02/2024 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023 PROMOSSO DALLA A. SRL E C.C. ARLS INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA DI PAVONA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.1/24 DEL13/02/2024 PROT. 3384/2024 DEL 13/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA COPRTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DA C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 714 DEL 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER MOBILE PRINTER CITIZEN CMP SERIES 30 II -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F./P.IVA 03103490482 - CIG. N. B09BF012E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B02C3D7265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2024PA DEL 12/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ALCUNI ACCESSORI VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. B097C8016B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA1/24 DEL 14/02/2024 - NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 31/01/2024 CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL 31 AGOSTO 2024 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 01 SETTEMBRE 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B091BFDC8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 31/01/2024 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TERZI DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE - RETTIFICA DATA DI INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000253 DEL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA S.C.I.A. IN SANATORIA PROT.N 4233 DEL 06/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 31/01/2024 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0020240/23 - 0003915/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 31/01/2024 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI  PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALLA ASD MOTOR CLUB DISORIENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 06/02/2024 - 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESE ADESIONE MEDIAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 01/02/2024 - DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER FESTIVAL”, DAL 12 LUGLIO  AL 14 LUGLIO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.4 SIM DATI AD USO POLIZIA LOCALE E TELECAMERA VIA DEL MARE – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B08C96A818 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0000202330060116 DEL 03/11/2023 - NR. 0000202330065583 DEL 05/12/2023 - NR. 0000202430000948 DEL 04/01/2024 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 02/02/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0002646/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. CUP NON NECESSARIO CIG B08C45025B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEFINITO "SUMMER FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORGEL SRLS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 02/02/2024 PROT N.002688/24. CIG ZD23E01098 - DT 4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B0137287DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B0672A6A22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 12/2024 DEL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLACCIO DI UTENZA IDRICA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 36 DEL 12/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI GIORNATE FORMATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DEL PERSONALE  - SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL C.F./ P.I. 10362961004  - CIG. N. B06A666EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI  TARI/IMU – COMUNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIRENE SRL - LIQUIDAZIONE FATURA 1740 DEL 29/12/2023 - MERCATO LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER LAVORI DI  BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA "LXXXVIII^" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0001 DEL 29/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE SRL PER CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POLIGEST S.P.A. RSA  N.400579VDQ04 - N.400581VDQ04 - 400613VDQ04 DEL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE  EVENTI CALAMITOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 7/2/2024 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO "FESTIVAL DELL'ARROSTICINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER SPORTELLO DI ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2024PA DEL 08/02/2024 - SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTO DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA MANZONI - LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CESSIONE A TERZI DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E CONFERMA DELLA DATA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9502033051 DEL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEGLI 80 ANNI DAL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2157902 DEL 31/12/2023 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'  PER L'EVENTO PROMOSSO DALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO - APS, DENOMINATO "PEPERONCINO CHE PASSIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/01/2024 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI, A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA SPA - LIQUIDAZIONE IN PARTE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER   DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L.    CIG B0687FF7FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FIO DEL 16/1/2024 "IL FIORE DEL DESERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA   DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L.    CIG B068A5664F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO PA/2023/0035 DEL 10/11/2023 E NUMERO PA/2023/0036 28/11/2023- FLAG SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE) DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B061F067B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE  LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR - IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE – LE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF S.R.L. - FATTURA N. 112/PA DEL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ORGANIZZATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO DI SUPPORTO ANNUO "ASSISTENZA E MANUTENZIONE" DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE:  - TARGA SYSTEM SRL - CIG. N. B02C3D7265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 15/01/2024 GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0000431 DELL'8/1/2024 P -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 25/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 695/696 DEL 15/01/2024 ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "100 PITTORI DI VIA MARGUTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025952/2023 DEL 27/12/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DELL'11/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 3/2024 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI -BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 15/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZINE STRADALE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUISAZIONE FATTURA 488 DEL 31/12/2023 CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PREVISTO ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE - CONCERTO “FRANCESCO CHE SARÀ SANTO”, DEL 6 GIUGNO 2024, DALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2024 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAQOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 31/12/2023 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PROROGA FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 "VIA APPIA"KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. B068CF3E60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4864 DEL 31/12/2023 E FATTURA 4929 DEL 31/12/2023 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS, BABY FRIENDS E LITTLE FRIENDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 31/12/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BACKUP PER N. 12 SERVER COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, IN LOCALITA' PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER L'ANNUALITÀ 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 31/12/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000651 DEL 31/12/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300313 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIGLI E BETONELLE LUNGO LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING &amp; TECHNOLOGY SRL. CUP NON NECESSARIO CIG B0508EA6E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI DI DOMENICA 02 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA, E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG B056DEE340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRATI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300294 DEL 29/101/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B057AF5361-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000283 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z353D0711B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA  IN VIA UGO FOSCOLO E VIA GIOTTO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI DEI CIGLI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003811/SP DEL 26/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABIANA FABIANI - DEGUSTAZIONI "INCONTRA LE ECCELLENZE" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2024 DEL 24/01/2024 PROT N.001857/24. CIG Z7E3DF262C - DT 02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA DON DINO SELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 7 DEL 26/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE DI SAN PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "NATALE 2022" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DMD IMPIANTI SRL - FATTURA N. 9 DEL 18/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - 2 ° ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ESECUZIONE IN DANNO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.1  DEL 01/02/2024 PROT. N. 2490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. P1 DEL 19/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA A.J.M. S.R.L. CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025744/2023 DEL 20/12/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DELL'11/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROREX SPA - FATTURA N. 23487 DEL 30/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVCO N. 11 DI VIA LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N. A016C82DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO LOCO CASTEL GANDOLFO APS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INCONTRA LE ECCELLENZE" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 23/01/2024 PROT N.001733/24. CIGZ513DEB9F5 - DT 842/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA  SOCIETA' "HR TOURS SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO APOSTOLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUIRA N.2/PA2 DEL 3/1/2024 GIOMI CARE - MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E PARZIALE INTEGRAZIONE DETERMINA 741 DEL 15-12-2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG B04F0396A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO  "PERCORSO SUL RENDICONTO 2023" -DELFINO&amp;PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 9/1/2024 VEN.PR.ED. SRL - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B0525FA296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 -  BRIO GROUP SCCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER  REDAZIONE DEL PIANO PER L'  ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) -  CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO. CIG  Z72382B15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 807 DELL'11/12/2023 E N.20 DEL 4/1/2024 -  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE I DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 31/12/2023 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'INGRESSO DEI DIECI PAESI NELL'UNIONE EUROPEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO: T.G. E M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 21 -5/2024 - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 8/E DEL 10/01/2024 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZE43DCF65D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2049.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LOSFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157164 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 19/01/2024 ( PROT. N. 0001579 DEL 22/01/2024)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE BIAGETTI &amp; PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0020 DEL 12/1/2024 PROT. 987/2024 DEL 15/1/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CASTELLI ERRANTI, I CUSTODI DEL TEMPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAPHOSAS DI L. MANDATORI - TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO "LA VIOLENZA DI GENERE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 16/01/2024. PROT. N. 001119/24. CIG ZE43DEB189 - DT 832/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000020006 CIG B039BE3BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. B038CF2781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LIRI GROUP - SERVICE AUDIO E LUCI CON ANNESSO SPETTACOLO MUSICALE DEGLI EASY POP IN DATA 31 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/202 PROT N.001364/24. CIG Z8B3DEB7F1 - DT 843/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2024 - DICEMBRE 2024 - CIG B02AA12E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000284 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z743499818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO, EX TRIBUNE C.O.N.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICONCERTI S.R.L. - FORNITURA E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZIE 2023/2024 PER IL PROGETTO "NATALE E' INSIEME" TRADIZIONI LUCI E ATMOSFERE DI FESTE A CASTEL GANDOLFO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 17/01/2024 PROT. N. 001346/24. CIG ZC63DA9C1D - DT 839/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 764 DEL 18/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI GIORNI 16, 17 E 23 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00003 DEL 15/01/2024 PROT. N. 001345/24. CIG ZB43DEB73A - DT 833/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2023 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “CONCERTO IN PIAZZA COVER BAND RENATO ZERO”, DEL 27 APRILE 2024, DALLE ORE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE S.R.L. -  REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER: PICCOLI EVENTI PRE-NATALIZI, CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA, INCONTRA LE ECCELLENZE, EVENTI DELLA BEFANA. - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 12/01/2024 N. PROT. 1117/2024 CIG Z763DEB82A - DT 834/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 04/01/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0000192/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA'  2023  - RSA  E RIABILITAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>E-GREEN SRL - FATTURA N. FPA 3/24 DEL 15/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE A CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.4319 DEL 16/11/2023 -N.4320 DEL 16/11/2023- N.4557 DEL 21/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG B038EEEAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER L'USC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA MANUPELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/24 DEL 11/1/2024 PER STUDIO E REDAZIONE ATTO, PROT. 811 DELL'11/1/2024 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 488  DEL 24/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, NELLE GIORNATE DEL 26/04/2024, DEL 29/04/2024 E DEL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A DEL 01/12/2023 REVISORE DOTT. VELOCCIA GERARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI PULIZA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI  INCOLTI E TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI SU PUBBLICA STRADA A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 135/PA DEL 19/12/2023 GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 7 DEL 10/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 148/PA DEL 31/12/2023 GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 08 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 138/PA DEL 20/12/2023 GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III - MANUTENZIONE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501959722 DEL 31/12/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 39205 DEL 31/12/2023 OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1318613100025 DEL  DEL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2823/SPLIT DEL 27/12/2023 KIBERNETES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 "ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" -AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 6618 E 6619 DEL 13/12/2023 ABACO S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO NEL BORGO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/24 DEL 10/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 11/2024/FE DEL 09/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 26/2024 - COMUNICAZIONE CIG B0137287DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGECO SPA - FATTURA N. 0024100107 DEL 09.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 1030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PREVENZIONE INCENDI DPR PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA VIA UGO LA MALFA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-13356 DEL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICA E CULTURALE " UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO" IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE - CIG. B014F5AF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/001 DEL 31/10/2023 - VIS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2023 - 28/09/2023 - 28/11/2023 - 21/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A55/2023 DEL 29/12/2023. PROT. N. 00167/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 3 DEL 09/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZZIONE DEI CONFINI DELIMITANTI I LOTTI UBICATI SULL'ARENILE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE AFFIDAMENTI ED APPALTI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE PROGETTO SOFIS - LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI SERVIZI ALLA PERSONA:MISURE E PROSPETTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020231000039206 DEL 31/12/2023 - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (PROT. 0000119 DEL 03/01/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_23 DEL 30/12/2023 - (PROT. N 000009 DEL 02/01/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE DI PINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E  COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 - CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300231 DEL 21/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA FUNZIONARI EX CAT D1 FINO AL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE "IDEACARD" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL GIORNO 13 MARZO 2024 A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 02/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA IN VIA PRATI PER LA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE IN POSSESSO DELL’AREA DEMANIALE IN VIA DEI PESCATORI FOGLIO N. 7 P.LLA P.LLA 459/P E FOGLIO 3 P.LLA 1/P .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA "GIUSEPPE VERDI",DI TOSCOLANO MADERNO 20.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 323/2023 PER IL GIUDIZIO PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 28/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DECRETO SINDACALE NR 19/24 AVENTE AD OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 27/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000404/23E DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "M.A.GA."  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - RINNOVO  CIG. N. B001A9949C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO “SAN SEBASTIANO MARTIRE” NELLE GIORNATE DEL 07 E 08 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000008/23/PA DEL 28/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 192/PA2 DEL 4/12/2023 GIOMI CARE - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER INTERVENTO IMMEDIATO DI MESSA IN SICUREZZA LINEA MEDIA TENSIONE – TRALICCIO IN VIA COSTE DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I.). S_____ L____ E C_____ M_____C____</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “88^ SAGRA DELLE PESCHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA I CASTELLI DELLA SAPIENZA E RELATIVO IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 30/11/2023 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 -  BRIO GROUP SCCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA  IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA  "IL FIORE DEL DESERTO" P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 697 DEL 29/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA SANTO SPIRITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. - FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 04/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000017467 DEL 21/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2023 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRIECO SRL - FATTURA NR. FIMM1717 DEL 20/12/2023 E FATTURA NR. FIMM1737 DEL 22/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PER I BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.12  DEL 03/01/2024 PROT. N. 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000014111 DEL 21/10/2023 E FATTURA N. 2023A000014416 DEL 21/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO REFERENTE ABILITATO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 22/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTEL GANDOLFO IN LOVE: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE - CIG ZBE3DF52E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 23PA-02759 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE DECRETO N. 5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001158050 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI – RETTIFICA DETERMINA N. 698 DEL 29/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG A047C444FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-12793 DEL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 02/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI,VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094953545 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DECRETO N. 2/2024 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE.  RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 1660/PA DEL 27/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI "INCONTRA LE ECCELLENZE" - CIG ZD23E01098</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 284 DEL 27/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA 975 DEL 27/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI "INCONTRA LE ECCELLENZE" - CIG Z943E01574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 3° STRALCIO FUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2023/PA DEL 21/12/2023, FATTURA N. 000005/2023/PA DEL 21/12/2023 E FATTURA N. 000006/2023/PA DEL 21/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI "INCONTRA LE ECCELLENZE" - CIG Z7E3DF262C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON ECOTANK ET 5850  PER NUOVI UFFICI TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - CIG Z483DDFE39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 14/23 DEL 16/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SICUREZZA EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZA63E00E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTEL GANDOLFO IN LOVE:CONCERTO GOSPEL - CIG Z1B3DEBC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG Z8B3DEB7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA PRO LOCO CASTEL GANDOLFO PER ORGANIZZAZIONE "INCONTRA LE ECCELLENZE" - CIG Z513DEB9F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CONCERTO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 - CIG ZBE3DF52E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTEL GANDOLFO IN LOVE: CONCERTO  - CIG ZE83DF5173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO - CIG ZC63DA9C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2247/2023 - R.G. N. 7644/2021  EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI CONCERTO SANTA CECILIA - CIG Z053DEB238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA EVENTI - CIG Z763DEB82A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG ZB43DEB73A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO "LA VIOLENZA DI GENERE" - CIG ZE43DEB189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO "LA VIOLENZA DI GENERE" - CIG Z1B3DEB04E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2024.CIG A044D19860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER  150106 PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER  150102 - 200101 PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08  - ANNO 2024 -  CIG A044A28AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG  ZF33DD8F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2024 -  CIG Z9C3DCEACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG    Z9C3DF613E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE WEBINAR “LE IMPORTANTI NOVITA’ APPORTATE ALLA PIATTAFORMA MEPA EFFICACI DAL 1° GENNAIO 2024 PER FAR FRONTE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG Z003DF5B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2038 : FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DAL 27.12.2023 AL 05.01.2024  RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 30.05.2021 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127- 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2024 - CIG -ZD33DCE8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG.Z703DCD32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONEDEL  DIRITTO DI SUOERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTI :  D.A.  M. – D.A.  R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "AREA ECONOMICO FINANZIARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2023 - CIG Z083DF036D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2024  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2017-2022  – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI   CIG Z883DF163D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZD33DEB7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z043DEDB21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIATO GRANDE PUNTO TG. YA103AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZAA3DED3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020).  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 361_2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI). APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI DI POLIZIA LOCALE  - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZE43DCF65D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2024- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. ZBF3DE6AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP DI CONCILIA MOBILE E CONCILIA VIEW- CIG Z8D3DE40DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO PER UN IMPORTO DI € 483.471,38 “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO” CAP E 40281 CAP U 30024 BILANCIO 2023-CUP PROGETTO H28E23000120002. ACCERTAMENTO IMPEGNO FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI DIRETTI PER PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVO CIG ZF83DE88D8 ED INDAGINI GEOLOGICHE CIG Z8A3DE84B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO RUDERE STRADALE VIA SPIAGGIA DEL LAGO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ &amp; CO. S.A.S - CIG. Z443DDEE70 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELETTORALE - ANPR: SPESA PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE SEZIONALI ATTRAVERSO APPLICATIVO  INFORMATICO IN USO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI J DEMOS. CIG  Z713DE695C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 - CUP PROGETTO H28H22000450006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “LE MOLE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA - CIG - Z533DD8B88 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG N. Z5E3DE0A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA  DITTA MAGIF SERVIZI SRL P.I. 01257860567 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD3DD6FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO PER ACQUISTO  ARREDI PER UFFICIO  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 770 DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER PORZIONE DI ARENILE DI COMPLESSIVI MQ. 300,00 DEL LAGO ALBANO, CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 2 CON LA PARTICELLA N. 579/P E AL FOGLIO 3 CON LA PARTICELLA N. 1/P. DETERMINA IN SOSTITUZIONE DELLA N. 725 DEL 07.12.2023 PER ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO CIG:Z273DD1CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTRAZIONE DA BLATTE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL –  CIG  Z573DD85BF  CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA PRESSO LA PINETA DI VIA ERCOLANO ALLA DITTA EKOGEO SRL CIG  Z013DD6BA0   – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO SEDE NUOVI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT) A DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC3DD0CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA B. PIEMONTE, VICOLO DEGLI STAZI, VIA GALLERIE DI SOPRA, VIA SAN SEBASTIANO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROSARI QUINTINO SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZEA3DD38B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 19/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021PA DEL 15/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 121/2023 DEL 20/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 2012/2023 - PROT N. 0025761 DEL 21/12/2023 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "MA.GA". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 22/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT.                         0021549/2023 E INTREGRAZIONE N. PROT. 0021831/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO. DI JAZZ, DI SWING E DI ALTRE STORIE" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 18/08/2023 AL 20/08/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005PA DEL 12/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LORENZO PISTELLI FATTURA  NR. 26 DEL 15/12/2023 PROT. 25484/2023 DEL18/12/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO ATP INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA VENTI EURO E EMPEA  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 80 DEL 02/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 25/08/2023 AL 10/09/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VETERINARIA 2000N. 141 DEL 10/08/2023  E 171 DEL 06/10/2023  CIG:  ZC1393BE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITÀ PER L'AREA DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP. SOC. A.R.L. CIG  Z453DBEAFB – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023  432/E DEL 14/12/2023 - MONSIGNORS.R.L. -CIG. Z943D9FF7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2023  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOSPURGO DBM SRL - FATTURA N. 1/315 DEL 12/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11963 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUNTENZIONE SOFTWARE 2023 CON PALITALSOFT - CIG Z823D8F5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023 E FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA PROJECT 2000 CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUILDING &amp; TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 DEL 12/12/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. N. Z2F3D9FFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATURA 362 DEL 30/11/2023 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA SPECIFICA MODULISTICA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03F3543DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300274 DEL 30/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 214 DEL 10/12/2023 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI - CIG ZD33DC6789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 10/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 457/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 578 DEL 28/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.11  DEL 04/12/2023 PROT. N. 24603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 198 DEL 07/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2469 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2023 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003208 DEL 30/11/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 587 DEL 30/11/2023 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4460 DEL 30/11/2023 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2024 - CIG ZDE3DA4F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 11/12/2023 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002153446 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 27/11/2023 ISTITUTO PONTIFICIO M.P.F. A.S. 2002/2023 - DAL 1/9/2022 AL 30/6/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA SU CIGLIO STRADALE E POTATURA ARBUSTI ALLA “SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA” - CIG   Z8A3DC8CBA  – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 22/114/2023 CARTOLIBRERIA CARACUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -  VISURE IPOCATASTALI TERRENI DI PRORPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN TERRITORIO DI TERRACINA  CIG  ZB53DCE6C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA ZONA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ART. 41, COMMA 6, DEL D. LGS. 36/2023 E ART.12, COMMA 1 LETT.A),DEL D.P.R.327/2001 ES.M.I. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.255/2023 - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/67 DEL 05/12/2023- POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO- CUP NON NECESSARIO CIG Z973DCDEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00030 DEL 16/11/2023 - VULTUS EVENTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG:ZA03DC6C6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/23 DEL 07/11/2023 - TRE ERRE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA  DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z073DB7352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA  DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – P.I. 02849700592 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z383DB856E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 707/2023/FE DEL 05/12/2023 PROT. 24830/2023 DEL 07/12/2023 2°ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L.  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022). DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZCD3DCBC33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL - FATTURA N. 155/FPA DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-02468 DEL 30/11/2023 STYLGRAFIX ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CITOFONO E COLLEGAMENTO  STAMPANTE A SERVIZIO DEI NUOVI UFFICI  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z123DCD064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145174 DEL 23/10/2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 354/FE/2023  DEL 21/11/2023 PROT. 23836/2023 DEL 21711/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010852398 DEL 25/08/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG ZC13DACDC0 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230029839 DEL 30/11/2023 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III - DECORO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI  SOC. COOP. A R.L.  - CIG. ZC63DB9913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002148560 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501885258 DEL 30/11/2023 ITALIANA PETROLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 747/FORM DEL 30/11/2023 IDEAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z4D3DC38A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 18_23 DEL 04/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5A3DC0731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGINI SRL - FATTURA N. 1_23 DEL 20/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZAE3DAC5B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 100/2023 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE E DEL CENTRO ANZIANI SANDRO PERTINI ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. P.I. 01561181007 – CIG. N. Z373DC8CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 94/2023 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2023 – DETERMINAZIONI - CIG Z983957132 ( BOX3 SRL )  - 956303307C ( PAOLETTI ECOLOGIA )  - Z663707AF1 ( ECOFAT )-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG. ZD03D55F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 93/2023 DEL 30/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI CDS ANNO 2024 AREA V POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-11610 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164/PA DEL 02/11/2023 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE E REVISIONE QUADRI ELETTRICI PLESSO MOLE– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZD03DBEE21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/57 DEL 03/11/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (F.P.) IN RSA -POLIGEST NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0023852 DEL 22/11/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 28/11/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 1479/PA DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEL TERRITORIO COMUNALE EX ARTICOLO 30 DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - CIG –ZCB3D9B70D CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. Z243DA8DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1516 DEL 27/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL PARCHEGGIO BELVEDERE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL CIG ZCD3DA4D9A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 16/FE DEL 27/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109 DEL 25/10/2023 -  RAINES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023292086 DEL 22/1172023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384 / Z593CF15EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024-2026, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO 2024-2026  IMPEGNO DI SPESA - DITTA GESINT – CIG ZAA3DA9687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010868967 DEL 27/11/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 45-FE DEL 16/11/2023 PER COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 9942/2023  PRESSOIL TAR LAZIO - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 472  DEL 18/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA CAPANNINA S.R.L.,  VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 2 MAPPALE 532 PER COMPLESSIVI MQ 54,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1461 DEL 17/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 224/03  DEL 31/10/2023  VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z3F3D8F958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2-PA DEL 22/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z2F3D9FFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE MATRICOLE 2044 E 2045 ASSUNZIONE 01/11/2023  - MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z943D9FF7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 202311/EL DEL 02/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6628/2022  PRESSOIL TAR LAZIO - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / MIN. CULT., REGIONE LAZIO, CONSORZIO LE MOLE - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 254  DEL 21/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI SVILUPPO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL PERSONALE CON QUALIFICA DI AUSILIARE DEL TRAFFICO DAL 01/10/2023 IN POI ALLA CODIFICA MAGGIOLI . CIG. N. Z473D9FE58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 15347/S DEL 21/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN 990 DEL 31/10/2023 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E IMBUSTATI DA MAGGIOLI SPA  PER LA SPEDIZIONE E LA  NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 . CIG. N. ZFA3D9F4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519 DEL 31/10/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO  CON DETERMINAZIONE N. 421/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 06/11/2023 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 346 DEL 31/10/2023 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX  ITALIANA CIG ZB43D1EB7B - DET. 652 DEL 07/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 327 DEL 31/10/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 1 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002902 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI ORIZZONTI SRL - FATTURA N. FPA 4/23 DEL 06/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI N°2 TELECAMERE PER LETTURA TARGHE INSTALLATO SU VIA BRUNO BUOZZI INTERSEZIONE VIA ANTONIO GRAMSCI – DITTA WIND S.P.A. CIG Z8E3D96ACD – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL  30/10/2023 CARTOLIBRERIA  SERRA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1/117 DEL 17/11/2023 CARTOLIBRERIA IL PRENDITEMPO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETA’ TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 511 DEL 07/09/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1  LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG N. A00AA825F0;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 23/10/2023 CARTOLIBRERIA  CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003688/SP DEL 17/11/2023, FATTURA N. 003689/SP DEL 17/11/2023 E FATTURA N. 003690/SP DEL 17/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA DESTINARE ALL ‘AREA I ECONOMICI FINANZIARIA /RISORSE UMANE”,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003686/SP DEL 16/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>D&amp;D SERVICE SRL - FATTURA 15/PA DEL 15/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 120006127-120006128-120006129 DEL 14/11/2023 ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO LIQUIDAZIONE FATTURA 000404 DEL 31/10/2023 CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 CIG 7926011F2D RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2611 DEL 31/10/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z403CF1AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO SOMMA NECESSARIA PER EFFETTUARE LA REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE PROT. 0021810 DEL 2371072023 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 16/11/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 33 DEL 14/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11004 DEL 31/10/2023 E FATTURA N. V1-11006 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO AGGIORNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 690 DEL 7/11/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2023 - DGR N. 441/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI: GMG COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA ARL, LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CARDINI MARCO, GEOM. MARCO MARROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 226-5/2023 DEL 8/11/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 176/PA2 GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 21/1T/009813/000/P001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG Z113D80E61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL - FATTURA NL. 1225/23 DEL 06/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 813 DEL 22/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230026543 DEL 31/10/2023 MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9501810489 DEL 31/10/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE - NOTA DI DEBITO N.10  DEL 06/11/2023 PROT. N. 22636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.242E-2023 DEL 11/10/2023 (IRTEL SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 2295/2023  R.G.2151/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 13/23 DEL 08/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SFALCIO E PULIZIA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO NELLA FASCIA DELLA COSTA DEL LAGO ALBANO - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 2 L. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.CO.S. SRL - FATTURA N. 120/2023 DEL 02/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1010862529 DEL 24/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI TRIBUTI INCOMPETENTI COMUNE ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003673/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003674/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003675/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003676/SP DEL 03/11/2023 E FATTURA N. 003677/SP DEL 03/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 475 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI MEMBRI  ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI  N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"-  AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 1394/PA DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE  DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-10408 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 392 DEL 16/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMTSTUDIO SRL - FATTURA FPA 1/23 DEL 20/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 42/2023PA DEL 26/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 939 DEL 14/03/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 368 DEL 19/05/2017, 906 DEL 27/11/2017, 24 DEL 28/02/2018 E PA/2022/0005 DEL 03/03/2022 - FLAG SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASFALTO E SELCIATO SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING &amp; TECHNOLOGY SRL - CIG Z883D5B708 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N 4193/PA DEL 23/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010862528 DEL 24/10/2023 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT FATTURA N. 70/PA DEL 19/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" - ED. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000020230053413 DEL 04/10/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA LOGOS PA – CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - CUP NON NECESSARIO – CIG Z663D617C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1646 DEL 26/10/2023 - SEPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000029769 DEL 30/9/2023 OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT001213V0300232 DEL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1724/2023 DEL 24/10/2023 -ADPARTNERS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 19 OTTOBRE 2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 25 OTTOBRE 2023 AL N. 102345 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0022616/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2231 E 2232 DEL 25/10/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0015 DEL 26/10/2023 - B2B SERVICE SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR MISSIONE 5- INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” -CLUSTER3- “RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA DEI PESCATORI”. CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG ACCORDO QUADRO 9520724DF- CIG DERIVATO A01741D4AF - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENDENTE FASE DEFINITIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 581_2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/52 DEL 05/10/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 120005576 DEL 17/10/2023 ABACO OSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG Z173D48801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2235 DEL 18/10/2023 KIBERNETES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 58/R DEL 13/09/2023 PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – DITTA GRIECO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. ZF23D47789 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…)- CUP H23H20000210002 - CIG ZCD2EA1B81 - ARCH. ROSELLA LAURA -  FATTURA FPA 2/23 DEL 19/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO E INTERVENTI DI POTATURA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA E-GREEN SRL - CIG  Z713D3D453 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13594/S DEL 20/10/2023 - GRAFICHE E. GASPERI SRL - CIG. ZD23CD231E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13510/S DEL 18/10/2023 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. ZE63CD2496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 355/E DEL 18/10/2023- MONSIGNOR SRL - CIG. Z723CD3A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE “DANTE ALIGHIERI” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. Z263D402C8 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023267419 DEL 20/10/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z593CF15EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 39-FE DEL 16/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6242/2022  PRESSOIL TRIBUNALE DI VELLETRI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / S.M. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 323 DEL 12/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. Z453D39D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE BIAGETTI &amp; PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00171 DELL'11/10/2023 PROT. 21215/2023 DEL 16/10/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008 – CIG. N. Z523D39CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 23/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL - P.I./C.F. 00089070403 -  CIG. N. Z963D2D39C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001101 DEL 23/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I23000710006 - CIG. N. A022DC278D- APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO ANNO 2022 -2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. Z0B3D2D462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 357 DEL 30/09/2023 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 66 DEL 18/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBUL SRL - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEL CER 200108 - CIG: Z323CFFD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - FATTURA FPA 45/2023 DEL 20/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  ARREDI PER UFFICIO  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 198-5/2023 DEL 11/10/2023 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 445 DEL 05/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX  ITALIANA CIG ZB43D1EB7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 12/23 DEL 19/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 COMMA 1 LETT.) B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL P.I./C.F. 06205141002 –  CIG N. Z053D1F047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.209 DEL 10/10/2023 - CULT ADV SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. Z043D1EF07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/23 DEL 19/102023 - TRE ERRE S.R.L. - FESTA PATRONO SAN SEBASTIANO MARTIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” CAMBIO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER IL SECONDO GRADO E DETERMINA DATE.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N: 1023244093 DEL 26/09/2023 E 1023244779 DEL 26/09/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384- Z533A94A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V0-147249 DEL 06/10/2023 DAY RISTOSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 221/FE DEL 23/06/2023, FATTURA N. 355/FE DEL 12/09/2023, FATTURA N. 406/FE DEL 04/10/2023 E  FATTURA N. 219/FE DEL 22/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2315 DEL 29/09/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z2E3AC2C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E CUSCINI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 7/23 DEL 02/10/2023 PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TSAP  - PROT. 0000221/2022 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 223/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H22H22000110006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 65.1.B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 187 DEL 06/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA NETTUNENSE VECCHIA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. Z033D14137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 303 DEL 30/09/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI – UFFICIO AGRICOLO INTERCOMUNALE UMA – SPESE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO AGRICOLO INTERCOMUNALE ANNI 2010-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 448 DEL 30/09/2023 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA DI PIAZZA DELLA LIBERTA’– DITTA WIND S.P.A. CIG ZA63D0937C – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 3596 E 3728 DEL 30/09/2023 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 286 DEL 30/09/2023 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 577 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002633 DEL 30/09/2023 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE  - MATRICOLA 2031 - A DECORRERE DAL 01/11/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_23 DEL 15/10/2023 - (PROT. N 0021213 DEL 16/10/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT.                         0021596/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANTONIO MANZARI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 37 DEL 06/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE OAV - PROT. 13563/2023 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 489/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 643 DEL 06/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IPROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.930 DEL 30/09/2023 BRIO GROUP SCCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE”: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 11/10/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP - CIG. Z903C1BF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 337/E DEL 10/10/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA93C255EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - FATTURA N. 57/001 DEL 06/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z353D0711B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 35-FE DEL 29/09/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 594 DEL 13/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 190/03 VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 578 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 158/PA2 DEL 4/10/2023 GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 11/23 DEL 03/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 575 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-9350 DEL 30/09/2023  E FATTURA N. V1-9489 DEL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 576 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230023204 DEL 30/09/2023 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 515: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 013 - LABOR - RM0126.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501735131 DEL 30/09/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_23 DEL 18/09/2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DESART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.CO.S. CUP H27H21001210004 CIG- Z0B3CCC73E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000029767 DEL 30/09/2023 OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I2200085006 CIG Z583CF6DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 27/09/2023 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 81_23 DEL 30/09/2023 C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVATORE FUMI PLESSO SCOLASTICO LE MOLE E SEDE MUNICIPALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. ZA53CD4CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 1268/PA DEL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: L.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020231000029768 DEL 30/09/2023 - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (PROT. 00020294 DEL 02/10/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 8 DEL 19/09/2023 PROT. 0019699/2023 DEL 25/09/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 402 DEL 21/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI DI P.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 217/001 DEL 29/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 21/FE DEL 07/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATURA 317 DEL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ATTIVITA'  COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 08/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PC, MONITOR E LICENZE OFFICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094925093 DEL 29/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA PARTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL CTU NEL GIUDIZIO NRG 1775/2022 PROMOSSO DA BFF BANK SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 391 DEL 07/08/2023 - NEW TECNO SAFETY S.R.L.S.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61.RETTIFICA E ANNULLA LA PRECEDENTE  DET.N. 590 DEL 12/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEONARDO AMBIENTE SRL - FATTURA N. 8_23 DEL 28/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 1/10/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 112 DEL 27/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. ZBB3CE440A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 31 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2078 DEL 31/08/2023 - SAPIDATA SPA CIG. N. ZF33C3DA88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 - CIG  Z573C4A1AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11279/2022 - R.G. N. 958/20202 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V0-128998 DEL 05/09/2023 DAY RISTOSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004894 DEL 14/09/2023 ABACO SPA RENDICONTAZIONE OSP MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004893 DEL 14/09/2023 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI “FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI ADIBITI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (TRATTORI TOSAERBA, DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI, ECC.)” ALLA SOCIETA’ GLOBUL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZEB3CDAB47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2138934 DEL 31/08/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 020SPA DEL 19/09/2023 - PROT N.19404/2023 DEL 20/09/2023 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 456/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 27 SETTEMBRE  2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA  REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 2 OTTOBRE  2023 AL N. 92758 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0020922/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 19 19/09/2023 PROT. 0019375/2023 DEL 19/09/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.407 DEL 20/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 2023 490/P DEL 15/09/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 170/5 DEL 14/09/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. LIQUIDAZIONE FATTURA 406/FE DEL 04/10/2023 ITALIA SOLUTIONS SRL CIG 8939045D48- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 400369VDQ04 - VILLA DELLE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/24:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 161/03 DEL 31/08/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA"- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 400354VDQ04- DEL 11/09/2023 POLIGEST S.P.A. - VILLA DELLE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 135/PA2 - GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 43/04,  PROT. 11021 DEL 29.06.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 290 B DEL 31/08/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 28.02.1985, N° 47 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 107,  1487 DEL 19.02.1986 - VIA DEI PESCATORI  - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2023  CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAVI SRL - FATTURA N. 23/PA DEL 08/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. A COOP. SOCIALE - FATTURA 9/23 DEL 18/09/2023 E FATTURA N. 10/23 DEL 18/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE DEL 26.10.23 – “IL CIG, I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE GARE ED I CONTROLLI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CUP NON NECESSARIO - CIG Z033CCB566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAURENTINA SERVIZI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.  SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE PER RIESAME VERBALE N.4 DEL 19/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1623027670 DEL 11/09/2023, 1623027677 DEL 11/09/2023, 1623027676 DEL 11/09/2023, 1623027681 DEL 11/09/2023, 1623027669 DEL 11/09/2023, 1623027680DEL 11/09/2023, 1623027679 DEL 11/09/2023 E 1623027678 DEL 11/09/2023 - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 15/09/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2039.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0030 DEL 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE PIATTAFORME PER DURATA ANNI 3- DITTA EFFEGI SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG ZA43CBFD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 14/09/2023 - CLIVIO PIANOFORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. MISURA 1.4.3 - PAGOPA, CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. ASSEVERAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330047930 DEL 05/09/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 08/09/2023 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 272 DEL 31/08/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 31/08/2023 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 395 DEL 31/08/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3122 DEL 31/08/2023 - CEER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PULIZIA DELLE COSTE DEL LAGO – TRATTO NORD DI VIA SPIAGGE DEL LAGO”. NOMINA RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 0001924 DEL 05/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002385 DEL 31/08/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (T.R.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1875 DEL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z0F3CB3654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEEL &amp; POWER SRL - FATTURA N. PA0000003 DEL 30/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-8610 DEL 31.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S.– CIG Z343C8F30A – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 1136/PA DEL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/23 DEL 12/07/2023-ING. MATTEO MOSCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PERIMETRAZIONE PER RICSCHIO IDROGEOLOGICO. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z353CA73A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 90/FIO DEL 05/09/2023  IL FIORE DEL DESERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ ED AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA. CIG ZAF3C5B07A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010847196 DEL 24/07/2023 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIAN PAOLO CORTESE: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 23 DEL 04/09/2023 PROT. 0018122/2023 DEL 06/09/2023 -  PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023 R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 399  DEL 21/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3 TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/08/2023 - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMI COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31/08/2023 BRIO GROUP SCCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI 9501660749 DEL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7008 DEL 31.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/02/2023 - 18/04/2023 - 31/05/2023 - 29/06/2023 - 19/07/2023 - 10/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2023 DEL 28/08/2023. PROT. N. 0017497/23. CIG Z3039697BD - DT 5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO": LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 17068/2023 - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16906/16/10 E 16907/16/10 DEL 28/08/2023 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 28/8/2023 - TRE ERRE S.R.L. - CINEMA SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 28/8/2023 GRAPHICARTS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-8036 DEL 31.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO – ANNO 2023 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 403/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000011135 DEL 21.08.2023, FATTURA N. 2023A000011219 DEL 21.08.2023 E FATTURA N. 2023A000011548 DEL 21.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 107 DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI CAROSI &amp; C. SRL - FATTURA N. 000037-0CEL DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’OPERATIVITÀ DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI-RENTRI” - CUP NON NECESSARIO - CIG Z9C3C9AAF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_23 DEL 29/08/2023 E FATTURA N. 15_2023 DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI  -GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 E DETERMINA 367 DEL 03/07/2023 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300207 DEL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZDD3C93433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. C.G. DELL’AREA N. 2 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_23 DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E SUCCESSIVA RILEGATURA DEGLI STESSI - CIG ZBC3C8D01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.T. SERVIZI EDILI TALONE SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 24/07/2023 - CIG.  8990447F8D - CUP H27H20001040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004448 DEL 11/08/2023 ABACO S.P.A ( CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CUP L 160/2019 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 01/08/2023 - ASSOCIAZIONE SEIRIOS ETS - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2023-FE DEL 21/08/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "CESARE DE SANCTIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART,. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT. ABBATINI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130FE DEL 31/07/2023 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA IN SCADENZA RCT/O N. 38056YZ - SARA ASSICURAZIONI - CIG ZDB3C77978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 29 DEL 25.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 374-CL DEL 25.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 DI  MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. PARTITA IVA 00920551009 - CODICE FISCALE 00652750589 –  CIG N. ZA43C8F9B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” PUBBLICAZIONE VERBALE A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DEL I GRADO E COMUNICAZIONE DATA SCADENZA CONSEGNA ELABORATI DEL II GRADO.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094914414 DEL 25/08/2023 E FATTURA N. 0094914416 DEL 25/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023 ARCHITETTO ALESSANDRA BERRETTA PER INCARICO PROFESSIONALE CIG ZF8264371F. RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N. 6048654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 11/08/2023 - COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  ISEL S.R.L. P.I./C.F. 03803191000 - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE - CIG. N. Z333C89891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2023 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITA’ PAVONA ALLA DITTA SCHIAVI SRL - CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 356 DEL 31/07/2023 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 09/08/2023 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 242 DEL 31/07/2023 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLE  DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NUOVA NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 225 DEL 31/07/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002171 DEL 31/07/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA  A. S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTE IN PELLICOLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2742 DEL 31/07/2023 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A EVENTI DEL.PROGRAMMA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/23 DEL 01/08/2023 SPETTACOLISSIMO - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 142-5  DELL' 11/08/2023 ASSOHANDICAP ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. APPROVAZIONE SAL N. 5 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CIG 8939045D48 . LIQUIDAZIONE FATTURA 21/FE DEL 07/09/2023 SALDO DIREZIONE LAVORI ING LEONARDO ZILIANI CIG Z6F260600B - RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 117/PA2 DEL 3/08/2023 GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ISTANZA DI RIMBORSO UU.PP.SS. E CC. PRESENTATA DA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 269/B DEL 31/07/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA TECNILL SRLS.  CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7684 DEL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DMD IMPIANTI SRL - FATTURA 85 DEL 02/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 586 DEL 28/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>BSF SRL - FATTURA N. 987/PA DEL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. -– RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/23 DEL 12/07/2023 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 8/23 DEL 03/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023 EMESSA DAL DIRETTORE DEI LAVORI CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MSC CALABRESE SRL FATTURA N. 487 DEL 30/7/2023 SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRI  ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI  N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"-  AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/44 DEL 04/08/2023 - POST IT SRLS PROT. N° 16362/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330043698 DEL 03/08/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” INCARICO PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA  RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE. DOTT. MATTEO PUCCI CUP H24J22000480006 CIG Z463C6469F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/PA DEL01/08/2023 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.B.- LM- B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/2023 - PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 4/8/2023 TRE ERRE S.R.L. - SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 785 DEL 31/07/2023 BRIO GROUP SCCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2023: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 30/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N, 12/2023 DEL 6/8/2023 PER SERVIZIO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE - ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL'1/8/2023 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CESARE DE SANCTIS SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023 - SAPIDATA SPA CIG.Z0A3B88F14-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO. A00BC8530F CUP H26I22000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023192948 DEL 21/07/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N.5 PROCEDURE CONCORSUALI - CIG ZC43C567B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E RIATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE” ALLA DITTA LUSTEMA SRL – CUP NON NECESSARIO – CIG ZF13C59916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1820 DEL 31/07/2023 - SAPIDATA SPA - COG. Z2E3AC2C24/ZEB3AF7266/Z0A3B88F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DELM 31/7/2023 PRIMA PRINT - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S.  CUP NON NECESSARIO - CIG Z8F3C58393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3359/2023 DIEMMEFLOOR S.R.L. - GENZANO DI ROMA SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE0019322023  E N.VE0019312023 DEL 31/7/2023 DITTA PIEMME SPA -  SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 07/09/2023 "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE "- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z653C5500E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE RDO  SUL ME.PA CIG ZC03C47472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002136022 DEL 31/07/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRO LIQUIFAZIONE FATTURA 6 DEL 28/07/2023 COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA DITTA CALDARINI VITO P.I. 07241501001  - CIG. N. Z713C48F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. C.F./P.IVA 04232881005  - CIG. N. Z7A3C4A636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 364/FORM DEL 01/08/2023 IDEAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 86/PA DEL 31/07/2023 GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120003929 DEL 18/07/2023 ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE DI VIA ANTONIO COSTA (SP140) NEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZBD3C42824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO NR. 2023120003930 DEL 18/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE 2023 (RIFERITO ANNO 2022) - CIG ZBA3C438FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 79/FIO DEL 06/09/2023 IL FIORE DEL DESERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 135/03 DEL31/07/2023-  VILLAGGIO EUGENIO LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART 4, COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALEMTE COMPETENTE FATTURA N. 24/001 DEL 27/06/2022 - CIG N. Z5C322C289 - CUP H29J21003150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 114-5/2023 ASSOHANDICAP ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501588437 DEL 31/07/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE S.R.L., IN PERSONA DELL'A.U. ING. STEFANO RONZISVALLE: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1723 DEL 21/07/2023 PROT. 15339/2023 DEL 24/07/2023 SALDO INCARICO PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.339 DEL 20/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/07/2023- DITTA MDS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 E NOMINA DEL RUP- CUP PROGETTO H28H22000450006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/76 DEL 22/05/2023- DITTA STEMAR S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PROMOSSA INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. RICEVUTA IL 03/07/2023 CON PROT. N. 0013563/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99  DEL 27/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT00123V0300135 DEL 19/05/2023-DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 04/08/2023, PROT. 0016383/2023 DEL 07/08/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DELL'08/08/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1010847197 DEL 24/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DET. 462 DELL'11/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURTA 188 DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI: RETTIFICA ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANO RONZISVALLE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " ISTRUTTORE  DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 463 DELL'11/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300185 DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 ACEA ATO2 - CUP NON NECESSARIO CIG Z013C3D51D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLA PARETE DI CONTENIMENTO DI VIA BONI PIEMONTE ALLA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI  P.I./C.F. 10142541001 - CIG. N. Z943C3BEF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0011 DEL 31/07/2023 - B2B SERVICE SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO MATERIALI DI QUALITA’ SUPERIORE MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z6A3C3AAD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23 DEL 01/08/2023 - B.P. SERVICE AUDIO E LUCI DI PERSI BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 01/08/2023 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/23 DEL 31/07/2023 - ASSOCIAZIONE TRADIZIONI E MUSICA DI TERRA D’OTRANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/23/FE DEL 29/07/2023 - ROMANI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZC63C2AE25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 31/7/2023 - PRIMAPRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA RIGENERA SOC COOP ARL PER L’ACQUISTO DI UN TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5F3C30DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2023 - SIMONE FARGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_001 DEL 06/07/2023-A.D. COSTRUZIONI EDILI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/001 DEL 31/07/2023 - VIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA C.U.C. DI ALBANO LAZIALE ALLA DITTA FRATELLI CAROSI &amp; C. SRL DEI LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ZONE PEDONALI E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z1D3C2EA7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ABOZZI PAOLO PER L'ATTIVITÀ DEL 28/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. T.M. CON RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/07/2023 PROT. 13886/2023 DEL 06/07/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 27/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 28/07/2023 - VULTUS EVENTI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2132824 DEL 13/07/2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RELATIVO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 234 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 03 /08/2023 PROT. N. 16385 DEL 07/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N 233 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI FATTURA N.232 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCILAE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNI 2023 E 2024. LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 05/07/2023 - (PROT. N 0014076 DEL 07/07/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - FATTURA N. 223/PA DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA": RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 561/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 LUGLIO 2023 TRA TELECOM ITALIA SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FEDERICO DE STEFANO REGISTRATA A MILANO - DP 1 - IL 27 LUGLIO 2023 AL N. 59990 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0016649/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESAL SRL - FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 30/05/2023 - RIF. 2023/000140 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0015844/2023 DEL 28/07/2023. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 7/001 DEL 12/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " ISTRUTTORE  DI VIGILANZA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 80/PA DEL 17/07/2023 GEROPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 101/PA2  GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 468/2023/FE DEL 17/07/2023 PROT. 0014886/2023 DEL 17/07/2023 SALDO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 " ISTRUTTORE DIRETTIVO  TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT. C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 353 DEL 05/07/2023 PROT. 14144/2023 E NR. 387 DEL 17/07/2023 PRTO. 15143/2023 - SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENDONFO SRL CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 336 DEL 18/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE N. 745 DEL 05/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2132267 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 134/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3569/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0017964/2021 DEL 25/10/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1586 DEL 30/06/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z0A3B88F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 24-FE DEL 10/07/2023 PROT. 14235/2023 DEL 11/07/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA F.A.  CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 68/FIO DEL 12/07/2023 IL FIORE DEL DESERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6 DEL 30/06/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (OEPAC) PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30/6/2023 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 121/06-2022-PARTE  SOC. TEKNEKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 250 DEL 30/06/2023 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI  PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZE13C22450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG 9019896DA3 LIQUIDAZIONE FATTURA 12/23 DEL 03/07/2023 ALL’ARCH. ROBERTO SIMONELLI IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 30 DEL 29/06/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2023- PROTEZIONE CIVILE CIG Z493BFC4A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2023/2024   CIG Z523BFB85A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI” CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG  9544995B0B. LIQUIDAZIONE FATTURA 26/DE DEL 05/07/2023 ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET &amp; AGRAVE S.R.L IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 116/03 DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. N. 103-5 DEL 5/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 22.02.2023 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – CIG Z6139EA139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2130333 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930-FE DEL 30/11/2022 - PIRENE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.CIG   ZA53C1CD8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX 3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30/06/2023 - CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO PRESSO LA SP140 PAPALINA (TRATTO COMUNALE) ALLA LAURENTINA SERVIZI SRL – CIG Z743C0A7ED - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2258 DEL 30/06/2023 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 126 DEL 07/07/2023 - CEER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1424 DEL 30/06/2023 ANALISI CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS GHINEA MARIAN- CUP NON NECESSARIO CIG Z973C16D9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXCOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 205 DEL 30/06/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 194 DEL 30/06/2023 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001889 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 21/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OVERSPEED SRLS LIQUIDAZIONE FATTURA 75 DEL 24/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAR SERVICE CASTELLI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 452 DEL 23/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-6053 DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 21 LUGLIO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO F. COSTA E DAL NOTAIO L. ZONA REGISTRATA A MILANO IL 24 LUGLIO 2023 AL N. 74002 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0015808/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330039277 DEL 05/07/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2023 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  74 DEL 30/05/2023 - CIG Z0B3C0025C   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023  DEL 26/06/2023 - ELLEGI CAMPANIA DI LANGELLA GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230016508 DEL 30/06/2023 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501512988 DEL 30/06/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 712A_2023 DEL 30/06/2023 GESINT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG  9958074E9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000020499 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA DI FABBISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 21-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13047/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 20-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13048/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000020500 DEL 30/06/2023 - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (PROT. 00013534 DEL 03/07/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/37  DEL 03/07/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000010080 DEL 31/3/2023 E FATTURA N. 20020231000020501 DEL 30/6/2023 OLIVETTI S.P.A. IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROGETTI DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.I.R.E.S. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300145 DEL 29/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGANET SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 09/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA  CUP H27H20001040004  CIG 8990447F8D  APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6201628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FAQTTURA IT00123V0300114 DEL 26/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - FATTURA N. 471/FE DEL 03/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO SERALE DEL 29 LUGLIO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094870999 DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 6 DEL 06 /07/2023 PROT. N. 13922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0024 DEL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0009 DEL 30/06/2023 - B2B SERVICE SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA STEEL &amp; POWER S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG Z543BFEAE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 65/23 DEL 27/06/2023 - PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015 (B.U.R.L. DEL 02/02/2016) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.136 DELL'11/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/23 DEL 21/06/2023 - SM TELECOMUNICAZIONI D MARIOTTI SONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA MAGINI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E SELCIATO VIA EMILIO BONOMELLI- ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO ANNUALITA’ 2023- CUP H27H23000830001- CIG 9981167F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023  CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3513/SP E N. 3514/SP DEL 16/6/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693BE1602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23004411 DEL 09/05/2023 - INFOCAMERE S.C.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/29 DEL 07/06/2023 - POSTIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 -  CIG. N. ZA33BB850A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/26 DEL 23/06/2023 E FATTURA N. 2/27 DEL 23/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z773B20C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000008514 DEL 21/06/2023,  FATTURA N. 2023A000008519 DEL 21/06/2023 E FATTURA N. 2023A000008523 DEL 21/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 36 DEL 23/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SINGORI C.B. E R.L. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 19/06/2023 PROT. 0012601/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DELL'11/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 69 DEL 22/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720230142153464000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 279/2022 PROT. N. 0012908/2023 DEL 22/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEGI SRL - FATTURA N. 146_23 DEL 23.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023166951 DEL 22/06/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA B. M. A.  INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IL 30/06/2023 PROT. 0013632/2023 DEL 04/07/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DELL'11/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.08863/S DEL 26/06/2023 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023  R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - PROT. N.0007659/2023 DEL 14/04/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DEL DOTT.RE PAOLO CANDIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3023/2023-SENTENZA 4235/2022 - CTP ROMA R.G. 4115/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DELLA DOTT.SSA SABRINA TAGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 194 B DEL 5/6/2023 GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AMPLIAMENTO PERIODO CONTRATTUALE AL 31/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 195 B B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA  196 B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - IV BIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 65 DEL 20/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA GIOMI CARE SRL  - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L. - CIG Z763BE1597 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 91/03 DEL 31/05/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. DOMENICO DROGHEO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. FPA 2/23 DEL 31/05/2023 PROT. 11229/2023 DEL 01/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSI DA A.S. E M.S. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 224 DEL 19/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 13067/2022-SENTENZA 13612/2022 -SENTENZA 451/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2017  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003133 DEL 15/06 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003134 DEL 15/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2023 PA DEL 03/06/2023 VINCENZO DANILO PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 5 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2121460 DEL 30/04/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI DI SPESA PER RESTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 13/03/2023 - OPERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 273-CL-A DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO A SEGUITO DEL FERMO MEZZO - CIG  Z4D3BDF6EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000236-0C1 1 DEL 15/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 67.4.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. PA/2023/0007 DEL 30/05/2023 E PA/2023/0004 DEL 30/03/2023 - B2B SERVICE SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1284 DEL 31/05/2023(NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023) -SAPIDATA SPA -CIG. ZEB3AF7266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA:ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0018 DEL 28/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  2 TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RIFACIMENTO FRIZIONE E MOTORINO INNESTO AUTOMEZZO  MAHINDRA– CIG: ZA73B7ADBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300114 DEL 26/04/2023 COOP 134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 4 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG 8939045D48 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO LEGANET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO ANNI 2018/2021 . IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI - CIG ZC03B1444C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001125980 DEL 30/04/2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE SAL N. 2 E CRE . RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N°6207703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/519084 DEL 09/03/2022 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830874 DEL20/04/2023 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. - CUP H22F22000670004– CIG. N. 9514425FE0 APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6213922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 210 DEL 31/05/2023 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 04/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KONE S.P.A. DI CORSO DI FORMAZIONE PER N. 1 ADDETTO AL CORRETTO USO ED ALLA MANOVRA DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG N. Z573BAF5FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001584 DEL 31/05/2023 CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 06/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 261 DEL 31/05/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCALINATA IN VIA ANTONIO COSTA E OPERE MURARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO - CIG  Z5E3BCAF22 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO COMMISSIONE GIUDICATRICE - "CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1725 DEL 31/05/2023 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 31/05/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 -   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 157 DEL 31/05/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 186 DEL 08/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE AREA VI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330034078 DEL 06/06/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 5 DEL 31/05/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZF73BC1D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E N.0/2023 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LPROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERGOLESI GIANLUCA - FATTURA N. 1PA DEL 14/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2023 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - FATTURA N. 167/PA DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-4824 DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: PROROGA SERVIZIO AL 31/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 154/E DEL 31/05/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z6E3B3AF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2126536 DEL 31/05/2023 MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ART. 1 COMMI 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) SUB 2.1E 2.2. DL N. 77/2021 ED ART. 59 C. 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II) RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 571A_2023 DEL 31/05/2023 GESINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/02 DEL 22/05/2023 A FAVORE DI SI.EL.CO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2023 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DEL 12/05/2023 N. 2632 E 2633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9 DEL 28/2/2023 E N.23 DEL 31/3/2023 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3462/SP DEL 30/5/2023 - SCHIAFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 892PA DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAMPA NATURALE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA ALLA BALNEAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG ZOA3BA2112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022, L’UTILIZZO DELL’AVANZO E IL RIPIANO DEL DISAVANZO 05/07/2023 DITTA MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. - CIG ZF63BB7336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE BIAGETTI &amp; PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00107 DEL 26/05/2023 PROT. 10942/2023 DEL 29/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 191 DEL 04/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2023 -  CIG Z8D3BB7358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. LUIGI CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1PA DEL 18/05/2023 PROT.11370/2023 DEL 05/06/2023 SALDO COMPETENZE PER INCARICO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 446  DEL 05/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2040/230013809 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II.. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501437971 DEL 31/05/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 18 DEL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000175/23E DEL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/05/2023 MATERIALI PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022).   AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZC53BAA2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 25/23 DEL 25/05/2023 PROT. 10821/2023 DEL 25/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA SPORT E SALUTE DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.273 DEL 18/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1/23 DEL 18/05/2023 PROT. 10271/2023 DEL 19/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA SERVIZI INDUSTRIALI SRL   DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 611  DEL 23/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 DEL 31/03/2023 E 4 DEL 30/04/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMNETO IMPIANTO DI CLIMATIZAZIONE DEI NUOVI UFFICI COMUNALI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z20338A337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010838175 DEL 26/05/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR N. 2022/219 DEL 31/08/2022 - COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO 696 CPC -  INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR N. A21PAMS0000668 DEL 07/09/2021 - ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/LB DEL 13/2/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE DEL 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.315 DEL 07/06/2023 RELATIVA ALL' APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI   DELLE  COMMISSIONI  ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: " ISTRUTTORE DI VIGILANZA", "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA", "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA", "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL S.R.L. - FATTURA N. 000168/23E DEL 23/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG Z343B99275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2023, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: ZE33B8076F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCED SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023S3000651 DEL 30/03/2023 - N. 2023S3000652 DEL 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000193-0C1 1 DEL 23/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI " ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI "INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA  153 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 154 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE FATTURE ACEA ATO2- CUP NON NECESSARIO-CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.150/FE/2023  DEL 05/05/2023 PROT. 9665/2023 DELL'11/05/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000005136 DEL 21.04.2023, FATTURA N. 2023A000005255 DEL 21.04.2023 E FATTURA N. 2023A000005257 DEL 21.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 343/2023/FE  DEL 17/05/2023 PROT. 10250/2023 DEL 18/05/2023 E NOTA DI CREDITO N. 13/2023/FE DEL 17/05/2023 PROT. N. 10152/2023 DEL 18/05/2023. SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - II E III BIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 5/001 DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA D&amp;D SERVICE S.R.L. - P.I./C.F. 11664081004 - CIG. N. Z683B68746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1054 DEL 28/04/2023-SAPIDATA SPA-CIG. N. Z2E3AC2C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1010231500003584 DEL 30/04/2023 E  1010233500000297 DEL 17/05/2023 - ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17 DEL 31/03/2023 E 1/22 DEL 03/05/2023 - POSTIT SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” DI CARDUCCI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO INNANZI TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6242/2022  - PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 02/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330022474 DEL 04/04/2023 E  0000202330027864 DEL 04/05/2023 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3411/2023 - MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER LA PANDA – CIG: Z1A3B4183E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-00831 DEL 28/04/2023 STYLGRAFIX ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG ZBE3B74718.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI N. 9501363032 DEL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/230010774 DEL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENTION POLITICA “PRIMA LE IDEE” DEL  9-11 GIUGNO 2023, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, PRESSO LO STABILIMENTO “LA PENTIMA”, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PUA ART. 3 COMMA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 03/06/2023 PROT. N. 11426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/05/2023 - PROT N. 9666/2023 DELL'11/05/2023 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 231/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA BSF S.R.L. P.I. /C.F. 01769040856  - CIG. N. Z0E3B68787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1420 DEL 30/04/2023 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI   DELLE  COMMISSIONI  ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: " ISTRUTTORE DI VIGILANZA", "ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA", "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA", "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE N. 87 DEL 05/05/2023 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX 3 SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 30/04/2023 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI " ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z4D3B73A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2023 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 129 DEL 30/04/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z113B73DB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OVERSPEED SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 08/05/2023 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2023 ALLA PIRENE SRL - C.F. E P.IVA (04991070485) -  CIG. ZD83B6E33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001205 DEL 30/04/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CERIGNOLA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO  DIPENDENTE MATRICOLA 2029 PERIODO 1/12/2021 - 30/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-3685 DEL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N .1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021,CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010 . AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZPULIZIE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 26/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 155 B DEL 5/5/2023 GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 64-5/2023 DEL 11/05/2023 ASSOHANDICAP ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI S.R.L. - FATTURA N. 8/F DEL 09/06/2017 E FATTURA N. 4/F DEL 26/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D. SPORT E SALUTE S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004- ARCH. GIANLUCA PERGOLESI CIG Z4F362BDAF- FATTURA 1/PA DEL 14/05/2023- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 64/03 DEL 30/04/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO "LA NOTTE ROMANTICA 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 371 DEL 08/05/2023 ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC ARL ONLUS - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 60 B DEL 20/02/2023 SOC. COOP. SOC. GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400 DEL 30/3/2023 - QUOTE MENSA BIORISTORO S.R.L. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO. ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/20 DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 256/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C. INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 04/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA DAL MESE DI GIUGNO 2023 AL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRIO GROUP S.C.C.R.L - FATTURA N. 454 DEL 30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. ING. FABIO INCERTI - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 28/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI  PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z653B5D500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRIO GROUP S.C.C.R.L. - FATTURA N. 327 DEL 17/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 16/2023/FE DEL 03/05/2023 PROT. 0009069 DEL 03/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO NRG 3429/12   DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233  DEL 19/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 299/2023/FE DEL 28/04/2023 PROT. 0008838 DEL 28/04/2023 SALDO COMPETENZE PER IL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.233 DEL 12/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 293/2023/FE DEL 26/04/2023 PROT. 0008631 DEL 27/04/2023 ACCONTO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO (MOROSINI, MARRONI, BENEDETTI) DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/PA DEL 03/05/2023 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 118 DEL 02/03/2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO DBM S.R.L. - P.I. 16920671001 - CIG. N. Z103A31349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO: “NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA GIOMI CARE SRL  - APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 115 B COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE03B4F34F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURA 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 46 DEL 16/10/2017 E FATTURA N. 149/C DEL 03/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 15 DEL 02/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 29/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - "CITTADINO INFORMATO". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 30.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813244122, CUP H21F22000320006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2114 E 2115  DEL 18/04/2023 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI A.S. 2022/2023: RETTIFICA, IN AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 82/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FORM DEL 28/04/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137." STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N. 38_2023 DEL 19/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 27 DEL 26/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2023 - CIG: Z343B146C3 - G.B. SAPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>BELARDINELLI MARIO - FATTURA N. 3/117 DEL 18/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, LOTTO 15 DEL PUA, PROCEDIMENTO CG 002/2023 (EX 0016/2019 E EQ 980) – RICHIEDENTE S&amp;M SAS DI GIANNINI PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 1/3/2023 VEN.PR.ED. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 04/04/2023 PROT. 0006834/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 26/04/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300108 DEL 17/04/2023 PROT. 7845/2023 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022 R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 140 DEL 13/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 07/04/2023 A FAVORE DI GEROPA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000005290/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 5290/2022 PROT. N. 3969/2023 DEL 02/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 07/07/2023 GEROPA - SOFTWARE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO  DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA STIL GARDEN S.R.L. C.F. /P.I. 06401381006 - CIG. N. ZDB3B2FAFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG. Z673B0A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118822 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 65.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813295B35, CUP H21F22000320006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/22 DEL 14/11/2022 DI € 2.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA SOGGETTI AMMESSI E APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9501288600 DEL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000010078 DEL 31/03/2023 DI € 302,07 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L.  - CIG  Z913B14947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 190 DEL 24/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 21/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAMPIERO CECI - LIQIDAZIONE FATTURA 75 DEL 21/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, "MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: € 22.300,00 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 21/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 B  E N. 114 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO  SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA AMBI.EN.TE SPA - GIUSTA DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 420 DEL 9/11/2018 PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830875 DEL 20/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z643B0D633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2023 - 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLO FERRETTI LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 4 DELL'02/05/2023 PROT. N. 8876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 76 DEL 19/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 SWITCH PER CONNESSIONE DATI CON NUOVI UFFICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 12/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>GERMANI ANTONIO LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 07/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MV SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. UMBERTO DIACO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9_23 E 10_23 DEL 15/03/2023 PROT. 0005083/2023 E 0005086/2023 DEL 15/03/2023 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 82 DEL 02/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG _____________, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG ________________, CUP H21F22000320006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3266/2023 - N. 3321/2023 - N.3338/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 3/4/2023 GIOMI CARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA PIGNORAMENTO E FASE ESECUTIVA CONTRO SIG. F.S. -  INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 E  N.7/2023 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/2/2023 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR" E DI N.1 POSTO DI "ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIOME DEI PROGETTI PNNR" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI SISTEMAZIONE  NUOVI UFFICI COMUNALI  PIAZZA DELLA LIBERTA' 3. IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S.PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED ULTERIORI OPERE . CIG Z69395A442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROGAS SNC - FATTURA N. PA 2_23 DEL 14/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/FE DEL 11/04/2023 - ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY - CIG ZAC39FFEE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 28.04.2022 PROT.0008225/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>VELLETRANI GIORGIO &amp; FIGLI SRL - FATTURA N. PA001/2023 DEL 31.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER  DIRITTI DI ISTRUTTORIA  - SIG.RA L.****R.****</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, "MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: LOTTO 1, € 26.712,30 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/752 DEL 31/03/2023 - SAPIDATA SPA - CIG.Z4D37A1324 /Z7638D4293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE VILLETTA – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S.– CIG Z043AFBF5D – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 2  FATTURA N. 121/06/PARTE  DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 31/03/2023 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034 DEL 31/03/2023 - FATTURA N. 1132 DEL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUDAZIONE FATTURA 88 DEL 31/03/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 20/10/2022. ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 97673006F0 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 91441875D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141 DEL 31/03/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ADDETTO STAMPA" AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE  MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEPULCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001026 DEL 31/03/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE  DEI PROGETTI PNRR", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-2579 DEL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONE' SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 222 DEL 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE LAN PRESSO LOCALI DI P.ZA DELLA LIBERTÀ 3 E CONNESSIONE CON SEDE MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300096 DEL 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 07/12/2022 . ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 9767483DF2 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 9527067067.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 7/FE DEL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE  - MATRICOLA 2038 - A DECORRERE DAL 25 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000052 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000054 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000056 DEL 22/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N 214 DEL 14/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE  C.S.-O.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000021 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000022 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000023 DEL 19/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 05/04/2023 - (PROT. N 0007047 DEL 06/04/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024673/2022 DEL 30/11/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/03/2023 ( PROT. N. 0006801 DEL 04/04/2023)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG  Z7E3ADED30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000010079 DEL 31/03/2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (PROT. 0006615 DEL 03/04/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE IMPEGNO DI SPESA REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z7C3ADABF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 230/2023/FE DEL 16 /03/2023 PROT. 0005485 DEL 21/03/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L.  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CECILIA CAPRARO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 9 DEL 20 /03/2023 PROT. 0005468 DEL 20/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 8576/2020 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA A.V.S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 87 DEL 05/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG Z1C3AD4D6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; C. - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 3/23 DEL 30.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 952 DEL 23/03/2023 E FATTURA N. 261/01 DEL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094840216 DEL 31.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DAI SIGNORI A.S. E M.S. INNANZI AL TAR LAZIO  - PROT. N. 0003609/2023 E 0003610/2023 DEL 24/02/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 28/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023074413 DEL 24/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG- Z1038D4384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVV. MAURIZIO SORDINI, CAUSA TAR LAZIO PROMOSSO DA B. M. A. -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 68 DEL 22/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000838 DEL 18/03/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 3 DELL'11/04/2023 PROT. N. 7276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120 DEL 14/03/2023 GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 14/03/2023 FEBBRAIO CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300046 DEL 27/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' -AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 15/12/2022 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01807 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-02421 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.A.- C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 2/96 DEL 28/10/2021 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002151008 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157437 DEL 30/11/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z563AA3914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2128295 DEL 31/05/2022, 2149167 DEL 19/10/2022, 1171474 DEL 31/12/2022 E 1113003 DEL 28/02/2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TAGLIANDO DA EFFETTUIARE SUGLI  AUTOMEZZI IN DOTAZIONE– CIG: Z693AAB2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ECOSISTEMI - FATTURA N. 12 DEL 27/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROEDIL 87 SRLS - FATTURA N. 8/E/2022 DEL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO E CAMBIO PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z343AAB34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE S.P.A. - FATTURA 0094836772 DEL 24/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21/01/2022 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO CONDONO EDILIZIO L. 724/94 PROT. 2750 DEL 28/02/1995 E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA- VIA PIAN DEL LAGO 2 (N.C.T.  FOGLIO 1 MAPPALE 80-81 E N.C.T.  FOGLIO 1 MAPPALE 643 IN ZONA OMOGENEA 12 E3 - ZONE AGRICOLE SPECIALI (AREE DI SPONDA DEL LAGO) DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 85PA DEL 13/02/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - CIG  Z763AB6BC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 28-FE DEL 27/02/2023 - FE.MAR. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 39 DEL 17/02/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2037.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28/02/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER I COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0037 DEL 25/11/2022, PA/2023/0003 DEL 31/01/2023, PA/2023/0010 DEL 22/02/2023, PA/2023/0012 DEL 21/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL - C.F. 08255170584 - P.I. 02002391007. CIG. N. Z893ABE495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. 2022/0009 DEL 30/11/2022 PA/2023/0001 DEL 31/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 29 MARZO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA E DAL NOTAIO LUCA ZONA REGISTRATA A MILANO IL 03 APRILE 2023 AL N. 30287 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 7189/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 876/F2 DEL 06/09/2022 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 3119SP DEL 23/11/2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS PRELOCKDOWN 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG. G.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG.RA T.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155914 DEL 28/11/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 25/02/2022 - PALITALSOFT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 2040/220037676 DEL 31/12/2022 - N. 2040/230000946 DEL 20/01/2023 - N. 2040/230003271 DEL 10/02/2023 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 20/22 DEL 22/11/2022 E 2/23 DEL 14/01/2023 - MAKE4WORK APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154203 DEL 15/11/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 19/7/2022 ALBASERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 17800/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2906/2023 - R.G. N. 15967/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2162257 DEL 28/12/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.352 DEL 30/3/2022 - ARPAIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6630/2019 A SEGUITO DI RIASSUNZIONE AVVENUTA CON RICORSO NOTIFICATO IL 10/01/023 CON PROT. 0000465/2023  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 17/09/2019 -   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE CIG Z7F29A8EBC FATT. N. 4/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 B DEL 28/2/2023 E N.58 B DEL 28/2/2023 COOPERATIVA GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARAPETTO IN VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO CIG Z833A99C91 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02000 DEL 24/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA III LL.PP.- MANUTENZIONI-SERV. CIMIT. COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/168 DEL 28/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 571 DEL 28/02/2023 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 " AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1- AREA DEGLI ISTRUTTORI - , MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE – DITTA WIND S.P.A. - CIG ZDB3A9B73A – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300367 DEL 29/12/2022 - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,  TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA “ ASSISTENTE SOCIALE – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE  PER I  COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO , PER ESAMI, BANDITO DAL COMUNE CAPOFILA DI ALBANO LAZIALE,  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA PARTE DEI COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D1- PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 29 DEL 21.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2016-2021  – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG Z623A93396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1 DEL 15/02/2022, 2 DEL 28/02/2022, 7 DEL 31/07/2022, 8 DEL 31/08/2022, 9 DEL 30/09/2022, 10 DEL 31/10/2022, 11 DEL 30/11/2022, 12 DEL 31/12/2022 E 1 DEL 31/01/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI-   - CGT II GRADO LAZIO R.G. 4349/2021 - SENTENZA 1527/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14/01/2022 - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 03849/S DEL 20/03/2023 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 861 DEL 29.12.2022, LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI DI PROPRIETA’ A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO 2023120001406 DEL 14/03/2023 - PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI SGROSSO DEI NUOVO LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABACO FATTURA 2023120001407 DEL 14/03/2023 OSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENEI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7F3A959CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3/2023PA DEL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZI INDUSTRIALI A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO   - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 3283/SP DEL 13.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0001/2023 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC FATTURA N. 531 DEL 28/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 10/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. DEL LAZIO N. 1065 DEL 16/11/2022, "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 13/2023/FE  DEL 12 /03/2023 PROT. 0004823 DEL 13/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 5251/2018 INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA A.E.T. SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 420 DEL 09/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO DETERMINATO BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 25 DEL 13.03.2023 E FATTURA N. 26 DEL 13.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI " ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI 1 GIORNO  DI CONGEDO PARENTALE ( 26 MARZO 2023) RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° VO-31561 DAY RISTOSERVICE SPA ( BUONI PASTO )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 18 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112060 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 10.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI-   - CGT II GRADO LAZIO R.G. 6559/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIULIANI MANUEL - FATTURA N. 32-FE DEL 09.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA": APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO -  RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 21/02/2023 - PROT. N 0003718 DEL 27/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A. 011 SRL E CO.CO. SRL NOTIFICATO IN DATA 27/01/2023 PROT. 0001657/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 2/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 10.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/6 DEL 03/02/2023 E 1/13 DEL 01/03/2023 - POSTIT SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 08/03/2023 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-1397 DEL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: S.G.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 28/02/2023 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2023 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23/02/2023 E N. 2 DEL 02/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000527 DEL 28/02/2023 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA -LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 22/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 14/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIDIR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 02/08/2022 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 13/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 20/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 845/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023062060 DEL 03/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/450 DEL 28/02/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z023A18949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 799/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 8_23 DEL 09.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202130035215 DEL 29/12/2021, N. 0000202330008067 DEL 03/02/2023 E N. 0000202330016796 DEL 06/03/2023- LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 798/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 794/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELLA PIO - FATTURA N. 9 DEL 27/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLE SEGUENTI AREE FUNZIONALI  AREA FUNZIONALE 6° SERVIZI SOCIALI AREA FUNZIONALE 7° EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE BIAGETTI &amp; PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00027  DEL 06/02/2023 PROT. 2297 DEL 7/02/2023 ACCONTO ONORA GIUDIZIO NRG 17775/2022 PROMOSSO DALLA B.F.F.B. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGEA SRL - FATTURA N. 67 DEL 01.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 110/2023; RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE43A3C11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22121141 DEL 04/10/2022 PER ACQUISTO CARTUCCE PB PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCAPOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/2023 E N.27/2023 GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.83/2022 -N.125/2022-N.126/2022-N.127/2022-N.132/2022 PRIMA PRINT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 3 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG ZD22667638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 316PA DEL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C , 1 POSTO DI " ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA" CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI "FUNZIONARIO TECNICO" CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EDITORIA,TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - IL TESTO COORDINATO ULTIMO AGGIORNATO. CIG ZB33A5D8F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/230005238 DEL 28/02/2023 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 01201/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501214103 DEL 28/02/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16851/S DEL 14/10/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI RETTICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 3, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – OFFERTA MEPA N. 7176972 -  CIG Z553953FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022  R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04511/S DEL 30/04/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IRTEL  FATTURE NR. 2E-2023 DEL 05/01/2023 E NR. 41E DEL 02/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z923A55A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MYO SPA FATTURA 2040/230005238 DEL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FORM DEL 28/02/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER CESSIONE PICCOLE AREE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG     Z2C345FCB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 137 DEL 20/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015, (B.U.R.L. DEL 02/02/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO LIQUUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 20/02/2023 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010821669 DEL 27/02/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC CONTRO SIG. F.S. -  INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 DEL 21/02/2023- STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z833A05AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 17/04/2019 - RIF. 2019/000332 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003632/2023 DEL 24.2.2023. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DEL CIMITERO COMUNALE - ING. MASSIMILIANO TORELLA CIG ZE03A31085 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/23 DEL 22/02/2023 - TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. Z54398228A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SILVE SPA - FATTURA N. 144/03 DEL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L. CIG   Z1A3A21CF1 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000002697 DEL 21/02/2023 E FATTURA N. 2023A000002698 DEL 21/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. CIG. Z823A28478 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA,DISOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE, GRIGLIE E SCOLINE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. - CIG. ZBB3A37E2A - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2023-FE DEL 25/01/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "CESARE DE SANCTIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI-RIMBORSI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010223500000059 DEL 17/11/2022 - ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 07/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPERECCHI TELEFONICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - P.IVA 05593681009. CIG. N. Z2B3A3D2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 14 DI VIA DEGLI OLMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_23 DEL 22.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003263/SP DEL 21.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 13042711005. CIG. N. ZDB3A31413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTENICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2023 AL PRIMO GENNAIO 2024, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT GREEN COOP. SOC. A R. L. - FATTURA N. FPA 9/2023 DEL 22.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI ALCOLICI E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SRL - FATTURA N. 217 DEL 21.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO E TAGLIO VEGETAZIONE SPORGENTE SULLA SEDE STRADALE CHE PUÒ COSTITUIRE PERICOLO PER IL TRANSITO VEICOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 62 DEL 08/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAPODANNO IN PIAZZA" ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5609FE DEL 30/11/2022 - SPS FINBUC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTIVITA' DEL NATALE E DEL NUOVO ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO SPA N. 2023120000947 DEL 16/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI QUATTRO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( ART.32 COMMA 1 DEL DLGS N° 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PART-TIME VERTICALE (18 ORE SETTIMANALI) A PART-TIME ORIZZONTALE( 30 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 1 DIPENDENTE DI CATEGORIA C1 ADIBITA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN O STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7471 DEL 31/10/2022 - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/01/2023 - NI.VA. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE IN VICOLO DEL FOSSO PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE POZZETTI DI SCARICO FOGNATURA E PULIZIA GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO - CIG. N. Z103A31349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE PROMOSSO DALLA SCUOLA FRIENDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/02/2023 - RED 2.0 SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.32B E 33B DEL 31/1/2023 - GIROTONDO ONLUS VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATRERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICA DELLA STABILITA' DELLE ALBERATURE DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA SU STRADA INSERITA NEL CALENDARIO REGIONALE DAL COMITATO REGIONALE  LAZIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002165000 DEL 31/12/2022 MAGGIOLI SERVICE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PERMANENTI PER IL TRANSITO E LA FERMATA DI AUTOCARRI, BUS DI LINEA E TURISTICI SU TUTTA L'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002158946 DEL 30/11/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02341/S DEL 20/02/2023 - GRAFICHE E.GASPARI SRL - CIG. N- Z3439CFE33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - FATTURA N. 31/PA DEL 15.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - FATTURA N. 121/FE DEL 20.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEDICATO AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-250 DEL 31/01/2023 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA S.R. E A.R.U. SOC. COOP NOTIFICATO IL 24/01/2023 CON PROT. 0001373/2023  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 7/2/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 08/02/2023 - CEER 200108 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 31/01/2023 - CEER 200301 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 6 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/02/2023  DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 12 DEL 16/02/2023 DEL DELLA DITTA UNIROCK .   CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO &amp; CO. S.A.S. – CIG Z0E3A18F76 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2023 - CEER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N. 158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI INERENTI UNA DISMISSIONE DI CONDOTTA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300041 DEL 02/02/2023 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CIMITERIALE REP. 3353 DEL 23/12/2021 PROT. N. 0021996/2021 PER ERRORE MATERIALE. CUP NON NECESSARO- CIG NON NESESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA UGO LA MALFA, VIA FONTANA VECCHIA E PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE ARTISTICO E DEL SET CINEMATOGRAFICO PER LE RIPRESE DEL FILM BASATO SULLA STORIA DEL GRUPPO MUSICALE DEGLI 883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE DI TRASCRIZIONE RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE 846/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 18 DI VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/2 DEL 31/01/2023 - CEER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 SSD PER IL POTENZIAMENTO DI PERSONA COMPUTER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOELETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 11/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA  DEL 11/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 11/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO LIVE - WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL E PREVISTO PER L'01/03/2023 - AVENTE AD OGGETTO “LA PUBBLICITA’ SULLE STRADE ABUSIVA. I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010814191 DEL 25/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2020/1611 DEL 17/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010814190 DEL25/01/2023 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ESIBIZIONE MUSICALE DELL'ORCHESTA SINFONICA POLACCA "ART VIVAT" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002107963 DEL 31/01/2023 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) PER CONVENZIONE VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – E.E. 20 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA – CIG Z6139EA139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220037677 DEL 31/12/2022 MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA  DALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI" IN PROGRAMMA PER DOMENICA 8 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9501140150 DEL 31/01/2023 ITALIANA PETROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI C/O SCUOLA PONTIFICIA “PAOLO VI”, VIA ERCOLANO, 11 – 00073 CASTEL GANDOLFO (RM) – APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 242 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2/23  DEL30/01/023 PROT. 0001795 DEL 31/01/2023 SALDO ONORARI ADESIONE MEDIAZIONE  PROMOSSA DAI SIGNORI C.B. E R.L. INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 12 DEL 12/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA LEONARDO DA VINCI, PROSSIMITÀ CIVICI N. 37/39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023-2024 CIG ZEC3A0722C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO D'EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/165 DEL 31/01/2023 - SAPIDATA SPA -CIG. Z9F393A839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 23/02/2023 "LA PCC NELLA NUOVA AREA RGS E LO STOCK DEL DEBITO"- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z233A110C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/PA DEL 02/02/2023 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2016  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/170 DEL 02/12/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z9238C7C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. ZF33860DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTE IN PELLICOLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/001/FA/000000041/0/001 DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO FALLIMENTO 41/2022 TRIBUNALE DI GENOVA PRTO. 26203/22; RICHIESTA DELLA FARO ASS.NI E RIASS.NI SPA IN LCA DI PAGAMENTO QUOTA PARTE PROT. 2431/2023  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2/23  DEL 17/01/2023 PROT. 0001087 DEL 18/01/2023 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DALLA SOCIETÀ C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.714 DEL 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' DELLA FOGNATURA IN  VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS OTT. E NOV. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA - RETTIFICA ORDINANZA N.89/2023 DI PARI OGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2023 – ANUTEL RINNOVO  QUOTA  ASSOCIATIVA  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA SERVIZIO SCUOLABUS DIC. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE -CIG. N. Z833A05AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS SETT.  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL CONCERTO "NOTE IN PELLICOLA" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN.10/PA2 DEL 3/1/2023 - GIOMI CARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001156+611 DEL 31/10/2021, 0001152136 DEL 30/09/2021, 0001137085 DEL 30/06/2021, 0002142818 DEL 31/10/2021, 0001107665 DEL 31/01/2022, 0001107665 DEL 31/01/2022 0002102409 DEL 26/01/2022 E 0002128295 DEL 31/05/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE COLLAUDO SCALA DI ACCESSO BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE ALL’ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY  CIG ZAC39FFEE0 - CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 31/12/2022 - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3339A4F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 215-5 DEL 23/12/2022 E N.3-5 DEL 16/1/2023 - ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL RADUNO DI VESPE D'EPOCA IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA  (PERIODO MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.450B E 451 DEL 31/12/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO DIOCESANO "TEMPO DEL CREATO 2023" IN LOCALITA' BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 E 105 DEL 27/01/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPONRANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VICOLO DEGLI STAZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 02/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 16/01/2023 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z4538F14D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZED39F5716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023024545 DEL 01/02/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELLESSE SCAVI SAS - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 18.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SCARL - FATTURA N. 26/1 DEL 01/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO DENOMINATO "II EDIZIONE ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL’ARROSTICINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLO SHOW MUSICALE "NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GEORES SRL. - FATTURA N. 00506 DEL 07/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 16/05/2022 - RIF. 2022/000115 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002397/2023 DEL 8.2.2023. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 14.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO "CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA O.A. CON RICORSO STRAORDINARIO ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IL 21.12.2022 PROT. 0026199/22  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 7/2/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO DI SABATO 26 AGOSTO 2023. - REVOCA ORDINANZA N.71/2023 DI PARI OGGETTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - FATTURA N. 62/FE DEL 02/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 08/05/2022 - RIF. 2022/000144 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002403 DEL 08/02/2023. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 61 DEL 31.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 2/2023PA DEL 31.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2022 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 29 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica - Edilizia Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094822064 DEL 31.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOSUE' CARDUCCI PER IL RIPRISTINO DELL'ASFALTO DELLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER SABATO 26 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE  -  A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRLS - FATTURA N. 38 DEL 24/1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  RITIRO E  SMALTIMENTO DEI MASTELLI UD E UND DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DITTA ECONE' SRL CIG ZE339E8292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER GIOVEDI 10 AGOSTO 2023, IN OCCASIONE DELL'EVENTO ARTISTICO E CULTURALE "CASTELLO IN ARTE 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICO N. 158 DI DOMENICA 20 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3/1/2023 - DITTA STEMAR DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO SNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/23 SOC. MAKE4WORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA COLLE SANT'ANGELO E VICOLO DEL FOSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DI CARTOLINE AIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E  KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI VENERDI 4,SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 12/01/2023 GEROPA SRL CONTRATTO REP N3838 DEL 14/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2023 - CIG ZDD298DF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 QUINQUIES E SEXIES  DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.36174 DEL 30/9/2022 - N. 42250 DEL 6/12/2022 E N. 48225 DEL 31/12/20222 OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' INOCCASIONE DELLA "LXXXVII" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FPA N. 1/23  DEL 26/01/2023 - ASC MEDIASEVEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA TEKNEKO SRL NOTIFICATO IN DATA 12.10.2022 PROT. 20970/22 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DELL'8/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GASBARRO STEFANO - FATTURA N. 135/001 DEL 23.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'ESECUZIONE DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL 19 E 20 LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA SOSTA SUL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLA COOPERATIVA FIDES DI VIA ERCOLANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 003 – RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA COCCINELLA S.R.L.,  VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 3 MAPPALE 1/PARTE PER COMPLESSIVI MQ 2385,LOTTO 19 DEL PUA (SCADENZA CONCESSIONE 30/09/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. D. M. DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 12 DEL 23.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 07 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102438 DEL 17/01/2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 16 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL, DIREZIONE LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 28 DELL'11/1/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 01/06/2023 AVENTE AD OGGETTO “TERRENI PRIVATI INCOLTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0023579/22 DEL 17/11/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURA N. 5_23 DEL 11/01/2023 - PROT. N 0000651 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE APS - CENTRO ARTE CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E DEL LABORATORIO DEI PRESEPI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DEL NATALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGOSTINELLI GIULIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17.01.2023 PROT. 0001026 DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023  - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - ZEF39CAE33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA FUMIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA LUNEDI 03 LUGLIO 2023 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA MICHELANGELO PER IL RIPRISTINO DEI RALLENTATORI DI VELOCITA', (DOSSI), DA ESEGUIRSI GIOVEDI 29 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z4F39CAE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202230034221 DEL 03/11/2022, N. 0000202230039005 DEL 05/12/2022 E N. 0000202230002290 DEL 04/01/2023- LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO ART. 10 C. 6 DPR 634/94 PROT. N. T000019389 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 06 LUGLIO 2023 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER LA "NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DEL CIMITERO A CURA DI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CABIN AMOBILE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO SEDE COMUNALE A FAVORE DI KONE SRL - CIG. N. ZEB39C6978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE -  A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA "NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" PER I GIORNI 23,24,26 E 27 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.708/02 DEL 19/12/2022 A FAVORE DI SI.EL.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021": APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER LA RACCOLTA DI SANGUE , A LIVELLO STRADALE, DI DOMENICA 16 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 17/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022327382 DEL 29/12/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MICHELANGELO E VIA MANZONI PER MARTEDI' 20 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “L’ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE” ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z4139C64D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 13/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER GIOVEDI 22 E SABATO 24 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RIELLO S.P.A.  PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA SEDE VIA GRAMSCI.- CIG. N. Z5739C67D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 18 GIUGNO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO STORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  LIQUIDAZIONE PER MESILITA’ GENNAIO, FEBBRAIO E SPESE COSTO EMISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 510 DEL 31/12/2022 CEER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU' IN LOCALITA' MOLE PER SABATO 17 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2023  CIG: Z45399D112  -  CIG: ZCC399D229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCOLINI LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE ACCONTO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI  PER SFALCIO ERBA IL GIORNO 16 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA GIUSEPPE VAGLIA, VIA DEGLI OLMI E VICOLO DEL LAGHETTO NEI GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2023 - GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI  E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE IL GIORNO 12 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO ( 36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA C1 ADIBITI AD ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI INFORMATICI DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ UFFICIO DEL PERSONALE E DELL' AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIOE FATTURA 1 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MICHELANGELO PER LUNEDI' 12 GIUGNO 2023 E FINO A CESSATE ESIGENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/01/2023 - CERR 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAN PAOLO LUPINI  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE TECNICO E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ADDETTO STAMPA PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE  - ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300344 DEL 15/12/2022 - NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORVESE MARCO - FATTURA N. 2_23 DEL 16/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERRENI PRIVATI INCOLTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TRGASYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZF33860DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3256 DEL 30/12/2022 -SAPIDATA SPA - CIG. N. Z9F393A839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA SANTO SPIRITO E VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA UGO FOSCOLO, PROSSIMITA' CIVICO N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - CIG ZCD3982401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2022 - 28/07/2022 - 29/09/2022 - 27/10/2022 - 30/11/2022 - 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A46/2022 DEL 29/12/2022. PROT. N. 0000791/23. CIG ZB13647FA9 - DT 216/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITA' SVOLTA DAL SIG. VALERIO ROSSI TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. RSSVLR90C13H501E E P.IVA 17053061002), CON SEDE LEGALE IN CASTEL GANDOLFO, VIA ARCO DELLE SCUOLE PIE N. 2 - PRATICA SCIA N. RSSVLR90C13H501E-14032023-1641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI VERTICALI DA CATEGORIA B A CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2022 - FATTURA N. 002SPA DEL 12/01/2023 PROT. N. 0000747/23 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 037SPA DEL 22/12/2022 - PROT N. 0026420 DEL 23/12/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 679/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002749 DEL 30/12/2022 KIBERNETES SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO TRIENNALE  IVA-IRAP ANNI FISCALI 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO ATTUATIVO L'ORDINANZA DEL T.A.R.LAZIO N. 02265/2023 REG.PROV.CAU.SUL RICORSO N. 03865/2021 DI REGISTRO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER MERCOLEDI' 17 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVA AL PROGETTO "A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE" PROMOSSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COOPERAZIONE CON LA SOCIETA' S.I.C.E.S. SRL - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002206 DEL 14/10/2022 KIBERNETES SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00866-RU29X00634 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 27 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500992738 DEL 30/11 E FATTURA 9501066556 DEL 31/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER DOMENICA 21 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ROADSHOWW BMW RIDING TOGETHER" PROMOSSO DALLA SOCIETA' ADRIACONGREX S.R.L. DAL 05 ALL'08 MAGGIO 2023 IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGEMENT AND CONSULTING - SALDO FATTURA N. 41/FORM DEL 24/06/2022 - CIG ZC43050F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI  S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 23.01.2023 AL 30.08.2024. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: 96163352AF. ADESIONE E  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI FATT. 360/327/290/267 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/12/2022 ESCO TECHNOLOGY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 30 APRILE 2023 IN OCCASIONE DEL XIV° RADUNO NAZIONALE CASTELLI ROMANI 406 COUPE' CLUB IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000048224 DEL 31/12/2022 - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 (PROT. 0000018 DEL 02/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA  DI PICCOLA ENTITA’ PER SPESE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 APRILE 2023 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - CIG.Z2839919C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 22 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "WALK FOR THE CURE" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. FPA 38/22  DEL14/12/2022 PROT. 0025959 DEL 19/12/2022 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 1750/2022 CONTRO S. E S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 35F01 DEL 28.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI PER SABATO 22 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO PREVISTO E DENOMINATO “CAPODANNO IN PIAZZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 19/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2022 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2019/1118 DEL 14/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI  D.D - L.G.- T.P.- L.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22  DEL 18/12/2022 - SUONI DELLA TERRA SRLS CON UNICO SOCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI PP.OO E ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 107 TUEL – ARCH. ZARATTI CLAUDIA FINO AL 15/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA SOCIALE DENOMINATA "WALK FOR THE CURE" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO IL GIORNO 15 APRILE 2023, IN ZONA LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO N. 3 DEL 14/02/2023 AVENTE AD OGGETTO: "DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE  -  A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO SCALE CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER SABATO 15 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA DEL FRATE PAOLO -  A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLE NOMINE A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO  2023 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N. Z5439828A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA IL 09.04.2023 E 10.04.2023 - ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECOLOGICA CHE SI SVOLGERA' IN ZONA LAGO VENERDÌ 07 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220036417 DEL 23/12/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2023- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. Z4C398287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2022. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.398B E 399B DEL 30/11/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' PAVONA, IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CON PARTENZA DALLA CHIESA DI SANT'EUGENIO I° PAPA, VENERDI' 07 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE PER IL SISTEMA UPS: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE DI NOMINA DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 37/2022 DEL 21.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “87^ SAGRA DELLE PESCHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE PER VENERDI 07 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>WILY AGENCY GROUP SRL - FATTURA N. 6/D DEL 09.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA DEGLI OLMI, VIA PADRE VAGLIA E VICOLO DEL LAGHETTO PER GIOVEDI 06 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1656 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LA VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON  IDENTIFICATIVO B27095 DEL 21/12/2022 (PROTOCOLLO 7002609 DEL 21/12/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 101/6 DEL 25/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 02/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLE PALME CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA PARROCCHIA DI S.EUGENIO I° PAPA, DOMENICA 02 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003207 DEL 21/11/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 1/221 DEL 10/07/2020: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_359 DEL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECUMENICA CHE SI SVOLGERA' NELLE VIE DEL CENTRO STORICO E DEL QUARTIERE SAN PAOLO VENERDI 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 -  VERBALI DI ACCERTATE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1/612 - 1/613 - 1/614 - 1/615 DEL 05/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE  DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A DOMANDA DI MEDIAZIONE PROT. 0024273 DEL 24.11.2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DELL'24/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 441 DEL 31/12/2022 - CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 -  VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 11/09/19 BS DELL'11/09/2019 E N. 11/09/19 BS1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 13/06/2022 AL 31/12/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 05 MARZO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 559 DEL 31/12/2022 - CEER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO, CAT. C, VACANTE PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. -CANDIDATI  IDONEI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEHORS IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 536 DEL 31/12/2022 - CEER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITA' PERR RISTABILIRE LE CONDIZIONI DI REGOLARE CIRCOLAZIONE IN STRADA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE LUNEDI 20 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4551 DEL 31/12/2022 - CEER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 COMMISSIONE LUGLIO DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE COMUNE DI FRASCATI - SENTENZA TAR LAZIO N. 14217/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA DEI CIPRESSI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 - COMMISSIONE LUGLIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12950 DEL 31/12/2022 - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CHIAMATO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO NELLE GIORNATE DEL 24-25-26 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z3039697BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO" CIG. ZFA2E61274 - IMPEGNO DI SPESA PER I RIMANENTI CANONI PER GLI ANNI 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA PER VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 32/2023 RELATIVA ALLA 2° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 2 DEL 02/01/2023 E FATTURA N. 3 DEL 02/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1590/01 DEL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRDADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER DOMENICA 08 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906  DEL 22/02/1968 - CONFERMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A COPERTURA DI SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PRIMO BLOCCO LOCULI – CIG. Z463966F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DEI PESCATORI SNC   CIG Z053965B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  IN SELCIATO DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094772750 DEL 30.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA. RETTIFICA AL QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 PRESA D’ATTO PARERE PARCO DEI CASTELLI ROMANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - RETTIFICA DETERMINAZIONE 8412022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORE: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z6C3959757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO  A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG ZD03959CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI  DI SISTEMAZIONE  NUOVI UFFICI COMUNALI  PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 ED IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S. . CIG Z69395A442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA STRAORDINARIA DI IMMISSIONE IN RUOLO INTRODOTTA DALL'ART.6, COMMA 3, DEL D.L. 36/2022 DEL DIPENDENTE B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150106 PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. CIG Z553953FC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG    Z983957132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROSECUZIONE FINO AL 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 733/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZF63955F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE": IMPEGNO DI SPESA PER LA RELAIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA PAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z653955D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2023: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "AREA ECONOMICO FINANZIARIA" - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL  -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO E PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE.  CIG Z1A3942A13 - CUP H24J22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA.  CUP H24J22000480006   CIG ZD13947BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10352 - A DECORRERE DAL 14 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI " ISTRUTTORE  DIRETTIVO DI VIGILANZA" - CAT.GIURIDICA  D - DA ASSEGNARE ALL'  AREA DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI " ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT.GIURIDICA  D - DA ASSEGNARE ALL'  AREA TECNICA, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMUNALE, COMPRENDENTI LE AREE 3° E 4°, DI UNA ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z8A3948608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT C- VACANTE PRESSO L' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI BIODEGRADABILI ANNO 2023 - CER 20.02.01 - CIG :  Z6839488A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 636 DEL 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 3492/22 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0024944 DEL 02/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI DANNI SINISTRI - ANNO 2022  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2022 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2022 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEL PIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE": IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2023.CIG  9567204280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - CIG. N. ZA13933BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z26393E1D0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DEL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N. 7/ DICEMBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N. Z9F393A839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA V – POLIZIA LOCALE  - ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE PREVISTE DALL’ART.56-SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DA APPORRE A MARGINE DEGLI ATTI  DI STATO CIVILE  - CIG Z3F392DFD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE": IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO CULTURALE E ARTISTICO DEDICATO A LISZT E DANTE E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2022 - 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2023 - CIG Z99392DF92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO FB 408 RE IN USO ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ STEMAR SN - CIG. ZA5393E1BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.27_22 E 73_22 – ING. PIETRANGELI – CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG     Z79393C533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DELLA  FRAZIONE  MERCEOLOGICA  CER 150106 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  -ANNO 2023 -  CIG 956303307C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. TRIENNIO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CON PERSONALE TECNICO ALL’AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z183922DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET &amp; AGRAVE S.R.L CUP H23H20000210002 CIG 9544995B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DELLA  FRAZIONE  MERCEOLOGICA  CER 150102 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2023 PER  SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA EURO&amp;PROMOS . CIG  69220700DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO "M.A.GA."  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG. N. Z1C38FD0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.13770/2022 - R.G. N. 15976/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA13933BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z503933CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “BASE PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z5B392DE8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA: “RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z15392CAB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME E SANIFICAZIONE LOCULI ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG. N. ZBD39137E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIORI E MINORI ONERI SOSTENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z44392D277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO MUTUO DA CASSA DD.PP  CAP E50026 - BILANCIO 2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. NOMINA DIRETTORE LAVORI ING. PAOLA VARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MDS SRL CIG. N. 9514425FE0 - CUP H22F22000670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE 2022, IN MUSICAL": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI  S.E. E   F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 01/01/2022-30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO  DIPENDENTE M.S. ( MATRICOLA 2026)  PERIODO:14/7/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. SUPPORTO IN FASE DI EMERGENZA CLIMATICA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IBUILDER SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z1539003DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A PIAZZA CAVALLOTTI E VIA DEGLI OLMI – DITTA M.V. S.R.L. – CIG Z8238D7FA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO” - NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO – ING. LEO FRANCESCA - CIG Z433910174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO AL CODICE DELLA STRADA. UTILIZZO NOTIFICAZIONE SPV MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C. CIG. N. ZAF3907CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZD3390809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA DOTT. GERARDO VELOCCIA N. 321/A DEL 10/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021": RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA, RIDEFINIZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI "APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DELL’ESTATE CASTELLANA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMPEGNO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO CIVICO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z8638CF96E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RICARICA TERRENO DEL CAMPO COMUNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. N. ZA4390042A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO OPERATIVO –  CITROEN BERLINGO - CIG Z3338F7DC7 -  UNIPOL RENTAL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELLESSE SCAVI SAS - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4039004AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DEL MARE - CIG Z9338F7B38  -  D.M.D. IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI CIG N. Z3C390124B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA ALLA FONDAZIONE ECOSISTEMI SRL AI SENSI DELL’ART. 5 D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E S.M.I- CIG Z2638FF9BC CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI - DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA - SIG. M****M****</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZF038C5ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E ATTIVITA STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. ABACO SPA - CIG 9527067067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GE.PA.S. SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC738F71B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORI MATERIALI RIPORTATI NELLA DETERMINAZIONE 742/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE 2022, IN MUSICAL": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SHOOTING FOTOGRAFICO E DEL CALENDARIO 2023 A CURA DELLA ASC MEDIASEVEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI, DI INTRATTENIMENTO E CULTURALI CONNESSI ALL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE UN VARCO DI CONTROLLO AUTOMATICO DI ACCESSO – DITTA MICROREX S.P.A.. – CUP H27G22000410004  -  CIG Z6C38EBD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERI A VIA ERCOLANO E A LARGO MATTEOTTI - CIG Z3D38E72D8 -  DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3438ED081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZD138ED1A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z4538F14D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU PROCEDURE E SOFTWARE MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 24.5.2022 PROT. 0010234/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA "GALILEO GALILEI" - CIG ZC129A8EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEI CENTRI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA SCHEDA TELEFONICA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL TARGA SYSTEM – DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG ZDE38C6496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI  POTATURA DI UN PINO SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG ZA238CFC13 - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. Z0F38B3A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE  PROCEDIMENTO 514/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZBB38D96DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. N. Z1238D411D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO" - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LABORIATORIANDO CASTELGANDOLFO 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE  ANNO 2022  . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA  . CIG . Z8038DBDDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOC. CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 14.11.2022 PROT. 23391/22  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 172  DEL 24/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA AMBI.EN.TE - AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO SPA  CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 31.10.2022 ALL’AVVOCATO DIFENSORE DELL’ENTE NEL GRADO DI APPELLO E TRASMESSO ALL’ENTE CON PROT. 22548/22 DEL 3.11.2022  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 173  DEL 29/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA-  FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z1038D4384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E  CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N.  6 /  NOVEMBRE 2022 - ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N.Z7638D4293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA CIG AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 9502844AF0 – CUP H21G22000140004  -  DITTA EMILGAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z5938CDD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA COCCINIGLIA DEL PINO. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - P.I. 06205141002 - CIG. N. ZAC38C96D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NATALIZIO PER ADDOBBI CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9138D3D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEB38D3CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI OSSEI ALLA S.I.L.V.E. S.P.A. - P.I./C.F. 00675540488 - CIG. N. Z9C38B29B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD538C9CFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L.  - CIG ZB338911B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C -  DITTA EMILGAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5638C953B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE E IMPREVEDIBILE AUTO ID SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE, AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. N.  ZA8389ED51 - DITTA MONSIGNOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI NEL PARCO DELLA PINETINA A PAVONA - CIG Z7938AA2C8 -  DITTA WILY AGENCY GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IN VIA DEGLI OLMI E VIA NETTUNENSE- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z733854B5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITÀ PAVONA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CAP E 40528  CAP U 30028 BILANCIO 2022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SCHIAVI SRL. NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM. ANDREA CASSISI- CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR DAL TITOLO “PNRR E APPALTI PUBBLICI PROFILI GENERALI, DNSH E APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI” (4 ORE) ALLA ACSEL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE438BAAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZC738B288F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2022 CUP H29I2200085006 CIG. ZB037D88B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: CÌVARIAZIONE ACCERTAMENTI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013636 DEL 06/07/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30633150-011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI GIARDINI COMUNALI - CIG ZD138883CA -  DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ARDEA E PREVISTO PER IL 29/11/2022 - “COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SCIA/SCIA UNICA/ COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE/LICENZA/CONFERENZA DEI SERVIZI - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – COMMERCIO ALL’INGROSSO - PUBBLICO SPETTACOLO E APPLICAZIONE NORMATIVA TULPS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF382F369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 617/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI LEANDRO GRILLO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DI BOLLE DI SAPONE DAL TITOLO “VIAGGIO DI UNA BOLLA” DEL 03/09/2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO CASTELLANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFIOCATO IL 12.10.2022 PROT. 0021317/22 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 10/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI -CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL’AREA III - CIG N. Z55388AAEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI  - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC. STEMAR SNC.  CIG. ZE2388DFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004 – ANNULLAMENTO DET. N°628 DEL 27/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 – AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATICO REGIS ALLA DITTA EFFEGI SRL CIG 948342410F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG Z3C386D75D -  DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO -PER IL  PERIODO 11/06/2017 - 12/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA VETERINARIA 2000 - CIG Z7F29A8EBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE SPORT E SALUTE SPA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ONERI RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE - GENIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA MODESTA SOMMA PER INTEGRAZIONE INVIO RACCOMANDATE UFFICIO POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA  CUP NON NECESSARIO.   CIG Z083866652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCULI E OSSARINI ALLA DITTA ZUCCHET SERVICE SRL - P.I. 09837781005. CIG. N. Z8636B5CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO CGT II GRADO LAZIO R.G. 6073/2019 - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 613 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 87692359A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA ARCHEO DOMUS-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 2 DI STATO FINALE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - CIG. N. 901911377E – DITTA MAVILI S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N.1 GG (01 NOVEMBRE 2022) DI CONGEDO PARENTALE EX ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS N° 151/2001 AL  DIPENDENTE MATRICOLA 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020, PER L' ACQUISTO DI UN TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG. ZF33860DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRI ANZIANI CASTEL GANDOLFO  IMPEGNO DI SPESA: GITA AREZZO &amp; MONTEPULCIANO E GITA MONTEPULCIANO &amp; SIENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE MARMOREA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. ZD238538DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUADRIENNALE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. CIG  ZF3384021E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO MASTER: “GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE NEGOZIATE (12 ORE)” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z7838519BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 621 DEL 25/10/2022 RECANTE “DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/11/2022 - CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO  E DEL PIANO COMUNALE  PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE . CIG  Z253850C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA  - PROT. N. 0004888/2022 DELL'11/03/2022. GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 20/10/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/10/2022 - CEER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003601 DEL 16/12/2022 - CEER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2616 DEL 21/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILI IN FORMATO A/4 PER J-DEMOS: CIG Z543849B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 20/12/2022 - CEER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 493 DEL 28/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI P.C., MONITOR E LICENZE OFFICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 E N. 251/2022 SIAR SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 391/E DEL 20/12/2022 - MONISGNOR SRL - CIG. ZD3390809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1881/2022 - R.G. N. 2650/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.A. COSTRUZIONI SOCETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 21 DEL 20/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 30/9/2022 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 91441875D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220026121 DEL 09/12/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ( ETERNIT ) PRESO LA PIAZZOLA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO - ALTEZZA VILLA DEGLI ANGELI  – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZE83836342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N.228 DEL 3/11/2022 E N. 245 DEL 2/12/2022 GIOMI CARE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZE03833EC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - FATTURA N. 628/FE DEL 16/12/2022 E FATTURA N. 638/FE DEL 16/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI COMPENSAZIONE INTERCARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 27 DEL 19/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0005941 DEL 28/03/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 15/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAN PAOLO LUPINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 11/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACEA ATO2 S.P.A. PER ALLACCIO IDRICO E POSA IN OPERA DI UNA FONTANELLA - CIG. N. ZF4382ECEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL DI MELCHIORI FABIO - FATTURA N. 446/2022 DEL 10/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/220034776 E N. 2040/220034777 DEL 09/12/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016-INCA-34463- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 547 DEL 23/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A COTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA PER LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3., CIG: Z4737C00A9 – SOC. G.B. SAPRI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.112/03 DEL 30/11/2022 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 - COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO)- SPEDIZIONE LOTTO N. 5 /OTTOBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. CIG. N. ZB1382D012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.3/5 E N. 3/6 /2022 - GRANDIDEE VIAGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IRTEL NUMERI 227E-2022 / 242E-2022 / 171E-2022 / 173E-2022 / 128E -2022 / 122E -2022 / 9E-2022 / 31E-2022/ 138E-2021 SERVIZIO RISCOSSIONE ICP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA RIPARAZIONE/POTENZIAMENTO DI P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE  - CIG Z093827E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2943 DEL 30/11/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z7638D4293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 07/12/2022 -  VETERINARIA 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA 1665_22 DEL 14/09/2022  UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZA037D68F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 37-FE DEL 11/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO INTERCARTA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000416/22E DEL 30.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4272 DEL 30/11/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 250 DEL 30/11/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 "VIA APPIA"KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. Z7B3816282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 30/11/2022 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. DEL LAZIO N. 788 DEL 18/11/2021, "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 466/P DEL 30/11/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486/P DEL 30/11/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-11669 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. –  CIG N. Z41381017F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 326 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022297595 DEL 23/11/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z744336506A / Z3B372BD98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - RETTIFICA DETERMINA N.522 DEL 14/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010803338 DEL 28/11/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z0D380DFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 347/E DEL 02/12/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA8389ED51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>D&amp;D SERVICE SRL - FATTURA N. 14/PA DEL 20/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ALLACCIO CON CONNESSIONE DI DUE CONTATORI DELL’ENERGIA ELETTRICA – CIG Z4F38123AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02422 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE URGENTE MASSO SENTIERO VIA DEI PESCATORI A SEGUITO DELLA FRANA AVVENUTA IN DATA 27/09/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL.RA. SRL. - CUP NON NECESSARIO- CIG. N. Z56380C381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000009/2022/PA DEL 30/11/2022, FATTURA N. 000010/2022/PA DEL 01/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVO ALL’ANNO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL-   CIG N. Z47380EA9A CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI - CUP H23H20000210002 - ARCH. ROSELLA LAURA - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 003132/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003133/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003134/SP DEL 29/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0012720 DEL 24/06/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329-FE DEL 31/08/2021 E FATTURA N. 514 - FE DEL 06/12/2021 - PIRENE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.129-5 DEL 16/9/2022 N.158-5 DEL 14/10/2022 N.187-5 DEL 15/11/2022 ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCTO N. 50- 38056YZ EX POLIZZA N. 34992H1 - CIG: ZE03389198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 31/10/2022 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°30 DEL 27/09/2022 PROT. 19669/2022 – DITTA GESAL S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG 9010137843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2718 DEL 31/10/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. ZB1382D012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA EUROGAS DI CUPELLI ERIKA E C. SNC - P.I. IT01131021006 / C.F. 02894310586 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD37FFA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE SPA-SALDO FATTURA N. VO-154600 DEL 16/11/2022  CIG ZEF382F369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AI FESTEGGIAMENTI PER HALLOWEEN DEL 28/10/2022 E DEL 31/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3758 DEL 31/10/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300326 DEL 11/11/2022 - OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA  DITTA REFECTA SRL - CIG. N. ZDC37FF95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002918 DEL 31/10/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. INT.SIRIO A RL - LIQUIDAZIONE FATTURA 292 DEL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE/DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO 2022/2027  DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA NETTUNENSE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE537F8DFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-10553 DEL 31/10/2022 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI-RIMBORSI  IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 447 DEL 31/10/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - CIG Z6337ECF0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 428 DEL 31/10/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 263 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA  RINNOVO ABBONAMENTO PER  CORSI DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300248 DEL 13/10/2022 - SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 15/08/2022  - RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010793553 DEL 13/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURE N. 14-22 DEL 09/05/2022 E N. 32-22 DEL 18/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA LIQUIDATA DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'EVENTO DENOMINATO "E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE" - NATALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER L’UTILIZZO CONDIVISO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELLA GRADUATORIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA, CAT. C, VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI COLLEFERRO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZUCCHET SERVICE SRL - FATTURA N. 1687/22 DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 37/22 DEL 28/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529  DEL 16/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 32-FE DEL 16/11/2022 PROT. 0023658 DEL 17/11/2022 ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA RG NN. 2722/2022 VS  F.A. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG: ZBE37B27B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 04/11/2022 - PROT N. 0022770 DEL 07/11/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 579/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 029SPA DEL 17/10/2022 - PROT N. 0022769 DEL 07/11/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 608/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA LOTTI LIBERI PUA -DITTA RIGENERA  - CIG. Z4637EED78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/03 DEL 31/8/2022 E N.95/03 DEL 30/9/2022 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. ZF437E5C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO N.950/2022 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.PA.S. SRL - FATTURA N. 22/001009 DEL 31.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 0002149633 DEL 20/10/2022 E FATTURA 0002153481 DEL 31/10/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI – CUP H27H21001210004 - ARCH. CARLO VOLPE  - CIG Z2037E04A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 09/11/2022 - INNOVATECH SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 B DEL 30/9/2022 E N. 333B DEL 30/9/2022 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022-2023: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.90/PA PLUG-IN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2022 - 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002151097 E 0002151098 DEL 31/10/2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2016-2021 (I°SPEDIZIONE ANNO 2022) – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2017 (I° SPEDIZIONE ANNO  2022)- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL  -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.101-5 DEL 20/8/2022 ASSOHANDICAP - MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 21/FE DEL 15/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA  PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016- INCA-34463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 2005: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033- ENASC- 517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - FATTURA N. 387/PA DEL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_291 DEL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2022 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  25 DEL 10/03/2022 - CIG Z7037DE642- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529  DEL 16/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI -STRADALI - FATTURA N. 77/001 DEL 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 80/22 DEL 20/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 429 DEL 08/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT CARTUCCIA DA 10 ML - CONFEZIONE 2 PEZZI  PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2022 BIORISTORO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 DEL 30/9/2022 BIORISTORO ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.E.) IN RSA - SACRO CUORE - LANUVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 494 DEL 20/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z3B372BD98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZE537DE66B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/82 DEL 24/06/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. ZF2369AF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DELLA CULTURA E DELLA MUSICA DI FINE ESTATE" PREVISTO PER IL 23 E 24 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000002 DEL 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000A_2022 DEL 31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z8237D0D86 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 4/PA DEL 27/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 2258PA DEL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PLESSO “LAGHETTO” E PLESSO “LE MOLE” ALLA DITTA DI NAPOLI GIANCARLO- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z2B37A75D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 4/02 DEL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE A. S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO": LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 405 DEL 20/07/2022 E DETERMINA DI IMPEGNO N. 489 DEL 30/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500843717 DEL 30/09 E N. 9500918340 DEL 31/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 22PA-02088  E 22PA-02089 DEL 28/10/2022 STYLGRAFIX ITALIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 01/02/202 - RIF. 2022/004122 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017910 DEL 08/09/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 256/FORM DEL 08/08/2022 IDEA PA - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 "LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217/PA DEL 03/11/2022 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371.RETTIFICA DETERMINA 428/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 03/11/2022 - VIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE -  CIG. N. ZDB37C994E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.3  E N. 4 DEL 22/10/2022  GRANDIDEE VIAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/22 DEL 02.11.2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5D37C6A99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.185 E N. 205/2022 GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DITTA ECOSYSTEM PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021 - DT 335/2021 - CIG ZCE37C3E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREEE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO – DETERMINAZIONI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA DEL 21/10/2022 - ITALIANA MUSICA ARTIGIANA DI GIANLUCA FIORENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552/2 DEL 25/10/2022 - SEPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 02.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA TECNO 4 - CIG. ZEF37BC217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E APPROVAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA, ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 AI SENSI DEL’ART. 26 COMMA 8 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.C.K. SRL - FATTURA N. 7 DEL 02.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 32/2022PA DEL 28/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’INTERNO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H26F22000360001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 413 DEL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICEFORMATO A4 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14338FC66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2130102 DEL 23/06/2022, 2109135 DEL 28/02/2022, 2109549 DEL 28/02/2022 E 2105293 DEL 31/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2106553 DEL 31.01.2022- 2112671 DEL 16.03.2022-2115395 DEL 31.03.2022-2129053 DEL 31.05.2022- 2133798 DEL 30.06.2022- 2137875 DEL 31.07.2022 - 2141595 DEL 31.08.2022- 2148449 DEL 30.09.2022 - MAGGIOLI SPA SERVIZIO SERVICE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0016/2019 (EX EQ 980) – RICHIEDENTE S&amp;M SAS DI LUCI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2133297 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2144880 DEL 30/09/2022 MAGGIOLI SPA QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2022/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z4537A400C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2133296 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z5537B3F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220008807 DEL 31/03/2022 MYO SPA SERV. PRONTO PASSWEB DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. ZA737B13C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00634-RU29X00866 1° - 2° E 3 ° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESUALE BARBARA - FATTURA N. 09/2022 DEL 24/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. PA/2022/0001, PA/2022/0002, PA/2022/0003, PA/2022/0003, PA/2022/0004  E PA/2022/0005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: RETTIFICA DETERMINAZIONE 501/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0005, PA/2022/0020 E PA/2022/0030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021. - ERRATA CORRIGE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONI SEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/9/2022 NEW TECNO SAFETY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 14/10/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE  2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z9D37A403C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 13/10/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - CIG Z7637A3F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 21/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI: I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 13/09/2022 - CIG ZDD37A8F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 482-2022-FE DEL 05/09/2022 - GCARD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021 E 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6B37A91DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200/2021 - 224/2021 - 12/2022 - VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A.S. 2022/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.294 B DEL 31/8/2022 COOP. GIROTONFO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA S.P.A A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITI, PREDISPOSIZIONE RUOLO) - SPEDIZIONE LOTTO N. 4/AGOSTO 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CIG. Z4D37A1324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 " AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010793552 DEL 13/10/2022 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA VICOLO DEGLI STAZI- IMPEGNI DI SPESA – ARCH. MICHELA LUCCI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP NON  NECESSARIO CIG Z52378A6C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 17/10/2022 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8A379F67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVECO SRL - FATTURA N. 200149 DEL 17/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 33 DEL 20/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 14.3.22  - PROT. N. 0009528 DEL 13/05/2022 - GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 18/08/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA PROROGA DELLA SCADENZA DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A - Z3B372BD98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/2399 DEL 30/09/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI &amp; C. SRL - C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA3379C74B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 21/09/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. ZCC35F9F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E ZANZARE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL P.I./C.F. 08046760966 - CIG. N. ZBA3798104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V-VS2-1039 DEL 22/09/2022 - EGAF EDIZIONI SRL - CIG. Z0A37784C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/A/2022 DEL 04/10/2022  - SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMONELLI ROBERTO - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 14/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA "ESTATE CASTELLANA 2022" - FESTA DEL PATRONO CASTELLANO SAN SEBASTIANO MARTIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z1B3795C0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0009, PA/2022/0018 E PA/2022/0024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE  MAKE 4WORK  ONLUS - CIG  Z9B378C637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 62/PA DEL 15/09/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ODS 27278-27301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0051/2021 – RICHIEDENTE BELARDI DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 09/09/2022 CIG Z8734BF63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 12/2022 DEL 14/10/2022 PROT. 0021262 DEL 17/10/2022 SALDO COSTITUZIONE PROCEDIMENTO PENALE RG. 1872/20 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 71 DEL 18/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TOMBE  A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINAZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI PER RILEVAZIONE AMIANTO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z7A3784D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 14/10/2022 PROT. N. 0021266/22 -  DET. 336/18 II ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 264 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANAS S.P.A.- STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO S.S. 7 “VIA APPIA” KM. 23.800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER N.O. INSTALLAZIONE PONTEGGI. CUP NON NECESSARIO. CIG ZDB3782DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 10/10/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3347 DEL 30/09/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 330 DEL 30/09/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z3B377195E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 30/09/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE 600/2021 PER ERRATA ATTRIBUZIONE DI CAPITOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDI CONCESSI CON DGR NN. 138/2020 E 946/2020 PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, N. 145 DEL 31.03.2022, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&amp;D SESTA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002565 DEL 30/09/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO SENTENZA TAR LAZIO N. 5923/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-9333 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO SU VIA DELLE GALLERIE DI SOTTO – DITTA RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG. N. Z18377682D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2022 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 146 DEL 27/09/2022 - VISITE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE TRA ANPR E J-DEMOS: CIG ZB3377C009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230030723 DEL 04/10/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2022 - MAKE4WORK APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2022 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220027088 DEL 30/09/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINIO PALUELLO VITTORIO - FATTURA N. 5PA DEL 07/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESAL SRL - FATTURA N. 30 DEL 27/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA- RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MV SRL - FATTURA N. FPA 3/22 DEL 06/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO  E VIOLAZIONI CDS APP 2022 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CIG. Z0A37784C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO 2345/2014 A FAVORE DI : DITTA EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 358/FE DEL 29/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 105 DEL 30/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720210107371910000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 23/16 PROT. N. 0013472 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURA 2022 238 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE (CORRISPETTIVO MINIMO GARANTITO). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA S.R.L. CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 402 DEL 06/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 360/2022 DEL 04/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIO SAS DI MAZZAROTTO FABIO-FATTURA N. 132/001 DEL 27/09/2022 PROTOCOLLO 19606/2022 DEL 27/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5C377272A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO-GIUGNO 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-APRILE 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 441 DEL 03/08/2022 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.O.A.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2020, MARZO 2021, MAGGIO 2021 E GIUGNO 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 295/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.333/22 DEL 29/09/2022 - TECNO4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. ZEF37BC217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/180 DEL 04/10/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.11806/2022 - R.G. N. 27495/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-FE DEL 30/09/2022 - FE.MAR. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 - ULTERIORE ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 129 DEL 16/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025SPA DEL 05/10/2022 - PROT N. 0020331 DEL 05/10/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 452/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 102/2022- CONTENZIOSO TRIBUTARIO INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 16/22 DEL 04/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA - CIG Z1F1F6D546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000007/2022/PA DEL 04/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 643 DEL 29/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO 696 CPC - PROT. N. 00013825/22 DEL 08/07/2022 INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 B DEL 31/7/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2022 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2022 -2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000036173 DEL 30/09/2022 - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 (PROT. 0020076 DEL 03/10/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78-2022-FE DEL 09/08/2022 - IDEA MUSICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER L' INDIZIONE DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT.ALESSIO BIAGIONI – CIG Z46375F43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 36 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO APPELLO 2722/2022 - PROT. 0010550/22 -  INCARICO AVVOCATO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 3/02 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094741516 DEL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI CAROSI &amp; C. SRL - FATTURA N. 20-0CEL DEL 28/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 35 DEL 28/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E PULIZIA SUPERFICI IN MARMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO BIO SERVICE DI STEFANO GASBARRO - P.I. 13669411004. CIG. N. Z8937614FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004282FE DEL 26/09/2022 - FINBUC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 28/09/2022 - BEREMBERG SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593 - CIG. 8920553137 - APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220025584 DEL 23/09/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI  ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTIERI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 29/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC - SENTENZA N. 410/2019  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP0134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300236 DEL 23/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 25/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002190 DEL 31/08/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001847 DEL 31/07/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 387/2022 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO  - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002989/SP DEL 20/09/2022, FATTURA N. 2990/SP DEL 20/09/2022 E FATTURA N. 002991 DEL 20/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z5F37569DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRATICA LICENZA RADIO PROT. N. 401896/ZAU -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE I - CIG. N. ZF3369BA24 (DETERMINAZIONE N. 280 DEL 30/05/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230027992 DEL 05/09/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>D&amp;D SERVICE SRL - FATTURA N. 9/PA DEL 22/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2140 DEL 31/08/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022/2023   CIG Z153754444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13996/S DEL 14/09/2022 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG. ZA737B13C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 333/2022 DEL 22/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FERROVIE DELLO STATO PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELL'08/08/2022 - BEREMBERG SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 26/07/2022 - VIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 336 DEL 16/06/2022 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE  - SIG.RA P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPN IMPIANTI SRL - FATTURA N. 76 DEL 15/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 35/22 DEL 13/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 378 DEL 05.07.2022 DI “ASSEGNAZIONE AL SIG.RA O.R.  DELL’AREA N. 27 – 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 218 DEL 31/08/2022 - COOP. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220017873 DEL 24/06/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO GIA’ EFFETTUATO SU SOMMA VERSATA AL CAP 60050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 3/PA DEL 15/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92/PA DEL 05/05/2022 E 173/PA DEL 09/09/2022 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. P.F. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 191 E 192/2022 GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 424 DEL 15/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA "ESTATE CASTELLANA 2022" -SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776158 DEL 18/07/2022 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DELL'11/09/2022 - SCAPICCHIO SANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024SPA DEL 13/09/2022 - PROT N. 0018352 DEL 14/09/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 375/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024 - DITTA GESINT - CIG Z8D373E153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4/2022 DEL 13/09/2022 PROT. 0018348 DEL 14/09/2022 SALDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINE N. 6/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE  N. 175/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/155 DEL 09/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. Z5B3722C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_236 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO 696 CPC -  INCARICO AVVOCATO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDUZZI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE-  IMPEGNI DI SPESA – DITTA LUPINI, CIG Z43372AE1A – SOC. RIGENERA SOC. COOP. CIG Z86372AF7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA "ESTATE CASTELLANA 2022" -SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCANTI MARTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP  H27H22002420001- RETTIFICA CIG 932994415B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300206 DEL 09/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 163 DEL 08/08/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERA COMUNALE E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z96372D61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-7152 DEL 31/07/2022 - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2569 DEL 31/07/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI  - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)  H29C20000200004  -  CIG  85703669C0   RIALLINAMENTO  IN SEDE DI STIPULA DI CONTRATTO DELL’ART. 5 DELLO SCHEMA, CON QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA, E CHIARIMENTO  COMMA 1 ART.16 DEL  CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 77/2021 PER CONSULENZA URBANISTICA DI VARIANTE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. ARCH. VITTORIO MINIO PALUELLO - CIG. N. ZE6370BBD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276/PA DEL 31/07/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300183 DEL 28/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP  H27H22002420001- CIG. N. Z4A3720563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001584 DEL 10/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (NONA CLASSIFICATA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (SETTIMA CLASSIFICATA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SOC INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATT. 235 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. EDILIZIA “LA CASTELLANA“.  QUANTIFICAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA N. 140 DEL 14/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. N. 11/PA/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 367 DEL 31/08/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z23371BF11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 347 DEL 31/08/2022 CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/08/2022 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2971 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 06/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-8158 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1584 DEL 10/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO  - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NITAL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1018000023 DEL 24/08/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010785168 DEL 29/08/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -  CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RINUNCIA CANDIDATO RISULTATO IDONEO AL  N.OTTO DELLA  GRADUATORIA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”  CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022227902 DEL 06/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9137139F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAS S.P.A FATTURA N. 0074001310 PROTOCOLLO 17788/2022 DEL 06/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10342 - A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2022- PROTEZIONE CIVILE CIG Z88370B717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.- FATTURA N. 26 DEL 05/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI UN DRONE – CIG: Z7B36D4320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI S.R.L.  - FATTURA N. 83 DEL 15/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0060 – RICHIEDENTE “CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI S.R.L.  - FATTURA N. 85 DEL 15/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAS S.P.A. FATTURA N. 0074001310 DEL 09/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - FATTURE N. 12 E 13 DEL 03/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA R. O. DELL’AREA N. 27 - 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 503 E  DEL 13 MARZO 2012 N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESINT N. 506A_2022 E N. 507A_2022 DEL 30.04.2022, N. 633A_2022 DEL 31.052022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE  COOP. EDILIZIA “CASTEL GANDOLFO 70 SRL“.  QUANTIFICAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 23/07/2022 - GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 "LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO"- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z6A370C398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220022703 DEL 31/08/2022 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/22 DEL 01.09.2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 12/06/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORLANDI FABIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA21/22 DEL 25/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30/06/2022 - CIG Z5836AE496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/PA DEL 30/06/2022  - CIG Z8636ADA6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA PER L'EVENTO MUSICALE DEL 06/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG   9246653372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 05/08/2022 - THE BEAT PRODUCTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 1/90 DEL 27/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 366/2022 PER CODICE CER 200128 - DITTA  ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 1270 DEL 23/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 31/07/2022 - CEER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUISAZIONE FATTURA 309 DEL 31/07/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA EFFEGI SRL - CIG. N. Z4937022BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 29-39 E 40/2020 INTERCARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.C.K. SRL - FATTURA N. 4 DEL 13/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO ALLA DITTA F.A.T.I.F.E.R. SRL .- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z443702A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/106 DEL 01.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO COMUNALE: INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI E DISINFEZIONE DI AREA INTERNA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - P.I. 06205141002 - CIG. N. Z083700D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 52022/EL DEL 29/07/2022 PROT. 0015451 DEL 01/08/2022 E NOTA DI CREDITO N. 30/EL DEL 17/08/2022 PROT. N. 0016678 DEL 18/08/2022. ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 6628/2022 VS MIBACT  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 254 DEL 21/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230024975 DEL 03/08/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO IN VIA COSTE DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL. - P.I. 15692871005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF636F7C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG Z2C36F2DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 451/2022/FE DEL 09/08/2022 PROT. 0016452 DEL 12/08/2022 SALDO PER INCARICO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI &amp; C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. FPA 319/2022 E N. 999/2022  RAINES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1883 DEL 29/07/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. Z8032C3C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI  COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z4336EFFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - RETTIFICA D.D. 348/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/2022 DEL 03/08/2022 - TAGLIENTE ALESSIO - CIG. Z3136C47CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 220/E DEL 25/07/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z8636C4FFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/12/2021 - RIF. 2022/000008 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010961 DEL 03/06/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 221/E DEL 25/07/2022 -MONSIGNOR SRL - CIG. ZE73607BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010766374 DEL 26/05/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z3736E53FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022-2023: M..A.F.- Z.R. E D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 DEL 30/6/2022 E N.64 DEL 31/7/2022 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- APPROVAZIONE DEL C.R.E. E RENDICONTAZIONE FINALE -   CUP H25F21001020001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/PA DEL 05/08/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA DEL 31/5/2022 - N.71 DEL 30/7/2022 - N.57 DEL 30/6/2022 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI.MA. SRL - CIG N. ZF236A5D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.133/2022 - N.134/2022 E  N.155/2022 -  GIOMI CARE SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 26.07.2022 - STELLA SAMUEL - ESTATE CASTELLANA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/22 DEL 01/08/2022 PROT. 0015535 DEL 02/08/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 7341/22 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 322 DEL 14/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/131 DEL 26/07/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO "LA NOTTE ROMANTICA 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE NEGRI CLAUDIO - FATTURA FPA 1/22 DEL 25/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 283 DEL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2022 - 01/07/2024 CIG : ZCA36CEE87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 B E N.213 B/2022 - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SANZIONE PER CREDITO DERIVATO DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO SU MODELLO 770/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. P13 DEL 01.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 26-FE DEL 30/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/21 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2022PA DEL 18/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 314 DEL 18/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MAGGIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.T.I.FER SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 30/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/14 DEL 29/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI MAGGIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE  - SIG.RA P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 92 DEL 20/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 203/FE DEL 22/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG  ZDC36C022F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002936/SP DEL 19/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  APPROVAZIONE C.R.E. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO DI A.C.E. S.R.L.– CIG 8918863E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU VIA BONI PIEMONTE E VIA MATER DEI – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZEB36CD711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2 DEL 29/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DISSUASORI DELLA VELOCITA’ CON RADAR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z333682376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 104 DEL 20/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776159 DEL 18/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE .CIG   9022440107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC.INT.SIRIO ARL LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 07/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 3 DEL 31/03/2022, 4 DEL 30/04/2022, 5 DEL 31/05/2022 E 6 DEL 30/06/2022 - COOP. SOC. INT. KAIROS A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 7_22 DEL 15/07/2022 - NEMUS FLORA DI CAVATERRA FEDERICA - NOTTE ROMANTICA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE – APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-FE DEL 13/07/2022 - FE.MAR. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI EDILI E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS: AGEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 17/06/2022 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO B.A. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERIGNOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.P. SRL - FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA 3_22 DEL 24.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PROT. 0010549 DEL 27/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07/06/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – CUP H27H17000830004 – APPROVAZIONE C.U.L. E C.R.E. - RENDICONTAZIONE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACEA INNOVATION SRL - FATTURA N. 1050000009 DEL 18/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/22 DEL 13/07/2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010221500000942 DEL 30/06/2022 - ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL L'ACCESSO DOCUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230021578 DEL 05/07/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2254 DEL 30/06/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 30/06/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 147 DEL 06/07/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE - CIG ZC036C0180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 275 DEL 30/06/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z5836C4398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 30/06/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z2F36C01A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6397 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 06/07/2022 - COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “OPERAIO” CAT. B3 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/07/2022 - COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 04/07/2022 - COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z0A36C1805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10675 DEL 30/06/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. P.I. 10983851006. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8936BE5EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000024477 DEL 30/6/2022 OLIVETTI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000024476 DEL 30/06/2022 - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 (PROT. 0013384 DEL 04/07/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA CAVALLOTTI. AFFIDAMENTO DITTA LA GEMMA MULTISERVIZI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8636B5CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 GRAPHOSAS DI L. MANDATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. RENDICONTAZIONE SOMME.CUP H25I20000040005 CIG 8481790288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1298 DEL 30/04/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01274 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01273 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2022 - CIG Z8636ADA6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO  CIMITERO - CIG. N.  ZD436AFD2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1326 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 16/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZEF36AB606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO4YOU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 55 DEL 15/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG  ZCD369CF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5237 DEL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2022 -  CIG.Z83369C61D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU/TARI UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTPA 34_22 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE M.A.GA 5.0 PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA LAB4 S.R.L. – CIG Z83367BD7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 231/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094687985 DEL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 2502 DEL 09/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230018135 DEL 07/06/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.406/B DEL 12/05/2022 - GRUPPO GALAGANT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 582/2021 - R.G. N. 4200/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 09/09/2021 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E RELATIVI MANUFATTI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z0636ABAE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3936AB9EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 7/6/2022 - ARTI GRAFICHE ARICCIA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SCAVO TRINCEA ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE GAS E RIPRISTINO STRADALE TRATTO VIALE BRUNO BUOZZI DA INTERSEZIONE VIA SELVA FERENTINA E INTERSEZIONE VIA BONI PIEMONTE ALLA DITTA ELLESSE SCAVI SAS- CUP H25F22000660004 CIG Z5936A21BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220013223 DEL 13/05/2022 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI WIFI PUBBLICA COL PROGETTO WIFI ITALIA SU PIAZZA CAVALLOTTI E A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZB336A46BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 362/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012542 DEL 22/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI &amp; C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1530 DEL 31/05/2022 -SAPIDATA SPA-CIG. Z8032C4C1D/Z3B366AD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220016672 DEL 10/06/2022 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2022 E N.11/2022 MAKE4WORK APS -ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2022 IL PENNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z2A36A781A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/06 DEL 31/5/2022 TEKNEKO SISTEMI EOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG Z123671E96 - CUP H29J21010210004 – POTATURE ALBERI -  DITTA MAVILI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER I RICORSI EX ART 414 CPC INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO -  PROTOCOLLI N.  0005335 DEL 18/03/2022 - 0007635 DEL 19/03/2022 - 0007636 DEL 19/04/2022 - 0007737 DEL 21/04/2022 - 0009291 DEL 11/05/2022  GIUSTE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 10/05/2022 E 77 DEL 24/05/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR47PA DEL 05/05/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 361/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012450 DEL 21/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO CDS IMPRESA SANGALLI &amp; C. RIFORMA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 3428/22 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI  PARCO AUTO ANNO 2022 - CIG: Z57368C428 - G.B. SAPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2022 - 29/04/2022 - 19/05/2022 - 07/06/2022  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A22/2022 DEL 21/06/2022. PROT. N. 0012448 DEL 21/06/2022. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/22 DEL 16/06/2022 PROT. 0012194 DEL 20/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TSAP RG N. 114 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 05/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167 B E N. 168 DEL 31/5/2022 COOP. GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 14/06/2022 - CONDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 205/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1187 DEL 09/06/2022 - ANALISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 P0AOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132 DEL 10/06/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1321613100023 DEL 17/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 31/05/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1705 DEL 31/05/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 31/05/2022 - RACCOLTA DEL 1 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 31/05/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/P DEL 31/05/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 264/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 133 DEL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 19/2022PA DEL 13.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. PA 25_22 DEL 14/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER APERTURA ESERCIZIO DI COMMERCIO DI VICINATO - K. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCIANO MANCINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 42/22 DEL 07/06/2022 PROT. 0011143 DEL 07/06/2022 PER LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N. 697/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – APPROVAZIONE PROGETTO IN VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 18 DEL 09/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARATO DI MONITORAGGIO EMISSIONI PER COMPOSTIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAEC GROUP SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z53369457B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 18-FE DEL 08.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA DELL’ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO DITTA RIGENERA  SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z983692AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 253 DEL 31.05.2022 E FATTURA N. 254 DEL 31.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 4 DEL 08.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122V0300128 DEL 30/06/2022 - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG   9246653372 – AFFIDAMENTO D.L. GEOM. CLAUDIO DE NEGRI CIG Z673684F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP134- LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300127 DEL 03/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO, POSA IN OPERA PALETTI DISSUASORI DELLA SOSTA E BONIFICA AREA. AFFIDAMENTO DITTA PROEDIL 87 S.R.L.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z443682229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CG 002 A.S.C.(ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE) “NUOTANDO CON AMORE” – AD USO NON ESCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 26/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0044/21 – RICHIEDENTE SOCIETÀ BEBENDO &amp; C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22056 DEL 16/05/2022 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2022 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169 DEL 30/04/2022 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONGIUNTO PER PROPOSIZIONE AL TAR LAZIO DI UN RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL MIBACT DEL 31/03/2022 PROT. N. 0006282 RELATIVO AL PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ "MOLE".  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6722 DEL 30/04/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZE1367ED5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30/04/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE LEGATE ALLA CERIMONIA DI TITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 30/04/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 09/05/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 TABLET DA CONSEGNARE ALLE CLASSI PREMIATE PER L'INIZIATIVA "NOI COME CITTADINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - CIG Z3C3678FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/22 DEL 31/05/2022 PROT. 0010808 DEL 31/05/2022 ACCONTO PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RGN 3233/21- SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. -  DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 611/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN:A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - A20020201000037040 DEL 30/9/2020 OLIVETTI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 17_22 DEL 30.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0008930 DEL 06/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 17/2022PA DEL 30.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZDA3653E23 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI DETERMINZIONE N. 179 DEL 12/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/06 DEL 31.08.2021 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11071/16/10 DEL 30/05/2022 E 11072/16/10 DEL 30/05/2022 - CIG ZAB3683032XXXXXXXX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N,44/2022 ASSOHANDICAP NOTA DI CREDITO N.7/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO” - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - CUP H21B10001360002 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE – CUP H23B10000420002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 DELL'8/3/2022 SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO -CUP H27H10002790002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 - RENDICONTO FINALE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018SPA DEL 26/05/2022 - PROT N. 0010486 DEL 26/05/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 722/21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 86 - N.87 - N.88 - N. 89 DELL'11/5/2022 GIOMI CARE SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N61 DEL 14/04/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SPC. COOP.- CIG. Z4E34895CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 42 DEL 26/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 212/FE DEL 13.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - CIG: Z862A33C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 495 PER IL PERIODO 16/05/2022 - 15/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 233 DEL 20.05.2022, FATTURA N. 234 DEL 20.05.2022 E FATTURA N. 235 DEL 24.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350/PA DEL 29/04/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 2 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004  CIG  ZD22667638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 30/2022 DEL 13/05/2022 PROT. 0009805 DEL 19/05/2022 INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - TOTI MARTA -  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 134 DEL 25/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000175/22E DEL 19.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0008557 DEL 03/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DI UN VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMUNALE DENOMINATA "PETROLINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220010699 DEL 28/04/2022 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 224/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220012565 DEL 06/05/2022 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022: APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/21 DEL 10/12/2021 - CARTOLIBRERIA TUEDIO DESIGNI DI MARINA CHECCHI - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-5/2022 ASSOHANDICAP GEN.FEB. E MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. PETRICONE MAURO DELL’AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE -  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/03 DEL 30/4/2022 MESE DI APRILE - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO – ARCH. GIANLUCA PERGOLESI – CIG Z4F362BDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 0000202230013618 DEL 04/05/2022/2022 - LEASYS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE. RICHIEDENTI : L.M.T.; S.M. COOPERATIVA ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE : N.101-102-135 E 136/2022 MARZO ED APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/03 DEL 31/3/2022 - VILLAGGIO E.LITTA GEN.FEB.MAR.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002145848 DEL 31.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 91/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_22 DEL 21/01/2022 - CIG: ZF234CEBC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0000221 DEL 07/01/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 26/04/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 104 DEL 30.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2022 : Z.R. - D.F.-M.A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 9PA DEL 30.04.2022 E FATTURA N. 10PA DEL 30.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVAI DELL'ARGENTO SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 11.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: Z.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220011652 DEL 30/04/2022 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010757149 DEL 15/04/2022 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PER LE SEZIONI ELETTORALI - CIG ZB6363716B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 129/04/2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB13647FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002810/SP DEL 29.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 590 DEL 04/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2021 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 276 DEL 28/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA PALI PISTA CICLABILE DI VIALE GIOVANNI PAOLO II E MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z0B3641CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'11.04.2022 - VIS SRL - ANIMAZIONE EVENTO PASQUALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 14/2022 DEL 19/04/2022 PROT. 0007588 DEL 19/04/2022 SALDO VERTENZA CONTRO COOP134 E IMPRESA SANGALLI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021 E 31 DEL 01/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTO INCOMPETENTE – COMUNI CASTELLETTO SOPRA TICINO E CASTELLETTO MONFERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PROT.N. 0015572   DEL 20/09/2021, PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE RELATIVO ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI. PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.60B E N.61B/2022 MESE DI FEBBRAIO COOPERATIVA GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 572 DEL 31/12/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO" - INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE 4/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/3 DEL 10/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEVIONE LAURA GIOVANNA - SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 08/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 6/001 DEL 27/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 178 DEL 27/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PSICOLOGA D.SSA TETYANA LYSEYKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 2_22 DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 001/2022 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - FATTURA N. 15_22 DEL 26/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA REGIONE LAZIO – BANDO ANNO 2018- PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZOF35734E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 2 DEL 15.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG Z39360FC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 41 DEL 19.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 14-FE DEL 13/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCA SOFTWARE SPA - FATTURA N. P000325/2022 DEL 15/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC530B0F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 25 DEL 14/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 133 DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA-00082 DEL 31/03/2022 - CIG: Z8E35B7FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZBF362003F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 90 DEL 08/04/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RINUNCIA SIG. MARINI FABIO E SIG.RA COLACECI FEDERICA E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO” CATEGORIA C, ECONOMICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/03/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2022, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z5836169ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010757150 DEL 15/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 15/04/2022 - PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'ULTERIORE STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 12/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'AREA A VERDE - ROTATORIA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO - APPROVAZIONE CONVENZIONE  CON SOGGETTO GIUIRIDICO RICHIEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'AMELIA LUISA SALDO FATTURA N. 1E DEL 10/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 09/06/2020, 3/PA DEL 07/01/2022 E 2/PA DEL 07/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA 86A_2022 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZINI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6042456 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2_22 DEL 31/03/2022- ARCH. BERRETTA ALESSANDRA ED ONERI GARA ANAC - CUP H27H17000830004 - CIG Z9D3410CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA - SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30/03/2022 - CIG: 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 24/PA DEL 14/03/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT FATTURA N.4/2022-N.13/2022-N.26/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1 BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/22 DEL 12/04/2022 PROT. 0007247 DEL 13/04/2022 INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD.ASS. C/O TRIBUNALE DI GENOVA RGN 1522/22 - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 612/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE "B" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_22 DEL 07.04.2022 -ELETTRICA PETROLATI SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA PETROLINI - PROGETTO SPERIMENTLE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS  - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 0000202230011192 DEL 05/04/2022 - LEASYS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_54 DEL 28.02.2022 E FATTURA N. 2022_83 DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11_22 DEL 07.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ESUMAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCE35CE46C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA D&amp;D SERVICE S.R.L. - CIG. N. ZCD35C9E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 07/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 891 DEL 31/03/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5835E9752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 31/03/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31/03/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 31/03/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4926 DEL 31/03/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 102/2022 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI - AVV. FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 158/2022 IN FAVORE DI COOP 134 ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228 DEL 18/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO. CIG. N. Z4E35E9A82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18/03/2022 SANIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD135E998A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE GASPARI - SALDO FATTURA N. 3264/S DEL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED.GA. SRL. CIG. N. ZD135E998A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENA SABATINI - SALDO FATTURA N. 2/22 DEL 22/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000011253 DEL 31/05/2022 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 (PROT. 6570 DEL 06/04/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINPRO SRL - FATTURA N. 327 DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZDF35E6472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/22  DEL 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE ED ISTITUZIONALI - CIG ZEF35D66E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000202230004591 DEL 03/02/2022 - LEASYS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALE  COMUNALE  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z3535DF2F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 31/03/2022 - PROT. N. 0006451 DEL 05/04/2022  - PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DETERMINA N. 86/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 152/22 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEC35E9703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 123/FE DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PRIMUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ACCA SOFTWARE S.P.A. - CIG. N. ZE635E645F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI D.B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094657748 DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. VERIFICA ANOMALIE COOP 134  ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 102/FE DEL 24/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2022 -  ALBASERVIZI - ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.16 E 17/2022 MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL LA RISTAMPA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO CRIELESI DAL TITOLO "IL CASINO E LA CONA DI CASTEL GANDOLFO" E LA CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DELL'8 APRILE 2022 PRESSO LA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/45 DEL 23/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. P3 DEL 07/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PASQUALE DEL 9 E 10 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/7 DEL 04.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CAMMARANO GAETANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11-FE DEL 23/03/2022 PROT. 0005734 DEL 24/03/2022 ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI RIUNITI N.5000/2018 E 7276/2018 DEFINITI GIUSTA SENTENZA N.583/2022 TRIBUNALE DI VELLETRI - DI CUI A DETERMINAZIONI DI INACARICO ED IMPEGNO DI SPESA N.448/2018 E 40/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CAT. C1 ADIBITI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAGRAPHIC SRL - FATTURA N. 0359 DEL 21/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z113592591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MV SRL - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 09.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ – CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CIG. Z1F354D955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. SRL - FATTURA N. 13 DEL 16/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOIL SRL - FATTURA N. 100 DEL 16/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&amp;D SESTA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - INTEGRAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALPA SRL - FATTURA N. E/121 DEL 19.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002737/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 002738/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 2745/SP DEL 15.03.2022, FATTURA N. 2746/SP DEL 15.03.2022 E FATTURA N. 2747/SP DEL 15.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.       CIG     85703669C0   -   CUP  H29C20000200004TO . ANNULLAMENTO  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 552/2021  A SEGUITO SENTENZA TAR N. 03428 DEL 28.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATURA 3 DEL 12/03/2022 - CONDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 89/2022 AVENTE AD OGGETTO "RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. -  LIQUIDAZIONE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 875 DEL 10/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/6 DEL 04/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI  IL GIORNO 03 GENNAIO 2023 PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 08:00 DEL 31 DICENBRE 2022 ALLE ORE  06:00 DEL PRIMO GENNAIO 2023, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 07/03/2022 - PROT N. 0004618 DEL 09/03/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 72/22 CIG.Z13345F6F0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO NATALE 2021 "E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE" - DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. A00509 DEL 27.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230007918 DEL 07/03/2022 - LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPAZIO DI SOSTA A TITOLO GRATUITO A PERSONA CON DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA NELLA VIA ERCOLANO IN ADIACENZA AL CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002725/SP DEL 09.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  - CIG Z8E35B7FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 471 DEL 28/02/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z4A35B7863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 28/02/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0004389 DEL 40/03/2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALAZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 28/02/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DI CREAZIONI D'ARTE E ARTIGIANATO A TEMA NATALIZIO E NON SOLO DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 08/03/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA MONTECRESCENZIO E VIALE B. BUOZZI PER INTERVENTI DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI NEI GIORNI 12,13 E 14 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, DOMENICA 04 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3026 DEL 28/02/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA PICCOLA CASA DI SAN GIUSEPPE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA LINEA AREA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  RICHIEDENTE : M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG ZB2359B8E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 02/03/2022 - SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA DELLA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA PETROLINI – PROGETTO SPERIMENTALE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C.SNC -LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 18/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3P/2022 DI.MA. S.R.L.- CUP H27H21001220004 - CIG 900992487D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 75 DEL 28/02/2022 E FATTURA N. 76 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2022/PA DEL 04/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MATER DEI E VIA DELLE MOLE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIANA AUDION SALDO FATTURA N. 21121423 DEL 03/11/2021 CIG Z73352F31C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2771/16/10 DEL 16/02/2022 - CIG ZA9345FC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG 9032419BF2” - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – AFFIDATARIA M.C.K. S.R.L.- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO VERSO EKOGEO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI  SACCHI NERI E COMUNQUE NON TRASPARENTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 72 DEL 18/02/2022 E N. 406 DEL 22/02/2022  - CIG Z2233C63E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 14/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE SALDO FATTURA N. VO-17673 DEL 7/2/2022 - ZE334E4D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURA N. 0002136972 DEL 16/09/2021 - CIG: Z5E32B5462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI HALLOWEEN PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN FATTURA V2/502003 DEL 19/01/2022 - CIG: Z50349FC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI COMPENSAZIONE CENTRO RICICLO COLLEFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA - FATTURA N. 22PA-00008 DEL 24/01/2022  -  CIG: Z5D34A6C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA MCK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO IN VIA DEI PESCATORI PER TAGLIO SIEPI SPORGENTI IL GIORNO 19 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE FATTURA 3/7 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. - CUP H27H17000830004 – CIG ZA533685D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOTAL ERG FATTURA N. 9500054270DEL 31/10/2021  CIG: Z6617AE1E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO FATURA N. 36_21 DEL 25/102021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZEA3589DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA FATTUTA 58/PA DEL 11/10/2021  CIG: ZD03346386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA PRATI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO PER  IL GIORNO 07 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT-LIQUIDAZIONE FATT.N. 505A_2021 DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  RICHIEDENTE : S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAPONARA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E TAGLIO RAMI PER IL GIORNO 10 E 11 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DI KM.20 ORGANIZZATA DALLA ASD "AMICI DEL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI" DOMENICA 09 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  CUP H25120000040005  - CIG 8481790288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_339 DEL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE LA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 09 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 8/001 DEL 02.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z8635952D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010738278 DEL 19/01/2022 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 216 DEL 31/08/2021, 251 DEL 30/09/2021, 281 DEL 31/10/2021, 308 DEL 31/11/2021 E 338 DEL 31/12/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO PER L’ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107828 DEL 21/02/2022 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STAGIONE BALNEARE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/611157 DEL 31.12.2021 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/607496 DEL 30.12.2021 E N. V2/508228 DEL 31.01.2022 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO ARREDI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'AREA CIMITERIALE COMUNALE  PER IL GIORNO 13 E 14 SETTEMBRE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA M.D'AZEGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. NN. 03/PA/2022 E 04/PA/2022 DEL 09/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 102/2022 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE,PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N.002700/SP DEL 23/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UN TASSO  MORTO - DITTA ECOSAN - CIG:Z25356B193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MV SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 23.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS -ALLA DITTA  HARTEX GROUP SRL. CIG.ZCB357C8A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER REDAZIONE PROGETTO PNRR  - MIGLIORAMENTO  E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E  POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA PUNTUALE - SOC.ECO4YOU.  CIG ZAF3587196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 02/02/2022 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IL "TEMPO DEL CREATO"IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE, IL GIORNO 03 E 04 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2022 DEL 5/2/2022 MESE DI DICEMBRE ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA IV EDIZIONE DELL’EVENTO MUSICALE “GUITAR FESTIVAL” IL GIORNO 28 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CASTELLO IN ARTE E MUSICA" PER IL GIORNO 17 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA PROT.12156 DEL 16.07.2021 RELATIVA ALLA  SCIA   PROT.  10145/2021 PRESENTATA AL SUE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DALLA  SOC.    CASAL FERRANTI SRLS  - AMMISSIBILITA' INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO L’ABRUZZO INCONTRA ROMA – FESTIVAL DELL’ARROSTICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -APPROVAZIONE 1 SAL CIG 8918863E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 18/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 18/02/2022 - SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 97/2022 - ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI SOSTA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO, IN ZONA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB2357C3DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO PER I GIORNI 11,12,13 E 14 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/01/2022 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO, IL GIORNO 20 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 10/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE DETERMINE 446/2021  E 698/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA PER IMPREVEDIBILE INTERVENTO MECCANICO SUL VEICOLO FIAT DOBLO’  TG YA015CA IN USO ALL’AREA V  POLIZIA LOCALE – URGENTE E NECESSARIO - CIG. ZC33579287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA ALLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 30 AGOSTO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DEL N. 79 DEL 25/02/2022 E ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE IN VICOLO DEGLI STAZI, (LOCALITA' IBERNESI), DAL GIORNO 29 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI FG. 7 PARTICELLE 555 E 556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 09/02/2022 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. AFFIDAMENTO DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG. N. Z9B35755BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE "A" E SEZIONE "B" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI CANOA KAYAK JUNIOR/U23/RAGAZZI PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 05 AL GIORNO 07 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 13/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/02/2022 - COMMISSIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 21 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 43/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BONI PIEMEONTE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 10/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA CIMITERIALE PER I GIORNI 02,03 E 04 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 03/02/2022 - SANIFICAZIONI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA "LXXXVI" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE PER I GIORNI 22,23 E 24 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ   IBERNESI CUP H23H20000210002  DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.  CIG 9019896DA3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PER APPARATI INGV - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z053569E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 12/01/2022 - SANIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MOLE E VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA IDRICA DAL GIORNO 20 LUGLIO 2022 E FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15/2022 - CIG. Z1735551BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 189 DEL 31.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MOTO MESSA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IL GIORNO 24 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z73355D17B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 252 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA  (PERIODO MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - FATTURA N. 21PA-00145 DEL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 558/2021/FE DEL 13.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N.77  DEL 29.06.2022 -     APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, VIA NETTUNENSE NUOVA E VIA SANTA FUMIA PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA POTABILE COMUNALE DAL GIORNO 11 LUGLIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVECO SRL - FATTURA N. 200191 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE SAL 2 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_22 DEL 31.01.2022 E FATTURA N. 2022_24 DEL 31.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2022 - GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 103 DEL 14.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 10 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA 26/001 DEL 14.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE IN VIA MERRY DEL VAL - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 44 DEL 31.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE – 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 8403293949 DEL 24.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORNICE PER UN QUADRO DONATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA UN CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_21 DEL 25.10.2021 -ELETTRICA PETROLATI SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/03 DEL 31/12/2021 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200192112820/000  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA PROT. N. 0001962/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA DELLE VIOLE N.17, IL GIORNO 02 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 328/2022  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0001984/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 31/01/2022 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/01/2022 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO DELLA FOGNATURA IL GIORNO 27 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0021542 DEL 16/12/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IL GIORNO 27,30 GIUGNO E 04 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO   CIG  Z9C34585DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE  IN OCCASIONE DELLA "NOTTE ROMANTICA" IL GIORNO 25 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010738279 DEL 19/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. ZCF35536DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI AUTO D'EPOCA PROMOSSA DAL CLUB MINI ROMA IL GIORNO 26 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 02/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO - DITTA GESINT – CIG Z5835453AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2021 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 26/E DEL 25/01/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZB3348A63B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z53350711A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 19 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/E DEL 22/12/2021  - MONSIGNOR SRL - CIG. Z0D33F2125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE DI SELEZIONE PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 04 AL GIORNO 05 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MCK S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO - DITTA MAVILI SRL. - CIG. N. 901911377E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/2 DEL 18.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0022061 DEL 24/12/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 43999/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0000278/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 6/001 DEL 10.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA TORRETTA DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2022 - CIG ZDD298DF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200143357869002  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020847 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA TORRETTA DAL GIORNO 30 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDUZZI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11028/20211 - R.G. N. 12936/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 36/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI IL GIORNO 29 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE UNITARIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DENOMINATO "EVENTI DELLE MERAVIGLIE" PER L'ANNO 2020 – 84° SAGRA DELLE PESCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCANTI MARTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 28/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOT AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 20/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. PROROGA DELLA SCADENZA DEL BANDO . IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI - CIG ZB734891BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO "TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 29 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL SACRO CUORE DI GESU' NELLA FRAZIONE MOLE IL GIORNO 25 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE RELATIVO AL  CENTRO ANZIANI PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>STILGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 24/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA LIQUIDAZIONE  FATTURA N.68/PA DEL 27/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.46 DELL'08/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA-02593 DEL 23/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRESA LAN - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z8835229E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 28 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2040/210036048 DEL 31/12/2021 E N. 2040/210032134 DEL30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA – CIG. N. ZEB3523AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GIALLO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/10 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.66/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2224/20211 - R.G. N. 2172/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.400 E N.401 COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 2002 - A DECORRERE DAL 16 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E PERSIANE SULLA FACCIATA DEL PALAZZO PONTIFICIO IN AGGETTO A BELVEDERE SAN GIOVANNI BOSCO DAL GIORNO 24 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/2022 DEL 25/01/2022 PROT. 001486 DEL 27/01/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CONTRO COOP134 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE LA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA MAZZINI PER MOTIVI DI SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 -SEXIES  DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_97_1 DEL 26/01/2022 - CM MOTORI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE334E4D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER IL GIORNO 22 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCATRON SRL - FATTURA N. 3/E DEL 21.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIA GRAPHIC SRL - FATTURA N. 0103 DEL 26.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'  DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' DELL'AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.V.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER COLLEGAMENTO CAVI ENEL E APERTURA DI SCAVO STRADALE  DAL GIORNO 02 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 00530/S DEL 25.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”.  - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 631 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO"BOB TOUR 2022 DI TRIUMPH ITALIA" PROMOSSO DALLA  KOBA GROUP S.R.L. DAL 06 ALL'08 MAGGIO 2022 IN LOCALITA' LAGO ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEGI SRL - FATTURA PA 3_22 DEL 05.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 2_22 DEL 24.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 714/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 24.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO PROMOSSO DALLA SCUDERIA ANIENE - CLUB DI AUTO STORICHE - IL GIORNO 08 MAGGIO 2022 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1/2022PA DEL 24.01.2022 E FATTURA N. 2/2022PA DEL 24.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE  A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 15.01.2022 E FATTURA N. 2 DEL 15.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "EVENTO VINTAGE TOUR" IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 29 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INIZIATIVA POLITICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158, IL GIORNO 23 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3_22 DEL 14.01.2022 E FATTURA N. 4_22 DEL 14.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.4/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11741 DEL 13/12/2021 - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA022/2022 DEL 21/01/2022 E N. PA023/2022 DEL 21/01/2022, CONNESSE ALL'EVENTO DENOMINATO "E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE SOC. TEKNEKO. CIG Z0B34B8276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA BALCONE, INTONACI E FRONTALINI EDIFICIO SITI IN VIA ROMA N. 27, CASTEL GANDOLFO (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22000243 DEL 14/01/2022 - INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - SERVIZIO TELEMACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 15 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0048/21 – RICHIEDENTE SIGNOR Z.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 517 DEL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER L'ALLESTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATO "RISTORANTE CASTEL GANDOLFO" DAL GIORNO 10/04/2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 29 DEL 19.01.2022 E FATTURA N. 30 DEL 19.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z92350FE9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 31/12/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA SULLE TRAVERSE STRADALI DI VIALE ALDO MORO, A RIDOSSO DEL PARCO COMUNALE, PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 08 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 AL 31 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1859 DEL 31/12/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 21/12/2021 PER RICORSO INCIDENTALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0022344 DEL 29/12/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/FE DEL 04/11/2021 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520/PA DEL 31/12/2021 - CER  200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - CIG Z3F3504D51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO FATTURA N. 2040/210024705 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO FRONTE CIVICO N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001859 DEL 31/12/2021- CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI,VIA DON DINO SELLA,VIA EMILIO BONOMELLI E VIA J.F.KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA B &amp; C 2004 SRL - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG  ZA0350403E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIALE ALDO MORO,VIA GIUSEPPINA SARAGAT E PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA "LA VILLETTA" SITO IN VICOLO DEGLI STAZI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 30 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO STORICHE, "CLUB FIAT 850 SPIDER BERTONE"IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 14 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90860551C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A57/2021 DEL 31/12/2021. PROT. N. 0000711 DEL 17/01/2022. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30.12.2021, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI "APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELL’EVENTO RELIGIOSO DEL 04.09.2021 DEDICATO AL SANTO PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 434 DEL 31/12/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG Z3434D43C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE,A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO STRADALE DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL PER DIREZIONE LAGO, IL GIORNO 10 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4958/2  DEL 31/12/2021- CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 3/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 723/2021 AVENTE AD OGGETTO: "CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 16571 DEL 31/12/2021- CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE PIO XI°, (GALLERIA DI SOPRA),DA PIAZZALE URBANO VIII° PER CIRCA METRI 100 IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI PER LA POSA E GIUNZIONE DI CAVO TELEFONICO IN FIBBRA OTTICA DAL GIORNO 16 MARZO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 2727 DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 15 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022 - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/06 DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-14495 DEL 31/12/2021 - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001932 DEL 31/12/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. CUP: H23H20000210002 CIG: 9019896DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.555/F2 DEL 30/09/2021 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONEDELLE FUNZIONI AL SEGRETARIO GENERALE DI STRUTTURA APICALE. DGC N. 105 DEL 02/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IN MARCIA PER LA PACE" IL GIORNO 06/03/2022 E FINO AL TERMINE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2022 – ING. GIAMPIERO CECI - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.5 DEL 4/1/2022 GIOMI CARE SRL DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI  – APPROVAZIONE SAL 1 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA DAL GIORNO 02 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N. 2/4 DAL GIORNO 28 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR 00002022230001627 DEL 04/01/2022 LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI REGISTRI DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE – SPESA INDIFFERIBILE ENON FRAZIONABILE - CIG. ZDE34CAD82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.105 DEL 02/08/2022, AVENTE AD OGGETTO LA “PRIMA MODIFICA PARZIALE DELLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI IN ATTESA DI UN COMPITO RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO) DELL’ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) - NOMINA RESPONSABILE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 30.12.2021 - VIS SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIALE PIO XI° PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE DAL GIORNO 28 FEBBRAIO AL GIORNO 04 MARZO 2022 E IN OGNI CASO FINE AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 06/06/2021 - RIF. 2021/000194 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0000205 DEL 07/01/2022. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187-5 DELL'11/12/2021 - ASSOHANDICAP MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO A MARGINE DI VIALE BRUNO BUOZZI, ANTISTANTE IL RISTORANTE LA GARDENIA, PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO PRIMO MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2021. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  ORDINANZA N. 72/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEL DIPENDENTE FABRIZIO ROCCHIGIANI - CAT. B1 - POSIZIONE ECONOMICA B.8 CCNL 31/3/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE (NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2022, PREDISPOSIZIONE ALLEGATI, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’, ACCANTONAMENTI E EQUILIBRI DI BILANCIO), ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO (CHIUSURA TESORERIA, CONTO AGENTI CONTABILI E CONTROLLO SIOPE) – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 18/01/2022 - CIG ZF234CEBC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICHI A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI NN. 4/2022 E 24/2020. NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI PER IL GIORNO 24 E 25 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000053627 DEL 31/12/2021 - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 (PROT. 6 DEL 03/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI, LOCALITA' PAVONA,PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 21 AL GIORNO 23 FEBBRAIO 2022 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020. CUP H29J21008950002 - CIG ZOB324BE28 RENDICONTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/43 DEL 25/11/2021 E PA2021/49 DEL 22/12/2021 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ULTIMO TRATTO VIARIO IN SELCIATO DI VIA PALAZZO PONTIFICIO DAL GIORNO 07 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/41 DEL 26/10/2021 E PA/2021/45 DEL 26/11/2021 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – (CUP H26G20000400002) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 555 DEL 22.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI  NN. 15/2021, 16/2021, 17/2021 E N.2/2022. NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL LOCALE ARTIGIANALE SITO IN VIA TIZIANO N. 16 PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1-FE DEL 04.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906  DEL 22/02/1968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PRECAUZIONALI A CARATTERE IGIENICO SANITARIO - DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE N. 581 DEL 09/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI  NN. 15, 16 E N. 17/2021.  NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI IL GIORNO 12 GENNAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094591485 DEL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP. - FATTURA N. 5/195 DEL 23.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA PIETRARA DI CASTEL GANDOLFO PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 10 GENNAIO 2020 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ALL’INTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA – CIG.  Z6234B4F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  ( ANNO 2021) – ACCERTAMENTI  IMU (ANNO  2021). ATTI NOTIFICATI E SCADUTI AL 31/1/2021- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PORZIONE A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9032419BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021- RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z5D34A6C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI – COMUNE SESTO FIORENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO SOMME PER LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO DI SUPPORTO E CONSULENZA RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SVOLTE NELL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76 - CIG  9047330CE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA BIENNALE 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2022-24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNI 2022 E 2023: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2022 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z50349FC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATIURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E ATTI AMMINISTRATIVI: CIG 743499818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 522 DEL 19/10/2021 PER ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A. S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2020 E 2021 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO DI SUPPORTO A FAVORE DEI MINORI E. S. E M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. RETTIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINE NN. 181-185-188-198-199-200-203-207-210-436-437-438-439 ANNO 2019  - RICHIEDENTI :  P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. -  L.G. -  C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S. – B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG ZA9345FC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIACCHE A VENTO INVERNALI POLIZIA LOCALE MOD. LAZIO - CIG. N. ZB3348A63B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE CIG. ZF3348A5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TG YA103AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 56/2016 E S.M.I. ALLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. – IMPEGNO DI SPESA – CIG.   Z4E34895CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - CATEGORIE B, C E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z2434618EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z45348033D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90384458C3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.RETTIFICA DETERMINA 688/2021 - CIG   9022440107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011 - ULTERIORE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0020387 DEL 30/11/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NELLA FRAZIONE DI PAVONA_NATALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2021 - CIG Z023487D63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - GRAPHOSAS DI L.MANDATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 705 DEL 15/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0016875 DEL 07/10/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2021 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ NELL’ AMBITO DELL’ AREA V POLIZIA LOCALE – INDENNITÀ DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VESPRETTI ENRICO. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. 8920553137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2021 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2021 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 425/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA ERCOLANO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2021. INTEGRAZIONE LISTA RILEVATORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 603/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 – 2° LOTTO - CIG ZE534752BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO SU ATTI RATEIZZATI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102  E 150106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  (I°SPEDIZIONE ANNO 2021) – ACCERTAMENTI  IMU (I° SPEDIZIONE ANNO  2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG Z9F34611E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO   CIG  Z9C34585DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG   Z6D346160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DETERMINZIONE N. 685 DEL 13/12/2021 - CIG N. 901911377E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO – APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA – MUTUO POS. 6208590 – CUP H21F20000060007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - CIG  Z2434618EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  -ANNO 2022 -  CIG 90236263BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ACCORDO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER AREE DA CEDERE A PRIVATI       CIG     Z2C345FCB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO - BILANCIO 2021/2023.- PRIMA VARIAZIONE 2021 DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” C.I.G. 8744711BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z13345F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI INSTALLATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL GUANO PICCIONI.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z84345BD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 - AFFIDAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE, INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO, ISTITUZIONE ALBO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. – ING. PIETRANGELI – CIG Z1D344E71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE – ING. PIETRANGELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.CIG   9022440107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO - P.I. 12448091004  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z47345BB6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z64345B582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MAVILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. 901911377E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z763458279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG ZD2345354D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI “ AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL PARERE EX ART. 89 DEL DPR 380/01 –  CIG Z2B3457CF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AGRO PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE AI SENSI DELLA DGRL 2649/1999 CIG  ZEA3454498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ   IBERNESI CUP H23H20000210002  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 50/2016. PROCEDIURA NEGOZIATA SENZA BANDO D.L. 77/2021 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 9019896DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z86343D761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE - DITTA VIVAI DELL'ARGENTO S.R.L.. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z233453E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO SIG. C.C. PER OPERAZIONI PROGRAMMATE DI PESCA PRESSO IL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ANNO 2022 - CIG ZEE344CA22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29J21010900006 - CIG. N. 90183154F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, NOMINA RUP E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI EVENTI DI ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.P.I. DI ASTOLFI PAOLO - CIG. ZF0344FDA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ACCERTAMENTO MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "85° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZAC344AA9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA POZZETTONI STRADALI – AFFIDAMENTO DITTA CORVESE MARCO - CIG. N. Z37340EC8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z043448E01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI CIG    9012723E4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 10/05/2021 - RIF. 2021/000260 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0020656 DEL 02/12/2021. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ULTERIORE PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA ING CECI GIAMPIERO . AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESAL SRL CIG 9010137843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA, RIFACIMENTO MANTO STRADALE E LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL . MUTUO POS. 6207703 - CUP H27H21001220004 - CIG N. 900992487D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO – CIG: ZCC33EECB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC333CBE58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020.- RETTIFICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI IMU - COMUNI CASTEL GOFFREDO E ALBANO LAZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZC4342E53F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. - CIG N. ZFA33F30FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO  CIG Z1E327DD75 -  85703669C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLINEAMENTO TITOLI EDILIZI  IMMOBILE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO  17 –  RICHIEDENTE M. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FRAZIONE MERCEOLOGICA 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG ZD8340E7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA  13 - GRADUATORIA ATER - RETTIFICA DETERMINA 634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA  19 - GRADUATORIA ATER -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA SERVIZI TALONE - CIG 8990447F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA,  DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. P21 DEL 29.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO AL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 973 DEL 28.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A. IMPRESA AFFIDATARIA SAGIM APPALTI SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CON POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SELCE E SUCCESSIVA SIGILLATURA DEI GIUNTI OG3 ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L’ARTE DELLA PIETRA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA ARCH BERRETTA ALESSANDRA CIG Z9D3410CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002657/SP DEL 22.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E LIQUIDAZIUONE CQUOTA ANNI 2014-201..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO - FATTURA N. 36_21 DEL 25/10/2021 RITA FABRIZIO - NOTA DEL 28/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA CARACUZZO - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 51/2021PA DEL 21.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/15943 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°45FPA/2021 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - NOTA DI CREDITO C/38 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 30/11/2021 - EER 200107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020. SOSTITUZIONE AVVISO PUBBLICO N. 1052 DEL 02/11/2021 E PROROGA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. INTEGRAZIONE ALLA DET.N°542 DEL 26/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – ACCERTAMENTO MUTUO SU CAP 50111. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 45/21 DEL 18.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 55/001 DEL 20.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD. ASS. INNANZI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA NEI CONFRONTI DI FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA D.M. 28/07/201 - INCARICO A LEGALE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI VELLETRI PROT. 0018485 DEL 2/11/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 36-FE DEL 15.12.2021 - PROT. N. 0021705 DEL 17.12.2021 - PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 619/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 573 DEL 10/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 487 DEL 17.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 6/21 DEL 16.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 376/2021 DEL 14.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA TENDAGGI SALA CONSILIARE - CIG ZB83401D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 B DEL 30/11/2021 E FATTURA N.365 B DEL 30/11/2021 NOVEMBRE COOPERATIVA GIROTONDO - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER POSTICIPO DATA DELLA DEL MATRIMONIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130030010 DEL 03/11/2021 E 0000202130033093 DEL 03/12/2021  DELLA LEASYS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 14/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 51_21 DEL 09.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ALLA  DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. Z4933FCC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021. NOMINA RILEVATORI E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 49_21 DEL 08.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>API 2000 DI ASTOLFI PAOLO - FATTURA N. 17_21 DEL 14.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/32021 DEL 31//2021 -VILLAGGIO E. LITTA - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 91 DEL 31/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTE P.L. E STEMMI PERSONALIZZATI  - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR - CIG. Z0D33F2125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACIO ILLUMINAIZONE PISTA CICLABILE  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO SAUB – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z9C33E6C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA N. 263 DEL 09.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKERS STRADALI A LED. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZBD33EF17A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA N. 262 DEL 09.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 59 DEL 06.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO - CUP H21F20000060007 – CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 68 DEL 30/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  ARMADIO E ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG  ZA23370479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 24 DEL 07.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_307 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA V. M. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA M. M. A. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 466 DEL 30/11/2021 E FATTURA N. 467 DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 11/11/2021, FATTURA N. 166 DEL 11/11/2021 E FATTURA N. 167 DEL 11/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2D33E6C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 69/92/96 - 2021 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13047 DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 E PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022-2024 - CIVICA S.R.L. 12-26/11/2021 - CIG Z2233C63E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 06/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21116 DEL 26/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE D.D. 579/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE EDILI SU MANUFATTI STRADALI IN CEMENTO ED INTERVENTI SU TRATTI DI SELCIATO. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5233DE17B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 309 DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/10/2021 AVENTE AD OGGETTO "CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 391 DEL 30/11/2021 CER 100108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DECADENZA DAL BENEFICIO RICONOSCIUTO ALLA SIG.RA M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 369 DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4479 DEL 30/11/2021- CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AL FONDO ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/15167 DEL 30/11/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE -  A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE C.R.E. E INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 475 DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCATRON SRL C.F. 08885671001 - CIG N. Z6D33DC671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 476 DEL 30/11/2021- CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 1543 DEL 30/10/2021- CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 10 DEL PUA - ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.206/PA2 DEL 3/12/2021 - NOVEMBRE GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP DE "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 29 DEL 29/11/2021 - LAVASECCO ANTONELLA DI FARAONE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199/PA2  N. 200/PA DEL 26/11/2021  GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z593395A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2021 - FATTURA N. 038SPA DEL 02/12/2021 PROT. N. 0020699/21 - CIG N. Z4428974BA - DET 603/20 - CIG. Z1C2FF0242 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.334 DEL 31/10/2021 COOP. GIROTONDO SERVIZIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - TRATTAMENTO DI ENDOINFUSIONE PER PIANTE DI PINO. CIG. Z0E33959E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE C.R.E. E RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP N. 161/2021 DEL 30/11/2021 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.337/B - N.344 B COOP. GIROTONDO  COOP. SOC. ONLUS VELLETRI (RM)  MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUNNEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 229 DEL 12/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z2733C3E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 20/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 6729/2021 DEL 08/10/2021 CONSIGLIO DI STATO PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 PAGAMENTO PARCELLA PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01967 DEL 29/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDROTERMICA 92 SRL - CIG N. Z4A33B9115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 16/11/2021 - PERTINI E LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. N. ZC533A99D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16/11/2021 -  TEATRO PETROLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12319 DEL 31/10/2021 - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENANZONI CLAUDIO SRL - CIG. N. Z4A33B449B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp; PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 8448 DEL 31/07/2021-LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 282 DEL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°21PA/2021 DITTA GEOTIBER S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 31/10/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°20PA/2021 – GEOL. RICCARDO GINI - CUP H27H21001210004 CIG Z73331C163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 426 DEL 31/10/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 349 DEL 31/10/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z7B33AF6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FESTIVITÀ 1 NOVEMBRE  ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. Z3F33B1199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4076 DEL 31/10/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 31/10/2021 - CER 160103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL PASSAGGIO A NUOVO GESTORE ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. 8962475457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 328 DEL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "PILLOLE DI SERENITA'" PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 412 DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/13714 DEL 30/10/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 01/09/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/169 DEL 24.11.2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO IN ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE” - AGENTE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. Z6933ACE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 46/2021PA  DEL 29.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL PRENDITEMPO - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”- CUP.H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C – APPROVAZIONE RELAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOMANIA - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CBF - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -  CIG ZFA333A1ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - INSERIMENTO NUOVI ALUNNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINI RICCARDO - FATTURA N. 20/001 DEL 22.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PRESSO SCUOLA MOLE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2033A4CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 33/FE DEL 04.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOTIBER SRL - FATTURA N. 21 DEL 20.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 6 PC REFURBISHED E DI UNA LICENZA WINDOWS SERVER 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RENDICONTAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 02/11/2021- R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210029490 DEL 12/11/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 30/10/2021 - GRANDIDEE VIAGGI SRL PROGETTO REGIONE- TE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1762 DEL 14.10.2021 RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO DI VIA ROMA E PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002 - CIG. N. Z9B32C2309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELLA PIO - FATTURA N. 57 DEL 16.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_21 DEL 18.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA FATTURA N. 58/PA DEL 11/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI €18.000,00 (CUP H26G20000400002) - AFFIDAMENTO OPERE AD ACEA INNOVATION S.P.A. (CIG Z0C3361407 ) – AFFIDAMENTO ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N. 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCTO N. 34992H1 - CIG: ZE03389198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 B DEL 30/9/2021 COOP. GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. N. Z6D3398A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENANZONI CLAUDIO SRL - FATTURA N. 237 DEL 16.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. Z973398999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000354/21E DEL 15.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA  PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI  SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA 116/2021 DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROSELLA LAURA - FATTURA N. 1/21 DEL 12.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/10/2021 E 28/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A43/2021 DEL 11/11/2021. PROT. N. 0019169 DEL 11/11/2021. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL' AMBITO DELL' AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 - SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 AI SENSI DELL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CDS CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA-COSTITUZIONE FONDO SMA POSTE ITALIANE SPA IMEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021 -CIG. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N- 40/001 DEL 10.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STUDIO PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. CIG Z14338FC66  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 532 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/21 DEL 08/11/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 49 DEL 11.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 18/10/2020 - RIF. 2021/00004 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017142 DEL 13/10/2021. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 08.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 1/142 DEL 10.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 421 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 422 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 423 DEL 31.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETRMINA N. 490/2021 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG:  ZBC335BB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO4YOU SRL UNIPERSONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 04/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. ITALIA SOLUTION S.R.L. - CUP H29H18000190004  - CIG 8939045D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3PA/2021 DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO  INTEGRAZIONE DI SPESA : GITA POMPEI  E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_21 DEL 25.10.2021- ELETTRICA PETROLATI SRL CIG ZAA325743D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 –  LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2021 - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303B E 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO RIAPERTURA TERMINI PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 39 DEL 08.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI CAROSI &amp; C. SRL - FATTURA N. 000009-0 CEL DEL 05.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1011 DEL 08.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1012 DEL 08.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERO CIPRESSO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CON  SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL C.F. 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6F33783EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE  -  CIG.Z3B335BABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_280 DEL 31.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGECO SPA - FATTURA N. 0021114107 DEL 20.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/2021 DEL 22/10/2021 PROT. 0017896 DEL 25/10/2021 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA  FATTURA N.86/AFL DEL 30/9/2021  E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO SOTTOELENCATE: N. 69/AFL DEL 18/8/2021 N. 70/AFL DEL 18/8/2021 N. 71/AFL DEL 18/8/2021 N. 72/AFL DEL  18/8/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z8E337C32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210027296 DEL 27/10/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010718479 DEL19/10/2021 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 341/2021 - CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE -  CIG. N. ZE03360598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130021281 DEL 03/08/2021, 0000202130023820 DEL 06/09/2021 E 0000202130026777 DEL 05/10/2021  DELLA LEASYS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMOBILI DI SERVIZIO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 B DEL 30/9/2021(INCONTRI  SEMIPROTETTI) COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 B DEL 30/9/2021- SUPPORTO PROFESSIONALE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE T.U. FINO AL 30 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURE IRTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER "SCUOLA SICURA" - IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000039607 DEL 30/09/2021 - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 (PROT. 0016478 DEL 04/10/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SPLIT DEL 04/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/E E  196/E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE POS A POSTE ITALIANE SPA CIG. Z0D331DCCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010718480 DEL 19/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 10343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINPRO SRL - FATTURA N. 769 DEL 28.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 526/FE DEL 22.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/E DEL 03/11/2018 E FATTURA N. 196/E DEL 04/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000012/2021/PA DEL 19.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 421 DEL 21.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 16.10.2021 - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA PALAZZO PONTIFICIO AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 - OPERE IN ECONOMIA - CIG ZA533685D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z6B3363A61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.99-5/2021 DEL 27/8/2021 - ASSOHANDICAP - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 10-1/2021 DEL 18/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/416 DEL 18/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER NOTIFICA VERBALI CDS PER LA DURATA DI ANNI 1 INFO CAMERE CON SEDE IN ROMA VIA G.G. MORGANI 13 - CIG. Z87331DD54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOIL SRL - FATTURA N. 164 DEL 18.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14080 E 14081 DEL 15/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 314/06 DEL 30/09/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA AUTONOMA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO – ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/09/2021- CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3614/2 DEL 30/09/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0008489 DEL 19/05/2021 E PROT. N. 0009989 DEL 14/06/2021 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.91 DEL 16/09/202. INCARICO A LEGALE  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "GREEN-PASS, SMART-WORKING E PERSEO"- STUDIO GIALLO S.R.L. -  CIG: ZA3335E381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/PA DEL 30/09/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG:  ZBC335BB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/PA DEL 30/09/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11998 DEL 30/09/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE E BALCONE ANNESSO - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 00279 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO – INTEGRAZIONE DET.481/21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DI.MA.  SRL - CIG N. ZCF3352563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>GMG COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/123 DEL 17/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001375 DEL 30/09/2021 - LA FATTURA VIENE IN PARTE COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 000012 DEL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – SMONTAGGIO LOCULI LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 - CIG Z0F3352A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5C334FE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 10658 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021 -  IMBALLAGGI AURORA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 21.09.2021 - RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE GASPARI SALDO FATTURA N. 0137/S DEL 11/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIE SU BENI PATRIMONIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI &amp; C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9334766D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA STYLGRAFIX N. 21PA-00965 DEL 31/05/2021 - CIG: ZB230EB669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO –- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO-238470 DEL 01/10/2021 - CIG: Z6E332B819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SALDO FATTURA N. 21PA-00298 DEL 30/09/2021 - CIG: Z3532F374B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SLIT DEL 04/10/2021 - CIG: Z992EFFC3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA  ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG  ZD03346386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO  FATTURA KIBERNETES N. 0002041/SPLIT DEL 30/09/2021 - CIG: Z4E28AB12C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA E PROGETTO IO: CIG Z7D3344E22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNILL SRLS - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 14.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 417 DEL 13.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA NN.809/2020 E 643/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITOGEO SRL - FATTURA N. FPA 8/2021 DEL 11.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 36 DEL 06.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO  IMPEGNO DI SPESA : GITA POMPEI  E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E332B819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 368 DEL 30.09.2021 E FATTURA N. 369 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.  MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO  SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO.  RETTIFICA DET.444/2021. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 52-2021-FE DEL 29.07.2021 - IDEA MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 24.07.2021 -PUNTO VERDE SRL CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG 8920553137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/00 DEL 09/09/2021 - IMBALLAGGI AURORA SRL PER L'EVENTO "SAGRA DELLE PESCHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z373334044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1_21 DEL 04.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO ALLA IMPRECON ‘98 S.R.L. -  CIG ZD63332291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 04.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -  CIG 8918863E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOBBE ELIO LEGAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI ORIETTA E C. - FATTURA N. 3/21 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMPLETAMENTO LAVORI MENSE SCOLASTICHE ALLA DITTA GIOBBE ELIO LEGNAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI O. &amp; C. SNC - CIG. N. ZD93331897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 49 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z5D33311A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094560879 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/08/2021 E 09/09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A33/2021 DEL 28/09/2021. PROT. N. 0016104 DEL 28/09/2021. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004  ACCERTAMENTO MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO SONDAGGI ALLA GEOTIBER S.R.L. (CIG ZF1331C108), RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. GINI (CIG Z73331C163) E COLLAUDO STATICO ALL’ING. CAPORICCI (CIG Z0F331BEF2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 876 DEL 24/09/2021 (PROT. 0015983 DLE 27/09/2021) -  QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DET. 424 DEL 07/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE - CUP H29J21003150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TEMPO DIVERSO"  PER L'EVENTO "CASTELLO IN ARTE" DELL'11.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI TRIBUTO INCOMPETENTE COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO – UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 B DEL 31/7/2021 -  N. 260 B DEL 3178/2021 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z0A3327201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 234 B DEL 31/7/2021 E 259 B DEL 31/8/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE LOCULI  RECUPERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1621008945 DEL 11/08/2021 - SIAE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 11F01 DEL 09.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 440/2021/FE DEL 28.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 257 DEL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002543/SP DEL 20.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40/FE DEL 16/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA”. CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 15/FE DEL 08.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE-  CIG ZD43034BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  ARMADIO  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZF63312872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 25/2021 DEL 15.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO CASSONE GOA DC – CIG: ZC932FC13B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 14/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_217 DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA.  STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022. DETERMINAZIONI - CIG ZB432E6759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002535/SP DEL 17.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG: Z3532F374B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 17/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG  ZAA330928A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 383 DEL 16/08/2021 IMPEGNO  DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231 DEL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.  MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO  SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 283 DEL 31/08/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 29/06/2021 - CANZONETTI ARTE SRLS UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1221004774 DEL 12.05.2021 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONEN°427/21 A CONTRATTARE  ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/21 DEL 06/09/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBB32EE3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/22 DEL 30/8/2021 - LA MUSA MOSAICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CASTELLO IN ARTE": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 11/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 586 : COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LEPORE LORENZO PER L'EVENTO "CASTELLO IN ARTE" DEL 07.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME  DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC.INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1968 DEL 30/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONE SEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 31/08/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 12/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z3632FC4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LOIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 12/09/2021-PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 DEL 31/08/2021- CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/08/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2021/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCUOLA MOLE - AFFIDAMENTO ALLA ALGECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z1F32F80C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3429 DEL 31/08/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3235 DEL 31/08/2021- CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. CUP H27H21004560004 - CIG. N. Z7D32F7DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA 1222 DEL 31/08/2021 CER 200301- LA FATTURA VA COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 23 DEL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZD532F6B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI PRECEDENTI N°373/2021 E 377/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 31/08/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SIAE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DELLE PESCHE" ED. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10184 DEL 31/08/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 389/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-9553 DEL 31/08/2021- AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/9093 DEL 31/07/2021- CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PRATICO SU NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI UNIFICATA: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PERLAPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 351/FE DEL 16.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G.1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA COOP. SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 23_21 DEL 09/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE NN. 47/55/64/83 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 89/102/136/137/2021 GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. ZE732EC57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z3132F1EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 317 DEL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – SMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SERVECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z7C32EBC43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 25.08.2021 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI_"GUITAR FESTIVAL" EVENTO MUSICALE DEL 21.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO 2021-2022 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683/2 DEL 17/03/2021 - SEPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 10  DEL 30/08/2021 -  PROT. N. 0014345 DEL 30/08/2021 - ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 22_21 DEL 06/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG 8890246F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORGI EMILIANO - FATTURA N. 1/21 DEL 16.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 02.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022. CUP H99J21004490006 - CIG. N. ZF132BFC72.  RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 374 DEL 11.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 232/94 REFECTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.C. SRL - FATTURA N. 354 DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DEDICATO AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- INCARICO A SAPIDATA - CIG. Z8032C3C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/210017699 DEL 09/07/2021 E N. 2040/210018768 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MUSICALE E ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID PER EVENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DA PARTE DEL COMUNE DI CROGNALETO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN DONO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLI DELLA SAPIENZA - FT 10/2021 - CIG ZCE30718F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2127153/21 DEL 30/06/2021 - CIG: ZA631AAF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI PALCO, SEDIE E TRANSENNE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 04/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 23/08/2021 - VIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT FATTURE N.505A/21 DEL 30/04/2021, N. 953A/21 DEL 31/07/2021, N.954A/21 DEL 31/07/2021 - CIG: Z99317C558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 20/07/2021 - THE BEAT PRODUCTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210018769 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I., DIPENDENTE MATRICOLA N. 10330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - FATTURA N. 21PA/0090 DEL29/01/2021 - CIG: ZC32F9F3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE GASPARI FATTURA N. 01372/S DEL 11/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 02/08/2021- R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013296 DEL28/05/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 B DEL 30/6/2021 - SUPPORTO SERVIZI SOCIALI  GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 210B/2021, N. 211/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA PERILLI STEFANIA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - PROSECUZIONE E CESSAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.22 DEL 31/3/2021 N.43 DEL 31/5/2021 E N.58 DEL 30/7/2021 PRIMA PRINT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2021/2022 : Z.R. - R.V. - C.S. - B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE EREDE DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/17 DEL 26/04/201 E PA2021/23 DEL 28/06/2021 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO SCARPE  E DIVISE IGNIFUGHE PER CAMPAGNA AIB – CIG: Z0032B8881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 04/06/2021 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: POTENZIAMENTO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/07/2021-30/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. A21PAMS0000293 DEL 15/04/2021, A21PAMS0000326 DEL 26/04/2021 E A21PAMS0003425 DEL 31/05/2021 - ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE "GUITAR FESTIVAL" DEL 21.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 60/BE DEL 28/02/2021 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 311 DEL 30/06/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 16/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 13/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 216/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 189 DEL 31/07/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" NEL PERIODO CONTINUATIVO DAL 05.07.2021 AL 22.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTINA PEDUZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  -  CIG.Z6A32C277A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 DEL 31/07/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2952 DEL 31/07/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7B32C37D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE – CIG: Z9A32B9E67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/07/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z0832BAFEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 05/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z0432C47CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTINA MERCANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H29J21003150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010700405 DEL 22/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2303 DEL 30/06/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA ROMA SERVIZI SRLS  CUP H27H21004560004 - CIG. 8869046849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. RETTIFICA DETERMINA 373 DEL 11/08/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 48 DEL 28/02/2021, 85 DEL 31/03/2021, 110 DEL 30/04/2021, 142 DEL 31/05/2021, 163 DEL 30/06/2021 E 188 DEL 31/07/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO CUP H27H17000830004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013295 DEL 28/05/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9  DEL 27/07/2021 ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0013230 DEL 04/08/2021 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5232BFFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022.  CUP H99J21004490006  CIG. N. ZF132BFC72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 233/FE DEL 12.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 583 DEL 29/07/2021 E FATTURA N. 584 DEL 29/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0632BCFBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MP IMPIANTI SRLS - FATTURA N. 85 DEL 03.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021/2022   CIG ZE332BD94C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 276 DEL 31.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5E32B5462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 187 DEL 31.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA  CUP  H26D18000300002. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 – APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002512/SP DEL 29.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO S.R.L. ATTIVITA’ SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE - CIG Z1632B5496 – RINNOVO FINO AL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLE PESCHE 2021 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CASTELLO IN ARTE": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 07/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001076 DEL 30/07/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: D.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 29.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO/AGOSTO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 22 DEL 02.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 37 DEL 02.08.2021 E FATTURA N. 38 DEL 02.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_21 DEL 02/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 250 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002495/SP DEL 07.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 202130012361 DEL 04/05/2021 DELLA LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: PROSECUZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA  N. 1 DEL 30.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TEMPO DIVERSO" - EVENTO DEL 24.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 19/7/2021 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LOMAGNO DAVIDE PER L'EVENTO "CASTELLO IN ARTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION. CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO_"NOTTE ROMANTICA 2021" EVENTO DEL 26.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE "A" DI IMPEGNO CIVILE, EDUCATIVE, DI TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI  ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.07.2021 - DI TURI ROBERTO - FORNITURA "SAGRA DELLE PESCHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LINEE PER ILLUMINAZIONE LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA MP IMPIANTI SRLS C.F./P.I. 14520981003 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B32727A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 2° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 02PA/2021 DEL 26/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ULTERIORE RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.166 B-167B-168B/2021 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZD33286486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/06/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A19/2021 DEL 15/07/2021. PROT. N. 0012096 DEL 16/07/2021. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010700404 DEL 22/07/2021 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.  DITTA EFFEGI SRL - CIG. N. Z593275A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000026783 DEL 30/06/2021 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/06/2021 (PROT. 11149 DEL 05/07/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 349/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 21/07/2021 - CIGZA73274913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 236/2021 DEL 21.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 08/07/2021 ALL’NG. LUIGI CAPORICCI E N. 11F01 DEL 09/07/2021 ALL’ING. LEONARDO ZILIANI. CUP H24H16001310004 CIG  Z242B277C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” – RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESE SOSTENUTE AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. CUP H24H16001310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 28/FE DEL 21.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO DEI   LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 10/FE DEL 22.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE AI SERVIZI SVOLTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A. - CIG N. Z3E328A641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCERTI FABIO - FATTURA NR. 23/2021 DEL 20/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04897/S DEL 17.05.2021 GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG Z69317C818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG ZF3328B8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z6D328A728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - FATTURA N. 2020010982 DEL 24.03.2020, FATTURA N. 6104 DEL 23.03.2017, FATTURA N. 24276 DEL 23.06.2017, FATTURA N. 2019010354 DEL 16.05.2019, FATTURA N. 2019013749 DEL 17.05.2019, FATTURA N. 2021006125 DEL 02.02.2021, FATTURA N. 2021024135 DEL 14.05.2021, FATTURA N. 2020026339 DEL 15.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB33276CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 732_21 DEL 13.05.2021 UPEL VA - WEBINAR DEL 12.05.2021 CIG Z20317C807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL  CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 GIUGNO 2021 TRA HERA COMM S.P.A. E BANCA SISTEMA S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA REGISTRATA A BOLOGNA  IL 28 GIUGNO 2021 AL N. 32359 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 11765/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 01PA/2021 DEL 26/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE, CON ANNESSA   ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. E/552 DEL 02.07.2021 -DIGITALPA SRL  CIG 8744711BCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/27 DEL 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU  – UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA  FATTURA N.105/AFL CESIM SRL (NOTA DI CREDITON.135/AFL DEL 15/12/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA  RIFIUTI . AFFIDAMENTO TEMPORANEO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI  DITTA ECOSYSTEM SPA . CIG Z1E327DD75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 198/E DEL 18.09.2020 ESPER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPER FATTURE 107-157 E 136/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z8B327E05D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 12/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 12/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF3327C969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILI SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBD326FCA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1743 DEL M08/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2389 DEL 30/06/2021  - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA - AFFIDAMENTO DITTA Z.C. SRL P.IVA/C.F. 05101841004 - CIG. ZA43272ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL  DI MELCHIORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 224 DEL 08/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NEI PRESSI AREA EREDI TORLONIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF1326FCEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z95326FBAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - 7363 DEL 30/06/2021 - GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7266 DEL 30/06/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z9A326FA13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE TRATTO ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC -  CIG. N. Z5A326E1F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 233 DEL 30/06/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. Z8D326AC0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SOCIALE INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30/06/2021 - CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 30/06/2020 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84  ALLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO   – CIG.  Z9F2DD8DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CASTELLO IN ARTE": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIOBNE FATTURA 000917 DEL 30/06/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 193 DEL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 2PA DEL 08/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 119/PA DEL 02/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 2116812 DEL 23/04/2021, 2124365 DEL 31/05/2021 E 1126221 DEL 30/04/2021 - MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DI RILIEVO E GEOGNOSTICHE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA’ IBERNESI. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z7A2E93837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/21 DEL 08/07/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 202130015139 DEL 04/06/2021 E 202130018237 DEL 05/07/2021 DELLA LEASYS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG. CIG 8481790288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 08/07/2021 - PROT N. 0011572 DEL 08/07/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 177/21 + DETERMINA N. 247/21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZAE2FBA685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.C.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO (TUTORING) FINALIZZATA ALLA GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMACK SRL  - FATTURA 3/10 DEL 29/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000064 DEL 10/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 21/6/2021 - NEW TECNO SAFETY SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG 882080026F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2021- PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z2E324D64C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N. 235/001 DEL 25.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA NR. 0094505220 DEL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA PROT. N. 0009170 DEL 31/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  14356 DEL 19/12/2019 E 5484 DEL 14/05/2021 - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNOSAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 21/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/06 DEL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE - EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017:  UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: ERRONEA INDICAZIONE COORDINATE BANCARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 11 /001 DEL 29.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  DITTA NEXIVE NETWORK S.R.L.  - DECRETO INGIUNTIVO N. N.R.G. 14976/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA NR. 2/49 DEL 22/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 2/PA DEL 31/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IN PROSSIMITA’ SEMAFORO NON VEDENTI CON RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA M. D’AZEGLIO - DITTA PALLADIUM COSTRUZIONI SRL CUP H27H20001040004 CIG. N. Z85323E40A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000053 DEL 25/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/21 DEL 31/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-386 DEL 17/6/2021 - BELGECA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSTIERA DI COMUNITA’ ALLA DITTA SAEC GROUP SRL - CUP H24H18000000002 CIG 8810437A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA  N.241 E 306/2021 GEN-FEB-MAR-APR2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. Z47324A912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/111516 DEL 30/12/2020 - ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE COOPERATIVA SOCIALE  SIRIO ARL - CIG  Z0B324BE28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCO MARROCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/21 DEL 06/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2033/2 DEL 31/05/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 30/03/2021 - RIF. 2021/118 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010199 DEL 16/06/2021. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 77/04-S PROT. 19295 DEL 06.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276 DEL 31/05/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 31/05/2021 CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 125/04-S PROT. 19460 DEL 09.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 115/04-S PROT. 19409 DEL 07.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 200 DEL 31/05/2021- CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 114/04-S PROT. 19408 DEL 07.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E/15 DEL 05.01.2021 DIGITAL PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 29/04/2021 - 13/05/2021 - 31/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A15/2021 DEL 10/06/2021. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 104/04-S PROT. 19396 DEL 07.12.2004- DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0027SPA DEL 09/06/2021 - PROT N. 009755 DEL 10/06/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 81/04-S PROT. 19304 DEL 06.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 10/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 74/04-S PROT. 19290 DEL 06.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 77/PA DEL 27/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 51/04-S PROT. 13566 DEL 12.08.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 35/04-S PROT. 7460 DEL 04.05.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 174 DEL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 17/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 46/04-S PROT. 12717 DEL 27.07.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 239/04-S PROT. 19712 DEL 10.12.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132/06 DEL 30/04/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 34/04-S PROT. 5804 DEL 07.04.2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/06 DEL 31/05/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE PUBBLICHE PUA. AFFIIDAMENTO  DITTA PUNTO VERDE SRL .CIG Z283248A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5702 DEL 25/05/2021- SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EURO&amp;PROMOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-5866 DEL 31/05/2021 - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/5601 DEL 31/05/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO ATTIVITÀ IN ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 109/P DEL 31/05/2021 - CER 160103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 593/21 - R.G. N. 2618/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947 DEL 22/12/2020 - BELGECA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021-2022: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA ITOGEO SRL.  CUP H23H20000210002 CIG. ZF23212DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 9/2/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA FRATTOCCHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI DITTA IPOMAGI CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210010052 DEL 23/04/2021 - MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2021PA DEL 03/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE ROMANTICA 2021": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000677 DEL 31/05/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 24/2021PA DEL 03.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 000164/21E DEL 31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H24H18000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES FATTURA N. 1188/2021 DEL 30/04/2021 - CIG ZAE28AB12C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 51 C. 1, LETTERA A) DEL  D.L. N. 77/2021 - DITTA GEOIL SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. 8803015DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL FATTURA N. 335/FE DEL 18/05/2021  -  CIG: ZBC3189DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO E LIQUIDAZIONE ALL'INPS EX INPDAP DEL CONTRIBUTO DEL 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/PA2 DEL 5/5/2021 GIOMI CARE SRL MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA NR. 36 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 B E N.131 B/2021 COOPERATIVA GIROTONDO - APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0021SPA DEL 21/05/2021 - PROT N. 0008668 DEL 21/05/2021 - E FATTURA N. 0022SPA DEL 21/05/2021 - PROT. N. 0008687 DEL 21/05/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 B DEL 30/4/2021 - GIROTONDO ONLUS - SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME  PER TRASPORTO DISABILI A.S. 2020/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL  - FATTURA N. 227/FE DEL 21/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE MINELLI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI - FATTURA APRILE 2021 SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682910 DEL 30/04/2021 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2427/SP DEL 19.05.2021 E FATTURA N. 2428/SP DEL 19.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG Z6F321F8C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI  CIG N. Z7132173F9 E DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO CIG. ZAA32173A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002421/SP DEL 17/05/2021 E FATTURA NR. 002422/SP DEL 17/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING GIAMPIERO CECI  CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 18-FE DEL 18/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E K.I.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2391/SP DEL 07.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 17_21 DEL 17/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SREADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING MATTEO MOSCATELLI  CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/18 DEL 30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2D321FC8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL - FATTURA N. 1291-CL DEL 11.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL - FATTURA N. 1290-CL DEL 11.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2021-2022: M.A.F.  ED  E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 30/04/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 07/05/2017 - RIF. 2017/268 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009328 DEL 03/06/2021. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1513/2 DEL 30/04/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 30/04/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007294 DEL 03/05/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 29/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: VARIAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZE93212877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 29/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682911 DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA.  CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-4608 DEL 30/04/2021 - APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MULTICOLORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4F320E76D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513 DEL 30/04/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L. SUPPORTO AL RUP FASE GARA APPALTO. DITTA LOGOS P.A. CUP H29J21002940005 CIG ZDB320DF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/4100 DEL 30/04/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ACQUA ACETOSA - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z62320E5AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL - CIG N. Z2B3208A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 120 DEL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG N. ZD332014E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z4132012D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 16_21 DEL 29.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA AVVIATO CON NOTA PROT. 6957/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANMARCO CAPORICCI:  LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3  DEL 06/05/2021 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LAZIO - ROMA RG. 3865/2021 - DETERMINAZIONE N. 157 DEL 19/04/2021 - PROT. N. 0007697 DEL 10/05/2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 02/05/2021 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 640 DEL 30/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/05/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL  - ROMA FATTURA N. 36/AFL DEL 30/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURE 31/PA DEL 20/04/2021 E 39/PA DEL 04/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011  AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6D31FEBB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSIO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002110885 DEL 28.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE ALL’ING. FABIO INCERTI - CIG. N. ZA131B9034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCERTI FABIO - FATTURA NR. 13/2021 DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (G.G. ) IN RSA - SACRO CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2122351 DEL 18/06/2020, N. 2148047 DEL 30/11/2020, N. 2149330 DEL 30/11/2020, N. 2152611 DEL 31/12/2020 E 2100280 DEL 19/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZB2315A319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000043 DEL 15/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZDB315A35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094483613 DEL 28.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE  MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 E N. 100B DEL 31/3/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PLEXI COMMERCE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/P DEL 01/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/21 DEL 22/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 28/05/2021. AGGIORNAMENTO DATI CERTIFICATI CON DETERMINAZIONE 12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-4049 DEL 16/04/2021 - SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SALDOFATTURA N. 210008377/2040 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT FATTURA N. 1178A/2020 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 107/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 15_21 DEL 27.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1 /2021 DEL 14/04/2021 PROT. 0006185 DEL 14/04/2021 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 105 DEL 17/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONI DI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZ ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AVVISO PUBBLICO PROGETTO TE" - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA".  RESTITUZIONE SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2020/0043 DEL 27/10/2020, PA/2020/0047 DEL 30/11/2020 E PA/2020/0050 DEL 11/12/2020 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0001, PA/2021/0002 E PA/2021/0003 DEL 26/02/2021 - B2B SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/PA2 DEL 6/4/2021 - GIOMI CARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007299 DEL 03/05/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER  CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE N. 18/AFL DEL 16/3/2021-N. 19/AFL DEL 16/3/2021 E N. 30/AFL DEL 31/3/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021: APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA NR. 164 DEL 20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2021 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA NR. 110-2021-FE DEL 16/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006414/21 - DET. 269/20 SALDO CAUSA MIBACT E FATTURA N. 239 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006544/21 DET. 336/18 ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO SOC. TEKNEKO. CIG 85810423DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002292/SP  DEL 16.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) RIF. UTC 4123/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA NR. 161 DEL 19/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/134DEL 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. SALDO FATTURA N. 20PA-00218 DEL 31/03/2020 - CIG Z752C3DD56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE,  DELLA DETERMINA N. 192 DEL 11/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURE NN. 162/2020, 96/2020, 67/2020, 35/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 3027/S DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DECLARATORIA DI EFFICACIA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 142 DEL 07/04/2021 DISPOSTA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31/03/2021 - CER 200127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 05/03/2018 - OPERA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG ZA631AAF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONSIGNOR SRL - FATTURA 2021 82/E DEL 09/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0" - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 132 DEL 16.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2139/2020 E FATTURA N. 2237/2020 DITTA RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC031ABEE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC. - CIG. N.ZD031ABD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019 - FATTURA N. 011SPA DEL 12/04/2021PROT. N. 0006036/21 - CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/01/2020 - 30/10/2020 CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/11/2020 - 31/12/2020 CIG. Z1C2FF0242 FATTURA N. 012SPA DEL 12/04/2021 PROT. N. 0006017/21 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1002/2 DEL 31/03/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 121/PA DEL 31/03/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SERVIZI - CORSO DI FORMAZIONE "L'ECONOMO NELLE PP.AA" - CIG: ZBC31892DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI IMU  –  COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120/PA DEL 31/03/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 31/03/2021 CER 17.01.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 3471 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-86 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 09/11/2020 - RIF. 2021/000017 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0007284 DEL 03/05/2021. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 - CIG Z91319DD77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/E DEL 16/03/2021 - ZEMA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF6319F8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZBD319FBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 DEL 03/03/2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>C2 SRL - FATTURA 3739 DEL 24/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. CIG Z4E319FD69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2021/0005 DEL 2/01/2021 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE. DITTA A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL, C.F. /P.I. 04994501007 - CIG ZC4208827D  RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 B E N.64 B DEL 28/2/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 17 DEL 07.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F.  ED  E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 78 DEL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000031 DEL 10/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2020/2021 UTENTE D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO FATTURA N. 2040/20035506 DEL 11/12/2020 - CIG Z5F2A09631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 243/2021 - R.G. N. 1226/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 99/06 DEL 31/03/2021- CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802 DEL 11/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0006318 DEL 16/04/2021 - E PROT. N. 6424 DEL 19/04/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATE  E IMPEGNI A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2021 - 30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 368 DEL 31/03/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORGIO GIACOBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 29/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.F. - I.G.L. - G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’ USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - AGGIORNAMENTI SUPERFICI E CANONI  PROCEDIMENTI CG 0018 - CG 0020 - CG 0024 - CG0025 - CG 0026 - CG0030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 B- SUPPORTO SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEA3185B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 06/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIC. 2020, GENN. E FEBBR. 2021 SCUOLABUS -  DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020201000051203 DEL 31/12/2020 - PERIODO DAL 24/11/2020 AL 31/12/2020 (PROT. N. 13 DEL 04/01/2021) E FATTURA N. A20020211000012091 DEL 31/03/2021 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 (PROT. 5497 DEL 02/04/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTO DI ROMA DEL 2503/2021. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/06 DEL 28/02/2021 CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO STRUTTURALE PER FUNZIONARI E DIRIGENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE  FATTURA 368 DEL 31/03/2021- CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE-SAGRE E MANIFESTAZIONI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA NR. 45 DEL 01/04/2021 E FATTURA N. 46 DEL 01.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA SENTIERO DI ACCESSO FONTI ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC -  CIG. N. Z9F317AD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - FATTURA NR. 61/2021 DEL 25/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA NR. 0094474102 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE  SEDE COMUNALE ALLA DITTA KONE S.P.A. -  CIG. Z253179955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 25/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EMILGAS SRL - CIG N. ZCA3176F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 152 DEL 14/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIO SELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 23/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZDB315A35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEGI SRL - FATTURA N. 47_21 DEL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB2315A319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 30/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 7/2021 DEL 26.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 441/21 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI I SEZ. CIVILE PROT. N. 0004157 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 29/5/2020 - PRIMA PRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE  RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 DEL D.LGS. N. 104/2010 PROT. N. 0005733 DEL 08/04/2021 -  DECRETO DEL PRESIDENTE TAR N. 2135/2021 PRONUNCIATO CON RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 3865/2021 PROT. N. 0006004 DEL 12/04/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSA IMPUTAZIONE IMPEGNO PER  SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI - DITTA EURO&amp;PROMOS FM SPA  -  CIG ZD32E5D109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA2 DEL 3/3/2021 GIOMI CARE SRL FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z343139105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - INSERIMENTO NUOVA ISCRITTA IN CORSO D'ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 12-FE DEL 26/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOTALERG SALDO FATTURE ANNI 2016/2018/2019/2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC), FATTURA N. 2040 DEL 08.05.2020 (NOC), FATTURA N. 2189 DEL 12.11.2020 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9C30EFCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A COMPLETAMENTO A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG           .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019 (NOC), FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019 (NOC), FATTURA N. 1876 DEL 30.12.2019 (NOC), FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002341/SP DEL 10/03/2021 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2021/2022 E APPROVAZIONE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA NR. 5/12 DEL 22/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z7D3131D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2197/SP E 2198/SP DEL 19/11/2020 -  DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 11-FE DEL 19/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 1/37 DEL 19/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2327/SP DEL 08.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. ANNULLAMENTO DELLA “DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI” E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE  EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094468429 DEL 17.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z56310F89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2203/E DEL 31/12/2020 - ZEMA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002342/SP DEL 10/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 21/10/2020 - RIF. 2020/000303 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0005101 DEL 25/03/2021. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06/03/2019 - CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO/131238 DEL 11/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE CONSORZIO PALAZZOLO - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z8F311FE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 424 DEL 24/02/2021 CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 27/02/2021 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG ZC83136788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG. N. Z433130EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO PER AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE (POD IT001E04443787) DELL’ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA “LAGHETTO” DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - CIG. N. Z2831096E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21021 DEL 22/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICCARDO GINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 25/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2020 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2641 DEL 27/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 28/02/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 28/02/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0015737 DEL 15/09/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2021 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 491 DEL 28/02/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MATERNA CO0MUNALE: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2021, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z1B313159B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-2159 DEL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG  85833135F5 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI TARI – UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L.A. CIG Z202EE41C9 FATTURA 20PA/ 00696 DEL 30/11/2020 N.C. 21PA/00027 DEL 05/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L.A. FT 20PA/00749 DEL 28/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0": LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI VIDEO SULLA TRADIZIONE DEL PRESEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA DELLA P.A. FATTURA 182 DEL 27/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITA FABRIZIO NOTA DEBITO DEL 10/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA PUBBLICA FATTURA 628/E DEL21/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER UFFICIO MESSI COMUNALI - UFFICIO DEL PERSONALE – UFFICIO CUSTODE CIMITERO COMUNALE - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI -  CIG ZF33117256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA  PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI  SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA PUBBLICA FATTURA 1092/E DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERVONI MASSIMO FATTURA N. 4/21 DEL 12/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICCARDO GINI - FATTURA NR. 2/001 DEL 07/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT.  16820/2020.    DINIEGO DOMANDA DI CONCESSIONE  AREA DEMANIALE   CG 0032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/13 DEL 28/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 28/07/2020 - RIF. 2020/000254 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004363 DEL 12/03/2021. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20/2021PA DEL 10/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z14310636E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFORTI MARCO - FATTURA N. 002-00027 DEL 03.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7031064B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA NR. 4F01 DEL 23/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 NOTEBOOK DA 15.6", 4 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 E OTTO MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 25 B DEL 31/1/2021 COOPERATIVA GIROONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2021 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 53/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO": AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE S.P.A. - FATTURA VVA/21000653 DEL 20/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI -  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA PLEXI COMMERCE S.RLS – CIG Z4A3109548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 28 B DEL 31/1/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 1/PA DEL 19/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA MARRONI MARIA TERESA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MOBILI UFFICIO CIG: ZB230EB669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/02/2021 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC  - FATTURA NR. 33 DEL 05/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 25 DEL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA NR. 20 DEL 05/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z1830C4C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.43 DEL 31/07/2020 E N.93 DEL 30/12/2020 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC CUP H24H20000140001; APPROVAZIONE CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 B E N. 31 B  DEL 31/1/2021  MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS  - VELLETRI MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI: RETTIFICA DETERMINAZIONE 81/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA NR. 19 DEL 26/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA N. 20-44169 DEL 25.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  D.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE N.74  DEL 30/09/202 E N. 78 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHI PER ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 102 C. DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/FP DEL 10/11/2020 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN COMUNALE PER NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO. CIG  ZF030EB18D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9685 DEL 08/06/2020 E N. 9686 DEL 08/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 17026/2019 - R.G. N. 49467/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21  DEL 12/02/2021  RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA PER CONTO ACEA DAL GIORNO 03 AL GIORNO 04 GENNAIO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SIGAUDO - SALDO FATTURA N. 16.2021 DEL 13/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOSTE RISERVATE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - RETTIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 86 DEL 14 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE PROT. N. 0019327 DEL 10/11/2020 APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 21577/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000001 DEL 25.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE  DI VELLETRI PROT. 0018956 DEL 03/11/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 4/FE DEL 23.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO SULLA SP71/B, IN GESTIONE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,DAL KM.0+000 - VIA SALITA SANT'ANTONIO AL KM. 0+675 - VIALE PIO XI° FINO AL CIVICO N. 29, PER APERTURA DI SCAVO E POSA DI CAVO TELEFONICO IN FIBRA OTTICA, DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2021 E FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 74 DEL 18/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC - FATTURA N. 2/9 DEL 23.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE INERENTI LA RIVISITAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE DEL SENSO UNICO IN VIA MANZONI DI CUI ALL'ORDINAZA N. 73/2021, DAL GIORNO 16 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3D30E1283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000020 DEL 09/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 294 DEL 31/12/2020 E 22 DEL 31/01/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z1030D7932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA DI ALLORO - ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA SELVA FERENTINA 24 – (RIF. PI 261)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA CORSO DELLA REPUBBLICA N. 70/72 DAL GIORNO 13 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.23 DEL 29/01/2021 E 24 DEL 29/01/2021 - NI.VA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI PROT. N. 0002358  E N. 0002359 DEL 10/02/2021- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 04/02/2021 - IDEA VERDE DI CALDARINI VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2021 - FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI OLMI SUL TRATTO VIARIO LOCALIZZATO TRA L'INTERSEZIONE DI VICOLO DEL LAGHETTO E VIA PADRE VAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/21 DEL 20/02/2021  E N. 3/21 DEL 20/02/2021 DI SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO 696 BIS CPC - PROT. N. 0001462/21 DEL 28/01/2021 INCARICO CTP E CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INCARICO A LEGALE E CONSULENTE TECNICO DI PARTE , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/21/PA DEL 19/01/2021 DI PUBBLICONCERTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MERRY DEL VAL DAL GIORNO 09 AL GIORNO 10 DICEMBRE 2021 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1- PROCEDURA CONCORSUALE CONGRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA IN DATA 03 FEBBRAIO 2021 DET. N.35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 64 N. 19/02/2021 - RICAMANDO S.A.S. DI CHESSA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 70 DEL 18/02/2021 - AUMENTO DEGLI ASSICURATI  POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   CIG Z9E3096508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VIENI AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" NELL'AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE LA FILIALE DELLA BCC IN VIA DEL MARE N. 104/A PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08/01/2021 - MANAGEMENT AND CONSULTING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2020/6/4633 - R.G. N. 74437/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 22/P DEL 25/02/2021 - PALITALSOFT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG     85703669C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MAZZINI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO DAL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  F.A. - F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AVV.TO ELENA SABATINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z9730B64E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 30/01/2021 CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZC530B0F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MICHETTI ENRICO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4/E  DEL 04/01/2021 PAGAMENTO ULTIMA SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER PARCELLE PREGRESSE. PROT. N. 0000661 DEL 14/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL PROCEDIMENTO RG N. 1872/20 A CARICO DI G.T. PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 635 C.P. - INNANZI AL TRIBUNALE DI  VELLETRI - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DEGLI ASSICURATI  POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   CIG Z9E3096508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/3 DEL 31/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO “LAGHETTO” - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. Z9130A9660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI   A.S. 2017/2018: N. 6/2018/00/PA DEL 18/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4E305F399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001799 DEL 03/02/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/21 DEL 15.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 43/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE S.R.L. - FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DI CASTEL GANDOLFO SAN SEBASTIANO MARTIRE IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094458123 DEL 12/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 849/20 R.G. N. 3688/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE PULIZZIA DELL’AREA E RIMOZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA CEMENTO AMIANTO AI SENSI DEL DM 06/09/1994 E SMI, INSISTENTE SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOLGIO 8 PARTICELLA 1025 VIA APPIA NUOVA 11  (RIF. PI 258 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 14.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2021 - GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO LATTANZI - FATTURA NR. 8/2021PA DEL 30/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CASTELLO IN ARTE" PER I GIORNI 07 AGOSTO E 11 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ  - LIQUIDAZIONE FATTURA VE0001322021 DEL 31/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA G.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SOLE 24 ORE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3410000002 DEL 14/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/01/2021 - CER 200307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G. 1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2021- CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ULTERIORE MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS DALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A. ALLA SOCIETA’ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA. CIG. N. ZAE2F96FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 31/01/2021 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI  - CIG. ZF9309EE50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1147 DEL 30/01/2021 - CER 170107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PREAVVISO DI DINIEGO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 10 BIS L. N. 241/90. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. DITTA JEMMBUILD CIG 8526088E62 APPROVAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/01/2021 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA D’AMBROSIO FRANCESCO. PRATICA SUAP N. DMBFNC80R23H703J-25052021-1610.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO&amp;PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-881 DEL 31/01/2021 - GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA NR. 23/001 DEL 10/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER INIZIATIVA POLITICA AL DI FUORI DEL PERIODO ELETTORALE IL GIORNO 31 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 09/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME  DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI  GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DELL'8/02/2021 PERIODO DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001778 DEL 02/02/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI PER MOMENTANEA CHIUSURA IMPIANTO INDIFFERENZIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 18_2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE NN.104-105-130/2020 E N.1 E 9/2021 - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA  "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 14.07.2021 AL 20.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE DIRITTI INCASSATI PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITÀ EMESSE NELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1355/19 R.G. N. 3085/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  SALDO RETTE A.S. 2018/2019: N. 9/PA DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ULTIMA  SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/35 DEL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TERRENI INCOLTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000008 DEL 14/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 7 DEL 04.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA FUNIVIA SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 93 DEL 03.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 11 GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 117 DEL 03.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE F.I.C.K. NEI GIORNI 05 E 06 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010661644 DEL 21/01/2021 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E  DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2021-  CIG: Z803082D00 -  ZA53082D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 9 DEL 01.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO POSTA DIFRONTE IL CIVICO N. 23 DI PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI PER IL GIORNO 08 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 19868/20 R.G. N. 22165/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 10 DEL 01.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV "SIGNORA VOLPE" IL GIORNO 04 GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 983/20 R.G. N. 5981/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 16865/19 R.G. N. 22040/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV "SIGNORA VOLPE" IL GIORNO 04 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.CO.S SRL - FATTURA NR. 08/2021 DEL 02/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.CO.S. SRL - FATTURA NR. 07/2021 DEL 02/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REQUISIZIONE TEMPORANEA LOCULI PRESSO IL CIMITERO  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 8_21 DEL 01.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - ULTERIORE RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOME FT NN.220/2020  E N.17/2021 ASSOHANDICAP NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI USI IMPROPRI DELLE  FORNITURE DI ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA NR. 4-FE DEL 28/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI NUMERO 2 LAVORATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA C ECONOMICA C1, TEMPO IDETERMINATO E PART-TIME . APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO IMPOSTO CON ORDINANZA N. 29/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2002 PER IL PERIODO 02/02/2021 - 01/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/69 DEL 13/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010663037 DEL 26/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 569 NATA  IL 14/03/1954: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/04/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC PROT.1308/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 14 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 604 DEL 30/11/2020 E FATTURA 666 DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DREAM HOME MARRIAGE SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 16 DEL 26.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z6B3065C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_21 DEL 25.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693015882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21-22-23-24/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NN.708-801-855-947/2020 E N. 23/2021 BELGECA S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2021 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  144 DEL 22/12/2020 - CIG ZCE30718F1- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA VIA SANTA LUCIA FILIPPINI N.18 PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA FRANA VIA BONI PIEMONTE. CIG  Z103070A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 31/12/2020 - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITAL PA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/15 DEL 05/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE  -  CIG Z10304D63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI E PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE  SCHEDA DI RENDICONTAZIONE E DI RICOGNIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUECCI DI COLICCHIO A EC. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04/01/2021-REVISIONE TOYOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEGI SRL UNIPERSONALE P.I. /C.F.  02813550601 CIG Z68300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO IL GIORNO 26 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 609 DEL 31/12/2020 - CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 380/06 DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAN DEL LAGO – LAVORI NUOVO ALLACCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG. N. Z4A3061F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER IL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI N. 6 IL GIORNO 20.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001774 DEL 31/12/2020 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO ALLA DATA DEL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/14767 DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG Z59305DC17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4474/2 DEL 31/12/2020 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/001 DEL 08/01/2021 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/01/2021 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI INPIEGATI ED ATTREZZATI PER LE RIPRESE CINENEMATOGRAFICHE DEL FILM "IL CONFINE" DAL GIORNO 09 APRILE AL GIORNO 16 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE REGOLARIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.  DURATA: SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO IN CARICA E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 9 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: DEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L'EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 608 DEL 31/12/2020 - CER 200101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ E VIA PALAZZO PONTIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE FACCIATE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN TOMMASO DA VILLANOVA IL GIORNO 12 APRILE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE  N. 16/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZD7304F06C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO AOR AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2021/FE DEL 13/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001753 DEL 31/12/2020 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO  AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATI  BELLICI IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO - PORTICCIOLO E AREE LIMITROFE (RIF. PI 251).  RETTIFICA ORDINANZA N.61 DEL 15/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE  N. 15/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5° A.F. POLIZIA LOCALE DAL 01/10/2021 PER MESI 1 SALVO RINNOVO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE DA STIPULARSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA EX ARTICOLO 14 CCNL 22.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI,VIA PADRE G.VAGLIA E PIAZZALE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI,PULIZIA STRADE E RIPRISTINO BUCHE SULLE RISPETTIVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IL GIORNO PRIMO APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001775 DEL 31/12/2020 - CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10 DEL 19/01/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETI SINDACALE N. 6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 522/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N. 24 DAL GIORNO 29 MARZO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLE EMISSIONI MUSICALI - SVOLGIMENTO DEL GUITAR FESTIVAL - CHE SI TERRA IN PIAZZA DELLA LIBERTA IL GIORNO 21 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 19.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 - 11/12/2020 - 28/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A56/2020 DEL 30/12/2020. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 23/07/2014, N. T00231 ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART 34 DEL D.LGS 267/2000 - PROGETTO ASP 116 SOC. IBERNESI SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ATTIVITÀ DIREZIONALE TURISTICO-RICREATIVE- ATTIVITÀ COMMERCIALI CON ANNESSE RESIDENZE. NOMINA MEMBRO COLLEGIO DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUADAZIONE FATTURE NN. 337/338-2020 MESE DI NOVEMBRE FATTURE NN.375/376 2020 MESE DI DICEMBRE COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 93 E N. 43/2020 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA TORRETTA PER IL  GIORNO 11/02/2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEI CEDIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0036 – RICHIEDENTE SIGNOR PETRICONE GIORGIO E VOLTURA ALLA SIG.RA CANESTRI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE  AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA TECNICA PER PIANO FERIE ESTIVE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SALDO FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE  E SANIFICAZIONE DEGLI AEROTERMI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA “VIA LEONARDO DA VINCI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL. CIG. N. Z19304F12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA 85° SAGRA DELLE PESCHE (24-25 LUGLIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4  DEL 14/12/2020 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 459 DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. DECORRENZA DAL 15 GIUGNO 2021 FINO AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL TITOLARE DELL’A.F 1°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 02/21 DEL 07/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE A SEGUITO DI NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE. ASSESSORE: BARBACCI AMBROGI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DALLA CARICA DI ASSESSORE PRESENTATE DALLA SIG.RA  ALESSIA BRUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 03/21 DEL 07/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE ESCLUSIVA PROCEDIMENTO EQ 2686 E NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE PER IL PERIODO DA APRILE – A OTTOBRE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI DI ACACIE - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL - CIG. Z8330316C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 04/21 DEL 07/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC - FATTURA NR. 2/74 DEL 23/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEF3030AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DAY RISTO SERVICE - RESO BUONI PASTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1 DEL 04.01.2021 E FATTURA N. 2 DEL 04.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.  CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PLAOLO - FATTURA N. 31 FE DEL 28.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI IGIENE URBENA DEL COMUNE DI CASTELGANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI. DITTA EURO&amp;PROMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 16 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z46301378B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: DEFINIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ROYALTIES FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2021-22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZB5300C555.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE. CIG ZD43034BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO CIG - Z11300FA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE  RDO 2185912 CUP H27H17000830004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI . ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE  RDO 2185723 CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZDB2FF92E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO”  PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3° E 4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA - RIDEFINIZIONE SOMME INCASSATE-CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  (I°SPEDIZIONE ANNO 2020) – ACCERTAMENTI IMU (I° SPEDIZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG ZC43050F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA  DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: ZB02FF9119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. NZ2C300B018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG  85833135F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOTRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG Z1030099D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI . APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 85703669C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19 CIG Z68300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASTER ABILITANTE OER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102  E 150106. CIG     ZD13006202  E   ZF23006214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG     Z163005FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG  85810423DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG      Z0D3005C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2020) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 ACCERTAMENTO MUTUO  AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE VIARIA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC COOP CIG Z9B2FFD012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE ALLE  ATTIVITA' SPORTIVE CONTENUTO NEL DPCM EMERGENZA COVID 19 CON DECORRENZA DAL MESE DI MARZO 2020 E FINO A TUTTO MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MASSI PERICOLANTI PIAZZALE GIOCHI OLIMPICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDI.RA. SRL. - CIG. N. Z762FFC328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONEDI ADDOBBO FLOREALE DI P.ZA DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG Z7B2FCC3D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z482F1089F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020/2021 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z9D2F108FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z372FF379E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO – CIG Z692FCA092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2020 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2020 - INSERIMENTO B.S. E C.B.V.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z1C2FF0242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382FED4DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNI 2020 - REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PRECEDENTI DETERIORATI - RILEGATURE ATTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DEL GUANO DI PICCIONI E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA. CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z9A2FE6020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA LUPINI GIAN PAOLO CUP NON NECESSARIO - CIG. Z072FE27D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO.  NOLEGGIO ED ASSISTENZA  PIATTAFORMA ONLINE E SERVIZIO  PUBBLICAZIONE GURI E GUUE. CIG Z0C2FE2A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z4F2FDF98D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. ZAC2FE2735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16 ESECUZIONE VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” ALLA DITTA SINPRO SRL.- CUP H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CIG. ZF22FD693C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC - CIG. Z532FD8DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z4E2FC2985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIVULGATIVE VIA WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S.  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IPOMAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO MPER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI  - IDEA PUBBLICA 17/12/2020 - CIG Z252FD31FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARLA  INCREMENTO IMPEGNO N. 914/2020  CIG  Z3B2E49C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2020 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  A.A.- C.A. - C.P.M.- C.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER MODELLO VETTURA: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&amp;AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2020 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 PC HP PRODESK 400 G4 9TH GEN INTEL CORE I5 I5-9500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD E 2 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SWITCH 48 PORTE 10/100/1000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 60.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z0B2FB5B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIO ANNO 2020 D.G.R. N. 176 DEL 9 APRILE 2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO  DIVISE  – CIG: Z332F8D805.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI SCARPE ANTINFURTUNISTICHE  – CIG ZO92F418AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU PANDA   – CIG:Z482D8D8C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER SCARICO GAS  - CIG ZC92F929A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE TOYOTA  CIG Z3B2F94316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG .  Z6E2F9FE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SA DISTANZA SU MODULI OPERATIVI SICRAWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>STYLGRAFIX ITALIANA - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO - CIG: ZC32F9F3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - CATEGORIE B, C E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE PARCHEGGIO MULTIPIANO ASL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z202F63056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 19 DEL 25.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z9E2F4A8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DELL' 8 DICEMBRE  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZB42F9FE9D -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA. CUP H21F20000060007. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NONCHE’ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. EMILIANO GIORGI CIG Z422EF45F3. INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO MARCO CONFORTI CIG Z472EF4651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.A.L.CIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 17/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI CREDITO N. 000010 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z502F66579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO 2 S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI– CIG. N. Z092F97070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA S.R.L.- FATTURA NR. 1/128 DEL 20/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS OCCORENTE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – CIG. N. ZAE2F96FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12294/S DEL 18/09/2020 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSPUBBLICITA' - SALDO FATTURE N. 2019SH0008840 E 2019SH0008841 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SALDO FATTURA N. 1725 DEL 30/09/2020 - CIG Z4E28AB12C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNI 2017 E 2018 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 20PA-00585 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ATER IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI N. 25 SCALA L INT.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2019 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA NR. 505 DEL 17/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PAOLA DR.SSA SBROZZI – A DECORRERE DAL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 291 DEL 13.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 685/PA DEL 23/10/2020 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720140028640560 001  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020262 DEL 25/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA GRADUATORIA - ESONERO MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/06 DEL 09/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2000/2 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 15/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRAUTO BARTOLONI ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 15/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 03.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB02F6BE19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 421 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONO L 326/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 64/PA - 74/PA- 83/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z7D2D7F803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/06 DEL 30/11/2020  - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER SOVRASTAMPA STAMPA BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1816 DEL 15/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD32E5D109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z092C3E386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13471 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1626 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE NEFITEUTICO AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI SALVATORE  – COMUNE DI TERRACINA  FOGLIO 209 : -MAPPALE 1149  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 1150 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63, R.D. PARI AD €. 0,78 . -MAPPALE 261/SUB 7 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 53 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 546 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'AMELIA LUISA - LIQUIDAZIONE FATTURAN. 1E DEL 03/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 547 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SEETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2019/2020: N. 1/PA/2020 DEL 01/02/2020 E  N. 4/PA/2020 DEL 22/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 34/20 LIBRERIA TU ED IO E N. 43 CARTOMANIA DI MEREU - A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 47 DEL 22/02/2019 E 39/P DEL 25/03/2020 PALITALSOFT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 1280/2020 DELLA DITTA PONTINA AMBIENTE S.R.L. – PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 – R.G. 939/2020 INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI AURORA SRL - FATTURA NN.257AFL- 27/AFL-36/AFL-54/ AFL-60/AFL 2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 438/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 2/19 DEL 03/12/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA DELLA P.A.  ABBONAMENTO ANNUALE A CORSI DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS- VELLETRI FT. N.285/B - FT N. 295/B E 294/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): RETTIFICA DETERMINAZIUONE 352/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 11/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03/03/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. -AFFIDAMENTO LAVORI DITTA JEMMBUILDING CIG 8526088E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_20 DEL 02/07/2020 - ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0035 – RICHIEDENTE SIGNORA PAOLACCI SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 237 DEL 31/10/2020 E 262 DEL 30/11/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA DI PROPRIETA'  SIG.RA TRULLI FILOMENA  DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 : -MAPPALE 1148  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 261/SUB 6 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 41 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CONCILIATIVO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PENDENTE RECANTE RG. N. 5228/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/FP DEL 07/11/2019 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/165 DEL 30/11/2020 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 -A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI MADELON S.P.A - RICONOSCIMENTO CONTRATTO  DI CESSIONE AURORA SRL (SAN RAFFAELE E CESIM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000026  DEL 20/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2019/2020 UTENTE D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARROCCO MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE: POTATURA ALBERATURE INSISTENTI SU TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. CIG. N. ZAF2F0EC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 35/8 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 29/10/2020 - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E RIPIANTUMAZIONE  - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z8A2F0ED4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 13/10/2020 - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG N. ZF02F1C9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MOLE E MATERNA LAGHETTO PER MESSA IN SICUREZZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL. - CIG. N. Z902F35A95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 13/10/2020 - LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PERIL SITO WEB ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 13/10/2020 - GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO/GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POSA IN OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2773 DEL 18/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: REALIZZAZIONE OPERA MUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 32/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9 DEL 10/11/2020 PERIODO OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI”.DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.R.B. COSTRUZIONI SRL - CUP H21B20000350005 CIG.N. ZB72F35A4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE.  FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP  H29E19000220006 DITTA A.C.E.SRL  CIG Z002E7459C.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. FPA 30/20 DEL 23.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA “LAGHETTO” E DI UNA PORTA IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA CENTRALE. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. ZBB2F2A214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE S.R.L. - FATTURA N. 266 DEL 16.11.2020 E FATTURA N. 267 DEL 16.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C APPROVAZIONE CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA NR. 459 DEL 20/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI SCUOLA MATERNA “LAGHETTO”. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822F2A16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE 437 DEL 22/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 2/17 DEL 17/11/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RIPARAZIONE DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19: ULTERIORE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z5F2F2CBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DAZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA - FATTURA 708/F2 DEL 13/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 306/06 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &amp;ASSOCIATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - SOSTITUZIONE CON MEMBRO SUPPLENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &amp;ASSOCIATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG .  Z852F21FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE QR-CODE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 31/10/2020 -  CER 200303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3184/2  DEL 30/09/2020 - FATTURA 3674/2 31/10/2020 - CER 200201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001474 DEL 31/10/2020 -CER 200108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI GESINT PER EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 -   CIG Z6F2F1EAD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/12000 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-251/P DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, MEDIANTE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DG N.67 DEL 23/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 475/FE DEL 12/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - COMUNE DI ALTIVOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001473 DEL 31/10/2020 - CER 200301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z202EE41C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 533/PA DEL 31/10/2020 - OTTOBRE CER 200101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - CIG 84971852E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 27424/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0018033 DEL 20/10/2020- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 532/PA DEL 31/10/2020 - SETTEMBRE CER 200101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 02/11/2020-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3674/2 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 30/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 31/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/E DEL 14/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 161/2020 - FT. N. 170/2020 - FT. 7/2018  N. - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO "INSIEME CE LA FAREMO, DI NUOVO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - RENDICONTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 08/09/2020 E 01/10/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A45/2020 DEL 12/11/2020. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019 E 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z992EFFC3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2173/SP DEL 05.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2190 DEL 12.11.2020 (NOC), FATTURA N. 2191 DEL 12.11.2020 (NOC) E FATTURA N. 2192 DEL 12.11.2020 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.  CUP H29C20000030006 CIG 8161777F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL C.F. / P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA NR. 1 DEL 13/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SERVIZI S.R.L.S. - FATTURA NR. 117/FE DEL 12/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_20 DEL 12.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z142EE8911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 50/20 DEL 02/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 05/10/2020 E 13/FE DEL 14/10/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC02ED73DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 51/20 DEL 09/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 325/20E DEL 11.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/463 DEL 15/10/2019 - PUNTO CART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO NUOVA CONDOTTA PREMENTE SERBATOIO SFORZA CESARINI SERBATOIO MONTE GENTILE NEI COMUNI DI CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE ARICCIA CODICE CSG10116 PROT. N. 586498 DEL 13/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>C2 SRL - FATTURA 12429 DEL 20/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PROT N. 0012091 DEL 09/07/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. -  LIQUIDAZIONE FATTURA N V2/078480 DEL 29/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ERBE INFESTANTI ZONE A VERDE SCUOLE COMUNALI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z132ED744E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-VA5-0000415 DEL 30/09/2020, 2020-VA5-0000528 DEL 31/10/2020 E 2020-VA5-0000529 DEL 31/10/2020 - VASTARREDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004 RETTIFICA DETERMINA N. 446 DEL 15/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 49 DEL 29/02/2020 - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFAFELE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. RETTIFICA DETERMINA N. 445 DEL 15/10/2020 CUP H27H20001040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LE NOVITÀ DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI SAN RAFFAELE FATTURA N. 102/AMO DEL 30/04/2020 (APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FP DEL 31/07/2019 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E RICHIESTA CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.  CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BENEFICIARIO DELLA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO. ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ERRE S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 05/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGEA SRL - FATTURA NR. 792 DEL 04/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZDF2ECCEAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 43PA DEL 30/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL (SOSTITUISCE PRECEDENTE LIQUIDAZIONE 454/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER "SCUOLA SICURA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 31/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 24/09/2020 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO. CIG Z0C2ECD58B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 29FP/2020, 83FP/202 E 135FP/2020: R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H23H20000210002   AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZCD2EA1B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/2020 CARACUZZO MARIO E C. - A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA  PROGETTAZIONE E      RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA A PAGAMENTO E DEFINIZIONE  DI PUNTI DI STALLO PER COLONNINE RICARICA AUTO IBRIDE CUP NON NECESSARIO CIG Z622ECBF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG.RA DE RUBEIS ELISA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016883 DEL 23/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZB02ECAF63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  "ASSISTENTI CIVICI" ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - AD INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N. 437 DEL 22/10/2020 (FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2365/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017635 DEL 13/10/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 32 DEL 08.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG ZDE2EC80F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642810 DEL 21/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/FE DEL 16/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 3/20 DEL 17/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT/O PATRIMONIALE - CIG ZA42EBE714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 MESSO NOTIFICATORE  CAT. B1 ECONOMICA B1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01574 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 518 DEL 22.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 07/10/2020 - PROT. N. 0017364 DEL 09/10/2020 - MEDIAMIX SRL - CIG: Z9A2DB3A5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 SMARTPHONE E DI UN HOT SPOT PORTATILE 4G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642809 DEL 21/10/2020 - KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZCC2E41EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 01/17/2020, 39/PA DEL 01/10/2020, 1098 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. DETERMINAZIONI RICHIEDENTI :  P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. -  L.G. -  C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. Z5B2EB7547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 265 DEL 04.08.2020 E FATTURA N. 415 DEL 22.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA N. 725/2019- N.15/2020- N.355/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 200/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2020 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 519 DEL 22.04.2016, FATTURA N. 549 DEL 19.05.2016 E FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200023899 DEL 18/09/2020 - MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 13212/19 - PROT. N. 0021370 DEL 28/10/2019- AGGIORNAMENTO PARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA POSTALE - CIG ZA32EA3862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/20 DEL 09/10/2020 - LITTORIA SERVIZI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.  ANNUALITA’ 2020. ACCERTAMETNO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29D20002350006 CIG ZA02EBA354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/FE DEL 01/10/2020 - ITALIA SOLUTION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA GIROTONDOMESE DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. V.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152E DEL 26/10/2019 - A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO ANTONIO CAPUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 55-FE DEL 20/10/2020  PER SALDO ASSISTENZA LEGALE CAUSA R.G. N. 13212/19 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 436 DEL 13/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 423 DEL 19.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 48 DEL 16.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 29-FE DEL 16/09/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL  MEDICO COMPETENTE  AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2020 – CIG:Z3D2EABFA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 45 DEL 13/10/2020 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - CONSULENZA TECNICO-URBANISTICA PER RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 - DETERMINAZIONE N. 269 DEL 09/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.ERRE. TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. N. Z712EA0F74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 117 DEL 31/05/2020, 137 DEL 30/06/2020 E 158 DEL 31/07/2020, 179 DEL 31/08/2020 E 206 DEL 30/09/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI IDONEI IN  GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI -ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C1; N. 1  POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 E N. 1 POSTO DI - ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE -. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE N.1 DEL 15/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. P6 DEL 15.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 385/FE DEL 21/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO BANCA DATI ESPROPRI ON LINE CON LA SOC. EXEO SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z5E2EA2AB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 159/20 - CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZIONE VI CIVILE; RG 460/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 31 DEL 07.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0028 – RICHIEDENTE SOC. “A.I.S.A. LAZIO” ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAINES - FATTURA N. 1845 DEL 21/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 08 DEL 06/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ACSEL SERVIZI SRLS. GIORNATE DEL 20 E 27 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZC42E9AD3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39-40/2020 VILLAGGIO E. LITTA GROTTAFERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 325 DEL 07 AGOSTO 2020 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  T.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55-83-89/2020 VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/20 DEL01/10/2020 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI FRANCESCO  DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 1151  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63 E R.D. PARI AD €. 0,78. – AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ULTERIORI BARRIERE PARAFIATO. CIG Z802D00A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO PETRILLO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 46/2020/FE DEL 05/10/2020  PER SALDO ASSISTENZA LEGALE P.P. N. 8960/19 - TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PROT N. 0016712 DEL 30/09/2020 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 222 DEL 17/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. ZAF2E9C20A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI PRIMA UDIENZA  RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 R.G. N.3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0013036 DEL 28/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE &amp; C. - CIG. N. Z9D2E9C11C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-77 DEL 29/09/2020 - PERIODO DAL 16.05.2020 AL 31.10.2020 CIG. ZDE2D91ECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER GLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000022 DEL 17/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 12/09/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 166/PA DEL 08/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - DITTA REFECTA SRL CIG Z992E2939D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO,  INCARICO REDAZIONE CAPITOLATO ED ATTIVITA' DEC.  CIG Z7A2E93837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 21/01/2020 - VEMAR S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/31 DEL 31/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 01-01-2020/31-07-2022.  CIG Z1F1F6D546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/BIS DEL 25/09/2020 - NI.VA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2070 DEL 28.05.2020, FATTURA N. 2089 DEL 16.07.2020 E FATTURA N. 2118 DEL 17.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE AL 27/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 271/06 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 01/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/10371 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20 DEL 01/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 313/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO UTENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MISERICORDIA DI ARICCIA E IMPEGNO SPESA PERIODO SETT. 2020-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1310 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 453/PA DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 01/09/2020 - FATTURA 3 DEL 01/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/07/2020 - FATTURA 390 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP  H29E19000220006 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.C.E.SRL  CIG Z002E7459C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RONZISVALLE CIG ZF12E745DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 24/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/8 DEL 06/02/2019 - FATTURA N. 11/8 DEL 16/09/2019 - FATTURA N. 14/8 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA CUP NON NECESSARIO CIG Z692E666E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA &amp; GASPERINI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0034 – LATINI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/20 DEL 01/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 2 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 DEL 01/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 90 DEL 31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE &amp; C. - FATTURA N. 1 DEL 06.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72E5D34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SPA PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: FATTURE N. 2040/200002429 DEL 31/01/2020 - CIG. N. Z5F2A09631 E FORNITURA MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO FATTURA N. 2040/200020081 DEL 25/08/2020 CIG. N. Z842DF14AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL - FATTURA N. 109 DEL 22.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO  CAT. B1 ECONOMICA B1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01575 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 187 DEL 24 MAGGIO 2019 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. FATTURA N. 18 DEL 24.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 27 DEL 15.09.2020 E FATTURA N. 28 DEL 18.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 1124389 DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 29 DEL 11.09.2020 E FATTURA N. 31 DEL 23.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA N. 7 DEL 25.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 30 DEL 21.09.2020 E FATTURA N. 32 DEL 05.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROF AVV. PAOLO URBANI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6_20 DEL 04/09/2020 PER SALDO RICORSO AL TAR LAZIO R.G. 9737/2019 - TRASMISSIONE SENTENZA PROT N. 0014982 DEL 03/09/2020 SOC. "IL GRILLO"/ REGIONE LAZIO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E AD ADIUVANDUM SOC. "PALOMBARO"  COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 381 DEL 26/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD32E5D109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 316 DEL 04/08/2020 - CIG Z212DE5930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. GIROTONDO SOC. ON.LUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/8 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG Z9F2DD8DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE:  N. 2/8 DEL 28/02/2019 - N.3/8 DEL 31/03/2019 - N.4/8 DEL 30/04/2019 - N. 5/8 DEL 10/06/2019 - N.6/8 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9C2E4EE6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 52/00 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001309 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II E COLLEGAMENTO PUNTI LUCE VIA TRENTO – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z432E41A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 09/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE A. S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169/E DEL 07/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDF2E45001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 27/8 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2794 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 CUSTODE CIMITERIALE  CAT. B1. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01577 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8438861067.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 389/PA DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO CUOMO MATTEO E PIRA ANDREA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 17/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI:  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE – DIPLOMA DI RAGIONERIA – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 18/08/2020 - FATTURA N. 4/FE DEL 16/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO PAGAMENTO N. 1123894 RICHIESTA DI DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL - FATTURA N. 4522 DEL 25/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z3B2E49C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 15/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA N, 1426 DEL 08/07/2020 - DITTA RAINES PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID-19 DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - FATTURA N.216 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/2020/FE DEL 30/04/2020 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14/09/2020-30/06/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8434267150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 24/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2020-2021  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 19/E DEL 10.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11/2020 DEL 03/09/2020 PER ACCONTO RICORSO AL TAR R.G. 14058/2018 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / DROGHEO E SPINELLI COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZA32E3E5A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). CUP  H26J20000680001 DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 202/2020 DEL 07.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013385 DEL 01/07/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 234/20E DEL 31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>D &amp; D SERVICE S.R.L. - FATTURA NR. 12/PA DEL 02/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI UDIENZA RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 - RG N. 3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0013036 DEL 28/07/2020- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2020/2021 E APPROVAZIONE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 319 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZAB2E36D3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 352/FE DEL 01/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIS PAGAMENTO FATTURA 11PA DEL 27/07/2020 - CIG ZFE2D87CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO 2020/21: ATTIVAZIONE PROGETTI PROGETTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 335/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO 2° STRALCIO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA LT26/00A0081409- CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SALDO FATTURA 2126578 DEL 31/07/2020 - CIG Z602C050AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZC02E23D0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIES FATTURA 963/A DEL 13/06/2019 - CIG Z54268775C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZB82E1AFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): PROROGA CONTRATTO PER L'A.S. 2020/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001150 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/7753 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001151 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z4C2E12B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335/PA  DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA PRATI N. 6 CASTEL GANDOLFO –  DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. -  CIG. N. Z5D2DF325B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020/2021   CIG Z102E0EA6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 355/PA DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2472/2 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001117 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/8 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO, DERATTIZZAZIONE ED ALLONTANAMENTO VOLATILI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE42DF4322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8833 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACEA ATO2 S.P.A. - LIQUIDAZIONE LAVORI ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA CON CONTATORE VIA PRATI N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000025082 DEL 30/06/2020 - CIG  Z862A33C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D . DITTA PANICCIA RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINT SALDO FATTURA N. 786 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESINTN SALDO FATTURA 506 DEL 31/05/2020 PER ACQUISTO PRODOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA AL 31_12_2020 CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. Z5B2DF31D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 13/07/2020, 8/FE DEL 26/07/2020 E 9/FE DEL 04/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - FATTURA 3/13 DEL 23/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 7/PA DEL 08/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA R.G. N.  6244/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 26/20 DEL 30.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DECMESE DI AGOSTO - CIG. ZC62650159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' MAINDRA DLI85RN PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CIG  ZDC2DFD7F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 25/20 DEL 30.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2/20 DEL 30.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA N. 3/20 DEL 30.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO,  A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021.CIG Z5F2DFC110;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRO AGGIUNTO, ESPERTO DI LINGUA STRANIERA, COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE   POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_19 DEL 30.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TERRA SRL - FATTURA N. 36 DEL 12.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DELIMITAZIONE SINGOLE AREE  PUA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC.  CIG. N. ZE92DF796D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC - FATTURA N. 2/29 DEL 27.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG. N. Z842DF14AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE TUTTI CAT. C1 TEMPO INDERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FATTURA N. VO-60940 DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATATRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COOP.GARDEN - TENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 128/PA DEL 16/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-61 DEL 15/07/2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 E DAL 01.04.2020 AL 15.05.2020 CIG. Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA - COOP.GARDEN - NALDINO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA COOP.GARDEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4 /2020 DEL 07/08/2020 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 17/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 2 CAT. C PART TIME 18 H/SETTIMANALI - PAGAMENTO FATTURA N. 20_20 DEL 08/08/2020 - CIG N. Z612C19019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: LIQUIDAZIIONE FATTURE N. 2040/200013212 DEL 30/05/2020, N. 2040/200016240 DEL 30/06/2020 E N. 2010/200019170 DEL 31/07/2020 - CIG. N. Z5F2A09631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0003480 DEL 19/02/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE PORZIONE AREA LIMITROFA AL PORTICCIOLO SOCIETA’ AXA ASSICURAZIONI CIG Z312DE9272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 5021767GO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. CAPERNA PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. D'ALESSANDRO ORLANDO CESSIONARIO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI "RT 64 SNC" DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 002337 DEL 04/02/2020 ED INTEGRAZIONE PROT. N. 0003142 DEL 13/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA  SU TERRITORIO COMUNALE MESE AGOSTO- DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8D2DE7456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 26/05/2020 - 14/07/2020 - 16/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2020 DEL 03/08/2020. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA N. 6345/2018 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA LE MOLE CUP H26E18000160001 CIG 792597624F 1 SAL FATTURA NR.23/2020 DEL 29/07/2020 DITTA CO.MAN.EDIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z212DE5930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301/FE DEL 03/08/2020 RELATIVA A SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA  DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO - CIG ZB32DA7FF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT CIG Z762DE598C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 001005 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001006 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG . Z652DD785C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 06 DEL 1 AGOSTO 2020 - PERIODO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z4A2DD3255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/20 DEL 03/07/2020 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO ANNUALE CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG Z6B2DDAEEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO COMUNALE) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CANONE PERIODO 08/04/2020 - 07/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERMINIO BIANCHI LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/20 DEL 24/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 316/PA DEL 16/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 CUSTODE CIMITERO CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294/FE DEL 13/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1F2DD19FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 DEL 28/05/2020 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE 221 DEL 03/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PAM PANORAMA S.P.A - FATTURA 152C DEL 17/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z5D2DC85FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000016DEL 14/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/28 DEL 15/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/10 DEL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 107 DELL' 11.04.2019 E DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 06.06.2019  DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMNENTO RIFIUTI URBANI. CIG 8384857AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 5/F DEL 10.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNILL SRLS - FATTURA 2/20 DEL 20.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  -  DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/072020 - FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2020. - CIG. N. ZC12D695C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  Z7D2D7F803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 10.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/06/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20028_20 DEL 16/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MINORI: CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6065 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA MESI DI LUGLIO-OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 216 DEL 06/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO  PARCHEGGIO AREA CONI SERVIZIO SPERIMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIANCHI ERMINIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1/20 DEL 01/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/E DEL 07/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER I CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE   POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 279/PA DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 278/PA DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA FATTURA N. 20PA-00220 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI - FATTURA N. 14/PA DEL 09/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA CPI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI, DEL TEATRO PETROLINI - DITTA TRE ERRE SRL - CIG. N. Z8D2DB1390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI (GIARDINIERE, CUSTODE CIMITERO) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2020: ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTAQUATTRESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA DITTA NI.VA SRL A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE DIGITALE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z192DB264D E ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELLA SERIE "DIVERTIMAPPE" PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO CIG N. Z9A2DB3A5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 2121887 DEL 15/06/2020  CIG Z142CAC573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZA02DB11D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIS SRL  FATTURA N. 10/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 02/07/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 260 DEL 30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2019-2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z002D83377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 14/20 DEL 09.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA  DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG:  Z212D9E6DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA 5/104 DEL 06.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLA  DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE CON SOVRASTANTE COMPENDIO IMMOBILIARE, DI CUI AL  PROCEDIMENTO COMUNALE CG0032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 05 DEL 02/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 176/06 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZB32DA7FF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 830 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2020/2022 - DITTA GESINT -CIG Z4D2DA8E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ZEC2D6B5F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 845 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 844 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - DEFINIZIONE FABBISOGNO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL MO.DI. S.R.L. - FATTURA NR. P7 DEL 06/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.M.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094346097 DEL 01.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIAGIONI ALESSIO - FATTURA NR. 1/FE DEL 27/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. S.R.L. - FATTURA NR. FATTPA 24_20 DEL 01/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA NR. 5/49 DEL 24/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA CAMPAGNA ROMANA  - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20 R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SPEZZONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZD02D96978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. ZD92D96217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG ZDE2D91ECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 19/PA DEL 11/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 218 DEL 22.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 528 DEL 17/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 457 NATO IL 17/06/1955: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/12/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2020) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 517 - ENTE 033).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE GASPARI FT N. 03808/S DEL 10/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: ULTERIORE RETTIFICA ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/24 DEL 09/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.132/B DEL 30/4/2020 E FATTURA N. 131/B DEL 30/4/2020 MESE DI APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 434 DEL 31/10/2019, 97 DEL 31/03/2020 E 106 DEL 30/04/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z952D8E8D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/06 DEL 30/09/2019 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. A19PAMS0000739 DEL 12/11/2019 E A20PAS0004544 DEL 31/05/2020 - ARUBA PEC S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 235/FE DEL 18/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA OG1 ALLA DITTA S.E.T. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 124 DEL 15.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000264 DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGI ALLA DITTA NZ PONTEGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227/PA DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE I SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000681 DEL 30/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2020 - 01/07/2022 CIG ZFA2D6ACF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000682 DEL 30/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CARRELLO IDROVORA TARGATO XA431MK CIG. N.  ZB92D87CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000659 DEL 30/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/PA DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2020 CIG Z7E2D87CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2020 CIG Z592D87C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002060/SP DEL 27/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON URGENZA SMALTIMENTO CODICE CER 200108 ALLA SOCIETA’ REFECTA SRL - CIG Z0F2D851FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2019/2020 N. 11/PA DEL 18/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZEC2D6B5F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 6/PA DEL 03/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/9 DEL 31/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18/02/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 209 DEL 05/06/2020, CONCERNENTE: "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI....".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 30/01/2020 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120104 DEL 31/05/2020 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 03/12/2019, 28/PA DEL 17/12/2019, PA/2020/0014 DEL 30/03/2020, PA/2020/0010 DEL 27/02/2020 E PA/2020/0004 DEL 22/01/2020 - FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BALLETTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z8F2D78735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3393/RM DEL 21/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO FERIE PERIODO ESTIVO 2020 AREA III - SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3392/RM DEL 21/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1486/2 DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FETTURA 12/PA DEL 29/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z342D609CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTE SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2020 - CHIUSURA DI CASSA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 142/06 DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU – UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C4739 DEL 30/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/8 DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 130/E DEL 05/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 04/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA NR. 29 DEL 09/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO, DA DESTINARE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO DETERMINAZIONE CANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIT GROUP SRL - FATTURA NR. 24 DEL 14/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 9 DEL 03.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 16-FE DEL 03.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 12PA DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2019 - CIG. N. ZC12D695C3 IN FORMA RIDOTTA PER DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AM 22 SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 18 DEL 04.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1E2D68934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 38073 DEL 30/09/2019; N. 52220 DEL 31/12/2019; N. 13310 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZA32C152F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA-00504 DEL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI -  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA-00814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE PROC. PEN. N. 8960/19 R.G. - PROT. N. 0004382 DEL 02/03/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 26/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2020- 33  DEL 28/05/2020 -  FATTURA 2020-34 DEL 28/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020-21 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL S.R.L. - FATTURA NR. 000127/20E DEL 27/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER IL PERIODO 20//06/2020 -  18/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2817 DEL 19/03/2020 E 5528 DEL 21/05/2020 - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AM 22 SRL - FATTURA NR. 4/PA-E DEL 27/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA NR. 2  DEL 21/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA ANTINCENDIO – CIG: Z5E2D3D1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 29/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 191 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108  FINO AL 31.12.2020 - CIG  8336960508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 21/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 - DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CIG 8161777F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA SRL - FATTURA 47000002 DEL 20/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMNIA SERVICE S.R.L.S. - FATTURA NR. 000042-2020-A DEL 18/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA  PIANO FONDAZIONE PARCHEGGIO SAUB - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z072D3C9E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 162 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI - AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA NR. 16 DEL 15/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI SCUOLE AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCD2D2F0A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.13/PA DEL 16/03/2020 - FORNITORE GEROPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1165/2 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/E DEL 06/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 179/PA DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-93/P DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA E STRAORDIANRIA SU TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z122D2F040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z482D2F114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 527 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE PLASTICA UD E UND ED INDIFFERENZIATO UND  PER LA FESTIVITA’ DEL2 GIUGNO - CIG. N. Z6A2D2D015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 528 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 E   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 17/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/06 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "LE FESTE DELLE MERAVIGLIE: IL NATALE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DI LAZIOCREA DELLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 178/F2 DEL 24/03/2020 E 183/F2 DEL 25/03/2020 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI (TRE GIORNI MESE DI APRILE) MAGGIO E GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2020 - 30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002040/SP DEL 08/05/2020 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C.- FATTURA NR. 17 DEL 08/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON’98 SRL - FATTURA NR. 64 DEL 07/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. SIGAUDO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64.2020 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20  R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 4/PA DEL 05/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA &amp; GASPERINI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 16/2020 DEL 29/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_20 DEL 29/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA 43/001 DEL 29/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0026 – LUCIDI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNILL SRLS - FATTURA N. 1/20 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0018 – MORONI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMNIA SERVICE SRLS - FATTURA N. 38 DEL 29.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRONCONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZC22D1F1B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGEMENT AND CONSULTING LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FORM DEL 14/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20  DEL 21/05/2020 DITTA DI GIUSEPPE ACCONTO PER ASSISTENZA EDILE INDAGINI  CUP H24H16001310004 CIG  Z242B277C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2141770/19, 2139121/19, 2103394/20 E 2111658/20 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/201 DEL 24/04/2020 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA LOCULI PRIVI DI ELEMENTI UTILI PER DETERMINAZIONE OCCUPANTI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC.  CIG. N. Z152D1EC41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINEGOZIAZIONE MUTUI C.D.P. ALLA DATA DEL 01/01/2020: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02001/S DEL 21/02/2020 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02671/S DEL 26.02.2020 - GRAFICHE E. GASPARI - ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 176/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZCF2D12B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 53 DEL 23.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 - D.G.R. 176/2020. APPROVAZIONE ISTANZE UTILMENTE PRESENTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZI FABBRINA - FATTURA N. 1 DEL 16.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI ACCESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL - CIG. N. Z282D0ABDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SENTENZA N. 4197/2020 TAR LAZIO, RM, SEZ. II BIS  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON'98 SRL - FATTURA N. 56 DEL 20/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA/2020 DEL 27/02/2020 - L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. - ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1_2019 DEL 24/01/2019 ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO E DEGLI ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N A20020201000013309 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2020 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 180 DEL 20.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC82CFD329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA 358 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI  ALLA DITTA  ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG.  Z802D00A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI GESINT -  CIG ZA02CF6A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3338 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG Z3F2CFBEE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - CIG Z4A2B7F637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2686 – CASTEL GANDOLFO OUTDOOR A.S.D.  – VIA DEI PESCATORI, FRONTE CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 966/2 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/E DEL 03/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  -  CIG. ZO52CF38A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 16/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/AMO DEL 31/3/2010 MESE DI MARZO  A FAVORE DELLA MADELON  - CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO: F.R.- R.V. - M.A.F. - E.S. - Z.R., PROGETTI 2020 /2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 60 B  E N. 61B DEL 29/2/2020 -  MESE DI FEBBRAIO - COOPERATIVA SOC. ONLUS GIROTONDO VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2020 CIG N. Z192CF4AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 09.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA N. 1111/19 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROT. N. 001188 DEL 21/01/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINI RICCARDO - FATTURA N. 1/001 DEL 08.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>G&amp;G SERVIZI E RISTRUTTURAZIONI SRLS  - FATTURA N. 21 DEL 14.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. Z902CEFE03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILIARE VIOLA SRL - FATTURA N. 4 DEL 10.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z792CE6F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 29/02/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1958 DEL 12.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1383 DEL 20.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 04 DEL 30/03/2020 - PERIODO MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z2F2CC85F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 94285311 DEL 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z202CD9D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 1/27 DEL 12.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2A2CD3BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI SRL - FATTURA N. 5/05 DEL 24.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 46 DEL 16.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AI  PROCEDIMENTI COMUNALI CG0005 – CG007 – CG0011 – CG0018 – CG0024 – CG0025 – CG0026 – CG0030 – CG0034 – CG0036BIS – CG0038 - CG0040 – CG0041 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GMG COSTRUZIONI - FATTURA N. 5/62 DEL 17.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL MO.DI. SRL - FATTURA N. 2 DEL 17.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 321 DEL 22.08.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 146 DEL 20.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 92 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 91 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 1 DEL 12.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA DI MATTARELLI ELISIANA E C. SNC -  CIG. N. Z2F2CC85F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE 21/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A03/2020 DEL 12/03/2020. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/8 DEL 31/01/2020 CER. 20.03.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 28/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 584/2 DEL 29/02/2020 - FATTURA 585/2 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZONE FATTURA N. 83/PA DEL 29/02/2020  - CER 20.03.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/03/2020 E BERRETTA ALESSANDRA SALDO FATTURA N. 1 DEL 27/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER STAMPA BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 14/01/2020 E 3 DEL 28/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 8 DEL 17/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA FAVORE DI CENTRO GOMME MARINO S.N.C.: FATTURA 41 DEL 04/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.: FATTURA VVA/20003316 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT:  NN.23-28-43-67-76-80-92-101-113 2019 NN.2 E 13 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019 - AREA IV COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2019/FEBB.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004. CUP NON NECESSARIO CIG. Z182C26834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG Z142CAC573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA FAVORE DI SCHIAFFINI TRAVEL SPA: FATTURE 1128/2017, 1129/2017, 1234/2018 E 1352/2018 PER SERVIZIO NAVETTA "FRECCIASANTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. N. ZB92CA1D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2510 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. ZB12CA87D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 02/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE IN FAVORE DEI RICHIEDENTI DEL BUONO SPESA ATTIVATO DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELL'INDENNITÀ DI CARICA MATURATA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA012/2020 DEL 21/01/2020 PER ALLESTIMENTO ADDOBBO LUMINOSO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE CIG ZA42AEE145.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI NEL PERIODO INVERNALE - DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z092CA7216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVITEC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 25/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB82CA4DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 27/02/2020  FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020   CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 27/02/2020 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 220 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI MARZO APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 29/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA  PALAZZI FABBRINA - CIG. N. Z772C9E231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 4F01  DEL 10.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI GENNAIO FATTURA NN.18 E 19 DEL 31/1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DPI  PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 16/AMO (MESE DI GENNAIO) DEL 31/1/2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 3 DEL 26.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG  ZC22C722D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 10 DEL 06.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 6/F DEL 12.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO  IMPEGNO DI SPESA 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CIG 8161777F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II - DITTA EKOGEO CUP  NON NECESSARIO CIG. Z3D2C97F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 31 DEL 03.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC.ESCO TECHNOLOGY S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 24/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD92C8E045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/03/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART.33 C.3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I A DIPENDENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEGI SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – MARZO 2020 - CIG  Z792C8D906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 27.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZC22C8DFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - FATTURA N. 43 DEL 27.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AMMISSIONE DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ "AGILE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 466 - CESSAZIONE 15/09/2020 – DECORRENZA 16/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 5 DEL 25.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 5 DEL 21.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO "INSIEME...CE LA FAREMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 1/17 DEL 21.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA N. 21 DEL 31.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 02646908 45/000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0025069 DEL 19/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 28 DEL 24.02.2020 E FATTURA N. 29 DEL 24.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI NON IMPIEGATI NEI SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI “LAVORO AGILE” IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/190033124 DEL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO – FEBBRAIO 2020 - CIG  ZED2B7D7A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. -  FATTURA N. 967 DEL 31.03.2017, FATTURA N. 1005 DEL 05.05.2017, FATTURA N. 1093 DEL 11.07.2017, FATTURA N. 1136 DEL 19.09.2017, FATTURA N. 1195 DEL 27.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG  ZC22C722D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 966 DEL 31.03.2017, N. 697 DEL 29.09.2016, N. 698 DEL 29.09.2016, N. 699 DEL 29.06.2016, N. 829 DEL 14.11.2016, N. 842 DEL 23.11.2016, N. 957 DEL 29.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 3 DEL 05.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CONTRIBUTO TEFA  (TRIBUTO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E AMBIENTE) ANNUALITA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 469 DEL 04.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 14/02/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO" CATEGORIA C, ECONOMICA C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT.  514/2020.    SOSPENSIONE TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/2 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - COSTITUZIONE SEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 65 DEL 17/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOMASTRO ARCH. ANGELA - FATTURA N. 1 DEL 03.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2148927/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 28/01/2020 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2149042/2019 E 2155167/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019, FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019, FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA SERVICE ONE SRL -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA32C152F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO TEMPORANEO DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 42/PA DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA " IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELUX SRL - FATTURA N. 126/001 DEL 20.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 12 DEL 10.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZC12C4D54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 06.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z042C4F3BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA POTATURA DI ALBERATURE DAL GIORNO 04 AL GIORNO 20 GENNAIO 2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILIARE VIOLA - FATTURA N. 1 DEL 05.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO,  SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA.  CIG Z452C48CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COM-MA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER IL GIORNO 10 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.CO.S. FATTURA N. 4 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 6 DEL 06.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VA-LORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SULLA PUBBLICA VIA E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DELLE AREE URBANE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA "LA PLAYA" - INTEGRAZIONE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 5 DEL 29.01.2020, FATTURA N. 9 DEL 10.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 16 DEL 01.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZDB2C2A3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG  Z752C3DD56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4 /2020/FE DEL 29/01/2020 PER COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO R. G.  N. 7443/2010 DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 39 DEL 07/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N.38 DEL 13.03.2012. ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/01/2019 - 01/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010SPA DEL 28/01/2020 - CIG N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO E MOLE - CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO - CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT./NOV. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 26/02/2020-08/05/2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BELGECA SRL  FATTURE NN.1138/2019 (OTTOBRE) -N.1236/2019 (NOVEMBRE)-N.73/2020 (DICEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-5/2020 DEL 17/1/2020 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA RICEZIONE ON LINE DELLE DOMANDE E PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PRESELEZIONE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO” CAT. C1 PREVISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA C &amp; S CONSULENZA E SELEZIONE SRL – CIG Z612C19091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/03 DEL 31/5/2019  MESE DI MAGGIO - VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER L’AVVIAMENTO ALL’USO DELLA PROCEDURA CICLO FATTURA ATTIVA IMPEGNO SPESA CIG Z602C050AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL CORONAVIRUS INDICAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI A CONTATTTO CON IL PUBBLICO - IMPEGNO SPESA CIG Z5C2C34969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA - CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.229 DEL 12/12/2019, 28 DEL 11/02/2020, 26 DEL 11/02/2020, 20 DEL 14/01/2020 E 11 DEL 31/01/2015 - VETERINARIA 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. FPA 1/20 DEL 06/02/2020 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 - CIG N. Z1A2AEE446.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1269 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 02 DEL 03/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZE 21/2020 E 27/2020 E 35/2020 AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA CON ULTERIORI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONE PER APERTURA CIMITERO - ORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO BANDIERE MATERIALE VARIO DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z602C34C73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL  -  LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 05/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0025534 DEL 31/12/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COGEA CORPORATION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4359 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN LOCALITA’ MOLE, FOGLIO 8 PARTICELLA 505 (RIF. P.I.252)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - TRIENNIO  2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2144669/2019, E 2155253/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 59-2019-FE DEL 26/06/2019, TECHWIN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020-21: POSTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ISTITUO COMPRENSIVO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4869/2 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG  Z162C0F316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER CABLAGGIO AULE DIDATTICHE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC52BFED68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E DEL 04/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 31/01/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIA' AFFIDATO CON DT 375/2019 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL CER 20.02.01  - CIG ZDC29B9127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 23/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1269 E 1270 DEL 31/01/2019 - HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 52/2020 DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 18/12/2019  -  ORIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA PETROLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 AGOSTO 2020: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 LETTERA A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E  DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2020-  CIG:  ZB52C00C64 -  Z072C00C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4-FE DEL 22/01/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA R. G. 7547 DEL 2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI CONTRO SAN RAFFAELE S.P.A. DEFINITA A FAVORE DI QUESTO ENTE GIUSTA SENTENZA N. 1111/2019 E AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 545 DEL 19/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2020 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO IN DATA 15/05/2020 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 192 DEL 31/05/2017 - CIG Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 16 DEL 25.01.2020 E FATTURA N. 17 DEL 25.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO IN MATERIA DI ELETTORALE ORGANIZZATO DA ANUSCA 17 - 18 - 19 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 962/2018: RIDUZIONE IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 43/2019 DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO &amp; C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA "GRAPES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3 DEL 24.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTO DI RETE ED ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - CIG. N. Z2B2BFC4E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E GASPARI SRL - FATTURA N. 402/S DEL 22.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CILIA GIANLUCA - FATTURA N. 1/FE DEL 22.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 175/20 R.G. 76203/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0001414 DEL 22/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 96/N DEL 02.07.2019, FATTURA N. 135/N DEL 02.09.2019, FATTURA N. 172/N DEL 04.11.2019, FATTURA N. 199/N DEL 03.12.2019 E FATTURA N. 1/N DEL 08.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 17 - LOTTO 10 CIG.81944355AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GS. TERMOGRAFIA SRL - FATTURA N. 5/E DEL 14.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 27 DEL 14.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11DEL 20/03/2007 RIF. UTC 950 LEGGE 47/85 PER UN IMMOBILE AD USO PARTE RESIDENZIALE, PARTE COMMERCIALE E PARTE ARTIGIANALE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 14 MAPPALE 418 – VIA DEL MARE, 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO": PRECISAZIONE E RIDEFINIZIONE INDENNITÀ RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ART.70-QUINQUIES, SECONDO COMMA, DEL CCNL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N. 4 DEL 15.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 16.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0002068 DEL 31/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 10.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 26 DEL 02.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101. CIG Z4A2B7F637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 12 DEL 07.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRELLEMME SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1876/SP DEL 30.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI PROSSIMI CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOTIBER SRL - FATTURA N. 15 DEL 11.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  FEBBRAIO 2020 DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z432B7CB26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI  RESTI DI MACELLAZIONE CIG. ZA42BA7E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 22 DEL 05/05/2020 RELATIVA A "DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 44 DEL 23.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI CAROSI &amp; C. SRL - FATTURA N. 30-0CEL DEL 18.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 DEL 06/04/2017 RIF. UTC 314 LEGGE 724/94 PER UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 4 MAPPALE 178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. RIDEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE AI RESPONSABILI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA N. 24 DEL 16/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E CESSAZIONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE V9824600308 RICOH AFICIO CIG Z0D2BDA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 487/19E DEL 29.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3 /2018/PA DEL 01/12/2018 SALDO COMPETENZE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO CAMPI PER GIOCARE S.R.L. N. 7073/2011 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 419 DEL 08/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 18 DEL 13 MARZO 2020 "LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CIG  ZED2B7D7A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2020 - FRASCHETTI VALTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: AMMISSIBILITÀ DOMANDA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 31/12/2019 - NETSOLUTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2019 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE "SERVIZI AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 04/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO NOTIFICATORE/USCIERE/AUTISTA) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONI E ACCESSI ARENILE LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.N.E.M DIPARTIMENTO NAZIONALE EMERGENZA MARE - CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA N. 158, (LOCALITA’ PAVONA LAGHETTO), PER IL GIORNO 17/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA ECOSYS 6525;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001807 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE II AA. GG. E GESTIONE RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO: APERTURA CIMITERO CON LIMITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001806 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI NUMERO TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA DELLE MOLE, 10 FOGLIO 8 PARTICELLA 498 SUB 509 (RIF. PI 245)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DECRETO N. 15 DEL 27/06/2020 - COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. NOMINA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA LUSTEMA S.R.L. -  CIG. ZE22BC9669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001774 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 23 MARZO 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – REVOCA INCARICO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EDILMAS 90 SRL- CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001805 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIAPIEDE VIA SPIAGGE DEL LAGO ABBATTIMENTO N. 3 PIOPPI E RIPIANTUMAZIONE N. 3 LECCI  CUP NON NECESSARIO CIG Z262BC95BE DITTA GE.CO.S. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA C 14009 DEL 19/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 495/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 11 MARZO 2020: DEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUSCA IL 29 GENNAIO 2020 PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA NEI CASI SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COC CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONA VIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/19 DEL 22/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 220/E DEL 22/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI PROROGA DELLA NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 31/05/2020-15/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E MANIFESTI PER LA L'ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE DEL 10 FEBBFRAIO - MARCIA DELLA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI CHE RIGUARDANO IL BILANCIO 2020-2022 E IL RENDICONTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 13/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 470 DEL 30/11/2019 E 498 DEL 31/12/2019 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPESE SENTENZA N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI SIG. FATELLI FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI  NEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8C2BA69DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z3D2BA71FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI 28/11/2019 E 19/19/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A62/2019 DEL 30/12/2019. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 03/01/2020 ACCONTO PROC. PENALE C/ CERRONI PRESSO CORTE DI APPELLO ROMA P.P. N. 1646/14 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICOE IMPEGNO N. 457 DEL 12/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. REQUISITI E MODALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2020. CIG. Z742B9CF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-2 DEL 10/01/2020 - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - CIG. Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z432B7CB26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0021822 DEL 31/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 4 DEL 04/03/2020: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN STRUTTURE COMUNALI E CHIUSURA TEMPORANEA CENTRI SOCALI ANZIANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.381/AMO DEL 31/12/2019 A FAVORE DI MADELON SPV PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA "LA PLAYA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 FATTURA N.203/2019 VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 4 DEL 04/03/2020: RIMODULAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - STUDIO SIGAUDO SRL - CIG Z822B981BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE LOCALI VIA MICHELANGELO 4 CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 -  CIG. N. ZC52B8EE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NET4MARKET CSAMEDS.R.L. N. 581/PA DEL 02/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO (GIARDINIERE) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E DI N. 1 OPERAIO (CUSTODE DEL CIMITERO)  CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019 - INTEGRAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DELLA DETERMINAZIONE N. 416 DEL 15/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. FPA 17/19 DEL 31/12/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN - CIG Z942A5EA95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "FESTA SAN SEBASTIANO MARTIRE 2019" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA NEOCOSTITUITA "ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA DEI VIAGGI DI GOETHE E DEL GRAND TOUR": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELLE AREE FUNZIONALI "SERVIZI AL CITTADINO" ED EX "SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 559/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI N. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE A RESTAURO ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z832B4E584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 290/2018: IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.10 LEGGE 265/99 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 E FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 CIG 8157799CB0 - ZB92B5DA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO. PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERDIZIONE AREA DEMANIALE - CIG. Z532BE0E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE "IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI" (CER 15.01.06) -  - CIG N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07  - CIG N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE PLASTICA  (CER 15.01.02) - CIG N.Z552B69159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. N.Z032B722EO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI   - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. APPROVAZIONE SAL N. 2  CUP H29E18000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUE PIOVANE CENTRO ANZIANI -  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z242B77556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLI DI ACCESSO CIMITERO E SCUOLE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL -  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2A2B743F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2019 - 2020 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0020873 DEL 18/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL"AREA MANUTENZION I- CI.G Z012B5267C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II DITTA EKOGEO CUP  NON NECESSARIO CIG Z922B30A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONE IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z812B51FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PARCO PIAZZALE LEONARDO DA VINCI   AFFIDAMENTO DITTA EDIL MO.DI. SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z712B70AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO LOCULI ARCH. CARLO VOLPE ZB72B2142E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF32B7AD21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI CIMITERIALI DITTA G&amp;G SERVIZI SRLS CUP NON NECESSARIO  CIG Z242B45255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I.EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP 30,00 CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16, DEL SERVIZIO TECNICO DI "VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE E SCUOLA MATERNA LAGHETTO"_ ING.  LUIGI CAPORICCI  ING. LEONARDO ZILIANI_CUP H24H16001310004 CIG Z682B268C7 RELAZIONE GEOLOGICA SOCIETA' PIANO TERRA NELLA PERSONA DOTT. VIA FEDERICO CIG ZF729DBF74  LAVORI EDILI DITTA DI GIUSEPPE CIG Z242B277C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMAZIONE TRATTI MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. S.R.L.- CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE92B4BA6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER ED ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE STRADA STERRATA VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO AUTOMEZZI  - DITTA EDIL GIANCAMILLI SRL -  CIG. N. Z3E2B4B96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. Z142B492A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - CATEGORIE B, C E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEMACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1015/19 R.G. N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1111/2019 TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0023514 DEL 28/11/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2020 - GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z052B44222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA GARE SU PORTALE MEPA - C.I.G. N. ZCF2B41C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA NETTUNENSE - AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z6C2B3B05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO FACCIATA SCUOLA MEDIA CENTRALE - AFFIDAMENTO DITTA A.C.E. SRL - C.F. 00475670584 P.I. 00903001006. CIG. N. Z662B3E990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA SALITA SANT’ANTONIO  DITTA M &amp; T SRL CUP  H29E18000020004 CIG Z9D2B415CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z6C2B3B05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI PER ARCHIVIO: CIG Z802B3FD51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E VALVOLE TERMOSTATICHE IMPIANTI SCUOLA LAGHETTO – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZBC2B3AE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DIRITTI SEGRETERIA II SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2019 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2019 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2019 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2019) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO € 138.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DOTT. GINI RICCARDO CIG ZDF2B9BA2C - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE GEOTIBER CIG ZF32B9BAA9-AFFIDAMENTO INCARICO ASSITENZA EDILE DITTA JEMMBUILDING CIG ZD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2014/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG Z062B3757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 MONITOR 23.8" E RELATIVA CAVETTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INSISTENTI PROSPICIENTI PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GIOVANNI PAOLO II (PARCHEGGIO SAUB) - DITTA EKOGEO SRL - CIG: Z922B30A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ASSISTENZA MURARIA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CIG. N. Z7B2B2B86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE TERMOGRAFICA E RICERCA INFILTRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA G.S TERMOGRAFIA S.R.L. - CIG. N. ZF42B2B0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER SPESE VOLTURA - ACQUA SIG.RA P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2019 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI - IMU - SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TAGLIO ERBE INFESTANTI IN ZONA FRANA VIA DEI PESCATORI – DITTA GEOTIBER SRL - CIG. N. Z042B1AB11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE AR - DITTA ORIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALLUFFICIO TRIBUTI PER L'EMISSIONE DI ATTI ACCERTAMENTO IMU/TARI/TARES. AFFIDAMENTO EX ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZB52B19FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCH ANGELA LOMASTRO CIG Z9C2B1A10D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE LOCULI DANNEGGIATI CIMITERO VECCHIO CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA S.R.L.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF72B1859D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: REVOCA ORDINEE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA BUCHE A SEGUITO DI EVENTI DI FORTE PIOGGIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL C..F/P.I. 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22B0FA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZC82B0E5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LE FESTE DELLE MERAVIGLIE" ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 E CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1A2AEE446 E N.ZA42AEE145.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI &amp; C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z642ADAFC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI E BIGLIETI DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO SPESA CIG ZDF2AF843E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 351/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G. N. 32501/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2635/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. DAL 04/12/2019 AL 31/12/2021 CUP NON NECESSARIO CIG 8161777F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "83° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO: D.A.S  E  Z.C. 2019 /2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG  Z182AD6F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SCAFFALATURE AI SENSI DEL D.L.GS. 81/08  – CIG  ZD62AD705D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE – CIG Z6A2AAFA3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA GEOMETRA TIROCINANTE  CIG: Z342AAF675.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILI COMUNALI: INCARICO TECNICO . CIG ZB22AE3B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL -  DICEMBRE 2019  CIG. N.Z6D2AE397E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC2AD7424</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z822ACD657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z092ACF37F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. Z292870E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2018. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 25/11/2019 - 12/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL GIORNO 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4C2AB6FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO TG. FY111YC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 10: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 30/05/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/05/2019) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 015 - INAS - 34467.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO IMPIANTO SFORZA CESARINI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z562A966C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA: CIG ZB116DE7B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI. AFFIDAMENTO DITTA CILIA GIANLUCA - CIG. N. ZAD2AAB9ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/06  DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. 0018249/2019: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE FORMATASI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L. 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PENALE RECANTE N. 1646/14 R.G.N.R. PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 42 DEL 21.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402 DEL 05/07/2019 € 1891,00 FATT. N. 1717 DEL 30/09/2019 € 1891,00 FATT. N. 1997 DEL 20/11/2019 € 2440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSALTECH S.R.L. - FATTURA N. 238 DEL 18.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE CIG Z0127DC7D9: PROROGA TEMPORALE SINO AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2894E DEL 17/12/2019 - A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z682A8E937.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZED2A849F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA - 01127 DEL 29/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 15 DEL 05/12/2019 PERIODO NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN ZONA PAVONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;D SERVICE SRL. CIG. ZA62A5ABC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO IN MATERIA DI ANAGRAFE ORGANIZZATO DA ANUSCA 12 - 13 - 14 NOVEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G.N. 32501/18  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA A FAVORE DI REALE MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001637 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOALLA SIG.RA D.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4598 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F. MNCNRC54L14C390F  P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/E DEL 04/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2020 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 139 DEL 08/10/2019 - CIG. N. ZDA2A67DE4. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-297-P DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001638 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALL'EVASIONE 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI - IMU - (1°SPEDIZIONE ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001636 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA POSACENERI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ELUX SRL  - CIG. N. ZA12A6088F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA - FATTURA N. 21/PA DEL 29/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAMA D’ARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA TECNO SAFA SRL - CIG. N. Z562A4363B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - FATTURA 19PA-01103 DEL 29/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-01102 DEL 29/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2019 -  INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - CIG N. Z942A5EA95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 177/A DEL 4/9/2019 I BERGANTARI SRL ACCOGLIENZA FAMILIARI C.P.B. SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.400716-400717-400718-400719 POLIGEST S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. COOPERATIVA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - COOPERATIVA GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3992/2019 DELLA M-GROUP S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.182 DEL 30/11/2019 - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI DECRETO DIRETTORIALE DEL 10 LUGLIO 2019 “CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE”. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA LE MOLE  DITTA FONDI SRL CUP H22G1900057001 CIG Z182A573DC EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIAN DEL LAGO E ALTRE VIE DITTA 2P IMPIANTI DI PASCUZZI PATRIZIO CUP H28J19000260001 CIG ZBE2A57380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/EL/2019 DEL 30/09/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019. SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2/19 DEL 06.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO   CIG. N. ZAF2A3C4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP H22I19000210007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA N. 40 DEL 02.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 30/11/2019 A FAVORE DI MADELON SPV- PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA "ASSISTENTI CIVICI" ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZDE29B90B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 123/N DEL 13.08.2019 E FATTURA N. 158/N DEL 02.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 189/C DEL 02.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 63 DEL 18/12/2006 (LEGGE 724/94) E RILASCIO NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 08/11/2019 - VETERINARIA 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>GBSAPRI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA PANDA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   CIG:  Z282A3EFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  VILLAGGIO E. LITTA MESI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2019/2020 - CARACUZZO, MEREU, CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAPHOSAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO 2020-2022 - IDEA PUBBLICA 25/10/2019 - CIG ZF72A4FC8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA MONTECCHIANI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z7A2A3C756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17906/S DEL 18/10/2019 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2017 E 2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z442A4CA55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00836 DEL 30/09/2019 - ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - II SEM.2019 - DECRETO  MEF N.81729 DEL 30/09/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 14/10/2019, 10 DEL 28/10/2019  11 DEL  13/11/2019 E 12 DEL 03/12/2019 - 3F EVENTI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 14 DEL 02.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE B DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC ECO TECNOLOGY LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 22/11/2019 CIG Z0B2972735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-123 DEL 30/09/2019 - PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - CIG. Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER "SCUOLA SICURA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN.  954/2018, 1099/2018, 1006/2018, 1098/2018, 1007/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOHANDICAP O. N.L.US. MARINO LIQUIDAZIONE FATTURA:  78/2019 MESE DI MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA:116/2019 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.157/2019 MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 CUSTODI CIMITERO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO ED 1 GIARDINIERE CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/19 DEL 13/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “LA PANCHINA ROSSA”. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL- CIG. N. Z772A24825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/4/19 DEL 30/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/E DEL 05/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C 12145 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12705 DEL 15/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB62A1CBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNO SAFA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19 DEL 13/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z852A1A82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 42_19 DEL 21.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCINI ENRICO - FATTURA N. 48 DEL 26.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIACCONI ALESSANDRO - FATTURA N. 12 DEL 20.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET  PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZD92A122ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_19 E N. 13_19 DEL 14/05/2019 RELATIVE AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER I PERIODI 01/12/2018 - 31/12/2018 E 01/01/2019 - 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1097-2018, 409-2018, 753-2018, 24-2018 E 906-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO TARIFFA PORCARELLI E CO.  -  CIG Z772A10592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PREZZI SOC. TEKNEKO. CIG Z892A0ED02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 16/PA-2019, 8/PA-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 29/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-91429 DEL 15/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 08/10/2018-AL 31/12/2018 E DAL 01/01/2019-AL 07/10/2019 FATT.N. 1/EDEL 15/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE  PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012.   CIG  Z472A09B7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A DETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017  - 3^RATA - FATT. N. 23/E DEL 18/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO  SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F2A09631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/19 DEL 15.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS.81/08   CIG:  Z472A07E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2126138/2016, 2138651/2019, 2150175/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO CASSETTIERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 UFFICIOSTILE – CIG  Z322A08042</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4232/2 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FCA FLEET &amp; TENDERS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA AP19000871 DELL'11/11/2019 - ACQUISTO PANDA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AGOSTO 2019 AL 15 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BONI PIEMONTE - CIG N. ZA429FF076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z9729DBE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1451 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. Z3A29E509B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 04/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/001 DEL 30/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. ZDC29E9AAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER EMISSIONE CIE E DIRITTI FISSI CARTE D'IDENTITÀ PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019 - DET. N. 274 DEL 04/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1449 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/06  DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CANCELLERIA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C29F5011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 77 DEL 11.11.2019 E FATTURA N. 78 DEL 11.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB429F2EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: REGIONE -TE LIQUIDAZIONE FATTURA  N.19/5 DEL 6/10/2019 AZZURRA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 14 DEL 04/11/2019 PERIODO OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 633  COD. PROC. CIV. PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. 0017622 DEL 05/09/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2019 - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO  PRATIKO ACT : FORNITURA MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: GRADUATORIA PER NUOVE ISTANZE A. S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40 DEL 05.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA ASD CALCIO CECCHINA. - CIG ZC529F2884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 167/C DEL 02.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. SNC - FATTURA N. 74 DEL 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL TAR DEL LAZIO - SEZ II QUATER, PER RICORSO N. 11368/2016 DA PARTE DELL'AVV. ZUPO - NUOVO INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER DOTAZIONE INFORMATICA UFFICIO URP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL  30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 154/C DEL 21.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0013738 DEL 04/07/2019- INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SALMA E RETROCESSIONE ALLE DISPONIBILITÀ COMUNALI DEL LOCULO CORPO D, CHIOSTRO INTERNO, PIANO SUPERIORE, FILA III, SETTORE VII, N° C/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIME DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 33 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 34 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 35 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 36 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 37 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 38 DEL 30.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' GESINT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1377/A-2019 COG Z62290763F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO CON IDROVORA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZBA29E6A48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.223 B DEL 31/7/2019 (GIUGNO) - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI FATTURA N.228 B DEL 31/7/2019 (LUGLIO) FATTURA N.252 B DEL 31/8/2019 (AGOSTO) FATTURA N.288 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE) FATTURA N.281 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE AEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO DI CUI A INCARICO DET. N. 96 DEL 05/04/2019 AREA SOCIO - CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SCRIVANIA E SEDIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG Z1729DF8BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 30 DEL 24.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZDC29B9127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 13/09/2019 - NUVOLA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2019 PER LA DURATA DI ANNI TRE E SCADENZA COINCIDENTE CON QUELLA DELL'ATTUALE MANDATO AMMINISTRATIVO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>BELGECA S.R.L. ROMA LIQUIDAZIONE FATTURA N.749 DELL'11/7/2019 - N. 750 DELL'11/7/2019 - N.844 DEL 17/8/2019 - N.937 DELL'11/9/2019 E N. 105 DEL 16/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/19 DEL 22/10/2019 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z6B9DF4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA MAG.-GIU. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.75019 DEL 14/9/2019-N.75053 DEL 14/9/2019- N.86233 DEL 19/10/2019 - PRATESI HOTEL DIVISION SRL - PROGETTO REGIONE TE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE - CIG 79925003A6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE, EX ART.76 COMMA 2 BIS D.LGS 50/2016 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EX ART.32 C.5 D.LGS 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL  30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UNO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSI ANNO 2019 - FT. N. FPA 5/19 DEL 25/09/2019 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z11274FB1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA  DEL 26/06/2019 CIG Z8028B14EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA:  GITA A TIVOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. ORIS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 25/07/2019 CIG Z5928F81AS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SABATINI ELENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/19 DEL 01/07/2019 € 3640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO CONTRATTI SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KIBERNETES FATT N. 1038 DEL 10/05/2019 E FATT 1310 DEL 17/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AL'TTIVAZIONE DLLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 26/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNI 2017-2018 (OTP) - IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 -CIG.Z982A3132C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 13/E DEL 24.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - COOPERATIVA SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCINI ENRICO - FATTURA N. 44 DEL 25.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSONE TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 413 DEL 21.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 18.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020:  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME AREE ABBANDONATE ANNO 2019 DITTA MAGIF SERVIZI CUP NON NECESSARIO CIG Z8929B44DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SEVIVE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3749 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10648 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG. Z42298BE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIANCHI ERMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19  DEL 18/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019/2020 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z85298BDA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/E DEL 19/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 01463969 66 001 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0014016 DEL 09/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158/E DEL 19/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI CONSUMI ENERGETICI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B2972735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2019 – CIG: Z0729761F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 18.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE E SCAFFALATURA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZOB294EB98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 341/19 R.G. 4680/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0012432 DEL 17/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3503 16/07/2019 - ANCITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 29/6/2019 E N.5 DEL 19/9/2019 GRANDIIDEEE VIAGGI PROGETTO REGIONE-TE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 320/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 02/08/2019 -  R.C.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASCHI FRANCO - FATTURA N. 20 DEL 03.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 827/19 R.G. 2642/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0014489 DEL 15/07/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO MESSI - CIG ------------</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 24/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 28/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 53/N DEL 04.04.2019, FATTURA N. 73/N DEL 08.05.2019, FATTURA N. 83/N DEL 03.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 167/2019: RIMBORSO COSTI DI VOLTURA UTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 5/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 6/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 7/F DEL 06.05.2018, FATTURA N. 12/F DEL 21.09.2018, FATTURA N. 17/F DEL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. N. Z9729A0127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 2/F DEL DEL 02.02.2017, FATTURA N. 3/F DEL 03.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 15/F DEL DEL 22.11.2016, FATTURA N. 16/F DEL 02.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. APPROVAZIONE CONTABILITA’ LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 CUP H29E1900008001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 11/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 12/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 13/F DEL 02.09.2016, FATTURA N. 14/F DEL 03.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 47 DEL 16.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA DI SERVIZIO AREA PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIALE GIOVANNI PAOLO II - CIG. N. Z89296D383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCIAME MANCANTE IN TRAVERTINO PER BLOCCO LOCULI - CIG. N. ZDF2999A00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVICE PAGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1272 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020:  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/E DEL 03/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 10/09/2019-22/11/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 174/06 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 0094116111 DEL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2019-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI - FATTURA N. 135/C DEL 20.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 235/04 - S - PROT. 19708 DEL 10/12/2004 –DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/141 DEL 18.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 140 DEL 23.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 7 DEL 20.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z222978E79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRADA VIA DEI PESCATORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4A2969378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 025SPA E N. 026SPA DEL 27/09/2019 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/06 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 497 - CESSAZIONE 29/02/2020- DECORRENZA 01/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2032 DEL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE AREA V  E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO KYKLOS N. 2729 A FAVORE DI ACEA AMBIENTE. CIG ZDE1BA33F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1271 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1270 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E CESSAZIONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE HPPROP57750DW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768/SP DEL 29.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL  -  FATTURA  N. 3304/2 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  -  FATTURA N. 174/06 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO -  INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z51298A1E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0022 – PAGANO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.10 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANTO PATRONO 2019. LIQUIDAZIONE. CIG Z51298A1E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 9 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE  OTTANTATREESIMA SAGRA DELLE PESCHE. LIQUIDAZIONE. CIG Z66292366B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA FAMILIARI SIG. C.P.B. (SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO IN DATA 05/08/2019): IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 19/08/2019 E 6 DEL  02/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z57297B73B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO - COOP.  SOC. ONLUS GIROTONDO CON SEDE IN VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON  SPV SR: MESE DI AGOSTO PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z93292A68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 58/18 R.G. N. 5244/2018  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI A FAVORE DI MAURIZI ALESSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. FPA 18/19 DEL 16/09/2019 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. BARONE SENSIO PER IL PERIODO 01/01/2019 - 28/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 15 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 29/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 181/E DEL 03/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S 2019/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 9352 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA MAGIF SERVIZI - CIG. N. Z35297F69F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1091 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI PER SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1090 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 10/04/S  - PROT. 5021 DEL 25/03/2004 –DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2019/2020   CIG ZC429664EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1089 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 796204468F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 161/06 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2019 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2019 -2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL  -  FATTURA N. 2813/2 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB9294D3E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL  - FATTURA N. C.8675 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 133/06  DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 13/PA DEL 31/07/2019 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 000930 DEL 31/07/2019  -  RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 000932 DEL 31/07/2019 RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 000931 DEL 31/07/2019 - RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, EX ART.32, COMMA 2, D.LGS.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART.164, D.LGS.50/16, DEL SERVIZIO DI "ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU/TARI/TARES  E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE", NOMINA DI SUPPORTO AL RUP, NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CIG 79925003A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA E IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEDIL COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 3/FE DEL 29.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N.  Z7B291F968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1299 DEL 30.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO PACCHI REINTEGRO  CASSETTE PRONTO SOCCORSO – CIG Z8A293D413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1614 DEL 25.03.2019, FATTURA N. 1659 DEL 23.05.2019, FATTURA N. 1757 DEL 23.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZC7293D3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1599 DEL 07.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG.RA DI SANTO FABIANA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016946 DEL 27/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0026 – LUCIDI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 5425/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE ERACLE PER LA FORMAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DAL 07/06/2019 AL 30/07/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A28/2019 DEL 06/08/2019. CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09/08/2019 DELL'AVVOCATO OSCAR SERVILI PER SALDO CAUSA FAGIOLO MICAELA / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO INNANZI AL TAR DEL LAZIO R.G N. 13865/2018 - SENTENZA N. 10213/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 5425/19 R.G. 5817/18 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0010772 DEL 27/05/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI - (TALOCCI ALESSIA SINISTRO DEL 08/06/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26D18000300002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 17/8/2019 - BELGECA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTATREESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z66292366B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VEN.PR.ED SRL FATTURA N. 28 DEL 22/1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 06/08/2019 - 3F EVENTI A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SEGNALETICA VALLE SRL - CIG N. Z2429220B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE  - CIG N. Z64291C425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - INTEGRAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 13184 DEL 03/04/2019 E N. 25894 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI NOVE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001) PER IL PERIODO DAL 13/07/2019 AL 21/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VALLE SRL - FATTURA N. 47 DEL 22.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI  PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z3429190F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 122 DEL 07.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDS SRL - FATTURA N. 02  DEL 22.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE62917B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER I MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA RIFIUTI   LUNGOLAGO ED AREE SOTTOSTANTI  A TEKNEKO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 122/C DEL 13.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 27/05/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/07/2019 - 3F EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 974/19 R.G. 2769/17 EMESSA DAL GDP VELLETRI  - PROT. N.0012999 DEL 24/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 8 DEL 06/05/2019 - NUVOLA SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI BANCOMAT PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI/SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELL'UTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 3/F DEL 13.02.2018 E FATTURA N. 109/C DEL 02.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA 141 DEL 02.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024097 DEL 07/12/2018  - PROT.N. 0020061 DEL 21/10/2016    ACCERTAMENTI ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MDS SRL - FATTURA N. 01 DEL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2019/2020 PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG Z6A26AC0BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2131574/2018, 2106771/2019, 2111976/2019, 2146306/2018 E 2114792/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRASPORTO SU PUBBLICO GOMMA. VERSAMENTO QUOTA D'ACCONTO - CIG E CUP NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:LUGLIO 2019  PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB428F1CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 20/06/2019 E N. 2 DEL 01/07/2019 - 3F EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL' ANNO 2018 E NEL 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ETHICA FATT N. 19PA00702 DEL 31/07/2019 € 1104,48 E N. 19PA00703 DEL 31/07/2019 € 243,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/A19PAS2911 DELL 31/5/2019 ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0027 – ASD COMUNALE ALBADRAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - FATTURA N. 11 DEL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO IMPEGNO SPESA CIG Z62290763F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01/07/2019 - 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST SRL - FATTURA N. 10 DEL 26.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 24 DEL 21.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG. N. Z912901324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/5/2019 AZZURRA SRLS LIQUIDAZIONE 32 DEL 17/6/2019 AZZURRA SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 118/E DEL 09/07/2019 - MONSIGNOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4028B4C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. L. 31/08/2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30/10/2013 N. 125 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, RISPETTIVAMENTE DI N. 1 “OPERAIO”, E N. 2 "CUSTODI DEL CIMITERO COMUNALE", CAT. “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  (ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 S.M.I.) CIG. Z5928F81A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019 N. 14/PA/2019 DELL' 01/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2016/2017- N. 3/2017/00/PA DEL 03/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/19 DEL 12.07.2019 - AGOSTINELLI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZE028EDFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS AEC-ADC-EDUC.COM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - CIG Z0428A9D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 0329 DELL'11/07/2019 PER TRASPORTO DISABILE D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI PAVONA  IMPEGNO DI SPESA : PULLMAN - BELCASTRO MARINA PULLMAN BAIA DOMIZIA -  PRATESI CIAMPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 C.2 D.LGS 50/2016 PER NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTELGANDOLFO (RM), NOMINA DEL RUP E DI SUPPORTO AL MEDESIMO,  NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CIG 796204468F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 2 DEL 14/06/2019 FRANCESCO SIMEONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL  31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL -  FATTURA N. 2508 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIKLOS SRL  - FATTURA N. 1050000006 DEL 14/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2019 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG Z1728E1BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACEA AMBIENTE SRL  -  FATTURA N. 1050000084 DEL 16/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMERO ORCIARI FATTURA N. 1/135 DEL 25/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 635/19 R.G. 4807/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.00010986 DEL 29/05/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 15 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/90 DEL 22/05/2019 OMERO ORCIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA TRENTO PAGAMENTO QUOTA ACCORDO INTERCOMUNALE COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 497/2019 DITTA RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORIS SRL 3/PA DEL 30/05/2019 € 1608,70 E FATTURA 4/PA DEL 30/05/2019 € 8260.74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA: PRATIKO - PRATESI E GITA (PULLMAN) GIARDINO DEI TAROCCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 000312/2019 DEL 09/03/2019 € 1525,00 E FATTURA N. 000977/2019 DEL 05/06/2019 DI € 1525,00 SOC. KIBERNETES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 53 DEL 29/06/2019  -  PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.43 E 73/2019 DAL MESE DI GENNAIO 2019 AL MESE DI GIUGNO 2019 VILLAGGIO EUGENIO LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z9F28D7650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS FATTURA N. 54/2019 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0528D80C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD828D2692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL-  FATTURA N.210/AMO DEL 30/6/2019 (MESE DI GIUGNO 2019)  MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA  SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 22/06/2019 - CIG. N. Z4928D5F22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 DEL 04/07/2019 - LITTORIA SERVIZI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RICONOSCIMENTO CONTRATTO DI CESSIONE A MADELON SPV S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 09.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 14.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 6 DEL 09.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  RIFERIMENTO DECRETO COMMISSARIALE N. R00036 DEL 13 FEBBRAIO 2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI  AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 CUP H24G19000050002 CIG. N. Z4028D0C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/33 DEL 24.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z6F28CAD20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 21 DEL 04.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE228CACBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 21 DEL 09.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. N. Z4F28BEE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO AVV. ZUPO GIUSEPPE - RICORSO TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO + ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE 35 DEL 31/08/2018, 5 DEL 31/01/2019 E 07/FORM DEL 31/01/2019 - MANAGEMENT CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2019/FE DEL 31/05/2019 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVIDOTTO SEMAFORO VIA B.BUOZZI VIA BONI PIEMONTE  ALLA DITTA NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - CUP NON NECESSARIO CIG Z0328C03CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/FP DEL 13/02/2019 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.3 NOTEBOOK ACER  EX2540-558L CI5-7200U: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT.-NOV. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2018-MAG. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 2/31 DEL 18/06/2019 - DITTA STEMAR SNCDI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2643- ZEVINI STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 27/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 28/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 28/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 142.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SEQUENZA CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE/ VIA MICHELANGELO - CIG N. ZB328B4AE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 64 DEL 27/06/2019 - NET SOLUTION SRL  DETERMINA 353 DEL 25/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA IV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8028B14EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C5946 DEL 31/05/2019 - ECO LOGICA 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DITTA IRTEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 773 DEL 29/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 009169 DEL 07/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0029 – TRATTORIA RICCIOTTI SRL (GIÀ PROCEDIMENTO REGIONALE EQ 2496)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 31/05/2019 RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO  DELL’ INTERO TRATTO INTERESSATO DAL PUA E DELIMITAZIONE DEI LOTTI ASSEGNATI ( POSA IN OPERA DI  CAPISALDI ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAONE FATTURA N. 755 DEL 28/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/06/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2019 - 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD228B147B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 77/C DEL 02.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-39 DEL 31/05/2019 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - E FATTURA NR. FPA-2019-65 DEL 27/06/2019 - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019. CIG. Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SOSTARO ANDREA E SANTILLI DANIELE IVAN - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/FP DEL 03/05/2019 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N. 56/001 DEL 24.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2019 CIG Z1428A7957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 3 DEL 24/06/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA. - CIG N. Z4928D5F22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO FRONDE E ROVI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z7C28A15E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 631 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC128A50B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. PRESA D'ATTO ACCORDO RINUNCIA INCARICO DI CUI ALLA DGC. N. 78/2019 E ATTRIBUZIONE  INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNI 2015-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.632 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/06 DEL 31/05/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Urbanistica e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGIF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01735/S DEL 15/02/2019 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURE 179/AMO DEL 31/05/2019, 196/AMODEL 31/05/2019 E 14/E DEL 24/06/2019 MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 93/C DEL 01.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N.1342 DEL 04.06.2019, FATTURA N.1343 DEL 04.06.2019, FATTURA N. 1344 DEL 04.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2019 - CIG Z39289AE8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (INCORPORANTE LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA N. 41083287): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. D.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER CONTO ARICOM: STACCONE MARIANNA - ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA - INTEGRAZIONE ATTO LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 21/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - ALLINEAMENTO CON SCADENZA POLIZZA RCT/O DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 30/10/2019 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 23/05/2019 - CIG N. Z4428974BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05307/S DEL 15/04/2019 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. ZBF2770782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08207/S DEL 17/05/2019 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03045/S DEL 26/03/2019 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z4B2895351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320E DEL 22/05/2019 - ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 22/05/2019- CIG Z6F260600B INCARICO PROFESSIONALE ARCH ALESSANDRA BERRETTA  LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_19  DEL 24/05/2019 CIG  ZF8264371F CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019  - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5000522 DEL 19.06.2019 - STUDIO DI INFORMATICA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:GEN/FEB/MAR/APR 2019  PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE  SPA:  OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CASTELLI ROMANI GREEN TOUR MESI DI APRILE - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 26 DEL 05.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19PA DEL 06.06.2019 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE SCUOLE : ELEMENTARE LE MOLE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000160001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19 DEL 05.06.2019 - AGOSTINELLI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA “M. SERRA LAGHETTO” APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000170001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE F. 5/87 DEL 11/06/2019 - G.M.G. COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZD52888F29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/EL/2019 DEL 24/05/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSI ING. ALESSANDRO - FATTURA N. 11 DEL 06.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOSPURGO GIORGI SRL - FATTURA N. 150/001 DEL 02.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI ING. LEONARDO - FATTURA N. 5 DEL 22.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ENI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ARCH. ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 24.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - RIDUZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIT GROUP SRL - FATTURA N. 46 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area LL.PP. e Manutenzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° APRILE 2019 AL 15 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 28/2/2019  SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00465 DEL 24.05.2019 - ETHICA SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 07/06/2019 -  EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZEC2877BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0C287709D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/AMO DEL 31/1/2019 MESE DI GENNAIO 2019 - SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2019 - 30/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z55286498F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 23-FE DEL 14.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9327C47A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 231/19E DEL 24.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE DI UN'ABITAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N. 57 DEL 24.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SECONDO LIVELLO IN MATERIA DI STATO CIVILE ORGANIZZATO DA ANUSCA 26, 27 E 28 MARZO 2019 - CIG Z89278F0EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z9028741D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA 442 DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z7F2872C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 617 DEL 28.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROSECUZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2019 DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. NZ292870E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 94023620 DEL 18.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO, RIDEFINIZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 10F01 DEL 16.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZD02872AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C SNC - FATTURA N. 24 DEL 16.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO ATM DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 600 DEL 17.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020: CHIUSURA PROCEDIMENTO, AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281) – MODIFICA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 05/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.417E 418 DEL 31/12/2018 - GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - CIG. ZBD285BBF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 28/2/2019 SIAR MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT FRANCO ASCHI  CUP NON NEECESSARIO CIG ZA928677BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG. ZB92832EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 28/2/2019 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z192843A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA PRINT N. 127 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/04/2019 MIT GROUP SRL CIG Z0226711F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/001 DEL 02/05/2019 AUTOSPURGO GIORGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06/05/2019 ING. ALESSANDRO COSI CIG ZA6266F49B CUP H29E18000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 31/3/2019 SIAR - RICALCOLO COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO   2019 CIG ZEB28380FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - CASTELLI ROMANI GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO N.57 DEL 28/2/2019 E MESE DI MARZO N.97B DEL 15/4/2019 GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 MARZO AL 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZF02822E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1989 E N. 1117/2018 - RAINES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. DETERMINA A CONTRARRE SOSTITUZIONE CALDAIA DITTA CONSALTECH CIG 7903368199 MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 INCARICO COORINATORE PER LA SICUREZZA GEOM FIACCONI A. CIG 79054507B6 CUP H29E1900008001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. CELENTANO DOMENICO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009242 DEL 07/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI   STRADE VERDE E ARREDO URBANO AFFIDAMENTO DITTA  LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22854A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. 17059/18 SPESE DI LITE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DEL 27/12/2018 - 19/03/2019 - 28/03/2019 - 18/04/2019  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10/2019 DEL 07/05/2019. CIG Z8221F0AFD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. ZB92832EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z11284CE6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N. 0005776 DEL 19/03/2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA COOPERATIVA SOCIALE N. 125 DEL 29/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MARZO AL 15 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_2019 DEL 30/01/2019 - ASS. ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI APRILE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA FPA 38-2019 DEL 09/05/2019 NET SOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 211 DEL 16.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE/DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG ZFA28581E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 131/05 DEL 30/06/2017 -  DI PAOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 57/05 DEL 30/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI ING. MATTEO - FATTURA N. 13 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 14 DEL 11.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI ED EDILIMINAZIONE DANNI INFILTRAZIONE CORSO DELLA REPUBBLICA  AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC CF 07842070588 P.I. 01885461002 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDA284BB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z5D2822CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 3 DEL 11.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGECO S.P.A. - FATTURA N. 0019103283 DEL 17.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 29 DEL 29.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER RICORSO EX ART. 119 COMMA 1 LETT. A) C.P.A. CON DOMANDA CAUTELARE - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000  - CONVENZIONE FINO AL 01/06/2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 -CIG. N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/05 DEL 24/01/2018 - A. DI PAOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DEL TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINI RICCARDO - FATTURA N. 4/001 DEL 05.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1583/2 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 06/05/2019-28/06/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_18 DEL 01/12/2018 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO 01/05/2018 - 30/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_19 DEL 19.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. B.V. ED ALTRI - SALDO INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 503 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI GESINT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 68/06 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA T-SHIRT “BIMBI IN BICI”- IMPEGNO SPESE CIG Z0D2827937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 4729 DEL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA MARZO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 85 DEL 03.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RG. N. 1887/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO -  DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 451 DEL 27/11/2018 - FATT. N. 13-FE DEL 11/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. CIG Z90281E337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE MODIFICA CIG - CIG 788676190F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/04/2019 - CIG N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2108353/2018, 2136632/2018 E 2106829/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL'AGENTE CONTABILE ANAGRAFE-STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.:APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/19 - PROLOCO CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 348 DEL 30.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 49/06 DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ONERI PREVIDENZIALI CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISTURA SNC DI MISTURA GINO &amp; C. - FATTURA N. 3/7 DEL 16.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI CONCORRENTI ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI AUGURI PASQUALI E CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA - IMPEGNO SPESA  CIG Z12281FB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 5 DEL 11.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 346 DEL 30.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SERVIZIO CIVICO: R.G. - Z.C. -M.A.F.-Z.R.-E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG ZE72809E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 347 DEL 30.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA  N.2/2019 MESE DI GENNAIO E NOTA N.3/2019 MESE DI FEBBRAIO CASTELLI ROMANI GREENTOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.13 (MESE DI NOVEMBRE 2018) LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 (MESE DI DICEMBRE 2018) ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1019/2 DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 1 DEL 26.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 44 DEL 14.04.2019 E FATTURA N. 45 DEL 14.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 2019-46/P DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3562 DEL 30.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0016 – SOC. S &amp; M SAS DI LUCI SERGIO (AMPLIAMENTO CO - EQ 980 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N G14879 DEL 01/12/2015, SCADENZA CONCESSIONE 15/09/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 67 DEL 04.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3 DEL 29.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. PA0011/2019 DEL 26/03/2019 - DITTA ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERATURE DI QUERCUS ILEX VIA BONOMELLI -  DITTA IPOMAGI SRL - CIG N. ZA127C419B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2019 E APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO AL COMUNE DI ARICCIA PER SALARIO ED ONERI RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO RELATIVO ALL'ANNO 2017 A COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 363 DEL 08/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2017 DEL 30/06/2017 - ROMANA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. TOPPI RICCARDO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0024304 E 0024305 DEL 11/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.  PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA 8037/18 E SENTENZA 36947/18 COMPENSAZIONE SPESE E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144593 DEL 31/10/2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 00969840 46 000 PROT. N. 0006051 DEL 22/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00299 DEL 29/03/2019 - ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. N. 17059/18, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 2/19 DEL 19/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N.0005776 DEL 19/03/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 1/19 DEL 19/03/2019 COLAGROSSI TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 15 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 11 DEL 28/03/2019 - LUPINI GIAN PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 70 DEL 05.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VE. SRL - FATTURA N. 18_19 DEL 20.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3063 DEL 20.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO CG0011 PARCO CASTELLI ROMANI BOA E CORPO MORTO PER ANCORAGGIO NATANTE A SERVIZIO DEL PONTILE GIÀ CONCESSO CON DET. REGIONALE G09748 DEL 04/07/2014 -RIF. PROCEDIMENTO EQ 2544.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA 3/19 DEL 22/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0020 – ANDREUZZI ROMEO (GIÀ CO - EQ 1247)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI INDUSTRIALI F. 88/P E 266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 28/02/2019 - DITTA ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO  APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 29/03/2019  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE   RICONOSCIMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19/02/2019 ARCH. FRANCESCO SIMEONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVVISORIA SOSTITUZIONE CUSTODE CIMITERIALE. CIG Z0127DC7D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 561/2 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 3 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 104/FE DEL 08.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019  CIG. N. 7853392817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z7727996AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 23 DEL 09.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOP - FATTURA N. 5/6 DEL 21.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/AMO DEL 31/7/2016 SAN RAFFAELE SPA E ACCORDO TRANSATTIVO PER RICORSO R.G. 780/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO SU CONCESSIONE LOCULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1PA DEL 04/02/2019 E 2PA DEL 08/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI € 2,92 - INTEGRAZIONE DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-PA DEL 12/2/2019 SIAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZI: AEC-ADC-EDUC. COM. GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. ZBF2770782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA VOLPE MORTA CIG: Z8F279624E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 DEL 19/2/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z612798302 GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019  PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE 9 DEL 13/03/2019. ABBATTIMENTO N.3 ALBERATURA PINUS PINEA VIA MASSIMO D’AZEGLIO DITTA IPOMAGI CUP NON NECESSARIO CIG Z582796EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 33 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 178 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA - PROT. 0004220 DEL 27/02/2019. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 2 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. ASSEGNAZIONE INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 42 DEL 05.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 40 DEL 06.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4 NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z46276CE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE &amp; C. - FATTURA N. 1 DEL 08.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO E CO - FATTURA N. 52 DEL 21.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE (2014-2015-2016-2017) PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 3F01 DEL 14.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE MANTO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD274F716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z462769D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 179 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 177 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-5-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19/10/2018 - LEONARDO NOLASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE UTC E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800250 DEL 05/12/2018 - SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-3-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. FISSAZIONE GIORNO DI ASSEGNAZIONE E PROROGA INCARICO ATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-2-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZB2270E050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 48 DEL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER LA  PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2019 (NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  CIG Z692772932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 49 DEL 31.01.2019 E FATTURA N. 50 DEL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DEL SIG. C.G. DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI €. 2,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILGAS SRL - FATTURA N. 405 DEL 02.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 CUP H29H18000190004 - CIG Z6F260600B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019: AMPLIAMENTO DURATA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 2 DEL 11.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. FE03 DEL 29.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2019-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELANO DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 22 DEL 05.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 26 DEL 13.02.2019 E FATTURA N. 27 DEL 13.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2018. CIG  ZCD24F1AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 48 DEL 13.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z802722905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER L'ANNO 2019 - CIG ZDE274A62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 279 DEL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 27/2019. ANNULLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDARINI VITO - FATTURA N. 1 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 2 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 3 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 4 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 7 DEL 06.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO CIVILE AL DI FUORI  DELL'ORARIO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>VLUTAZIONE FITOSTATICA  DI N. 201 ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE DITTA EKOGEO CUP NON NECESSARIO CIG ZBE2744E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 11 DEL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/07/2018 - 29/11/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A60/2018 DEL 27/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO E DISSEQUESTRO PER LA DISTRUZIONE DI ALIMENTI, NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, RINVENUTI PRESSO I LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7 – CASTEL GANDOLFO – ALL’INSEGNA “GRAPES”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z242708809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4952/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE &amp; C. - CIG. N. Z452703F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO &amp; C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA "GRAPES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZC0271958D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4 DEL 30.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z3526F376A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUIN SRL - FATTURA N. 1 DEL 25.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - PROT. 24845/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.G. GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7B2706C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MURETTO PISTA CICLABILE A SEGUITO DI SINISTRO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO VESPRETTI P.I. 04779771007 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z472701EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 6 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 7 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 8 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 9 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 10 DEL 23.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI/IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 01/2019 DEL 21.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG Z872714289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3 DEL 22.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z58266D7BD CICERCHIA ELISABETTA  FATTURA N. 1/19  DEL 16/01/2019 BERRETTA ALESSANDRA  FATTURA N. 1/19  DEL 15/01/2019 FERRETTI CARLO             FATTURA N. 1/19  DEL 15/01/2019  CECI GIAMPIERO             FATTURA N. 1/19  DEL 04/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z162723F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMA ROMA SRL - FATTURA N. 1 DEL 16.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGRONOMO PER INTERFERENZA APPARATI RADICALI SU LAVORI DI RIFACIMENTO BASOLATO  CUP NON NECESSARIO CIG Z7E2733521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA N. 2 DEL 16.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F.MNCNRC54L14C390F  P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 10 FEBBFRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.331/AMO 31/12/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N.203/ARO 31/10/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. ROCCA DI PAPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.354/AMO 30/11/2018 RSA NOVEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/AMO 31/12/2018 RSA DICEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TAR DEL LAZIO PROT. 0022378 DEL 19/11/2018 E PROT. N. 0022616 DEL 21/11/2018 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 10/01/2019. INCARICO A LEGALE  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.171 DEL 31/10/2018 OTTOBRE -  N.192 DEL 30/11/2018 NOVEMBRE VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 374/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2018 SIAR MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 2/1/2019 - DICEMBRE VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA D.G.C.N. 156/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>BELGECA MESE DIDICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4953/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  (AGO.-SET/OTT.NOV./ DIC 2018 E GENN.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322/E DEL 31/12/2018 - MONSIGNOR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 2^ RATA - FATT. N. 13/E DEL 08/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO - FATTURA N. 8 DEL 14.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 13 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 28.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 122 DEL 09.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/02/2019-10/05/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI ASILO NIDO PER MINORI DI ETÀ 12-36 MESI DENOMINATO "HARRY POTTER".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE SOMME PER PICCOLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 22 DEL 09.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "FESTA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE 2018" - INIZIATIVA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 8 DEL 02.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 244 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – D.G.R. N°42/2015 RECUPERO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE”. CUP  H24H16001260002.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZCD26DDD19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 01/01/2018-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZEF26DED20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE A SALDO CORSI 2018 - FT. 1_19 DEL 07/01/2019 DI CUI AL PAINO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z84221EF760.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTELTERMINI: RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DROGA MARIA ANTONIA PER IL PERIODO DAL 12/9/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI COOP LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/6 DEL 21/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 17/12/2018 BELGECA RSA "MATER DEI" SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 30/11/2018 - FATTURA N.163 DEL 31/12/2018 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA MAZZINI, VIA VIGNA DI CORTE, VIA G. SARAGAT, VIALE ALDO MORO, VIA PAOLO VI, VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER SERVIZIO DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI 19, 20 E 21 MARZO C.A.  – SFALCIO TEKNEKO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 230 DEL 21.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 - AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 - PRESA D’ATTO RINUNCIA CANDIDATO IDONEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO - FATTURA N. 588 DEL 14.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 36 DEL 21.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER TUMULAZIONE SALME LOCULI TECNOFARES - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AMPLIAMENTO SERVIZIO CON  COMPENSAZIONE. CIG 44826331C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 16 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) RIF. S.I.G.A.E. ID 42793 SIATEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ABUSIVISMO EDILIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 193 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE FERRO, PLASTICA E VETRO – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF.  UTC - PI 227)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1344 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA ORDINANZA 57 DEL 12/06/2018, PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE PROCEDIMENTO EQ 1266 PER IL GIORNO 14/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ETERNIT E MATERIALI INERTI – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF.  UTC - PI 226)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRASCHETTI VALTER - FATTURA N. 1 DEL 03.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE VIA KENNEDY 1/3 (CONDOMINIO ATER)- P.I. 225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 10080 PER IL PERIODO 04/02/2019 - 28/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, COMPRESA LA CONFERMA DI VICESEGRETARIO E DI DATORE DI LAVORO, REFERENTI PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  PROROGA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1343 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO "MILITARI IN AUSILIARIA" DI CUI A DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 08/01/2019: NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO 17/B SIG.RA BERNABEI MIRELLA - P.I. 224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018 NON ANCORA DEFINITI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 538/18 GDP DI VELLETRI IN ALBANO PROT. N. 0022249 DEL 16/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 16534/18 GDP ROMA PROT. N. 0022215 DEL 15/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINA PER ACCETTAZIONE OFFERTA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO CORTE D'APPELLO DI ROMA (R.G. 2005/2012) DEFINITO CON SENTENZA 156/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0021891 DEL 12/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.A.R. LAZIO R.G. N. 4768/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE  ALL'ANNO 2018  DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA PARTE SPESE PROCESSUALI SENTENZA SENT. N. 944/18 - NGR 2013/17 GDP DI TIVOLI PROT. N. 24699 DEL 17/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012 - II FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA COMUNALE E DI LASTRICO SOLARE IN VIA SAPONARA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI A DETERMINA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MATRICOLA 573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6000MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2019 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "82° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL (ANNO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: PROROGA CONVENZIONE 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2018) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO –  CIG Z25269379C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERVER ATTRAVERSO NOLEGGIOQUINQUENNALE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIPARAZIONE MAINDRA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO STRADALE E PROTEZIONE CAVI  SU VIA DELLA STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822671706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI IMPEGNO PER LOGISTICA AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGFRAFICI - CIG  Z6B2688E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. IMPEGNO A FAVORE DI DMC DI MONGELLI DARIO. CIG ZE82668303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNI 2018/2019- CIG Z54268775C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO. CIG  ZF72686E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A  SELCIATO - AFFIDAMENTO IMPRESA MISTURA SNC  CIG Z1826656B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMA ROMA PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI VIA DELLA STAZIONE. CIG. Z1C268606C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI -TRATTO P.I. VIA DELLA STAZIONE AFFIDAMENTO DITTA ERRELLEMME SRL P.I. C.F. 03678711213.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6026716AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA  A FAVORE COOP. SOCIALE ALA - COLLEFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG ZA5261E719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – DITTA TASCIONI MASSIMILIANO  - CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 77511589EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZB22681041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – PRIMO TRIMESTRE  2019 CIG Z8D267DA29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 5 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVE SU NUOVE PROCEDURE DIGITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2018 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUANDOLO ALLO SCHEMA DI RET (REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO). CIG. ZD52677207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AUTOSPURGO E VIDEO ISPEZIONE ALL’ IMPRESA AUTOSPURGO GIORGI SRL CUP  H29E18000020004 CIG Z3E267126C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA MIT GROUP SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE CHIARE SALITA SANT’ANTONIO CUP  H29E18000020004 CIG Z0226711F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. ALESSANDRO COSI. PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA CUP  H29E18000020004 CIG ZA6266F49B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  CIG Z58266D7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI E SEDI IN GESTIONE ALL'ENTE: ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE DEL 25/10/2018 - AVV. ELENA SABATINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZC6266E2C2;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO ED INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z252666FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA DEI PESCATORI  . CUP  H29H18000190004. APPROVAZIONE  E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, I° STRALCIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SGAGGIO, RIPRISTINO DEI FOSSI E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE – CIG  ZD22667638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO DEI   LAVORI   SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI.  CUP H27H17000830004 CIG 7742888150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 150 DEL 29/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN PROPRIETA' PIENA E DIFINITIVA E DI POTER AFFRANCARE DAL VINCOLO RELATIVO AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE L'UNITA' IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA EDIL GIANCAMILLI  CIG ZD82666F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA, ELETTRICI E TELEFONICI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7E264D85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MOLE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - G.M.G. COSTRUZIONI - CUP H22D18000050004 - CIG Z172630948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI D.P.R. 207/2010 - CIG. ZC62650159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER DEC RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZA82665168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE - FATTURA NN.159-178-268 - 308/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZA82660007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20.03.03 (RESIDUI PULIZIA STRADALE) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. ZCC265B955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 14/8/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT  N.110 DEL 29/9/2018 E N. 118 DEL 29/9/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEBI SCUOLA SRL - FATT. 35 DEL 30/07/2018 E FATT. 38 DEL 31/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEL PRIMO STRALCIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA IN  VIA DEI PESCATORI - CIG: ZF8264371F - CUP H29H18000190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFATT. N.342 B - N.343 B - 381B E 382 B  (OTTOBRE - NOVEMBRE 2018) GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. Z8A2644984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 184 DEL 31/10/2018 E 201 DEL 30/11/2018 SIAR MESI OTT.NOV 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOMANIA DI MEREU E LIBRERIA CARACUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI E CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE PROT. N. 2250, 6205 E 15179 DEL 2018 (TUFARO TERESA-AQUINO EMILIO-MAIOLO NAIRA MARIA-DONATI SAARA-PROCURA GENERALIZIA DELLA COMPAGNIA DI GESU'). - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: AMPLIAMENTO SERVIZIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SIG. R. G. E C. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI - INTEGRAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE  N. 359 DEL 28/09/2018 PER DELEGA SU CONTO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER GLI EVENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 22280 DEL 16/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUPI ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018/PA DEL 13/11/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 357/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN  VIA DEI PESCATORI - CIG: Z6F260600B - CUP H29H18000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IMPEGNO DMC DI MONGELLI DARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19/E DEL 21.10.2018. CIG Z4B1C17493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 13 DEL 17.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA 4 DEL 05.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA E PASSAGGIO ALL'ANPR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TPL ANNO 2018 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 7718578410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INSOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEL CIMITERO. CIG: ZC7263571D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 22 DEL 10.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA LUPINI GIAN PAOLO - CIG: Z2F262CA23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 13 DEL 27/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1157 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI PINETA COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO - CIG. Z6B262A55D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 12 DEL 14.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z26262A46A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 93927848 DEL 10.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 10 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEE ED IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA ELETTRICA PETROLATI - CIG Z1D2625779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 185 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELLA PIO - FATTURA N. 31 DEL 08.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CUP H23B08000180001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 997315 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 1.110,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG Z732615F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2017. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2012 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE A CAUSA MALTEMPO 29-30 E 31 OTTOBRE 2018– DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZDA25F22C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE  SAL DITTA GMG . CIG Z87215E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL -  FATTURA N. 488 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA DIC. 2018-FEBB. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO OCDPC 438/2017. ACQUISTO FIAT PANDA PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z02260C707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 14 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1218 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1199 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONI IN ETERNIT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB325F1F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 52 DEL 29.11.2018 E FATTURA N. 53 DEL 29.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z522605E1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG Z122605E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1049 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-01074 DEL 30/11/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI – CIG     Z9A2605CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. ZB725F4D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H27H17000830004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AIERRE - DECRETO INGIUNTIVO N.1585/2018 . CUP H23B08000180001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI URBANI MESSA IN OPERA - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD025D1483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE MESI:MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. ZC925F221E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 34 DEL 19.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZA725D24EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 6 DEL 02.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 4 DEL 19.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. CIG. N. Z35254BB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2409 - A.I.S.A. SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 25 DEL 21.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE POSIZIONAMENTO CORPI MORTI PER CAMPI DI ALLENAMENTO FICK - CAMPI AD USO NON ESCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 58 DEL 19.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 6 DEL 21.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARROCCO MARCO - FATTURA N. 13 DEL 19.11.2018 E FATTURA N. 14 DEL 23.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/11/2018-08/02/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.350 DEL 25/9/2018 - ESONERO MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDINI STEFANO - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL - FATTURA N. 531 DEL 16.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE LAVORO 1° GRADO. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN  SPA - FATTURA N. 039455/2018 DEL 19/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 2 DEL 19.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE 01 - PROT. 19588/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARUBA PEC SPA NN. 2016PA0004813 DEL 30/09/2016, A18PMS0000670 DEL 16/05/2018 E A18PAS0005276 DEL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00813 DEL 28/09/2018 -  ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA ANNO FISCALE 2016/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z9B1E842AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2018/FE DEL 21/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 188 DEL 25.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN FASE PROGETUALE ED ESECUTIVA ARCH  BARBARA GESUALE CIG  Z6D25BC5F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 9 DEL 14.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2492 BELARDI DAVIDE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G16278 DEL 18/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2047 PETRICONE GIORGIO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09746 DEL 4/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1070 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA SCARL - FATTURA N. 18/PA-00919 DEL 31/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 962 MORONI ALESSANDRO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10403 DEL 18/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA CADITOIE E TOMBINI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. ZEF257F71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 134 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1279 LUCIDI ROBERTA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G00811 DEL 29/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 13 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1263 "LA COCCINELLA" SAROLI FRANCESCO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G07905 DEL 6/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2490 PETRICONE LUIGI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G08107 DELL'1/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 12 DEL 23.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1247 ANDREUZZI ROMEO- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02364 DEL 14/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 201 DEL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1077 "BAY WATCH" CIRILLO ROSARIA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10402 DEL 18/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/FE DEL 31/08/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1093 CASCELLA LUIGI - MODIFCA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09747 DEL 4/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018/FE DEL 28/02/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018/FE DEL 31/10/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE ADOTTATA CON D.C.C. N.6 DEL 7.04.2004 APPROVATA CON PRESCRIZIONI CON D.G.R. N.492 DEL 11.09.2018 PUBBLICATA SUL BURL (ORDINARIO) N. 77 DEL 20/09/2018 – CIG Z9125C4261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1278 LU.GA. SAS - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02365 DEL 14/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEGATRICE A SPIRALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0325BDC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 06/10/2018 DELLA A.C. FANFARA DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU/TARI PER ACCERTAMENTI SU OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA N.128 DEL 31/8/2018 E N.148 DEL 30/9/2018 - (AGOSTO/SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNI CIVICI COMUNALI REALATIVI AL III QUAD.2018  AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.104 DEL 20/8/2018-N.129 DEL 13/9/2018-N.157 DEL 12/10/2018 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N144 DEL 31/8/2018 E N.161 DEL30/9/2018 (AGOSTO - SETTEMBRE) SIAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2011-2014- SENTENZA 10675/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N.737/2018 R.G. 709/2018, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 GIROTONDO ADC-EDUC.COM.-AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 31/10/2018 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 E 2011 - ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ACCERTAMENTI ICI INFEDELE E OMESSA DICHIARAZIONE ANNI 2010 - 2011 E IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 06/11/2018 - ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE TARI 2014 (EX LIQUIDAZIONE OTP 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606238 DEL 06/11/2018 ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA LIQUIDAZIONE FT. PA 10_18 DEL 02/08/2018 PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1468/2018 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 193/F DEL 05/11/2018 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO C.P.G. S.R.L. N. 7073/2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0012552 DEL 26/06/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 20854 DEL 25/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0008673 DEL 03/05/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 19373 DEL 04/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUÌDAZIONE FATTURA LUMAX PRODUCTION SRL N. 0001-2018 DEL 30/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER IL PERIODO 01-11-2018/31-12-2018. CIG Z1F1F6D546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 290/2018 - CIG ZE524A89D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1618035508 DEL 23/10/2018 DELLA S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA/18 DEL 29/10/2018 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. Z722599485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. NN. 1618031719/2018, 1617023652/2017, 1617023653/2017, 1617023654/2017, 1617023655/2017 E 1617023656/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG  ZF0258EE77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 38 DEL 15.10.2018 E N. 39 DEL 15.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 19 DEL 02.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 63 DEL 19.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 20 DEL 22.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16228 DEL 19/10/ - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA RETTIFICA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 987 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 07.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 E TASSA RIFIUTI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE ANNI 2012-2017  CIG ZDF25790C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA FATTURA N. 4_18 DEL 18/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZA9255D1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 62 DEL 19.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUOI ECONOMICO STRAORDINARIO:  P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 721 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016P PONTINA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z26256DC7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 35/PA DEL 07/08/2018 PER GESTIONE DANNO A PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI POMEZIA CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 3 DEL 08.10.2018 E FATTURA N. 4 DEL 08.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 232 DEL 03/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO FATTURA N. 133/PA DEL 01/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI RUZZA FABRIZIO - FATTURA N. 1 DEL 08.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. PAOLA VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO FATTURA PA/2/PA DEL 01/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL - FATTURA N. 489 DEL 12.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETO E TAGLIO ERBA PINETA COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z4D2548040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA - DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z6125481B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGISTICA AMBIENTALE - FATTURA N. 147 DEL 15.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 11 DEL 28/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z022558C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 5 PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z7C254A27D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 6 DEL 04.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA "ASSISTENTI CIVICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 166 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA GESTIONE DEL CED DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 918 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "UNA DONNA PER AMICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA 18/PA-00811 DEL 28/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL -  FATTURA N. 249 DEL 31.05.2018, FATTURA N. 304 DEL 30.06.2018, FATTURA N. 305 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 10653/18 GDP ROMA PROT. N. 19146 DEL 02/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE PROT. N.2250/2018, 6205/2018, 15179/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 179 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2018. CIG  ZBA255388B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 180 DEL 30.09.2018 E FATTURA N. 181 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - FATTURA N. FPA-2018-154 DEL 28/09/2018 - IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 58/18 PROT. 5244/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 110 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SENTENZA N. 166/2013 SPESE DI GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DETERMINAZIONI REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZA72549C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 158 DEL 03.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICOVERO RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG Z7F2549F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOMAGI SRL - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 8 BARRIERIERE SPARTITRAFFICO “NEW JERSEY” IN POLIETILENE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z192522DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 1° SEMESTRE 2018 -  FATT. N. 39/PA DEL 01/10/2018 - CIG N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-155 DEL 28/09/2018 - PERIODO DAL 01.07.2018 - AL 30.09.2018 - CIG. Z431E9E42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI CIG. N. Z03252CB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-104 DEL 29/06/2018 - PERIODO DAL 01.04.2018 - AL 30.06.2018 - CIG. Z431E9E42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. Z52253C268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DET. N. 368 DEL 02/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z0E2521E16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 - ANCITEL S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.M.) IN RSA - MATER DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 288/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/180020838  DEL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVO SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2019-21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 - ELETTRICA PETROLATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA N. 18/PA-00812 - FATTURA N. 18/PA-00814 DEL 28/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE STRUTTURA CON DETERMINA N. 508 DEL 30/12/2016 E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 137 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 3 DEL 27.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 7 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 22 DEL 25.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.87/2018 (GENN-GIU) E N.112/2018 (LUG) VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/2018 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 906 DEL 27/11/2017 E  N.24 DEL 19/1/2018 - FLAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z39251A069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2018/PA DEL 18/09/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017807 DEL 13/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ARICCIA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL 26/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/01/2018 AL 05/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A34/2018 DEL 28/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZA125171ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 GIROTONDO FATTURA N. 182 E 183 DEL 31/5/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LA PISTA CICLABILE ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z8D25195B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA N.4/2018 (MESE DI GENNAIO) E N. 3/2018 (MESE DI FEBBRAIO) - GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG  ZOE25190E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECO CONSUL SURL - CIG N. Z9F1FB9C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI  SIG.RI PETRINI LORENZO E PUCCI EMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I MAGGIORI COSTI DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG. N. Z332515251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1468/18 DEL 18/06/2018 E RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 10 DEL 25.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - PROT.N. 17735 DEL 12/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASPORTO SALME OBITORIALI DI MARINO O DEL POLICLINO DI TOR VERGATA. CIG Z972507340.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO FATTURA 1/18 DEL 11/09/2018 - PROT. N. 17734 DEL 12/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL - FATTURA N. 440 DEL 14.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE  PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012.   CIG  ZF4250EC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL  PER ECCEDENZA COPIE. CIG: ZE124F8C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 21 DEL 18.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 920835 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER I LAVORI CON POSIZIONE N. 64284 € 103,72 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CIG. Z4A25053B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 21 DEL 17.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.P. MONTAGGI SRLS - FATTURA N. 3 DEL 23.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. Z45207D217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2018 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 823 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO) IMPEGNO SPESA CIG ZE5250253F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 139 DEL 04.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE.   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29E18000020004 CAP E 50681/0 CAP U 36054/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 163 DEL 07.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA IN VIA DEI PESCATORI .   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 200.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29H18000190004 CAP E 50680/0 CAP U 36053/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALECO SRL - FATTURA N. 226 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913585 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2 DEL 23.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913455 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 1 DEL 13.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INTEGRAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019 PER NUOVI INSERIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIROTONDO FT.NN.216-217-243-268/2018 (GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE N. 6_18 DEL 14/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI CHIOSCHI E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO :1/1/2018-30/4/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI AGOSTO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG N. 904 E 905/2017 - N. 409 DEL 24/5/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO "SCUOLA SICURA": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATT. N.1618021266 - N.1618021267 DELL'11/7/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.22-24-26 2018 SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI - PROGETTO VOLONTARIATO "SCUOLA SICURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE GENNAIO-FEBBRAIO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO E RIMBORSO SOMME AGLI EREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER OPPOSIZIONE A SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. II BIS, N. 5641/2016 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTO PRESE ELETTRICHE VIA SPIAGGIA DEL LAGO - CIG Z7A24E91DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SIAR  -  LANUVIO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE COSTO DEI PASTI EROGATI PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2018-GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 ISATEC - € 4.575,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG.1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: G.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/4/2018 AL 31/7/2018 + TREDICESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 7, DLGS. 165/2001 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCURIO SERVICE SRL LIQUIDAZIONE  FATT 107/10 DEL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO TELO' FATTURA 15-E-2017. CIG XC116E0388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019: NUOVA COMPOSIZIONE SEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 E N. 10 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99 – CIG Z0B24A2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 811 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. "C" - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/09/2018-27/11/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F. 140/F DEL 29/08/2018 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 30.07.2018 E FATTURA N. 10 DEL 30.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE - CIG 71847703C4: TINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 13/09/2018-30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ED.GA. SRL - FATTURA N. 9 DEL 23.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 100 DEL 09.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2021/22: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 156 DEL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: RIDEFINIZIONE SEZIONI E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO -  POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 18 DEL 27.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 11 DEL 29.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZI TECNICI FORESTALI AL FINE DI UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA FORESTALI - CIG. N.  ZCF24C053C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PLESSI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. ZEC24C42FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GAROFOLO DANIELE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E-2018 DEL 01/08/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 439/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ROMAGGIOLI EMANUELE: LIQUIDAZIONE COMPENSO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE EQUITALIA - FATTURA N. 03/2018 DEL 17/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0013944 DEL 12/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 7733/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 8 DEL 12/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIO SELLA - FATTURA N. 16 DEL 11.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2018 00624709 55 000 PROT. N. 12263 DEL 21/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 663/18 DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15/01/2014 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT FATTURA N. 82 - 95 - E 96/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2018 ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER 18 H SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI 1 CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA  NELL'AREA DI VIGILANZA CON QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C 1FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO FATTURA N.2 DEL 21/5/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA N. 203 DEL 28.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 394 DEL 10.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE ALLE INDICAZIONI AGID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 121 DEL 17.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE ALIMENTATORI PER PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILTEST SRL - FATTURA N. 4 DEL 03.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 60 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE ANAGRAFICA INFRASTRUTTURE E DISPOSITIVI INFORMATICI  E DB DIGITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z3F24B97D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 3 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4E24BA1C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 142 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 122 DEL 03.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 302 DEL 28/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017  FATT. N. 12/PA DEL 18/04/2018 - CIG N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER MESI DUE CON DECORRENZA DAL 01/06/2018 E FINO AL 31/07/2018 MATRICOLA 10280.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ARS GRATIA ARTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 936 - SIG. STANTE ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E  S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. LUMACA PIERLUIGI: RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 DI CUI AD ATTO DI CONCORDATO CON OPERA SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA DURANTE CHIARA: DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. 20602.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO VIALE LUCIANO TOTI- AFFIDAMENTO DITTA V.L. IMPIANTI GENERALI S.R.L. C.F. /P.I. 11752391000 CUP H24B1300025004 CIG. N.  Z9C2453BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 20/PA DEL 11/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZF5249E874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 21/PA DEL 11/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZDE249E823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEC MESI AGOSTO E SETTEMBRE. CIG Z5524DF2DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL:  NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA-2018-26 DEL 27/03/2018 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 - CIG Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETI, SIEPI ED AREE ESTERNE A VERDE PLESSI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z55245BAC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO  DA G.I.R.L.  / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO N.R.G. 8812/2012 DEFINITO IL 18/02/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE2018 DEL 17/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PERICOLANTI CONNESSE ALLA VIABILITÀ COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5C245C482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2018 E AVVIO SERVIZIO CIVICO  2018 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA &amp; C. - FATTURA N. 9 DEL 02.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 VISITE FISCALI DIPENDENTI - FATTURE N. 173/506 - 174/506 - 175/506 - 176/506 DELL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE GEROPA DI ROSSINI ROCKY SAS.- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 6667483507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL -  FATTURA N.FPA-2018-105 DEL 29/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZD924A9841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 84 DEL 25.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 226/2018. ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZE524A89D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDI TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 CIG Z992387236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 25.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 171/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 1 DEL 05.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 9 DEL 16.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI UNDICI DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 2/7/2017 ( EX  ART.32 D-LGS. 151/2001) PER IL PERIODO DAL 20/8/2018 AL 30/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 24 DEL 19.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RETTIFICA DETERMINA N. 225 DEL 27/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI PROT. N. 0006237 DEL 27/03/2018 E PROT. N. 0008745 DEL 03/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOFAR - FATTURA N. 13 DEL 30.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 126/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572419C55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 103 DEL 17.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SURVEY LAB - FATTURA N. 1 DEL 12.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO F.G.  GLOBAL SERVICE S.R.L. -  C.F. /P.I. 08455251002 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0324958CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 722 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850 E Z4D2495FFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 23 DEL 30.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DEL 15 AGOSTO 2018  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZE2249486B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INCARICO, PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE, FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DEL RD 3267/1923; AI SENSI DELLA DGR 6215/1996 TABELLA A CON PROCEDURA ART. 21 RD 1126/1926 PUNTO 01) E AI SENSI DELLA DGR 3888/98 – AL DOTT. LEONARDO NOLASCO GEOLOGO.CIG Z8124946C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 492 DEL 31.07.2018 E SALDO FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE 1° SAL . CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 14 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI FRASCATI A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2018 MATRICOLA 10280 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 4 DEL 25.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 6 DEL 25.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 7 DEL 29.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA E RACCOLTA LUNGOLAGO A TEKNEKO SRL. CIG Z1B248BA8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMAS SRL - FATTURA N. 1800053681 DEL 25.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTI ORIGINARI EQ 2047 E EQ 1283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAZA SRL - FATTURA N. 10 DEL 28.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A  SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N.Z802476A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 344 DEL 12.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 136 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 140 DEL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETHICA S.C.A.R.L. - FATTURA N. 18PA-00459 DEL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SIOPE+: CIG Z42247D6CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTADUESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIF  SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA CIG ZAA230D6AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE - DETERMINA REGIONALE G14879 DEL 01/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CUP NON NECESSARIO CIG Z78241F4A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12PA CIG ZEB215781F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFWARE RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME A FAVORE DELLA ASP - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRASCETTI VALTER FATTURA N. 2_18 DEL 02/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 37 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI FEBBRAIO - LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI N. 61/18 DEL 24/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE  ALL’ARCH. EMANUELA MOSCATELLI CIG N.  ZAF2466BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SCAFFALATURE E SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZEE2463F33                           .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUL INFORMATICA S.R.L LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/E DEL 31/05/2018 E N. 55/E DEL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 117 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) FRAZIONE FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA PRESSO DITTA ECOSYSTEM SPA – ADEGUAMENTO CONDIZIONI DEL CONTRATTO  CIG N. Z45207D217 CIG Z4B2039B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 8 DEL 06.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6-E-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI SAS. – CIG. Z7724537BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 148/2014 E 214/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z222453C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ARREDI E GIOCHI PRESSO GIARDINO COMUNALE DI VICOLO DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO – CIG. ZA6245756D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. "UN SORRISO PER TUTTI"  DA GENNAIO A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - CIG. N. ZA5236D2C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE CARTOLOBRERIE IL PENNINO E DEL FRATE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO/APRILE 2018 COOP. SOCIALE GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. Z4124249D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA IPOMAGI SRL - CIG. N. ZC82378ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 20025 DEL 20/01/2018 - VEN.PR.ED. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/566767 DEL 09/07/2018 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018/2019   CIG ZE9249AA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA/18 DEL 10/07/2018 - GIULIA AGOSTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2119722 DEL 30/04/2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI ACCERTAMENTO N. 097 2018 00577328 11 E 16000098 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 106 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI SELCIATO E VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z102451FE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 93870535 DEL 29.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI DI VIALE PAOLO VI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z86234FF92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 601 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 27 DEL 25.06.2018 E N. 28 DEL 25.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N.  Z0C2451DD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - AGGIORNAMENTO PREAVVISO PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 3 DEL 25.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 75 DEL 22.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. "C" - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z70243D7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI TEKNOLOGICI SRL - FATTURA N. 100 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG ZC6244B609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG Z92244B6BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 72 DEL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATTURA N. 11 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI DI CUI A BANDI MOBILITA' ESTERNA SCADUTI IL 05/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 6 DEL 29.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z8E2445A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 7 DEL 04.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 102 DEL 03.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINI RICCARDO - FATTURA N. 1 DEL 04.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL . CIG ZFA243BA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00545 DEL 29/06/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 506: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 10/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 09/10/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 INPAS - 26RM51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2018/FE DEL 30/04/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIASTRADE SRL - FATTURA N. 4 DEL 07.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DEL SELCIATO CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N. ZB12235579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BRUCO CAVOLAIA - DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. - CIG ZC22388DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 5 DEL 22.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 301_2018 DEL 21.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SOTTOSCRITTO IL 28/09/2015 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (AFFIDANTE) ED IL ROTARY CLUB "ROMA CASTELLI ROMANI" (AFFIDATARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10867 DEL 27/06/2018 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GROTTAFERRATA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO 1/1/2017 - 31/7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/3/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVECO SRL - FATTURA N. 200029 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z652435D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENERGIA SRL - FATTURA N. 68 DEL 24.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z26241F227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORANO2014 - FATTURA N. 5 DEL 27.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14_18 DEL 20/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO BARCHE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z50242F297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA-17 DEL 29/12/2017 - AGOSTINELLI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 83/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z58241C8B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 85/E DEL 07.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL  C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.ERRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 28/2 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZF82222AF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA BASIC NUOVO: ACQUISTO SERVIZIO E CONNESSIONE DATI/FONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 13_18 DEL 08.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE ROMANTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERTA SRL - FATTURA N. 16_18 DEL 13.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI SCARL - FATTURA N. 21_17 DEL 11.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA:MODIFICHE CONTRATTO CIG:ZCD217ACA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-18 DEL 14/06/2018 - AGOSTINELLI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2724- DA AGNESE SRL- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE G10977 DEL 02/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAIZONE FATTURA N. 04 DEL 07/06/2018. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z2624108CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2018 - ITALSOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z9F2419835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 52/04-S PROT. 13567 DEL 12.08.2004 -DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE NR. 1617038464 E 1617038469 DEL 29/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ANATRE SELVATICHE PER “DERMATITE DEL NUOTATORE” - CIG N. Z55240A8A3 - CIG. N. Z3A240A934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DI.MA SRL CIG 230D6AEZAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. ZA824191CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 1/10/2017-31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00460 DEL 31/05/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG Z9624163C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 88 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 489 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 30/09/2017 EFFEBI SCUOLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 -ACQUISTO BRANDINE PER FFOO IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI. - CIG Z32240FB5E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 (MARZO)  E N. 6 (APRILE) - GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 43/2018 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE - CIG ZB3240BA21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT N.5-N.27-36 E 64/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 28 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 09/11/2016 DELLA PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PULIZIA DEI PARCHEGGIO E BAGNI DI PIAZZA CAVALLOTTI   -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZC423EE03E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016/PARTE  PONTINA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZC623EF850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 57/06 DEL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 24/07/2014 DITTA RIENERGIA CIG  Z9E0EC33E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200029 DEL 31/01/2018 DITTA SERVECO  CIG Z501C23909 CUP H24B13000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - CIG ZD823FD2E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 33 DEL 06.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONGELLI DARIO FATTURA N. 5/E DEL 06/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSISTENZA PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z2823FD18D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 93823779 DEL 28.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - EX LIQUIDAZIONE OTP TARI 2014 - FORNITURA NR.37020180416201600000 DEL 16/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 6 DEL 01.06.2018 E N. 7 DEL 04.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z0C23F5E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 4 DEL 06.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE G.R. MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3  DEL 30.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE NICOLA - FATTURA N. 1 DEL 13.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE APR-MAG 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL GIOVANE MARCO - FATTURA N. 2 DEL 24.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 04.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE PER ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z8D23DFE9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 1 DEL 26.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 5 DEL 11.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. Z2A23DB5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI - FATTURA N. 80 DEL 07.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO ULTERIORI CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO PLATEA LOCULI CIMITERO COMUNALE CUP: NON NECESSARIO CIG:Z3C23E6649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE E N. 1 POSTO DI CAT. C PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 77 DEL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 145 DEL 10/05/2018 E ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 15/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - DET. N. 102 DEL 12/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARSU/TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA N. 22 DEL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z4D239BDB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 4  DEL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO PROVVEDIMENTI TARI ANNI 2015/2016 - IMPEGNO SPESA - CIG Z3623C8C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 66/E DEL 02.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 249 DEL 14.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N.Z8F23C7116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE "IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI" (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z3D23CCDB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 16 DEL 03.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2018 - 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.04.2018 E FATTURA N. 2 DEL 27.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E A TITOLO GRATUITO INCARICO DI ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA ANDATA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 25 DEL 15.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 65 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N. 23 DEL 01.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 3/18 DEL 25/04/2018 - COMMISSIONI EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MITREO MEDICA SRL - FATTURA N. 7156 DEL 03.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE N. 009720150190387456 - ANTISTATARIO AVV. CACCIAPUOTI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/05/2018-29/06/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 3688/17 DEL SIG. D. P. P. - ANTISTATARIOAVV. MARTELLA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z9D234158E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI € 2.170,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  CAP E    40236 CAP U 21663 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIGZF723AF443 NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 379 DEL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20 DEL 16.04.2018 E FATTURA N. 21 DEL 16.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z7123B6FF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE  – CIG   Z7423B6ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 16/2 DEL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE DI CUI A VERBALI COMMISSIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 210 DEL 17.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIGZA723B02FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SILVESTRI LUCA - FATTURA N. 2 DEL 22.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E  G.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC - FATTURA N. 23 DEL 07.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE SU PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 1435/2015 R.G. G.I.P. N. 6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVV. CONSOLI EMANUELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG: Z13238D07F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE SCADENZA PUBBLICAZIONE 15/05/2018 ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F DEL 06/02/2018 - R.C.O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.11 (NOVEMBRE/2017) E NOTA DI DEBITO N.1 (DICEMBRE/2017) -  GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MPF N. 12/2017, N. 13/2017, 4/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CNS-SIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA N. 2 RADAR A MICROONDE DA POSIZIONARE SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE B. BUOZZI/ VIA PIEMONTE BONI - CIG N. ZEA2377197.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1735/2017 - RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE PAOLA VARI QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EE.PP. SITO IN LARGO COLLODI N. 23/25” PRESSO LA CUC COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.17/2018 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z4023868EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6_17 DEL 20/12/2017 DELLA THE BEAT PRODUCTIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA CONTAINERS, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CER 17.03.02. E CER 17.01.07.) - DITTA LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. ZD623877DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMEONI FRANCESCO FATT. N. 02/PA DEL 07/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - CIG Z792385AE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTE IN VIA BRUNO BUOZZI DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO CIG: Z312369039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 15 DEL 18.04.2018 - CIG. Z8F22BD545A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL GIAN CAMILLI SRL - FATTURA 8/PA DEL 25/04/2018  -  DI.MA SRL   -  FATTURA 9/PA DEL 26/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN S.P. 297 E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZF02361FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVOCATO MORBINATI BARBARA: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 2601/2017 DELLA SIG.RA TROBBIANI PAOLA - BENEFICIARIO AVV. MORBINATI BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 31.01.2018. CIG ZEB215781F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/06 DEL 28/2/2018 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2018.  CIG:  ZE9237ECDC - ZD5237EC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-5 DEL 09/01/2018 NET SOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.1435/2015 R.G. G.I.P. N.6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 20/3/2018 - TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG Z65237B3B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N° 38 DEL 13 03.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA038/2017 DEL 28/12/2017 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA3_18 DEL 04/04/2018 - ASS. CULT. CARROZZE D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 24/04/2018 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018 PER RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DI UN CANDIDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI SCADENZA TERMINI VERSAMENTO ACCONTO IMU 2018 - CIG Z94235E7CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - FATTURA N. 5 DEL 03.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2018 CIG Z3A2365FAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAPA GIUSEPPE - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.CODICE C.I.G.7476638CD9 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL GDPR 2016/679 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 47/06 DEL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 49/E DEL 03.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI DI CONNESSIONE DATI: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 42 DEL 22.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z88236921A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 2 DEL 18.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 1 DEL 17.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z092363AED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIZIANA COLAGROSSI - FATTURA N. 1/18 - DEL 27/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FES 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z49236464B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. 11 DEL 11.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2 DEL 21.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382330B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 25 DEL 27/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA 9 DEL 27.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017. - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA IMPEGNO SPESA CIG ZBF234FE44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14 DEL 21.03.2018 E FATTURA N. 15 DEL 21.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DISTRUGGIDOCUMENTI E POGGIAPIEDI PER L'UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO SPESA  CIG ZC5234FEE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22018-PA DEL 30/03/2018 - C.E.SAN. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO IN ATTUAZIONE INDIRIZZI DGC. N. 62 DEL 17/04/2018. CIG Z572419C55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/170032541/2017 E N. 2040/180002466/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 MANUTENZIONE STRAODINARIA SALA MENSA SCUOLE MOLE AFFIDAMENTO DITTA ALGECO SPA  CF 07420020153  CIG ZEC234821C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA  -   FATTURA N. 4 DEL 19/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURA N. 93794927 DEL 15.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UND PER LE FESTIVITA’ DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO 2018  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. Z29234B967</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO.SRL - FATTURA N. 109 DEL 14.03.2018 E N. 123 DEL 14.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1/2018 - SONIA RICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  CAP E 40235  CAP U 21662 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIG ZF72346A9A NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL  PERIODO DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER DIPENDENTE PUCCI MICHELA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERIODO 1/1/2017 - 28/7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMMINO DELLA FRATERNITÀ 2018" E "INCONTRIAMOCI IN PIAZZA": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSOPAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA IN CONVENZIONE 18 H SETT.LI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/1/2004 DAL 1/1/2015 -31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE P.A. NN. 81/2016 - 396/2014 -407/2014-111/2016-139/2016-169/2016- N.C. 223/2016 E 233/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TINTEGGIATURA PARETE SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE. DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004 CUP NON NECESSARIO CIG  ZF222919EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 52 DEL 17/8/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/6 AL 31/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 07.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI E REVISIONI SERRAMENTI SEDE COMUNALE. DITTA VETRERIA PETRILLI SRL  CF 10695371004 CUP NON NECESSARIO CIG  Z73229AE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZAE233F7D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILTEST SRL - FATTURA N. 2 DEL 08.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 61 DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - FATTURA 4 DEL 06.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SAN SEBASTIANO 31G - OMBRES RENZO - P.I. 223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE FEB-MAR 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 13 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z9D233F33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 13 DEL 05.03.2018 E FATTURA N. 14 DEL 05.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO N. 18 - SOCIETA' AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI - P.I. 222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018 E N. 2 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 915/04 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO PA/1/PA DEL 02/08/2017  -  DETERMINA 233 DEL 06/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERCHIA ELISABETTA - FATTURA N. 32 DEL 02/08/2017 - DETERMINA 397 DEL 14/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOGNATURA DI ACQUE CHIARE DI VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO ULTERIORE TRATTO. CIG    ZAA230D6AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 35/06 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER RIFACIMENTO TRATTO DI SELCIATO NEI GIORNI 12 E 13 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE GEOM LUCA SILVESTRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 /PA DEL 22/02/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. N. 20602 IN DATA 28/10/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 34/E DEL 01.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE COMPENDIO ENI SPA VIALE B. BUOZZI, 14 RIF UTC 220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 9 DEL 23.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATTURA N. 8 DEL 05.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. ZDF231130C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA CONDOMINIO VIA A. DE GASPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE ARCH. BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 /PA DEL 07/03/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - FATTURA 14 DEL 27/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA APPIA NUOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE CASA EMMAUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 7/2 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2018 E SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  UTENTE (C.L.) IN RSA SAN RAFFAELE DAL 17/3/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 27/06 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 1 DEL 09.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 29 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO RENDICONTO 2017 CIG Z3C22FBA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETEIRON SRL - FATTURA N. 9/A DEL 05.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZE722FBD0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 2841 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "LA GIOIA DEL NATALE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA VICOLO DEGLI STAZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZA 92/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO N. 097 2017 00654557 67 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2941 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 6/2/2018 - RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50%, 18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ATTIVITÀ DIDATTICHE E NON PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA PER L'INTERA GIORNATA DEL 22/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 31/12/2017 - SOC. COOP. SOCIALE UN SORRISO PER TUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA UGO LA MALFA/VIA FONTANA VECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEB230AF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 54 - D.LGS. 267/2000 - ORDINANZA A SALVAGUARDI DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - VIA ERCOLANO RIF. P.I. 216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VILLA VON SIEBENTHAL - RSA DAL 1 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA  IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA - BACINO SUD SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 DEL  D. LGS. N. 267/2000: "DISCIPLINA DELLA STAGIONE BALNEARE 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. V2/609637 E FATT. V2/609638 DEL 29/12/2017 - ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA M. D’ AZEGLIO PER LAVORI DI RESTAURO INTEGRATIVO DEL MURO DI CONFINE DI PROPRIETA’ DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO PROSPICENTE LA STRADA PER GIORNI 90 A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE 2018;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE FAT. NN.78 DEL 20/11/2017 ( DALL' 1/8 AL 31/10/2017) E FT. N.9 DELL'1/11 AL 31/12/2017) PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SEMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART. 33, 34 E 35 LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8494/2017 - SOLUZIONE UFFICIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 80/2016 R.G. 878/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA ALLA  REQUISIZIONE  DI LOCULI NON         OCCUPATI DA SALME  PER TUMULAZIONI PROVVISORIE UBICATI NEL VECCHIO CIMITERO CHE          RISULTANO ATTUALMENTE  PRIVI DI LAPIDI E DI OGNI FORMA DI RICONOSCIMENTO DEL          CONCESSIONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/2017  (NOVEMBRE) E N.269/2017 (DICEMBRE) - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. B.G. SALDO PARCELLA RICORSO AL T.A.R. LAZIO  - N.R.G. 8812/2012 - DEFINITO IL 18/02/2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER SERVIZIO DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI MERCOLEDI' 19/09 – GIOVEDI' 20/09 – VENERDI' 21/09 - SABATO 22/09 C.A. – SFALCIO TEKNEKO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1176 DEL 09/11/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO AL PATRIMONIO COMUNALE AIUOLA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI DEL 28/08/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.408 E 409 DEL 31/12/2017 COOP. GIROTONDO (MESE DI DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 - PROT. 18033 DEL 03/10/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIPRISTINO FOGNATURA VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE CIG ZAA230D6AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.352 E N.353/2017 - COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA  PER ACQUISTO SCAFFALE  – CIG  ZC522F160A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110554 DEL 28/02/2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE IN  VIA DEI PESCATORI METEO AVVERSO NEVE  IN DATA 26/02/2018 E PER FORTE VENTO IN DATA 05 MARZO 2018 CIG: Z8F22BD545A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03616 DEL 28/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA' OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 ALLA DITTA INTERCARTA SPA - CIG N. Z2022E0BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO &amp; C. SNC - FATTURA N. 10 DEL 03.08.2017 E FATTURA N. 14 DEL 20.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE 009720150190387456 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 3688/17 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTALE SRL - FATTURA 4/E DEL 20.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO FATTURA N.23/PA DEL 21/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A DIPENDENTE IN DATA 02/01/2014- ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL - FATTURA 13 DEL 27/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 147 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA: 2100132/2017, 2104681/2017, 2123680/2017, 2123681/2017, 2102873/2017 E 2132996/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO PER SPORTELLO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z44218935F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI.MA S.R.L. FATTURA N.3 DEL 14/2/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERA MARCELLO:  LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI  SINISTRO DEL 20/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SCALISE GAETANO SALDO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G.790/2013  PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - LIQ.NE FATTURA  N. 1 DEL 09/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 433/2014 - OPERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE. IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0004947 DEL 07/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI - ART. 80 F.LGS 267/2000 PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER  PERMESSI   - ART. 80 F.LGS 267/2000- LIQUIDAZIONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI COMUNI SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DA NOV. 2016 A GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 02.01.2018 E FATTURA N. 19 DEL 06.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 117 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE  PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELTACONTROL SRL - FATTURA 1 DEL 19.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE UTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA 2/E DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 62_17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRETTI CARLO - FATTURA N. PA/1/PA DEL 12/02/2018 - DETERMINA 496 DEL 15/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z8522A51C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 18/06 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER RENDICONTO 2017 E PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018 CIG Z1E229DEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 4 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z67229C453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 RIMOZIONE N.2 PALI PERICOLANTI GALLERIE DI SOPRA CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9229FB5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 9 DEL 05.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 10 DEL 05.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE MARZO 2018 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG Z18229B003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z5B2295442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 1° ACCONTO - FATT.  N. 6 DEL 01/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 05/03/2018-25/05/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 983/PA/2018 DELLA SOLUZIONE UFFICIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/FE DEL 31/01/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z65226864F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5A226D2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA 2017 - ANCITEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO –  CIG Z80228C15B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/500334 DEL 10/01/2018 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA SERIVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 14/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO  MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.FPA-2017-161 DEL 28/12/2017 - PERIODO 01/10/2017 AL 31/12/2017 - CIG Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC-  SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 22/09/2017 AL 19/12/2017 - LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.A02/2018 DEL 02/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO FATTURA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO  DA AMBI.EN.TE  SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE2018 DEL 17/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG N. Z0A224D006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO I PLATANI :  IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 110103811 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTOAVIS BUDGET ITALIA SPA (GIA' AVIS AUTONOLEGGIO SPA) PROT. N. 0001414 DEL 19/01/2018 - SENTENZA N. 8608/2015 (24831/2010 R.G.)  -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAR MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 442 DEL 17/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0020060 DEL 3/11/2017 - INCARICO A LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAR:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 480 DEL 30.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG N. ZF722519B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATTURA N. 33 DEL 29.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG Z8A2252778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG  Z6E223B912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI - FATTURA N. 16 DEL 26.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - FATTURA 1 DEL 23.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z8D223A7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 9/06 DEL 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ORARIO CIMITERO FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO BASAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA EDIL TEST SRL C.F. P.I. 02568950592 CUP: NON NECESSARIO CIG: Z8D2236A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A  DIPENDENTE IN DATA 24/12/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - FATTURA N. 2  DEL 27/11/2017 E N. 3 DEL 27/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/12/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PER ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A. / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 - LIQUIDAZIONE FATT.  NR. 2/PA DELM 21/01/2018 E SALDO FT. 15/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE ABBATTIMENTO DI N. 2 ALBERI PERICOLANTE E MESSA IN SICUREZZA DI N. 4 ALBERATURE VIALE BRUNO BUOZZI AREA PARCHEGGIO ALTEZZA RISTORANTE LA GARDENIA E TAGLIO RAMI PINO IN VIA PIAN DEL LAGO ALTEZZA CIVICO 2  METEO AVVERSO PER FORTE VENTO IN DATA 8 GENNAIO 2018 CIG: Z2821E65FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.113 DEL 31/10/2017 E N.132 DEL 30/12/2017 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI– COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.526/2017 SAN RAFFAELE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI INCARICO DITTA DI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 23/01/2018 CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502/AMO DEL 30/11/2017 - SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELEGAZIONE DI PAVONA FESTIVITA' NATALIZIE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI INCARICO DITTA GMG SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_17 DEL 11/12/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO SIG.RA FABBRIZIANI RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA PORCARELLI GINO &amp; CO S.R.L. - CIG. N. ZD5219ABA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 30 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF12203503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 12/2018 DEL 11.01.2018 E FATTURA N. 13/2018  DEL 11.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 266/06 DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA MANZONI E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZD122040FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 57/2 DEL 30.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. Z1621BDA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER LA MARCIA DELLA PACE 10 FEBBRAIO 2018 - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITE AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALTER FRASCHETTI - FATTURA N. 1 DEL 09.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO OUT E RELATIVA RIDUZIONE ACCERTAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL SURL - FATTURA 1477 DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 2 DEL 03.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA 2 DEL 10.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE - FATTURA 113 DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 10/PA DEL 30.11.2017 E N. 11/PA DEL 29.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA N. 1373/15 DEL 13/02/2015 DI ANNULLAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI A COMUNICAZIONE CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DATATA 29/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORFIDI ROMA SRL  - FATT. 5 DEL 1/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016 (SETT.-DIC.) 2017 (GENN.-AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATT. 166 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - FATT. N.7 DEL 6/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROSESECUZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASE SRL  FATT. 1 DEL 29/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL  - FATT.532 DELL'11/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1025 : FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100%                                        PER LA FIGLIA  NATA IL    12.2.2017 ( EX ART.32 D.LGS. 151/2001) IL GIORNO 8/1/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI  - FATT. 21 DELL'11/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL  - FATT. 57 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA TURISTICA FINO AL GIORNO 24/02/2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA - CIG Z4F21CF317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL - FATT. 129 DEL 28/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG 7357819850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - FATTURA 19/PA DEL 14/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL - ANALISI DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZE521BEB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.ZUPO GIUSEPPE - 1° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER  L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO CONSUL S.R.L. - FATTURA N. 1323 DEL 30.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL GRAFICO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME ED IMPEGNO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A SALDO PIANO FINANZIARIO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI - CIG  ZF71EE30BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL DLG 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018-19 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO 2018 CIG Z19215DA6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE . CIG  Z87215E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02/01/2017 - INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO - ASSOHANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATA DA SOGGETTI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA QUOTA PARTE DEL COSTO DEL PROGETTO "UFFICIO DI PIANO" DEL PDZ 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CANONE UTENZA DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2017-2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2017 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E GLI ONERI CONTO TERZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.175 COMMA  5- QUATER LETTERA E) D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 2018/2020 - CIG.73437763AB. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG. Z73219942D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEROPA DI ROCKY ROSSINI SAS N.33 DEL 29/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG 6667483507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6042456  PER €  147.900,00 CAP E 50233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4    ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DELL’OFFERTA TECNICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE OPERE COME REALIZZATE NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE PROVE ESEGUITE IN SITU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 ACCERTAMENTO IMPEGNO MUTUO CASSA DD PP POS 6043055 IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 733863947B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/01-31/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2018 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 29 SETTEMBRE  AL 31  DICEMBRE 2017  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 21.01.08 ALLA ECO CONSULT. CIG Z52218246E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 1025: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 12.02.2017 ( EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 13 E 20 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 498 DEL 19/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RICCIARDI NICOLA: RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FES 2017 DI CUI A DETERMINA N. 67 DEL 24/03/2017 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2016 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SCALISE GAETANO: SALDO PER  RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 790/2013  PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.B.C. - SALDO PREAVVISO DI PARCELLA PER ONORARI FASE CAUTELARE  PER IL RICORSO  PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  - GIUDIZIO N. 369/13. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E CANCELLAZIONE RELATIVI VINCOLI ANNO 2017. CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO IN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE LENOVO K6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI BANDO MOBILITA' CAT. C1PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG ZBA216BF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO RETTIFICA DETERMINAZIONE 444/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87215E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 29/11/2017 – CIG. ZB120C2B99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE VETRO E LATTINE (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z07214F704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZB121559C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI FOGNATURA DI ACQUE CHIARE ALLA DITTA DIMA. CIG ZEB215781F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC E SERVER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GIOIA DEL NATALE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE E POSIZIONAMENTO ABETE NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GIOIA DEL NATALE: ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA321266F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI DPR.207/2010 - CIG ZD92130898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN P.LE CADUTI DI VIA FANI ED ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ULTERIORE SEGNALETICA VERTICALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC82108E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA PER INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBB2108DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "FESTA S. SEBASTIANO MARTIRE 2017" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/12/2017-02/03/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V R. G. 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI  TERZO CONCLUSO CON SENTENZA  N. 499/15 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO PARCELLA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DA AMBI.EN.TE SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA G.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DE FILIPPIS ANGELICA NATA IL 02/12/1953: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/04/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2018) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA (UFFICIO 34412 - ENTE 016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 - N. 1 CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE. PULIZIA GRIGLIE POZZETTONI TRASPORTO A DISCARICA COPERTONI TRIPARAZIONE CHIUSINO VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  CUP NON NECESSARIO CIG. N.Z8720FA845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 22/11/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L.  SOSTITUZIONE SENSORE DI MOVIMENTO PORTA AUTOMATICA CIG. Z2420D3B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 210 DEL 08/06/2017 DITTA GMG  CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI SCOLASTICI – SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI:  IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 000110099391 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GIOIA DEL NATALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO LUMINOSO VIE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - CIG 6059111891": APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI  CUP NON NECESSARIO CIG ZB020EEE3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DOTT RICCARDO GINI RELAZIONE GEOLOGICA CIG ZD420F06A8 GEOTIBER GEOFISICA CIG ZBC20F070D SURVEY LAB RILIEVO CON DRONE CIG Z0B20F0763 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z3C20FA2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS PER EMISSIONE CIE - CIG Z8320E0779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZD820DF920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA ESECUTRICE TECNO FAR NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. PAOLA VARI DIPENDENTE COMUNALE COLLAUDATORE ING. LUIGI CAPORICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/03 - N.116/03 - N.132/03 -151/03 E 171/03 VILLAGGIO E.LITTA DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE  CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DE ANGELIS VITTORIO NATO IL 11/07/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZADAL 12/02/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 11/02/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ACLI (UFFICIO RM11 - ENTE 001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.89 DEL 29/9/2017- N.95 DEL 18/10/2017 -N. 106 DEL 17/11/2017 E N. 126 DEL 27/12/2017 BELGECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 14/11/2017-31/12/2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.MORBINATI BARBARA:  LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 1624/2011  SENTENZA N. 1359/2011 DELLA  LITOFLASCH SNC- BENEFICIARIO AVV.  MAURO LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROPOSTO DAI SIGG.RI DONNARUMMA DOMENICA E GERARDO. INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO PER STUDIO PRELIMINARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. 0020207 DEL 07/11/2017 GIUSTA DELIBERA DI G. M. N. 96 DEL 07/11/2017. INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA 153/E DEL 02/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 246 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO N.M. – D.F. E AVVIO SERVIZIO CIVICO B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017 DEL 13/11/2017 - RAINES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.   REDAZIONE SIP  IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 1 L DEL 13/10/2017 CARTOMANIA DI MEREU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA  SNC– CIG  ZF420BBC3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. N. 3/A DEL 28/11/2017 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.190 DEL 9/11/2017 - OMNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INERENTE FONDI REGIONALI DELLA DGR 547/2014 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DITTA TEKNECO. CUP  H29D16001390003 CIG Z9020BA33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL  C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAR AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z0920B6367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATTURA N. 1617038469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE CON PULIZIA DI ALCUNI TOMBINI LA SOSTITUZIONE DI CHIUSINI ROTTI O DIVELTI OVVERO LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI CIGLI DI MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2120B65F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO AL GEOM LUCA SILVESTRI CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 316/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIMOZIONE CEPPAIA ALBERO SALITA SANT’ANTONIO E SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA- DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG ZAF207D044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2271E DEL 19/12/2017 - A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.   REDAZIONE SIP  IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2248E DEL 18/12/2017 - A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA FEDERAZIONE DI PRONTO INTERVENTO DEL VOLONTARIATO - CIG N. Z9E209E7EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURA 26-E DEL 30/11/2017 TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA SAS DI CARDINALI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.74 SIMA RISTORAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z51207D844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN.93/103 DEL 30/9/2017 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI – PALESTRA PAVONA:  IMPEGNO  IN FAVORE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO PRATICA REGIONE LAZIO DEPOSITO SISMICA VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 280/281B -325/326B MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - GIROTONDO COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – L'EVENTO MORTE, DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA O CREMAZIONE - CIG ZC720B7933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PELLEGRINO BENITO IN RSA - S. RAFFAELE ROCCA DI PAPA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. FOOD TRUCK FT. N. 1617038464 DEL 29/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E FASCIA TRICOLORE -  CIG Z72206D388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. N. 50 DEL 16/11/2017 - SOC. COOP. UN SORRISO PER TUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREEN TOUR N.7-8-9-10 MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE  ALL'ANNO 2017 DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE FATTURE NN.1617023652-1617023653-1617023654-1617023655-1617023656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI - INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2132996 DEL 31/08/2017, 2123681 DEL 26/06/2017, 2100132 DEL 16/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMMA - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 27/10/2017 STARNINO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA NEGOZIAZIONE ASSISTITA  RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. INCARICO ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A/2017 DEL 06/12/2017 - SI MANAGEMENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/602950 DEL 06/12/2017 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE  DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. N. 132/2014 RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 OCCORSO ALLA SIG.RA DURANTE CHIARA. INCARICO ALLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO MOROSIA' INCOLPEVOLE - PRESA ATTO  ANNUALITA' 2016 - RESIDUI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 273/05 DEL 30/11/2017 - A. DI PAOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA  CIG Z2A20A4141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA DIFESA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE DI VELLETRI  NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367 DEL 12/10/2017 - FATT. N. 8-E/17 DEL 29/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z5E207C43D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL  FATT. 190 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.P. MONTAGGI  SRL  - FATT. 1 DEL 15/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DR. FLORIS PAOLO MARIA NATO IL 25/04/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE INAS ST INAS ROMA N. 2150743600059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI PAOLO SRL FATT. 244 DEL 16/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RONCACCIA MARIA VIRGINIA NATA IL 02/05/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 03/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 02/12/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 480 - ENTE 033).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIASTRADE SRL - FATT. 9 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 8 E 15 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI FABRIZIO - FATT. N.2 DEL 2/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 25 LUGLIO 2017 N. G10498 . PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI GIÀ VERIFICATI, DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI E PIANO DELLE INDAGINI DI MICROZONIZAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA ( ANNUALITÀ 2014).AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOMAGELLAN DEL DOTT. PIO SELLA  P.I. 05045521001 CUP H22B17000170007 CIG Z12209B767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATT. 28 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENO A RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA - CIGZF0206AAFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARROCCO MARCO - FATT. 4 DEL 17/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALI ANGELO SAS- FATT. 323 DELL'11/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO  &amp; CO - FATT. 471 DEL 13/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE ABITATIVA PER CITTADINO INTERESSATO DA SGOMBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L.  CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PORTA AUTOMATICA  CIG. ZFA207D8B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COOP. A R.L.- FATT. 41 DEL 13/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIALE A. MORO, PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI E VICOLO DEGLI STAZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z712087AD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) COMITATO COLLI ALBANI 07/PA E 08/PA DEL 27/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NONCHE’ DIREZIONE LAVORI  ALL’ARCH ALESSANDRA BERRETTA CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN RAFFAELE  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 - ASSOCIAZIONE FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2017-28/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI GIUSEPPE C.F. P.I. 08860671000 PER MESSA IN PROTEZIONE ALTOPARLANTI E FARETTI AI FINI ANTINCENDIO CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z45207D217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI  - FATT. 19 DEL 9/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - FATT. 7 DEL 26/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. GENNARO ROMANO - DIPENDENTE COMUNALE: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI, SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT. 52 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE TITOLI EDILIZI DAMA IMMOBILIARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPORICCI ING.LUIGI - FATTURA N.7 DEL 23/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 0886061000 CUP NON NECESSARIO CIG. N.ZC520721CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 02 DEL 11/10/2017 - DITTA CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU LUCA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASTORE ANNA: FRUIZIONE  GIORNI 6 DI CONGEDO PARENTALE DAL 23/08/2017 AL 25/08/2017 E DAL 06/09/2017 AL 08/09/2017 PER LA FIGLIA NATA A ROMA IL 25/05/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE - N1617030419/2017, 1617030418/2017 E 1617033987/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10/7/2017  - TREE-ART DI GIANNA PETRUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT "INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA" - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3 DEL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 30/01/2017 - 25/07/2017- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "81° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/2017 DEL 10/11/2017 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG.ZF2206CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2017/FE DEL 31/10/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE PRESSO LA SALA CONSILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/F DEL 02/11/2017 - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL -  FATT. 9 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 9/PA DEL 23/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLOWEEN 2017: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 24/10/2017-31/12/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST -  FATTURA N.18 DEL 29/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- DITTA FERRAMENTA  SNC DI MATTARELLI ELISIANA-  CIG Z912063A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURA N.227 DEL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE  PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL  - FATT. 137 DEL 3/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL  - FATTURE N.4-5-6 DEL 27/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB31DFD63B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/579788 DEL 06/10/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/591404 DEL 07/11/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO ALLA  MANUTENZIONE  - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG ZC120524D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DEL D.LGS. 179 DEL 26/08/2016 - CIG ZE71C2F1DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DET. N. 391 DELL'11/10/2017 - RILEVAZIONE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANCATA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ROMANO GENNARO: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. ZEVINI MARCELLO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2345 - SEPEL S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG Z011BAD407 APPROVAZIONE REVISIONE PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  PROFESSIONISTA ING. LUIGI CAPORICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL - FATT. 8 DEL 18/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A.  - CIG. N. Z4B2039B3B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE ALBERI CADUTI. DITTA RIGENERA CUP NON NECESSARIO CIG Z6C2042978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORFIDI ROMA SRL - FATT. 4 DEL 23/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL -  FATT.168 DEL 19/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE FANGHI DA FRANA SU AREA PUBBLICA. DITTA ITALIA SOLUTIONS. CUP NON NECESSARIO CIG ZD92040237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA APPIA LOC. IBERNESI CASTEL GANDOLFO. MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE PARCO LOC. IBERNESI PROSPICIENTE S.S.7. DITTA GMG CUP NON NECESSARIO CIG Z25204475B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE  - FATT. 67 E 69 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLAGROSSI TIZIANA - FATT.5 DEL 15/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CAMMARANO: INCARICO DIFESA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE SPA DI CUI A DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 12/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINAPER IL PERIODO DAL 02 MAGGIO 2016 AL 31/05/2016 (COMPRENSIVO RATEO TREDICESIMA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004 TOTI MARIA CRISTINA PERIODO:GENNAIO-APRILE 2016 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC  FATTURE N. 11-12-13 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI INTERDIZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA   FATT. N.6 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATTURE N. 24 DEL 31/8/2017  -  N. 25 DEL 30/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 259/04-S PROT. 19739 DEL 10/12/2004- DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO  SRL  - FATTUA N.416 DEL 9/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MICHETTI ENRICO: ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. APPROVAZIONE  SCHEMA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL    - FATTURE 202 DEL 30/9/2017  - N. 212 DEL 6/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA PERIODO LUGLIO 2015-DICEMBRE 2015 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL COGNOME TRA INNIOVAZIONE E CRITICITA' - CIG Z4620373A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE IL 5/10/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014 ( EX ART. 32 D.LGS. 151/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG  Z431E9E42B - FATTURA N. FPA -2017-111 DEL 29/09/2017 - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - SOCIETA' ECO CONSULT S.R.L. - CIG N. Z9F1FB9C1A E N. ZAD1F84306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017  FATT. N. 43/PA DEL 03/10/2017 - CIG N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.FALETTI PIERO: ANTISTATARIO DI SE STESSO PER LA LIQUIDAZIONE  TRANSAZIONE  PROCEDIMENTO  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  R.G. 5652/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. D'AMICO ROBERTO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE  DEL PROCEDIMENTO CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MANDURIA PROMOSSO DAL SIG. MANCINO GIUSEPPE - CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO A SEGUITO DELLA INTERVENUTA TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.DE CARLO PAOLO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. CURSI PAOLO  DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 493/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BATTAGLIA ANDREA:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEI PROCEDIMENTI PROMOSSI DAL SIG. BATTAGLIA STEFANO  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA 6^ SEZ. R.G. 68545/16  E PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI ROMA  SEZ. I^ R.G. 81457/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DATI DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 31/12/2015 CONCERNENTE L'AFFRANCAZIONE AREA ALLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO...OMISSIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RIZZO LUIGI:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE  DELLA CARTELLA ESATTORIALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA  PROMOSSO DALLA SIG.RA COZZUPOLI ROSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI  E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE  E SEDI COMUNALI   IMPEGNO IN FAVORE  DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z8C201E7C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FUGGI SILVIA:  ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  DEL PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PROMOSSO DALLA SIG.RA GIANNETTI ROBERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01/04/2017 CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.GRECO MARCELLO: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL  PROCEDIMENTO DAVANTI A GIUDICE DI PACE VELLETRI  R.G. 1464/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE - FATTURA N. 49 DEL 27/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO  - FATTURA N. 125 DELL'11/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z74200A2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION SRL - FATTURA  N. 112 DEL 29/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR. TIBURZI FABRIZIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE PER VISITE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE CIG ZA11DF85E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER  - FATTURA N. 121 DEL 3/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POGGIAPIEDI  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG. ZF12003FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL  FATTURA N. 164 DEL 30/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - TERZA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N.47 DEL 30/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA  IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TRIBUTARI  IMPEGNO SPESA CIG Z702015AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO  &amp; CO  - FATTURA N. 366 DEL 12/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE - GUGLIELMI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DI VELLETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB716E156D E ZA516E157A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 657_16 DEL 13/12/2016 - DIRITTOITALIA.IT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIASTRADE SRL  - FATTURA N. 7 DEL 25/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "S'I' FOSSE FOCO" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. CAPORICCI LUIGI  - LIQU. FATTURA N. 6 DEL 20/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z2F2000BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIULIA AGOSTINELLI - 3° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 26/9/2017 -ISATEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2017 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO PISTONE IDRAULICO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTIN –DITTA LUSTEMA SRLI -  CIG. ZEF1FEB064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KICK SRL N.5 DEL 26/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.188 E 189/2017  - GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS GIROTONDO  - MESE GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N.2 DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SCHEDA RELÈ DI GESTIONE DELL’OPERATORE PORTE DI CABINA ASCENSORE SEDE COMUNALE  CIG ZAE1FEB085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 218 E N. 245/2017 - COOP. SOC. ONLUS GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. DEL 05/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  - CIG Z621FEB0A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z041FF7BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURE N. 7 E N.8 DEL 3/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDROTERMICA 92 SRL  - FATTURA N. 2 DEL 28/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO  -  FATTURA N. 1 DEL 24/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DMC DI MONGELLI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL  - FATTTURA N.126 DEL 20/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2017. CIG  ZF920017FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIBURZI DR.FABRIZIO  - FATTURA N. 1 DEL 15/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - FATTURE N. 8 DEL 28/2/2017- N.17 DEL 31/5/2017- N.23 DEL 31/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO A SEGUITO ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE SU INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI A DT. TECNICA N. 52/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2017 - CIG  ZF11FEF97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04/E DEL 09/09/2017 E 07/E DEL 25/09/2017 DELLA ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C2 GROUP SRL N. 3999 DEL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/05 DEL 30/09/2017 - A. DI PAOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO CIG Z4E1FF4B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETERINARIA 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CIG Z3F199F0C9 - FATTURA N. A13/2017 DEL 22/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z481FEDE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 CIG Z1E1C9775A- FATTURA A14/2017 DEL 22/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE  IL 20/9/2017 ED IL 27/9/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PANZA ANTONIO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO  CIVILE DEL SIG. CALAMBRETTA NICODEMO INNANZI AL G.D.P.  DI CIRO'   MARINA  RG N. 28/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOOD TRUCK FESTIVAL: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BIASCIOLI VINCENZO:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  CAUSA GDP ROMA RG N. 26689/2017  VERTENZA  SIG.RA CRISCI BEATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MIGLIORATI FRANCESCO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE  TRANSAZIONE PROCEDIMENTO G.D.P. DI ROMA RG79656/2016 DEL SIG. PAPPAGALLO ARTURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.ANZUINI VANESSA: ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE  DEL SIG. ANGELINI  DANTE DINANZI AL GIUDIZE DI PACE DI VELLETRI - R.G. N. 977/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIOPNE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z821F0AFD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2017 DEL 10/08/2017 (ART.  73 DPR 633/72) - CIG. Z821F0AFD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATTUCCI SIMONE  - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MATTUCCI SIMONE:  LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG ZA11FD5DB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.BLESI GIOVANNI: ACCONTO PARCELLA  PER RICORSO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15. FATT. N. 3/FE2017 DEL 22/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - FATTURA N. 318/PA DEL 09.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018 - CIG 71847703C4: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SECONDA INTEGRAZIONE ED EROGAZIONE BUONO PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11839 DEL 25/09/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-42-45-73-76-89/2017 PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU/TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL  - FATTURA N. 89 DEL 13/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - QUOTA ERARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108/PA DEL 17/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU - PULA ANGELA E CERINO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2017-30/11/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P.  SRL  - FATT. 110 DEL 31/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA PALESTRA III MILLENNIO ANNO 2017 DI CUI A DETERMINA N. 281/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERETTA ALESSANDRA  - FATT. 3 DEL 25/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2017-GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINTORI COTTERLI SAS  - FATT.28 DEL 31/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL  - FATTURE N.13 DEL 5/9/2016 - N.14- 15- 16  DEL 6/9/2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2019/20: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE  FATT. 51 DEL 27/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA U. LA MALFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z541FCCC6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL  FATT. 14 DEL 5/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURE   N. 165 DELL'11/8/2017  N. 169 DEL 31/8/2017 N. 192 DEL 7/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL   FATTURA N. 136 DEL 31/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15  - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER  SRL  FATTURA N. 103 DEL 3/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COOP.A R.L.  - FATTURA 29 DEL 14/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAVI LEGNO LAMELLARE PALESTRA PAVONA. CIG Z821FBE996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL FATTURA N. 37 DEL 31/7/2017 FATTURA N.41 DEL 31/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO  SRL  - FATTURA N.366 DEL 12/9/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO CAPECE ANTISTATARIO DELLA SRL EURO TRAVEL 2004- LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA R.G. 75983/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE FORNITORE INADEMPIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG Z9F1FB9C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A17PAS0000995/2017 E 2016PA0004813 DELLA ARUBA PEC S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARISCOM SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE  AI SINISTRI  DEI SIGG.RI RUMORE ENRICO - CERQUOZZI MARIA E CASCIANO ALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B- FATTURA  N. FPA-2017-81 DEL 21/07/2017 - PERIODO 16/05/2017 -30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 141/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER  FATT. N.90 DEL 1/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECI GIAMPIERO  - FATTURA N.30 DEL 10/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE - CIG Z6B1FA310A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP – CIG Z4D1EE600D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COOP. ARL  -FATTURA N.14 DEL 10/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 01-08-2017/31-12-2019.  CIG Z1F1F6D546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL FATTURA N.8 DEL 13/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANNI MARCO - FATTURA N.2 DEL 18/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/06 DEL 31.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA UGO LA MALFA -  CIG. N. ZAE1F6DF62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -  CIG. N. Z141F9EA87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L’AREA SGAMBETTAMENTO CANI -  CIG. N. ZA51FA2E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V2/568258 DEL 06/09/2017 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG. N. Z5F1FA3897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/F - R.C.O. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SERVIZI SRL - SERVIZIO ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI  SEMESTRE 01/06/2016 - 31/12/2016 - CIG. Z851A68DB5 - FATT. NR. 17/PA DEL 18/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI -  CIG. N. Z0F1F09AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AURA SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISATEC - SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.4 - N.5/2017 - N.6/2017 GREEN TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI VIA UGO FOSCOLO, CARDUCCI E DEI CIPRESSI  CIG Z0E1F8FD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/2017 - TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2E1F6B023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI – CIG ZB71F7BE6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 16/8/2017 - GMG COSTRUZIONI COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2017 - THE BEAT PRODUCTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ENTRO IL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE DR. TIBURZI FABRIZIO CIG ZA11DF85E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FATTURA N.2152348 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 E 66/2017 - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA. CIG ZAD1F84306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO POST-PARTUM PER NASCITA FIGLIA IN DATA 02/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN.11/2017 - STINGENIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15000201 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 17/7/2017 - CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTUTA N.3/2017  - EFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG N. Z6E1F64BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.30 E N.31/2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO GRIGLIA  VIA DELLE MOLE - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC-   CIG  Z231F6C7A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 /2017 - ALESSANDRA DE VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1  DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTIRE VARIE GALILEO GALILEI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7330 DEL 13/06/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/17 ARCH. BERRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017/2018 - CIG CIG Z591F8B1BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA CAVALLOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL PI 10720081008  CIG Z291F60626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V1/091580 DEL 07/08/2017 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA MODULO ANTINCENDIO - CIG. Z271F5D787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1  DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIASTRADE SRL - FATT. 6 DEL 10/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 CIG Z081F60A00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017H00549 DEL 30/06/2017 - FORINT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG Z4D1F62A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI  MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELLA DELEGAZIONE CIG Z0A1F62DD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVAZIONE ISTAT DET. N. 535 DEL 30/12/2016: VALENTINA PETITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRICOLA 10270: RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 158 DEL 16/05/2017, PER GLI ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/A/2017 DEL 31/05/2017 - SI MANAGEMENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENRICO VESPRETTI - FATT. 3 DEL 27/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI- FATTURE N. 8-9 DEL 21/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDROTERMICA 92 SRL  - FATT. 1 DEL 18/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN MESE CON DECORRENZA DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  FATT.140 DEL 7/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BORGIANI CLAUDIO: IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA PER ONORARI FASE INTRODUTTIVA PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - GIUDIZIO N. 369/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA  FATT. 20 DEL 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE PRIMO MANDATO PER IL SINDACO - PERIODO 08/05/2012 - 11/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL GROAN SRL  FATT. 000003-2017-04 DEL 10/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLE PESCHE 2017" - PRIMA PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCONTO PER PATROCINIO LEGALE TAR LAZIO VODAFONE ITALIA SPA - CIG ZED1E0CD41 - FATTURA N. 3-E/17 DEL 21/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTANTUNESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. CAPORICCI LUIGI  - FATT. N. 3 DEL 18/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZB41F54FFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO - FATT. 264 DEL 10/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL   FATT. 29 DEL 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBD1EF7165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL  FATT.76 DEL 4/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2017 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE MOLE -  CIG ZE11EFEFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL   FATT. 86 DEL 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL  - FATT. 6 DEL 31/5/2017 E N.37 DEL 3/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE AGGIUDICAZIONE  E IMPUTAZIONE IMPEGNO  ALLA GEMMA MULTISERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010413768 DEL 20/04/2017 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI TERMOSIFONI SCUOLE.   DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z171F09AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE - CIG N. Z3A1F43516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2 DEL 31.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PARASSITI DELLE PIANTE - CIG N. Z9B1F42BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRL - FATT. 22 DEL 30/3/2017 E N. 65 DEL 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL-  CIG Z8E1F4032C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO  FATT. 15-16-17-18-19-20 DEL 6/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORFIDI ROMA SRL  - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 4/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG . ZBA1F3A910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. FRASCHETTI VALTER  FATT. 2 DEL 1/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2017-2018: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE -OGGETTO: SALVAGUARDI EQUILIBRI DI BILANCIO E ADEMPIMENTI SERVIZI FINANZIARI - SOC.IDEA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATT.131 DEL 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL  FATT. 70 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE EQUITALIA: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE  (ROTTAMAZIONE CARTELLE) - IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  -FATTURE N. 143 E N. 144 DEL 14/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IN CONSIP DELLA  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TASKALFA 3501I  - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO/30 APRILE 2017 -  CIG Z3B0E02917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 50 E 51B - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/501252  DEL 18/01/2017 E N.V2/502339 DEL 24/1/2017 - ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N.12/13/14/15 SAN RAFFAELE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/07-31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE NOTTE ROMANTICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 9/3/2017 - ARUBA PEC  S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "S'I' FOSSI FOCO": IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 15/11/2016 E FATTURA N.19 DEL 13/4/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 149  DEL 16/12/2016 E N.2 DEL 17/01/2017 - NET SOLUTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 01/07-02/09/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_17 DEL 05/07/2017 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG:Z321F182A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT NN.19-22/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 23/6/2017 (EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL N.509/2014 E N. 28/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/2017 - ITALSOFT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.1616037283 DEL 24/11/2016 E N.1616040001 DEL 15/12/2016 - S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GIUDIZI  DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - FATT. 5 DELL'8/6/2017- F.N.6-7 DEL 26/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALECO SRL  - FATT.131 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIP ECONOMOE SIAE  PER NOTTE ROMANTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. ZC01F087AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/078981 DEL 06/07/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE MAGGIOLI SPA N. 2101083 DEL 31/1/2016 E N. 2126138 DEL 30/6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADA SOTTO IL BELVEDERE GIOVANNI XXIII- AFFIDAMENTO DITTA  DI.MA. SRL- CIG ZB61F4E994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - SOC. COOP. ONLUS GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z6D1EE851C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/4/2017 AL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "S'I' FOSSE FOCO" 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/2016 - PUBBLICONCERT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/FE DEL 26/06/2017 PER TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 105/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FACCIATA PERTINI ALLA DITTA GMG. CIG Z8A20DE610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1438/8/10  DEL 20/2/2017 - HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEI LOCALI BAGNO - CIG N. Z861EA2B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DELL'8/2/2017 AURA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DELL'8/5/2017 - PICCOLI  APOSTOLI  DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE - CIG. N. ZAC1EE2D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2017 DELL'11/01/2017 - PUBBLICONCERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 118 DEL 12/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL  DLGVO 81/08  - IMPEGNO IN FAVORE DELTA CONTROL SRL CIG. ZA91EDED9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 63 DEL 06/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDO MESE DI MARZO/APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ANIMA PER PALO DELLA P.I.. AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594             CIG Z981EE5BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z311EDDBFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANFANELLI MASSIMILIANO FATT.N.2 DEL 25/5/52017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CAVALLOTTI  – CIG Z731E807DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT.19 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ LE MOLE – GIA’ DEL GRILLO SOC. COOP. EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S RL - FATT.85 DEL 12/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ MOLE – GIA’ DELLA SOC. FOSEC SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COOP. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PANCHINA, RIPRISTINO DI 3 VECCHIE PANCHINE E MESSA IN OPERA DI 4 PANCHINE SUL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG ZF21ED2E7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE  FATT. 8668 DELL'8/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  RIPRISTINO DEI  MURETTI VIA ALDO MORO  E PIAZZALE CADUTI VIA FANI AFFIDAMENTO DITTA EDIL GROAN SRL CIG Z401ECB5F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL  FATT.87 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z831EDA0B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORFIDI ROMA -  FATTURA N. 1 28/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL  FATTURE 38-39 DEL 3/4/2017  3-4-5-7 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 05/06/2017-30/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA  SRL   FATTURE  - FATT.5 DEL 26/5/2017  N.6 DEL 9/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "S'I' FOSSE FOCO": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL  - FATTURE 50 DEL 30/4/2017 E N.70 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL   - FATT- 99 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELUX SRL - FATT.36- 37 DEL 26/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI  D’UFFICIO CAMPO COMUNE SCADENZA DECENNALE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG ZDF1ACFD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALOMBI RENZO  FATT. 4 DEL 17/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG 6667483507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELUX SRL  FATT. 41-42 DEL 7/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIPODI DAVIDE: RICONOSCIMENTO "RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE" AI SENSI DELLA LEGGE 151/2001 ART. 39 E 40 PER IL PERIODO 02/06/2017 - 11/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL  FATT. 86 DEL 20/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLA STRADA SOTTO IL PARCHEGGIO BELVEDERE  GIOVANNI XXIII E  SULLA RAMPA TRA VIA ANTONIO COSTA E IL TERMINAL BUS AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CIG ZB21EC2E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COOP. ARL  FATT.18 DEL 16/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORFIDI ROMA SRL  FATT.2 DEL 20/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017 IMPEGNO SPESA CIG Z511EB899F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL   FATT. 24 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  FATT. 119 DEL 19/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA  DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA  SNC– CIG  ZF21EBEBEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ENRICO VESPRETTI   PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI  SUGLI IMMOBILI COMUNALI – BAGNI VIA SAPONARA E MURO DIVIA SAPONARA  – CIG ZA81ECZD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT  FATT. 51 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL  FATT.214 DEL 9/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI AREE NEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/62 LOCALITÀ “LE MOLE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL  FATT.63 DEL 5/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZC41EB901B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA   - FATT. 11  DEL 31/3/2017 E N. 14 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DEGLI   ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA E SOVVENZIONATA, PER IL BIENNIO 2017/2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CALCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO URGENTE SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA CIG Z001EB04FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL  FATT. 10 DEL 23/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2C1EAEE8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P.  SRL  FATT.70 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL  - FATT.1 E 2 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL CIG ZA41EAC74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA VERDE DI CALDARINI VITO-  FATT. 1 DEL 29/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI  – CIG Z8A1EB05EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG Z5D1EB087E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION SRL  - FATT. 77 DEL 28/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA  -LIQU.FATTURE 93626901- 93626902 DEL 29/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 28/05/2017 -28/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOSYSTEM SPA FATT. 89 DEL 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DURANTE CHIARA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009    APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DELL'11/05/2017 AD INTEGRA S.R.L.MANAGEMENT PER PATECIPAZIONE  GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG.  ZF81E66AA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA- ING LUIGI CAPORICCI -CIG Z011BAD407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RICCIARDI NICOLA: PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13/06/2017 PER CONTODEDUZIONI CTR ROMA AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 23/03/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CIG Z135D8687A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA SARTO ROSALIA GIOVANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI – DITTA EFIS SRL- CIG Z3A1EA1B97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI DEI SIG.RI FAZI MARCELLO E  BURSESE GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z4B1EA1563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO I TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI E PALO DI SEGNALETICA STRADALE PER VIA DEI LILLA   CIG Z381E91158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GEMMA MULTISERVIZI  SRL - FATT. 1 DEL 14/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122310 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122309 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELTACONTROL SRL  FATTURA 3 DEL 10/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z101EA8EC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LANTERNA E PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LANTERNA DANNEGGIATI - CIG. Z4D1E95F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO  FATTURA 168 DELL'8/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL FATTURA 49 DEL 3/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN VIA ERCOLANO - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z521E998CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE  FATTURA N.22 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 8 PANCHINE IN METALLO A VIA DEL MARE , RIMOZIONE DELLE ESISTENTI E ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI TRAMITE ODA AL MEPA  DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG Z5C1E94244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P.  SRL  - FATTURA N.50 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI, VIA DELLE MOLE, VIA NETTUNENSE, VIA DEI LILLA’ E REALIZZAZIONE ABBEVERATOIO AREA SGAMBETTAMENTO CANI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO   CIG ZED1EA0639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. PUCCI MICHELA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 148 DEL 16/05/2016, PER GLI ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - FATTURA N.4 DEL 27/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MURALES A CASTEL GANDOLFO: L’ARTE INCONTRA L’ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION SRL - FATTURA N. 37 DEL 31/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE MINORI: ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL  - FATTURA N.76 DEL 24/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RICCIARDI NICOLA: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 29/03/2017).  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE   FATTURA N. 66 DEL 13/9/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA SRL  - FATTURA N.4 DEL 6/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z671E97350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO COLLEGIALE TAR LAZIO N. 1392/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CICERCHIA ELISABETTA -  FATTURA N.4 DEL 24/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTU-RIA NULLA OSTA PARERE AMBIENTALE  SIG. BARTOLI ALDO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCINI PIETRO - FATTURA N.12 DEL 6/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURE N. 49 DEL 31/3/2017 E N. 71 DEL 30/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI.  FORNITURA E POSA IN OPERA  GRUPPO COMANDO A CHIAVE  CIG ZCC1E4F5F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE SCUOLA COMUNALE PAVONA LAGHETTO - CIG ZA01E66F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER BONIFICA AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ZUPO GIUSEPPE - 5° ACCONTO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - FATT. N. 3/PA DEL 26/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017 - CIG. N. Z641E6DABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 14.02.2017 DMC DI MONGELLI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012. – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SATAMPA MANIFESTI IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/538372 DEL 24/05/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO IN  -LIQU.FATTURA N. 12 DEL 31/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER TAGLIO ERBA URGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA   DITTA RIGENERA SOC. COOP . SRL , CIG ZF21E7826C,    DITTA   IDEA VERDE DI VITO CALDARINI  CIG Z641E78168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. - LIQU.FATTURA 15 DEL 9/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECURTEX SRL -LIQU.FATTURA N.10 DEL 14/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° ACCONTO PARCELLA AVV.TO ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA  ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATTURA N.3 DEL 16/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LO CASTRO ELEONORA: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITÀ ( EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 29 APRILE 2017 AL 29 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH.BERETTA ALESSANDRA- LIQU.FATT.1 DEL 20/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05625 DEL 15/05/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 (RELAZIONE CONSUNTIVO) E LA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 (RELAZIONE TECNICA); IMPEGNO SPESA CIG ZE21E7A459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL.SELLA PIO  - LIQ.FATTURA N.8 DEL 5/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH.MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N.1 DEL 4/1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL LIQU.FATTURE N. 2 - 3 DEL 6/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQU.FATT.47 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQ. FATTURA N. 000008/2  DEL 28/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RICICLO COLLEFERRO-  LIQ.FATTURA N. 54- 55-59- DEL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECCHETELLI LUCIANO -  LIQU. PARCELLA N. 1 DEL 7/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - CIG Z6C1E555AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2014-2015-2016 (GENN.-AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT - LIQU.FATTURA N. 12 DEL 28/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D. LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 08/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQU. FATTURA N. 27 DEL 3/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SCACCO CLAUDIO: RICORSO EX ART. 143 C.5 C.P.C. BELLUCCI, LO CASTRO, PERCOCO, TRIPODI / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2017 - 30/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A3 E A4 ER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A  PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z561E52596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2017/FE DEL 29/04/2017 - TIPOGRAFICA BRENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z901E67BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2017/FE DEL 29.04/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04300 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SQUADRATURA ALBERATURE , ABBATTIMENTO , PIANTUMAZIONE - DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004  CIG Z4B1E5D60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04296 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART 7 DEL DLGS. 322/89 – PER MANCATA TRASMISSIONE RILEVAZIONE STATISTICA PERMESSI DI COSTRUIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/PA DEL 01/02/2017 A SALDO  ASSISTENZA LEGALE NELL'UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/16 RGNR PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI ROMA C/PONTINA AMBIENTE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-38 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP N. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z28OF17992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG. ZF81E66AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2017-8 DEL 28/02/2017 ALLA DITTA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE 001525 M5592700184- CIG Z280F17992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/FE DEL 19/04/2017 PER REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CUI A DT. AREA TECNICA N. 52/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PERASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA STINGENIM - CIG 6418613701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: MAGGIO 2015-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARDARELLI SALVINA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE. IMPEGNO SPESA COMPLETAMENTO TRIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 FE DEL 5/9/2016 - IDEA MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E N.17 DEL 24/3/2017 - VILLAGGIO E. LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA SACRO CUORE -LANUVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.16B E N.17B DEL 31/1/2017 GIROTONDO SOC. COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN TRIMESTRE CON DECORRENZA DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.4 E 31 B DEL 31/1/2017 - GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CINGHIALE MORTO - CIG Z141DFEF07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N.1 - 2 - 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUCIANO PEZZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI FACCIATA INTERNA CILINDRO. CIG ZDD1E17D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BATTISTONI ELISA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE NELLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI E TERRITORIO COMUNALE.  DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL – PI 10720081008  CIG ZD61E4E800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI FRASCATI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO: IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A  PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZD11E42580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI GROTTAFERRATA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO: ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.P. SRL - LIQUID.FATTURA N.17 DEL 28/2/2017 E N.33    DEL 31 /03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER I MESSI COMUNALI - CIG ZBC1E425B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DEL GIOVAME MARCO - CIG Z4F1E47723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: STACCONE MARIANNA-ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE EQUITALIA: INCARICO ALL'AVV. EMANUELE ROMAGGIOLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E SOSPENSIONE LEGALE DI UNA CARTELLA - CIG Z0E1EA7649 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKENEKO- FATTURE N. 21 DEL 23/2/2017- N. 33 DEL 28/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616040001DEL 15/12/2016 - S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO LAMPADA ILLUMINAZIONE VIA M. D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI  DEL 13/08/2016- ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2495/2496/2497 2017 HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DURANTE CHIARA  - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2017-31/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2104681 DEL 31/1/2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 367/2016 - SIAR PER OSPITE PRESSO RSA SACRO CUORE DI  LANUVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016PA0005925 DEL 30/11/2016 - ARUBA PEC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE TOMBE A TERRA INDIVIDUATE COME ABBANDONATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - FATTURA N. 512250 DEL 23/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLAZIONE "CAMMINO DELLA FRATERNITÀ": ANTICIPAZIONESOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER IL PERIODO DAL 21/3/2017 AL 29/04/2017 AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2 LETT. A)  DEL D. LGS.  151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL -FATTURE 42 DEL 9/2/2017 E N. 83 DELL'8/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 15, CO. 2, D.P.R. 327/2001 E S.M.I.  AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN PROPRIETÀ PRIVATA PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE – DI CUI AL PEEP IN LOCALITÀ “MOLE” OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 12/4/2017 (EX ART. 32 DEL DGLS. 151/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO N. 3254/14 SENTENZA N. 3574/2014 TEKNEKO S.R.L. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVV. BLESI - FATT. 9/FE2016 DEL 29112016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - A.N.U.S.C.A. - DETERMINA N. 529 DEL 30.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: PRESA D'ATTO FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA (EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 27/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/564607 DEL 31/08/2016 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANZETTI MARIA LETIZIA: RETROCESSIONE GRATUITA AL COMUNE LOCULO N. 4 FILA 2^ - TRONCO 12 CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 01/02/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO FERRETTI - LIQU.N. 5 DEL 16/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2017 AL MESE DI MARZO 2018 SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATT. 1 DEL 3/2/2017 E N. 2 DEL 14/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - LIQ.FATTURA N.3 DEL 21/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.MOSCATELLI MATTEO - LIQU. FATTURA N. 42 DEL 27/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FERRETTI CARLO - LIQU. FATTURA N. 33 DEL 27/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z251E13243 APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ID&amp;A SRL - LIQU. FATT- 30 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 31/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART.  5 COMMA 5 REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - LIQU.FATTURA N. 93568580 DEL 14/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 393/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURE N. 1-2-3 DEL 16/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GMG COSTRUZIONI - FATTURA 4 DEL 20/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 86/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFWARE PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNO 2017 CIG Z051E1F0AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - FATTURE N.25-26-27 DEL 20/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017  DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL. CIG  Z791E1D80D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA MATTARELLI ELISIANA - FATT. 1 DEL 13/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - RIMBORSO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 / FEBBRAIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.86-74-96/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 29/12/2016 - LIBRERIA CARACUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  N. 5542/2011 PROMOSSO DALLA SOC. LULU' S.R.L./ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – ANNO 2017. CIG ZA11DF85E2       ZA11DF85E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20022 DEL 24/1/2017 -  VEN.PR.ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO (VIA MOLE INCROCIO VIA APPIA) CIG ZB31DFD63B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ELETTRICITA' MERCATO LAGO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PINETA COMUNALE DI VIA ERCOLANO - CIG. N. ZED1E020B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/02/2017 SOC. GEROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAR LAZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. (PROT. 4988 DEL 15/03/2017) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO IN ESECUZIONE DGC 33/2017 - CODICE CIG . ZED1E0CD41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/017 RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO.IN - LIQU.FATTURE N. 3 DEL 31/1/2017 E N.10 DEL 28/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA  CIG Z8A1DC987D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION - LIQU. FATTURA 3 DEL 18/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKENEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU. FATTURA N.8 DEL 31/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANAC -   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - PONTINA AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ LAVORI DI  “CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQU.FATTURA 17 DEL 4/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERA SOC.COP. A.R.L.- LIQU.FATTURA 5 DEL 31/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQU.FATTURA N. 47 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEE DATI: ATTIVAZIONE SERVIZI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. TIZIANA COLAGROSSI- LIQU.FATT. N.1 DEL 3/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO- CIG   Z5E1CC98FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO "VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATTANZI MASSIMO - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 7/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONECASTELLI ROMANI GREEN TOUR NOTE DI CREDITO N.9/10/11A/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/026710 DEL 06/03/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20/03/2017-01/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALI ANGELO SAS - LIQU.FATT. 336 DEL 5/11/2016 E 337 DEL 5/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG Z9C1DDC37B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE -  CIG Z631DDAF37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - LIQU. FATTURA  N. 11 DEL 28/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>GMG COSTRUZIONI S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEURO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQU. FATTURE N. 630 DEL 9/11/2015 E 631 DEL 9/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA . CIG  Z421DC62C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARUSO ENRICO- LIQU.FATTURA N. 1 DEL 4/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/B DEL 31/12/2016 - CGIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2017 CIG ZA81DBD98A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CILINDRO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PALOMBI RENZO . CIG N. ZDD1E17D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.127 DEL 30/9/2016 E N.158 DEL 31/10/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ASSOHANDICAP FATTURA N.242 DEL 30/12/2016 E FATTURA N.294 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFWARE PREDISPOSIZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2017 CIG Z051DB9FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 31/8/2016 E N.220 DEL 30/9/2016 - ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO UTENZE LUCI VOTIVE 2017 CIG Z9B1DBAFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.396 DEL 31/12/2016 - SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DI N. 1500 AVVISI CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2017 CIG Z641DBBC6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI UN PALO DIMESSO, PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PALI COMPRENSIVI DI ARMATURE, LUCI E MORSETTIERE SU VIA BONI PIEMONTE  AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA PIETRO MANCINI P.I. 00449541002 CIG Z301DB65DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.405/B E N. 406/B DEL 31/12/2016 - GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FT N. 132 DEL 20/12/2016 E N. 4 DEL 27/1/2017 - BELGECA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. DETERMINAZIONI CODICE CIG 6667483507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FES 2016 DI CUI A DETERMINA N. 187 DEL 06/07/2016 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2015 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.251/2016,  N.294/2016 E N.330/2016  ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.913/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA- TRASPORTO PER UTENTI VILLE PONTIFICIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - CIG. N. Z851A68DB5 - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.909 DEL 16/1/2017 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z391D9F3B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104213 DEL 31/01/2017 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A CORREDO DELL’INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA’ - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE91DADF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z131DAEB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/B E N. 371/B  DEL 30/11/2016- GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL  CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE TEATRO PETROLINI  CIG. Z911D9F9C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN.334 E 351/B - 2016 GIROTONDO COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 PRESA D’ATTO DEL VERBALE  ESTRAZIONE ALBO DITTE. PAGAMENTO QUOTA CUC PAGAMENTO QUOTA AVCP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PONTINA AMBIENTE - LIQUID.FATT.169 DEL 30/6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NET SOLUTION SRL - LIQU.FATTURE N. 141 DEL 10 /10/2016 E N. 154 DEL 21/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMMOBILI SCO9LASTICI – PALESTRA PAVONA:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'AMICO CESARE- LIQU.FATT. 1 DEL 28/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU.FATT. N. 271 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI DI MODESTA ENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE – RETTIFICA DET. N. 63 DEL 21/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 57 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL - LIQU.FATTURA N. 7 DEL 12/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA CIG ZF01D82539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA- LIQU.FATT.0093518066 E 0093518067 DEL 10/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO IN SRL - FATTURA N.72 DEL 30/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPRISTINO URGENTE PAVIMENTAZIONE  PARCHEGGIO VIA NETTUNENSE VECCHIA - DITTA DI.MA . SRL  CIG Z3C1D35A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM.FRASCHETTI VALTER  - LIQU.FATT. N.1 DEL 9/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQU.FATTURA N. 4 DEL 9/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E IL RIPRISTINO DEI TOMBINI E DELLE GRIGLIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA ED. GA. SRL CIG Z351D8687A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL -LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 3/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z621D71F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIAGIOLI SRL - LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 17/1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD E COPIE IN ECCEDENZA Z0C18C7584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE ALLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI TERRITORIO COMUNALE TRAMITE ODA SUL ME.PA.  DITTA RIGENERA SRL CIG ZFA1D6F021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2016 DEL 30/11/2016 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI – CIG Z671D530A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/A/2016 DEL 13/12/2016 - SI MANAGEMENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/567305 DEL 16/09/2016 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z271D60DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2016 DEL 14/12/2016 - ROMANA AMBIENTE (ELETTORALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU/TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/014651 DEL 06/02/2017 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22596 DEL 30/12/2016 GRAFICHE GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "80° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAMMISSIBILITA' COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI CUI A ORDINANZA (ART. 418 CPP) NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/14  PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO PONTINA AMBIENTE SRL  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010400023 DEL 31/01/2016 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2017 - GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.508 DEL 31/10/2014 E FT N.135 DEL 29/2/2016 - DITTA FLAG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG: NN.690/798/799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZBD1D50910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.682 DEL 19/9/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 388/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA 53 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004.CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.P.R. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z3C1D44F4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL- LIQUID.FATTURA N.146 DEL 13/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETSOLUTION SRL- IMPEGNO LIQUID.FATT.154 DEL 21/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA:INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 26/1/2017 AL 26/03/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL- LIQU.FATTURA N. 154 DEL 19/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGN0  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA- LIQUID.FATTURA N. 43 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYKLOS SRL - LIQUID.FATTURA N. 1050000005 DEL 24/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. Z971D2D4DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 12/12/2016 STINGENIM SRL - ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA MESE DI GENNAIO: IMPEGN0 DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123335 DEL 18/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 9 CHIOSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW CENTER SERVICE SAS DI VALENTI ROBERTO MARIA- LIQUID.FATTURA N. 16 DEL 10/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUID.FATTURA N. 127 DEL 25/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO-ART. 15 CCNL 14/09/2000- INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 7/1/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRECON 98 SRL - LIQU.FATTURA N.126 DEL 23/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA AMMINISTATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREEN HEAVEN SRL- LIQU.FATTURA N.19 DEL 28/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCARELLI GINO &amp; CO. SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONI INDIFFERENZIATE CER 20.03.01 E CER 20.03.03 - CIG N. 69593816E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO IN SRL - LIQU.FATT. N. 66 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA - CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER ANNUALITA' 2014 (AFFITTI 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTINFORTUNISTICA GIST - LIQUID.FATT. 20 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MENSILE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG ZA41D521B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - LIQU.FATT. 23 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PORCARELLI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQU.FATTURE N. 234 - 250- 252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQU.FATTURA N.122 DEL 1/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL- ANALISI DEL RIFIUTO. -. CIG Z6F1D07BD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE - LIQU.FATT. 89- 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO SRL - LIQU.FATT. 417 DEL 7/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/001275 DEL 10/01/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2017 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS. N.118/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2016. CIG  ZA61CCB33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2016. CIG  Z991CCB3AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . INTERVENTI URGENTI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA STINGENIM  CIG N. 6418613701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,  LA DIREZIONE LAVORI OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA G.M.G.COSTRUZIONI SOC.COOP. - CIG ZF91CF569C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - CIG Z741CF560F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA STINGENIM S.R.L. -  CIG ZBE1BE5422</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – DITTA STINGENIM SRL - CIG ZED1CF6506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ITALIA SOLUTION CIG ZD81D23002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIREZIONE LAVORI ED INCARICO COLLAUDO PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA "SERRA –LAGHETTO” – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  CUP H24H16001310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA. CIG  Z211CF67E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE  AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DITTA DIMA SRL  CIG Z351BC0A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO SERVER HALLEY E ATTIVAZIONE SCARICO AUTOMATICO TIMBRATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO GENNAIO-GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI/IMU ANNI VARI - MECONI OTELLO E COSTA GIANCARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL. - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R.G. 2004/11- DISIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) -CIG Z280F17992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ ANNULLAMENTO  DETERMINAZIONE N°351 DEL 20/10/2016-  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ING. MARCO MANNI  CIG Z421B8EBA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG. N. ZD11AFBDBF  - CUP NON NECESSARIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO E SOSPENSIONE AFFIDAMENTO PER INTERDIZIONE STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE PAVONA E CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D1CCB19C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE.   INTEGRAZIONE IMPEGNO  ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG ZC61CCAC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU VIA SANTA CATERINA. IMPEGNO SOMME A FAVORE EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z421CCACE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GUIDA TURISTICA: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO  PALAZZOLO . CIG   Z5E1CC98FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -  CENTRO ANZIANI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2017-2018: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI – IMPEGNO DITTA LUSTEMA-  CIG Z3E1B7D60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017  DITTA ECO IN SRL .CIG  Z7E1CC8721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31CC6A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE NOLEGGIO SERVER, LORO POTENZIAMENTO ED ACQUISTO LICENZE WIN2016 SERVER: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2017: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZCA1CC379B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MASE SRL – CIG ZCC1CC3B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ARCH. GIANNUZZI SILVIA: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUTI PER VOLONTARIATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEGLI ART. 9 E 10 DEL D.P.R. 8/2/2001 N. 194, CON DECORRENZA DAL 03/12/2016 E FINO AL 10/12/2016 E RELATIVA RICHIESTA DI RIMBORSO E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE VIA DELL'ACQUA ACETOSA AL SIG. MENICHELLI FABIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AI SIGNORI GASPERINI PAOLO PER RESTITUZIONE LOCULO E BAGLIONI FABIO  PER LAPIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016  CIG Z1E1C9775A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 3766/2012: PROROGA TECNICA AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO "VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA E FLUSSI ABI 36 XML: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI III QUADRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE N. 3 (TRE) GIORNI TRE DI CONGEDO PARENTALE PER IL PERIODO DAL 27/12/2016 AL 29/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOC. “LE MOLE” PIANO DI ZONA EX LEGE 167/62. – RIPARTIZIONE FRA I SOGGETTI ATTUATORI DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBO LUMINOSO SU VIA DEL MARE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL  COPIE IN ECCEDENZA CIG Z721CA220B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “”    CUP  H24H16001310004  RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI ESTIVI - SVINCOLO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>BDAP E ANPR: ACQUISTO SERVIZI DI POPOLAMENTO AUTOMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 03/12/2016 AL 31/01/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL  DLGS. N.151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE ORE 3 DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015 PER IL GIORNO 17/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BATTISTONI ELISA - RISARCIMENTO  DANNI SINISTRO  DEL 21/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO ARTISTI DELLO STREET ART FESTIVAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALA PETROLINI -RENDICONTO FINALE SECONDO SCHEMA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO  N. 3254/14 - SENTENZA   N. 3574/2014 -TEKNEKO S.R.L.- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE AVV. BLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z2E1BD1001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z861C4FFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG Z991C59ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “”    CUP  H24H16001310004  DETERMINA A CONTRARRE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016    CUP  H27H16000820004  DETERMINA A CONTRARRE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE  PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL PERNOTTAMENTO DELLE FF.OO. IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z731C2871A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA "LA PERLA SRL" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZB716E156D E ZA516E157A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGN0  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "FESTA SAN SEBASTANO MARTIRE 2016" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>J-SERFIN: ACQUISTO LICENZA D'USO, MIGRAZIONE DATI E FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBO LUMINOSO VIE DDEL TERRITORIO E FILODIFFUSIONE MUSICALE NEL CENTRO STORICO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  PER POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO - CIG ZC41C4A39A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2016 -  AVVIO SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO TORLONIA- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, BONIFICA,  TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURA ALBERATURE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGL 50/2016 ALLA DITTA RIGENERA SOC.COOP ARL CIG.  ZA31C45518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL. SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA - CIG N. Z6C1C42AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z7D1C3E2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI "FRECCIASANTA": IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZE11C38642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E ADEMPIMENTO COMMA 222 ART.2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2016-2017-2018. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS.118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZE11C25C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI GEOM. LUCIANO CECCHETELLI CUP H24H16001260002  CIG ZF01C19D20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PULIZIA POST CANTIERE  AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” CIG ZC01C1FD05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO  ED AFFIDAMENTO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE DITTA SERVECO – RIENERGIA. CUP H24813000250004 CIG  Z501C23909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2016 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TPL SCHIAFFINI TRAVEL. CIG  6850738FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016. CIG. N. ZCD1C00795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA -IMPEGNO SPESA CIG Z7E1BFB580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL GIORNO 19/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI  DITTA EFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO .  RETTIFICA IMPEGNO ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI    CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA AD ALTO FUSTO IN SALITA S. ANTONIO. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. - CIG Z931B7BEE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ORDINARI IMPIANTI TERMICI  E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE  E SEDI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE  DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z3D1BEABEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ARCH. GIANNUZZI ECOMONDO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z261BDE783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1F1BDDFBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG ZOD1A591BD – CIG ZC31BDCE2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZD91BEB0B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PEC ALLA SOC. DMC (DISASTER MANAGEMENT CONSULTING) DI MONGELLI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO  2015 E GENNAIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOCARRO FIAT MODELLO ACM/80 IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z3C1BC7BCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU/TIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI - CIG ZEE1BD9A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 - LAVORI DI  MANUTENZIONE ASFALTO. CUP H27H10002790002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMBI.EN.TE. S.P.A. GIUSTO ATTO NOTARILE REP. 403 DATATO 03/10/2016 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TPL ANNO 2016 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL. CIG 6850738FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE SAL N°1 E STATO FINALE A TUTTO IL 27/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIENTRO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO: APPROVAZIONE TEMPI E MODALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG Z0A1B7E574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL  CIG ZE91BAED4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2016- INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI CAPORICCI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ,   CIG Z011BAD407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 152/04-S PROT. 19533 DEL 09/12/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO PULIZIA E POTATURA DITTA GIARDINIERE ENRICO CARUSO CIG Z5F1BC7A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG Z8B1B7EACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE E INDIFFERIBILE STRADE COMUNALI ALLA DITTA DI.MA. SRL -  CIG Z351BC0A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP H27H10002790002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO  SERVIZIO CIVICO - BATTIATO NUNZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2016 RELATIVE ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A DETERMINAZIONE N. 166 DEL 24/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BEDINI ALESSANDRA - IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MENTUCCI FABRIZIO - IMPEGNO DI SPESA  RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZE01BB82D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SFALCIO ERBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNEKO S.R.L. - CIG N. ZAA1BAFF9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI - CIG Z311BB3935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI E QUINDI  LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   ALL’ING. MARCO MANNI  CIG Z421B8EBA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "S'I' FOSSE FOCO" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO E PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V: ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE31B9CD63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO GIOCHI LUDICO RICREATIVI - AFFIDAMENTO DITTA GREEN HEAVEN SRL. CIG N. XC6129222B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG Z821BA860B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PAVONA LAGHETTO- DISIMPEGNO SOMME DITTA MIA ED IMPUTAZIONE SOMME DITTA KONE SPA- CIG Z1C18D6524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA SRL  – CIG Z471B7A96B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG Z591B71165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO G. PASTINE – MAPPE DI VINCOLO ART. 707 CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA- INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI PER L’ATTENUAZIONE DEI VINCOLI AEROPORTUALI DI CUI ALL’ART. 707 DEL CDN AEROPORTO G.PASTINE DI CIAMPINO –  CARTA OSTACOLI - INCARICO ALL’ARCH. ELISABETTA CICERCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SABINA APPALTI SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI ACQUISTO  ARREDI- CIG ZD41B8CC62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO  FRAZIONE ORGANICA  (CER 20.01.08) ALLA DITTA KYKLOS - CIG. N. ZDE1BA33F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. CUP H25G10000090006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 3° SAL E STATO FINALE.  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART.92 D.LGS.163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DAL COMUNE DI ARICCIA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: "DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE", APPROVATA DAL PARLAMENTO E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 15 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TUIN HAUSE &amp; BULDING SOLUTION CIG ZEE1B88FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-  SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2-SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8 PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI TECNICHE FINALI  E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALIDAZIONE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE DALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG  Z021B6B64B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA - RETTIFICA ACCERTAMENTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A.  - CIG. N. Z6A1B83D19;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI  ING LUIGI CAPORICCI PALESTRA DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDE0FE4072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART.175 COMMA 5 QUATER LETT.E) D.LGVO 267/2000 E SUCC. MOD.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEPA N.1282691 -ACQUISTO SOFTWARE DI UTILITA' PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI TRIBUTARI E CATASTALI CON INTERFACCIA CARTOGRAFICA, DENOMINATO "LOGINPA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG ZA1AA0E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA  MOD 23L CAD E CAN – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z191B73808 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONE DENOMINATA "POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS" CON SEDE IN CASTEL GANDOLFO PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE "PAOLO PETRICONE" - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER LE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NUOVA CASTELLI ROMANI. CIG ZDF1B70673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA – DISIMPEGNO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI – DIPENDENTI DIVERSI – ENI SPA  CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N. Z821B0C6C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE UBICATE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO - VIA UGO LA MALFA. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO. CIG N. ZF91B0DE00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI  PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000”. DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - CIG ZA61B4A2F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTO URGENTE  DITTA DI.MA. SRL CIG ZA51B4BF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON ‘98 S.R.L. - CIG N. Z741B5EAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTELGANDOLFO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. MAURIZIO SAORDINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO "FIORI NEL BORGO": APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAVI DVI E PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FAX FOTOCOPIATRICE AFICIO FX 200 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  IMPEGNO DI SPESA - NET SOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 24/9/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GONFALONE DA TRASPORTO PER CERIMONIE UFFICIALI - CIG Z111B4C747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CICLO WEBINAR "I MARTEDI DELLA CONTABILITA'"- DITTA MYO SPA -  CIG: Z9F1B4FF33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI OTTOBRE -  DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG ZDC1B4A0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z861B2D170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT/RCO BIENNIO 30/10/2016-30/10/2018 - CIG ZC91B39F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG N. ZD11AFBDBF. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL  PROGETTO "COMUNE PULITO" INIZIATIVE DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER IL DECORO URBANO E IL CONTRASTO DELLE DISCARICHE ABUSIVE- RICHIESTA FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B1E934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RINNOVO CONTRATTO PER L'A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELEGAZIONE DI PAVONA CIG Z991B12727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA': "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI DEL CLUB “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. CIG N. Z8A1B166C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: COPERTURA SPESA PER PROROGA SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI S. SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN'AIUOLA - PRESA D'ATTO CONVENZIONI SOTTOSCRITTE PER LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG ZD11AFBDBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. ZC11B0535E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE N. 16046/14 R. G. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIODI ROMA CONTRO LA PONTINA AMBIENTE SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PRILI CHIARA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E COPERTINE ALLEGATI- CIG Z8D1B04D32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  DEI DIPENDENTI SIGG.RI  BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. N. 8980/2012. IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  SOC. LULU'/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 5542/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. SAN RAFFAELE MESI GENNAIO - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 4° ACCONTO PARCELLA AVV. ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO. CIG Z741AFBF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER EDIFICI SCOLASTICI. CIG Z711AF7E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE E DEL DECESPUGLIATORE  OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG Z5D1AE3D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 234/04-S PROT. 19707 DEL 10/12/2004 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N.11346/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA "LA PERLA SRL" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI. CIG Z7C1AF2F38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTITUTO REGINA DEGLI APOSTOLI PER LE VOCAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I MESSI COMUNALI - CIG Z131AF2491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 10 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 22/8/2016 AL 31/8/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI SEI DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO,DAL 24/8/2016 AL 29/8/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG Z031AE01F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE PER SPEDIZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941AE4674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO. -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO , DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE , AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001. – CIG N° Z9D1AE334F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO ALLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER UN TRIENNIO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZAE18C7CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG Z8D18C7CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. CHIARA PRILI PER COSTITUZIONE  INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI ROMA-  PONTINA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR DEL LAZIO  PROMOSSO  DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R. G. 2004/11 - IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR DEL  LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 8433/08 AVVERSO  ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ED ONORARI  RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, R.G. 4862/2010 CONTRO PUBBLICITÀ GRANDINETTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - AVV.TO MAURIZIO SORDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALI INA ASSITALIA  - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 151 2010 000802331 DEL 07/07/2010 SIG. CONSALVI CLAUDIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. SORDINI MAURIZIO PER COMPETENZE ED ONORARI PROCEDIMENTO DINANZI IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. XIII, R.G.27497/2010. SIG. FORNARI ALESSANDRO CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA :CONCESSIONE GIORNI DIECI DI CONGEDO PARENTALE DAL 22/7/2016 AL 31/7/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA:CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 6/8/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z771ACD0EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTANTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIOAMENTO DELLE AREE PEEP - IN LOCALITA "MOLE" - APPROVATO CON DGRL 331 DEL 16/06/2016- AL GEOM. CIANFANELLI MASSIMILIANO - CIG  ZD51ACB069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 (DUP) CIG ZD81ACA08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO MAIDRA GOA TG DL 185 RN IN USO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z281ABE7D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016/2017   CIG Z261ABE74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2016  - IMPEGNO SPESA MITREO MEDICA S.R.L. - CIG. N. ZD91ABE783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA AUTO MAINDRA GOA TG. DL 185 RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG. ZE61ABE718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO   CUP H23B08000180001 CIG ZA41AC016D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CIG Z7B1A9CD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA  CIG Z771AB70EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATRICI, TONER E NASTRI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z821AB604A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG  Z1C1AA82AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI DUE LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA ECO IN S.R.L. - CIG N. Z171A8C52A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI SEMIAUTONOMIA PER IL NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO DAL DECRETO 1215/2016 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNO DI ROMA: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG  ZA01AA968E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – CIG. Z8E1AA3685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE IMU/ICI E TARSU/TARES/TARI-ACQUISTO SIT- CIG Z5A1AA0E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA GIULI ALESSANDRA -  LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO  DEL 30/01/2014 VEICOLO TG. DW395FR CITROEN C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO BORGIANI PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- GIUDIZIO N. 169/13 TAR LAZIO SEZ II BIS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R. G. 790/2013 PROMOSSO DA AVR SPA - 3° ACCONTO AVV. GAETANO SCALISE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DL E IL COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ATP :ARCH. CARLO FERRETTI E ING. MATTEO MOSCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LEONARDO DA VINCI - CIG N. Z261A6702E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. –  CIG N. ZEB1A87314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA  RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PORCARELLI GINO E CO. CIG 6749111695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - IMPEGNO SPESA CIG ZD81A48FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>’ACQUISTO DI UN VOLUME “AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DI UN CORSO WEB SULL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO CIG ZAD1A8C75B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "S'I' FOSSE FOCO": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2016 - 30/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  STAMPATI  RELATIVI ALL’ADEMPIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 E LA RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI (MISSIONI ARTICOLATE IN PROGRAMMI) 2016; CIG Z911A86E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016. CIG.N. ZA615B8A51  - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA  RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIDA AMBIENTE SRL . CIG Z591A7CB49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI LUGLIO -  SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI "FRECCIASANTA": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2016-2017: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER AVVENUTA APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 167 MOLE - CIG ZCD1A79154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA  –- CIG  ZA11A7AFA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 8/7/2016 AL 12/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - REDAZIONE NECESSARI FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- INVITO A TECNICI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 30 DI CONGEDO PARENTALE  DAL 1/7/2016 AL 30/7/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG 5358142EA4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 E S.M.I..  AFFIDAMENTO  DITTA FIORANO SRL   ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z851A68DB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012  TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO/LULU' S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA. CIG ZOD1A591BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2A1A61EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTACENERI PER CESTINI PORTARIFIUTI-  DITTA ID&amp;A SRL- CIG ZB21A50EB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZE51A316C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. Z991A26954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RICARICA TELEFONI CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO  BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI  CIG: Z871A50BFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO "TEATRO PETROLINI" PERIODO 01/07/2016 30/06/2017 CIG ZBB1A42BB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD81A48FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL- CIG ZBB19B7428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L..   CIG   6724269252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SAL PETROLINI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO E GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI.  ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO TRIENNIO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCH. PUCCI MICHELA PER DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 01/06/2016 AL 31/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLERIA IL PENNINO - FT. N. 8 DEL 24/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PREAVVISO DI PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO  PER ONORARI AL PROCEDIMENTO CIVILE  TRA IL COMUNE DI CASTELG ANDOLFO/ VANDER ELST ANNA MARIETE E SCIAJNO SIMONETTA, NONCHE'  DIANA A.C.S.A.R.L. - DEFINITO CON SENTENZA N. 1683/16 DEL 24/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER SPOGLIO  EX ART.703 CPC PRESSO IL TRBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA "LA PERLA SRL" CONTRO  IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E/16 DEL 01/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VIGILANZA EDILIZIA:DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUTA DI BUSTE FORMATO 23X11 CON DOPPIA FINESTRA E CREAZIONE FILE IN PDF RELATIVO ALLA SPEDIZIONI DI AVVISI TARI 2016 CIG Z851A28546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.172 DEL 30/11/2016 E N.206 DEL 31/12/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E DI SEGNALETICA PER L'ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.NN. 333 E 376/ 2016 SAN RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATESI HOTEL DIVISION SRL - FATT. N. 89254 DEL 02/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. M.B.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA IL PENNINO - FATT. N. 23 DEL 29/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PONTIFICIO ISTITUTO MPF - FATT. N. 11/2016/00/PA DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG Z8E1A16094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI - FATT. N. 4/A DEL 23/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LUCI VOTIVE ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG ZA91A160FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.1 DEL 29/9/2016 - MATTEO SARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA  TEATRO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI  TARI  E CANONI LUCI VOTIVE 2016 CIG N. Z261A193F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA    CIG ZBB19C6946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 1/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 2016H01206 DEL 21/11/2016 - FORINT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMAPA MANIFESTI TARI 2016 DIMINUZIONE TARIFFA CIG Z74119C7488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 31_16 DEL 13/12/2016 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. (ELETTORALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZI PERIODO 28/05/2016 - 27/05/2017 CIG  ZB419DB5BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRERIA EVA MARIA AYUSO REINO - FT. N. 11PA DEL 10/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BELGECA SRL MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z5519FFDF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SAN RAFFAELE SPA FATTURE NN.289-315/2016 (MESI AGOSTO/SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI  LIQUIDAZIONE FATTURA N°12E/2016 DEL 02/03/ 2016 DITTA I.P.I. SRL CF 05566471008   CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 106 DEL 15/11/2016  - BELGECA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO  OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO DI RECINZIONE  – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA   DITTA JEMMBUILD SRL CIG   Z2E19CF8A8      -  CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27-PA/15 DEL 19/09/2015 CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORANO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - LIQUID.FATTURA N.6 DEL 23/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA TECNO STAMPAGGI APRILIA DI ALOTTA ALESSANDRO  - CIG ZBB19BD343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI- DITTA ID&amp;A SRL- CIG Z5419ABD7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - LIQUID.FATTURA N. 21 DEL 23/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI  AFFIDAMENTO DITTA MAGIF SERVIZI SRL. CIG Z4711774C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.T.F. SRL - LIQUID. FATTURA N. 29 DEL 23/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19-N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.M. SERVICE SRL - LIQUID.FATTURA N. 3 DEL 30/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE 07/05/2016 - 30/06/2016 E APPROVAZIONE CONVENZIONE  CIG.ZC119C3BD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FRANCESCO SIMEONI - LIQUID. FATTURA N. 2 DEL 5/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG ZCA19A7460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AURORA SPV SRL IN ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI VELLETRI NRG. 1349/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/132052 DEL 07/12/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIRETTIVO TOTI MARIA CRISTINA PER UN PERIODO CON DECORRENZA DAL 02/05/2016 AL 31/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA SIG.RA TOTI MARIA PIA PER RESTITUZIONE LOCULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146859 DEL 30/11/2016 - MAGGIOLI SPA (ELETTORALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - ACQUISTO SU MEPA - CIG Z3F199F0C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SABINA APPALTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 12/9/2013- CIG ZF91C52C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II-  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO  CUP H27H09001060004  CIG Z9716BEBA9-  LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2016 DEL 20/01/2016 DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/A/2016 DEL 19/11/2016 - SI MANAGEMENT SRL (ELETTORALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ASS.ARCH. BANDINI E PAPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DELL'11/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFIS - MANUTENZIONE ORDINARIA  ESTINTORI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DELL'8/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL. RICARICA ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 4/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PER LA FATTIBILITÀ DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E/O  DELLA LOCALIZZAZIONE DI UN NUOVO CIMITERO SUL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO.      INCARICO ALL’ING. LUIGI CAPORICCI .  CIG Z121965AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEK0 SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 30/9/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI SALA PETROLINI- AFFIDAMENTO DI GIUSEPPE CIG Z441926797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 222 DEL 5/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004   OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 23/10/2015- DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/6/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI ESTERNE PINETINA LAGHETTO- IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO DELL'IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 6418613701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.MATTEO MOSCATELLI- LIQUID.FATTURA N.25 DEL 26/6/2013 - N. 30 DEL 2/7/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE  DITTA EURO 90SRL  CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 28/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG ZD91976FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIUSEPPE SRL - LIQUID.FATTURE N. 6-7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI  PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORGIANI AVV. CLAUDIO - SALDO FASE DECISIONALE RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8433/08 AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE -  PAGAMENTO FT. N. 13 DEL 09/09/2016 DI €. 2.705,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16344 DEL 26/10/2016 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEDINI ALESSNDRA - RISARCIMENTO SINISTRO  DEL 16/06/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL - FATT. SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE  INTESTATE  - IMPEGNO SPESA CIG ZD4196AC68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. CIG ZF119669B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.211 E N. 212 DEL 2/9/2016 - RSA  SIG. DEL BOVE GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. 2/6A E FT. 4/6A CEDOLE LIBRARIE PAVONACBF SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME ESPROPRIAZIONE E SERVIZI PER PUBBLICA UTILITA'- IMPEGNO DI SPESA SOC. MYO SRL - CIG ZB319665BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BELGECA  FATT. N.88-93/2016 AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N.Z77195655B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10001659/2016 GRENKE LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134701 DEL 29/9/2016 - MAGGIOLI € 11.108,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015 IMPEGNO SPESA CIG Z22194CC0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CONTRATTO N. 3785/2013 SCADENTE IL 29/04/2016 - CIG - Z4209931E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ARUBA PEC SPA - FATTURA N. 2617 DEL 31/5/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  NOTA DI DEBITO N.11 - NOVEMBRE 2016 (GREEN TOUR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDON.342/ E  343/B DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA DEL 28/10/2016 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI COLLI ALBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01/11/2015- VEICOLO TGEZ087DT - FP.APPALTI S.R.L. NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PALOMBI RENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATT. N. 816 DEL 10/11/2016 (OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPF - FATT. N. 10/2016/00/PA DEL 04/11/2016 - 2° TRIM. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL   01/01/2015 AL  31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG ZC61959CF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/559923 DEL 29/07/2016 - ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  CUP H21B10001370006   APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2016 AL MESE DI MARZO 2017 SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18860 DEL 21/11/2016 GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  IMPEGNO DI SPESA -NET SOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/2016 DEL 02/11/2016 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N.186 DEL 31/8/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA PISTA CICLABILE DI VIA GIOVANNO PAOLO II- ART. 92 DLEG 163/06-  INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIOEN DEI COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 14/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM SRL FATTURA N17 DEL 14/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- CIG - ZC1193FDDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANA AMBIENTE - FATTURA 79 DEL 12/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI TAGLIANDI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO  GIG. N. ZA51939349 DITTA MORELLESCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EKOGEO SRL - FATTURA N.12 DELL'11/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI  DITTA IMPRECON’98 SRL: ADEMPIMENTI. CIG XB7129220C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2016/FE DEL 31/10/2016 TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE IMPORTO MINIMO DI PROGETTO : € 50.665,00 FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI.MA. SRL - FATTURA N. 3 DEL 10/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N.14-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MAHINDRA GOA DL185RN IN  USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z1819321C9 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA- FATTURA N.32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONE SPA - FATTURE 93478906- 93478907-93480157-93481737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO TOYOTA HI LUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z4A1932284 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE LITTA MASSIMO PER UN ULTERIORE ANNO CON DECORRENZA DAL 01/04/2016 AL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO SRL - FATTURA N. 341 DEL 7/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RICICLO COLLEFERRO - FATTURA N. 40 - N. 49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZF518EF1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO FERRETTI- LIQU.FATTURA N, 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEA VERDE DI CALDARINI VITO- FATTURE N.6-7-8-9 DEL 7/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZEF1921B1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.PIETRANGELI PIERLUIGI- LIQUIDAZIONE FATT. 25 DEL 7/5/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2013 – 11/2013 E 12/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II.CUP H21B10001370006   ANNULLAMENTO DETERMINA N° 241 DELL’11/09/2015 PER DUPLICAZIONE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 247 DEL 15/09/2015 PER  NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 630 DEL 09/11/2015  DITTA  SEURO SOC COOP  DI € 48.739,00  –-CIG Z480EB18E4 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 631 DEL 09/11/2015 DITTA  SEURO SOC-COP -DI € 21.350,00 - CIG Z1F159B490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA SOLUTIONS SRL- FATTURA 29/F DEL 13/2/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002141463 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  CIG Z0C18C7584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V1/118584 DEL 08/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 11 DEL 21/02/2006 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ESENTI ART. 15 - 3 DPR 633/72 ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A FAVORE DELL'AVV. SORDINI MAURIZIO . ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO FAX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA. CIG ZBD190DDB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/160027696 DEL 28/10/2016 - (ELETTORALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010383648 DEL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.40/2016 E N.45/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA9 DEL 15/10/2016 DI CLAUDIA TUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2016 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMETO DEL DIRITTO INTIDIDUALE D' USO DI FREQUENZA PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/ CAN CIG. N. Z4E190FD8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIROTONDO ONLUS FT. N.309 E N.310 DEL 30/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 13/06/2016 -  MPF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011/2013 ANNUALITA' 2012/-2014 ACCERTAMENTI IN ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA N. 3 DEL 02/09/2016 AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012 LULU' S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SI MANAGEMENT SRL N. 32/A/2016 DEL 27/10/2016 € 398,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO  CAMPANE OBSOLETE -  DITTA ROMANA MACERI. -  CIG ZCF18E10ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MENTUCCI FABRIZIO - RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. Z191B73808 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. N. 157PA DEL 12/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 80 DEL 30/10/2002 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTATURA DI 15 PINI DOMESTICI PRESSO LA SP CIG 140Z5F18E1609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO. CIG Z3A18B4248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL - FATTURA  N. 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  –- CIG ZA118F2D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PARCELLA  AVV. GIOVANNI BLESI  PER ASSISTENZA LEGALE INNANZI AL TAR DEL LAZIO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA TEKNEKO SRL E INCARICO ALLO STESSO RECUPERO SPESE LEGALI COME PREVISTO DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 03333/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N.723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRL- FATTURA 42 - 51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPER SRL. FATTURA N.84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORCARELLI GINO &amp; CO.SRL - FATTURA N.293 DELL'8/8/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO  SINISTRO DEL 22/08/2015- SIG. EVALDO ATTENNI PER MINORE ATTENNI CRISTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERCARTA SPA - LIQUID.FATTURE 23-24-31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH.SIMEONI FRANCESCO- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016 - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - FATTURA N.1 DEL 28/9/2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUSTEMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 5/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N.29 DEL 5/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI CON L’INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO (ART. 1 COMMA 87 LEGGE 549/95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG N. 6418613701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/03 DEL 31/7/2016 (LUGLIO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 104/03 DEL 31/8/2016 (AGOSTO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.  FRAZIONI VERDE –  LEGNO –- CIG X4916E038B – XCC16E038E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 273/AMO E 274/AMO (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SAN RAFFAELE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE 2° SAL  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/PA PRIMA PRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.88/2016 - BELGECA SRL - MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURA  2/2016 DEL 12/02/2016 DELL'  ARCH. ALESSANDRA  BERRETTA   CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ATTO DI LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATURA DI FRASCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG        ZB518993AC ( RSPP ) CIG Z1218993DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 -ALBANO LAZIALE PER VISITE FISCALI ANNO 2016 AI DIPENDENTI- LIQUIDAZIONE FATTURE N:1543/379-1544/379-1545/379-1546/379-1574/379 PER UN TOTALE DI € 120,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II- LAVORI CI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SAVARESE ARL- CIG Z4B186AA61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.FPA-2015-132 DEL 28/12/2015 E FATT. N. FPA-2016-48 DEL 29/03/2016  DELLA NETSOLUTION SRL-DETERMINA IMPEGNO N. 79 DEL 04/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PISTA CICLABILE SU GIOVANNI PAOLO II - APPORVAZIONE 4° SAL  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°4- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUSCA FATTURA N. 2789E DEL 17/10/2016 € 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 72 DEL 07/04/2000 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 39 DEL 17/04/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RICICLO COLLEFERRO- FATTURE N. 9-12--25-27-37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ATTIVAZIONE SERVIZI GOLD SU C/C POSTALI - CIG ZEB187BEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOGARDEN SERVICE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 30/9/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FORNITORE PERSONAL COMPUTER E MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA  N.102 NET SOLUTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 295/04-S PROT. 19872 DEL 13/12/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 25/7/2016 EDILTEST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PRINT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 30/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 250/04-S PROT. 19729 DEL 10/12/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. EDITRICE ROMANA  SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 14/9/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI..  AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI  CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A  FRAZIONI VERDE –  LEGNO – INGOMBRANTI - CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>STINGENIM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 1/8/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI UNO DI  CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 6/2/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIAGIOLI SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 26/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 22/1/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30/6/2016 - VILLAGGIO E. LITTA (DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PELLICOLA FILM "LA TERRA DEI SANTI"": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/9/2016 - ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SELEZIONE FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ATTRIBUZIONE NUOVA CATEGORIA ECONOMICA CON DECORRENZA DAL 01/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 DEL 22/06/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI NORME CDS - DITTA SOES S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CAN E CAD - CIG Z071859921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN.269  E 270  DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NN. 271 - 272  DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA A4  E A3 PER COMANDO P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN S.P.A. POMEZIA - CIG. N. ZF218563CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SSERVIZ PUBBLICI SPA -  FATTURA N. 13/F3 DEL 30/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA   STINGENIM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL, CF E PI 02334940604   SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00 -SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SENTENZA N. 23899/15 - R.G. N. 61152/09- TOTI PIETRO/COMUNE DI CASTELG ANDOLFO A FAVORE AVV. ANTISTATARIO EMANUELE VERGHINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836/2015 - FLAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI "FRECCIASANTA": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/036 DEL 6/5/2016 - FLAG S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA PROIEZIONE DEL FILM "TERRA DI SANTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/AGOSTO NN. 250/B DEL 31/07/2016 E N. 277/B DEL 31/8/2016  GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  . INCARICO DI ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341 LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 22/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FTATTURA N.1/A DEL 28/7/2016 DI TURI ROBERTO € 2.704,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR  NOTA N. 2 DEL 3/12/2015 - NOTA N. 6 DEL 5/7/2016 - NOTA N. 8 DEL 3/8/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ART. 3 REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/01/2016 - 28/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN N. V2/556539 DEL 29/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 6 DENOMINATA “GARDEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.10001292 DEL 20/6/2016 - GRENKE LOCAZIONE SRL € 2.708,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE MERCATO DEL LAGO. ACCONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI” - PERIODO 2015/2017. CIG N. 6418613701 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016 - CIG N. Z17187D231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS - FATTURA N. 338/2016 DEL 19/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA SPA N. 82-PA DEL 19/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/08/2016, DITTA PRIMAPRINT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ASAP CINEMA NETWORK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO SINISTRO DEL 16/06/2015 SIG. FORMATO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2016 - CIG Z6C180C873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE AL RINNOVO DEGLI EMBLEMI CIVICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER SPESE TIPOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2015. CIG  Z9C180C5B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 - CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZFA16DEBAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2015 - CIG Z7816DEDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO AREA AA.GG. - CIG Z6216DF4B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COLALUCA DOMENICA E MANUPELLI TOMMASO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP - M5592700184 - CIG Z80F17992-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTOMODULISTICA PRESTAMPATA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z53180C4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE PER FABBISOGNO SEDE CENTRALE E DELEGAZIONE DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE URGENTE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI A SERVIZIO DELL' AREA  VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z08180C311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2015. CIG Z15180C2A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO CONSORZIO GAIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DINANZI AL TRIBUNALE DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIUZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO L’11/08/1960 – COD. FISC. MTTCML60M51H836I - DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 90 MAPPALE 458 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 870 E R.D. PARI AD €. 4,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 261/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SIG. DE MICHELIS GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 62/2000 - RESTITUZIONE FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE: LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI  2012 E 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RSA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2015 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F. PERIODO  GEN/SETT2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.426 DEL 01/12/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER E FAX - CIG Z280F17992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 08/11/2018 - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SUBORDINATO ALLA PROROGA DELLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "78° SAGRA DELLE PESCHE" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE - CHIUSURA FINANZIARIA CONTO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2015 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2016 -  SIG.RA C.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO  PER IL 22/11/2015 (ART. 32 D.LGS. N. 151/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE P. M. DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 09/11/2015 AL 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DITTA ITALIA SOLUTION. CIG X5B16E037E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG XD316E037B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO  TELÒ. CIG XC116E0388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  PER INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI  – CIG     X6616E0384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI. PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.. FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI  CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A  FRAZIONI VERDE –  LEGNO – INGOMBRANTI CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01//07/2014  AL 31/12/2015  CIG  XED16E03A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI 1 DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z4E16E1399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010/2011 ED ANTICIPO SPESE POSATLI PER RACCOMANDATE A/ PER INVIO ACCERTAMENTI CIG XB616EO382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 185 DEL 16/07/2015 RILASCIO TESSERINI VENATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO LAGO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE - CIG Z5816C2F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE – CIG. N. XE916E0387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/1/2015 - 29/01/2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 297 DEL 01/10/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA.  APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 29/09/2015 ALLA DITTA FISTEMA SRL. PI IT 12422951009 CUP H26J14000280004     CIG Z6B159545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE  NOTIFICA DI ATTI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II-  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOM. FRASCHETTI VALTER- CIG X3316E037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL.   NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  CIG Z43157296E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE  – CIG   X1A16E039F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG X9D16E03A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI   SENTENZA N. 1103/15 R.G. 4319/14 - CRON N. 3232/15 – SIG.ZUCCHI PAOLO /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE PICCOLE SPESE NECESSARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DEL COMUNE DI ROMA PER CANILE DENOMINATO CASA LUCA. INCARICO ALL'AVVOCATURA CIVICA DI FRASCATI  AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 380/2015 DEL 28/01/2015 : MASTRANTONI GIANLUCA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO SENTENZA N.410/14 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE-  SIG. REA CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI  . AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ALL’ING. LUIGI CAPORICCI.  CIG  X7116E038A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA  CM SERVICE SRL. CIG XAB16E037C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1.11.2015 AL 31.12.2015 - CIG Z8816D5B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG X6A16E039D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PISATA CICLABILE SU VIA GIOVANNI PAOLO II - AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E DECESPUGLIAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO-CIG Z8716CDA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL TEMA: “IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA FARE DOPO LE ULTIME NOVITA'” - CIG X2816E0379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z9916DECFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS -  DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZA LOCALE - CIG.Z1916E130A - E SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - CIG N. ZD316E132B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZA216E11BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI - DITTA ARTIGIANA IMPIANTI ELETTRICI DI MARCHIONNE MAURIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB216E121E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZB716E156D E ZA516E157A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2015. CIG XA816E03A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI   CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ALL’ECONOMO – ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 12/11 ART.1 C 20/22 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART.9 D.LGS. 80/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ALLA ASL VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURE ED ABBATTIMENTO ALBERATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z1D1650E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI  TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELLE MOLE, VIA ERCOLANO E VIA DEI CIPRESSI.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITÀ FINALE.CIGZ64157889B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMANTELLAMENTO E RIFACIMENTO DI UNA RECINZIONE IN LEGNO PRESSO PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 -   CIG.      ZA716C6A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. – FORNITURA COPIE DITTA PRINT MASTER CIG ZC216D3FB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – CIG. N. 6418613701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBETTAMENTO CANI PRESSO LOCALITÀ “PARCO IBERNESI”. CIG N. Z4B16DA6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ERASMUS SRL - CIG ZCC16DE71F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAIZONE- INCARICO DEC ART.300 E SEGUENTI DPR.207/2010- CIG Z9016DEA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI - CIG Z4B16DFB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL MERCATINO DEL LAGO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DELL’OFFERTA TURISTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DITTA MARCHIONNE  CIG X7516E03A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN: CIG ZD916DFC46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMANDO DELLA P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG. N. Z891701885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LEASING CON GRENKE LOCAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'APPLICATIVO JDEMOS: CIG Z8D16DECB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA 261/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2016 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 41 BADGE MAGNETICI: CIG Z7416DE6EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER CARTE D'IDENTITÀ: CIG Z8B16DE54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z4216DEE0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO  MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO -  DITTA EFIS SRL PER  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI - CIG Z19156C6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE E DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI – DITTA IMPRECON SRL- CIG. Z7E16D47DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z8116D47AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI EDIFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL  CIG. Z5E16D6D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L..   CIG   6164368565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  REVISIONATO   CUP H24B1300025004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE Q.E.  ASSESTAMENTO FINALE  CUP H21B10001370006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGENICO PER LA PULIZIA DEI BAGNI E DI ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIGZ2316D692C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNI 2013 E 2014. CIG  ZCC16D60CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CASTELLANO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.T.E.R.  UBICATO IN CASTEL GANDOLFO - PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, N. 19 - SCALA G INT. 6 – MATRICOLA 600223-192096.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE UTENZE PALESTRA III MILLENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II-  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO  CUP H27H09001060004  CIG Z9716BEBA9- AFFIDAMENTO DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AUTOMATISMO ELETTRICO CANCELLO D’INGRESSO CIMITERO COMUNALE. DITTA MAGIF SRL SERVIZI. CIG N. ZBA16723AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE. ZCA16C859D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATO RISCOSSIONI EQUITALIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DITTA GEROPA SAS - CIG Z8516C7013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA.- PROROGA PROGETTO -  CODICE CIG ZDEE0FE4072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMUNE PERIODO 30/10/2015 – 30/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI A SALDO TARI 2015 CIG N. Z5816C2F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 20145 – SALDO - IMPEGNO SPESA CIG N. Z2C16C2710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E16C057C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE ESECUTIVO  DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA   FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCON-VENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  E RELATIVA SANATORIA  LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°1/15  DEL 07/09/2015  ING. MAURO ROSATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2014. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 19/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "O GNOMMERO E ATRE COSE DE CASTELLO": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO PRECEDENTE GESTORE – AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. “FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO DI DUE SERVER: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE 5° E ULTIMO  SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 07/10/2015 DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNANIO - DICEMBRE 2015  DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SETTEMBRE - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. - CIG N. ZCF16872C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE 4° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 23/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004   OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA   DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE TONER PER STAMPANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG ZE31695AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOMOBILE - CIG Z0C1654D34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO RICORDO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ITALO-GIAPPONESE. CIG Z0C1695A8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: MODIFICA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DITTA KIBERNETESS SRL - CIG Z9416764EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE/PROSECUZIONE PROGETTI DI BORSA LAVORO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI PER IL “COMPLETAMENTO SALA PETROLINI”- DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI ESTERNE GIARDINETTI PINETINA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA JEMMBUILD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI PRESELEZIONE E SCHEMA LETTERA DI INVITO.  CIG. N. 6418613701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI.  PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE VARIANTE PER  ADEGUAMENTO ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 4/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SIG. T.A. - P.V. N. P 76579 DEL 16/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELNCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA  PER L'AFFIDAMENTODELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE TRIENIO 2015-2018 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE, LETTERA DI INVITO, MODELLO UNICO DOMANDA DI AMMISSIONE ED AUTOCERTIFICAZIOEN REQUISITI ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI  FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2016 - CIG ZF816462C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO NUOVE TARIFFE POSATLI MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZE0163A7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  3° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°4 DEL 16/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG Z5E166ABC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO - AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGIF SRL – AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI INCARICO FINO AL 31 MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: FORMAZIONE NUOVE SEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL MUSEO DEL PALAZZO APOSTOLICO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL  VEICOLO FIAT PUNTO TARGA YA 103 AC ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CIG. Z24162FAA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - KIBERNETES S.R.L. - CIG Z9B162CC48 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO  PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO  DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 10/15 R.G. 202/10 TRIBUNALE DI VELLETRI -UFFICIO PERIFERICO DI ALBANO LAZIALE  SIG.LUMACA MASSIMO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI MATRIMONIO P. II S. C – ANNO 2015. CIG  Z121627269.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”- RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO E ORGANIZZAZIONE. DITTA RO.SA.GIO. SRL.- CIG Z701591AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z3313FA9DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI "FRECCIASANTA": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. IMPEGNO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI .CUP H26J14000280004 -  CIG. ZD11606C3D...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE AD HOC DAL REGISTRO IMPRESE AI FINI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI CIG ZD815FB8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZE915FCEF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RICOSTRUZIONE RIFERIMENTI CATASTALI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z291612D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PRESCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER PRONTI INTERVENTI PRESSO   IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE – CIG Z0D160E6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 440 DEL 10/08/2015  DITTA  SEURO SOC COOP -P.I.05123251000. CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO RILEVAZIONI DI FUMI SEDE COMUNALE CIG ZC91579B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  2° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 07/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  1° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 11/08/2015  DITTA JEMMBUILD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA SETTEMBRE – OTTOBRE  2015. IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG ZCB161C3BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI  SMALTIMENTO  TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z1F159B490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z9215B367D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BOCCIARDATURA DI VIA DELL'ORATORIO  CIG  ZD215B380D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER FORNITURA ESTINTORI PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II  CIG  Z671596EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II- CIG Z671596EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG N. ZA615B8A51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EMESSA AI SENSI  LEGGE REGIONALE 15/08 ART. 15 COMMA 3. AL SIG. LISI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO CON PROCEDURA RISTRETTA - CIG ZA615B8A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO  SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO CIG 6073694AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA FONTANA VECCHIA,INDICATO COME "CAMPO SPORTIVO COMUNALE" PER IL PERIODO DAL 31/08/2015 AL 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICHIESTA TRE GIORNI PERMESSO RETRIBUITO DIPENDENTE GIANNUZZI SILVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO INCROCIO (VIA APPIA - VIA ERCOLANO - VIA MOLE)  CIG. N. ZD015CC0AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - C.I.G. ZA615B8A51: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI ED IMMOBILI COMUNALI -  CIG: ZD215B380D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN DANNO BONIFICA AMIANTO TORRE CONI. AFFIDAMENTO DITTA SEURO SRL   CIG  Z9B15FBDDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE DAL 02/09/2015 AL 06/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N 151/01 ) PER I GIORNI : 14-19 E 31 AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/03/2015 -SIG.RA MATTEI GINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. ZE715AE869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO . INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  NOMINA COLLAUDATORE ALL’ARCH. ALESSANDRA BERETTA  CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI  SMALTIMENTO  TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z1F159B490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO" AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE - DITTA RO.SA.GIO SRL . -CIG.Z701591AE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: RIAPPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA FINALE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA.NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM NICOLA DI GIUSEPPE . CUP H26J14000280004 CIG Z3B1596EA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI NECESSARI AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA FISTEMA SRL.  CUP H26J14000280004 CIG Z6B159545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 1/8/2015 AL 31/12/2016  DITTA ECO IN SRL  CIG XF91292230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTANTANOVESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA    CIG ZF6156ECD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINI STRADALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E  SCHEMI DELLA LETTERA D’INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG  Z64157889B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE IN AREA 167. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS  N.163/06 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z07156261A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA ECOSERVIZI.  CIG: Z261564CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI PICCOLO VALORE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL COMITATO DEL GEMELLAGGIO IN OCCASIONE DELL'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI 5 ( CINQUE) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART.32 D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 28/7/2015 AL 1/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI CON LA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONE PERIODO 01/07/2015 - 01/07/2016  CIGZ82151D6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO TARGATO FA235BR CIG. N. Z2C155556E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI VENATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PRODUTTIVITA' 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO - CONTENZIOSO - PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO  SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ERCOLANO- CIG  ZA1153DE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO  SUL QUADRO ELETTRICO VIA GALLERIA DI SOTTO CIG  Z1B153DE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA   IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: ZCF1526C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SANTO SPIRITO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER LA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.CUP  H26J14000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DITTA MARCHIONNE MAURIZIO- SOSTITUZIONE PLAFONIERE EMERGENZA.  CIG ZE914A1BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDE COMUNALE. CIG ZCB153F71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2015 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU - CIG. N. Z94155C9B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL' ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015 CIG. N. Z6E155C653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SIG. DANIELE ANTONETTI PREAVVISO N. 72742/P DEL 01/03/015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. ZD11558DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2015 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG ZAF155BF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELL' OLIO MOTORE E FILTRO OLIO VEICOLO FIAT PANDA ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N. Z5B1485F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2015 CIG. N. Z90152CAE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C15565B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ PAVONA – VICOLO DEL LAGHETTO – GIA’ DELLA SOC. IMMOBILIARE C.C.E. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIMOZIONE E TRASPORTO PER LA DISTRUZIONE DI CINGHIALE MORTO IN VIA DEI LAGHI KM. 8,600  E PER LE PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE DELLA MINI PALA GOMMATA BOBCAT AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASTORE ANNA -CONCESSIONE GIORNI 20 DI CONGEDO PARENTALE PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 1/7 2015 AL 2/7/2015, DAL 25/7/2015 AL 7/8/2015 E DAL 10/8/2015 AL 13/8/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2015 - 30/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z6015356E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER QUANTO NON COMPRESO NEL CAPITOLATO D’APPALTO CON LA DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z4711774C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL VENTESSIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTADINA D CHATEAUNEUF DU PAPE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. N. Z9A152CAA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 CIG.ZEF152CA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE CONDOMINIO VICOLO S.ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z661528C93 ED INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI    CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO  - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ALLO  STUDIO TELO’ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 (CIG.62768268AB) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI INFORMATIVI.  CIG Z0C06930DE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI DI CHATEAUNEUF DU PAPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891):  ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, INCARICO AL COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA BORDI STRADALI, LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SU VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 -CIG  Z5A14BB81B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO .RIDEFINIZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ACQUISTO MATERIALI. CIG ZC114F454F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DATI CATASTALI IMMOBILI INSERITI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.65 DEL 19/03/2014- DITTA KIBERNETES SRL. CIG. Z1B0E55BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA - CONCESSIONE GIORNI 10 (DIECI) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO  DAL 11/07/2015 AL 20/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO: DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL DIVORZIO BREVE È LEGGE: ULTIME ISTRUZIONI SULLA SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE. CIG Z4514F7253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER LA QUOTA PARTE DELLA SENTENZA - MAGGIORE RENT C/ COMUNI DI MILANO-CASTAGNETO CARDUCCI.-CASTELGANDOLFO-EQUITALIA SUD SPA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCANTO - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI: LE TERRE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NEL LAZIO”: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  RETTA  R.S.A. MATER DEI - BELGECA (25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015)  INSERIMENTO NUOVO UTENTE C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 594/12 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SIG. POLICANI GIOVANNI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 1077/2013 – SIG.RA EMANUELA FEBBI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA POLIZZA MEZZO BOBCAT COMPANY TARGA AJR939 CIG Z7F14DCAB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO2015 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA CIG. Z8B14D574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONI GIORNI 24 (VENTIQUATTRO) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 24/07/2015 PER IL FIGLIO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 16 FIRME DIGITALI CON CNS E RINNOVO CASELLE PEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE " GOLDEN GALA 2015 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE ED ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO SPESA  CIG. Z561466914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO LIGHT SULLA FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP ANNO FISCALE 2014/2015 CIG ZC214731C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2015 CIG N. ZC914BE8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA E AGGIORNAMENTO INDIRIZZI PREDISPOSIZIONE RICHIESTE NOTIFICA STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2014 AGGIORNATI CON NUOVI DATI CIG. N Z68146CEFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO APPROVAZIONE 1 SAL. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LIQUIDAZIONE FATTURA N.5PA DELLA DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI.  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO ING. VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 25/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TRAMITE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA DIPENDENTE  ARCH. PUCCI MICHELA CON DECORRENZA DAL 1/6/2015 PER LA DURATA DI UN ANNO RINNOVABILE FINO AD UN TRIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A "TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. CIG. Z7411774C6  - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL PER LA DURATA DI UN ANNO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 25/02/2015 OCCORSO AL SIG. MAIORICA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES, DLGS. 165/2001 DELLA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GADGET PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "IL PIÙ VELOCE DI": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA. ACQUISTO CANCELLERIA. CIG ZF313ADA2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IIMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  62327281DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEEP LOCALITÀ MOLE  - REDAZIONE RELAZIONE MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO – FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI  DELL’ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 .LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA CUP H27F09000190007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.B. BOCCASCENA N. 266 DEL 20/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA  ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 . CIG ZFA1486BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA MANTI ERBOSI  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO . CIG   ZEF13FA5A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE ANNO 2015  ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/FE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI -  CUP H24B13000250004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO SYSTEM DIGITAL CINEMA DI ROBERTO ROMEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE DA SVOLGERSI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA.  DITTA: SERENA ECOSERVIZI CIG: Z131453E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 269/2014 – SIG.RA CASOTTA ANTONIETTA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO DEL 23/02/2013  DOVUTO A CADUTA DI RAMI DALLE ALBERTATURE IN  VICOLO S.ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA VERIFICA SPA - VERIFICHE IMPIANTI COMUNALI AI SENSI ART 4 DEL DPR 462/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI  PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000” .AFFIDAMENTO   DITTA: ITALIA SOLUTION S.R.L. CIG ZE814745D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI.  LAVORAZIONI ESTERNE APPROVAZIONE  CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 3 E PRESA ATTO FATTURE N. 09/2013 E N. 10/2013 EMESSE DA DITTA DI GIUSEPPE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IDRANTI  EDIFICI SCOLASTICI. CIG. ZC614BC682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO FOSCHI BARBARA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA PERIODO 01/05 - 31/12/2015 IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO ( ART.32 D.LGS. N.151/2001 ) IL 3/5/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZAZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - TOTI MARIA CRISTINA PER IL PERIODO DI UN ANNO DECORRENTE DAL 01/05/2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE ESTINTORI  E IDRANTI  SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CIG. Z5B1448CFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  62327281DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG Z5314455D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG X5016E0378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V.: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L' ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2014 AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z261439B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA UFFIGRAF - CIG Z52142EEB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG. Z56142753C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA LAVORO: ATTIVAZIONE M.B.B. E PROSEGUIMENTO B.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2015 E RENDICONTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA  DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE  SENTENZA N. 4691/14  R.G. N. 33768/12 SIG. MAZZANTI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. CIG Z3313FA9DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE RIFERITE A SOLLECITO PAGAMENTI TARI – ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CIG Z5713E973B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRL N.749/2014 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE PINETA COMUNALE VIA ERCOLANO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 .CIG.   ZFA13E8B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -   INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 97/2014. CUP H28G08000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA  ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG ZO513E8AEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO  PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE.   CIG :     Z3913B4ACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO  PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE. DITTA  SCIOTTI SNC.  CIG : ZE513B4C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. GIORGIA LA LEGGIA PER INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI EX GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 846/11 C/CONSALVI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE A/R RIFERITE A SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI- IMPEGNO SPESA CIG N. Z5713E973B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO GEOM. MASSIMO LITTA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO AFFIDATO CON DETERMINA 469/2014: PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONE AREA ECONONICO FINANZIARIA   CIG. N. ZB113E3CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDI-CELLI  . AFFIDAMENTO INCARICO ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL LIBRO “LAGO DI TURNO, COLLE DI LILLA, PAVONA”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CANONE LUCE VOTIVE- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG Z4013A3C1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG ZEE13CDOCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GRAMSCI, 18 DENOMINATO EX MATTATOIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BONI PIEMONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2015 DEL 23/02/2015 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 29/3/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013. CIG Z420993 1E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO DAVANTI AL TAR DEL LAZIO, PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO B.V. BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CENTRO PERTINI. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON.  CIG Z2113964E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8, DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG. XO5129221D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  ANNI 2015-2016  DITTA ECOLOGY GROUP  CIG XF91292230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS. N. 151/2001) DAL: 9/3/2015 AL 11/3/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO-MARZO 2015 CIG 6164368565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  6164360EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG ZBC1381339 - ZF31381357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADE DITTA DI GIUSEPPE. CIG ZFA1380E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE” -   INCARICO REDAZIONE RELAZIONE AGRO VEGETAZIONALE  AI SENSI DELL’ART. 89 DEL DPR 380/01 E DELLA DGRL 2649/99 -   CIG Z791380CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE RISORSE FINANZIARIE  RELATIVE ALL'ANNO 2014 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z8013644F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA LITARDI CRISTINA PER MANCATO UTILIZZO SALA DENOMINATA “I LAVATOI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO SITO IN VIA MATER DEI COME PREVISTO DALL’ART.183 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 152/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO LAVORI BONIFICA TERRENO VEGETALE ALLA SEURO SOC. COOP  CUP H23B08000180001 CIG Z10131DCA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS N.267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS N.118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - GIG 6073694AD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 476 DEL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE 5 GIORNI DAL: 5/2/2015 AL 9/2/215 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMABINO ( ART.32 D.LGS. 151/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER L' ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE -FORMULA ABBONAMENTO 47 ED. GENNAIO 2015 CIG. X26129222F .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO CUP H21B10001360002 -  CIG 5358065F19 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA NONCHÉ DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI GARA SUCCESSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. - CIG.Z29128F0FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2 STRALCIO.  DITTA AGGIUDICATRICE  CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI. CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA ASSICURATRICE ARISCOM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAR LAZIO RG. 1387/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ANDREA STORICO. TAR LAZIO RG. 1747/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ LIMITI RINALDO. TAR LAZIO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/TEKNECO SRL. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVETTURE DOTAZIONE AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAR LAZIO SEZ II. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ORTOLEVA. RICORSO N. 6005/1998. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO GIOVANNI BLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI STRADALI VERIFICATISI NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PERONI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO . APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO DI SPESA.     CIG     XC6129222B - X9E129222C - X76129222D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TIMBRO A SECCO NECESSARIO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG X93129226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2015 - CIG X6B1292227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLA VIA MAREMMANA INFERIORE .  CIG      XBB1292225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DITTA EVOLUTIONS ENERGY SRL PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO UPS EVO  IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIG ZDE1287E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE E POTATURE SU TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DITTA IL CASTORO DI VALERIO ASCENSI   CIG  XEA1292211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 151/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG X1B1292229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. X431292228.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA MCTC - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI GARA CIG 6059111891 E CIG 6073694AD6: INTEGRAZIONE DISCIPLINARI DI GARA IN SEDE DI AUTOTUTELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART.90 E 92 D.LGS.163/06 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. IMPEGNO  DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO A COPERTURA  INCARICO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DEL PEEP. CIG X101292223.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO SOMME. CUP H26J14000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z0E128C088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZB5128C16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ASCENSORE  CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL   CIG. X8F129220D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIMITERO COMUNALE CIG.XC21292212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO . CIG   X7D129221A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG X67129220E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI DITTA IMPRECON’98 SRL CIG XB7129220C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELLE  ATTREZZATURE E DEI MEZZI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO MINI PALA GOMMATA BOBCAT CON CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MCI LAZIO SRL CIG. N. ZB01294A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESTITUZIONE SOMME DI DENARO ANTICIPATE DAL RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME OCCORRENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 6 D.P.R. 634/94. PAGAMENTO TRANSAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. X55129221B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALMAR SRL CON SEDE IN MARINO VIA NETTUNENSE KM 2,800 DEI SERVIZI CONNESSI AL RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO CIG. N. Z3F1294B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEMESTRE 2009 2^ NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SIG.RA MARIANI CRISTINA - P.V. N. 61748 DEL 28/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI E UFFICIALI DI STATO CIVILE. CIG X4A1292215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE EX L. 190/12 - ADESIONE AL CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI P.R.A. - ANNO 2015- CIG. N. ZF6126A7FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S. M. I. PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE ESPERTO DI PATRIMONIO ED UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG 607986929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG X171292210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE. CIG. 60799483CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2015: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SIGG.RI M.M. E A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ED IMPEGNI AREA TECNICA PEG 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IIMPEGNI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  - SOC. COOPERATIVA ONLUS GIROTONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 135/2014 DITTA  IDEA VERDE DI  CALDARINI VITO PER TAGLIO ERBE INFESTANTI E  POTATURE SU AREE COMUNALI .CIG XE31292224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.403 DEL 15.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG Z70128FC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DITTA IMPRECON  - CIG ZC912893D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ANNUALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZD61287CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIG  Z86128FE4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG  ZCC128FE87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDEE0FE4072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI    - PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DITTA GMC COSTRUZIONI PER LAVORI PRESSO IMMOBILI E STRADE COMUNALI CIG. ZF61254DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.CIG. N.ZD6127F398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  CIG Z39127FC43 - VETERINARIA 2000 SRL CIG Z61127FC42 - GALILEO GALILEO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA ASL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG .N. ZD5117F7D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - C.I.G. 6073694AD6: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELL’ISOLA ECOLOGICA IN VIA MATER DEI. AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL SERVIZIO ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL  CIG  ZE112495C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE DI DUE GARE EUROPEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI PER ESERCIZIO MANDATO SIGRA ALESSIA BRUNI, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 6059111891: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI- RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI- PARTITE DI GIRO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PRESSOM PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO IN FAVORE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z1F12551B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN FAVORE DITTA GALETI PER LAVORI PITUURA AULE SCUOLA D.ALIGHIERI - CIG. Z6C12550E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI DITTA SERENA ECOSERVIZI AMBIENTALE- CIG Z4D1254E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI USATI PER 36 MESI.   CIG ZE 90AD202E  CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA CONSORZIO SOL.CO. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA.  CIG Z6F123FD7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO P.V. N. D 59528 DEL 04/09/29013 SIG. CEDRONI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT 216/2014  PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL. CIG X3F129220F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA N.254 DEL 19.09.2014. CIG XB0129221F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI  STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA N. 134 DEL 08.05..2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II INCARICO COLLAUDO STATICO AL DIPENDENTE ING. PAOLA VARI CUP H27H09001060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PEEP ZONA MOLE. DETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE DOVUTO A CATTIVA MANUTENZIONE. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE 408/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE, IN VARIANTE AL PRG - DEL  PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – IN LOCALITÀ “LE MOLE”  - ART. 4 LR 36/87 E SS.MM.II.  - PUBBLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2014 DITTA EDILCOP   LIQUIDAZIONE FATTURA 19/2014 DIRETTORE DEI LAVORI ARCH EMANUELA MOSCATELLI CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO ALLA SPIRON NELLA PERSONA DEL DOTT. DIEGO RONCHI DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI ESEGUITI  CUP H23B08000180001 CIG ZC111F6769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A - SERVIZIO RIABILITAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO CIG ZAC12087EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.8 RACCOGLITORI PER I FOGLI DI STATO CIVILE.  CIG Z63121E6D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 04 DEL 01/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 412/2014 CONCERNENTE: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 DETERMINA A CONTRATTARE .APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 09/12/2014 ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA PIGGIANELLI DANIELA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 114/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – ADEMPIMENTI LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162. CIG Z5E120952F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA  DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DD PP SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  DI UNA PERIZIA   FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  E RELATIVA SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2014 .  CIG Z2E11FC231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.  AFFIDAMENTO SEMESTRALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZA611D80AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI  MATERIALI DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA - CIG 79711EB85A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI -  CUP H24B1300025004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI VIA MOLE E VIA ERCOLANO.  IMPEGNO SOMMA A COPERTURA QUADRO ECONOMICO. CIG X381292222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO ED ANALISI DELLA STABILITÀ ALBERATURE SITE IN VIA MAREMMANA III-  AFFIDAMENTO DITTA ECOFLORA2 SRL CIG Z3111F4B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI  DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C   – CIG_ZEF11F48AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI III E IV TRIM. ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP N. DI SERIE 003108 (M0974701934)- AREA VIGILANZA CIG. N. X200FF7220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 3° TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO APE IN USO ALL' AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SIG.RA CARACCIOLO ANNA TERESA P.V. N. P 65643 DEL 29/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA – TRAMITE MEPA. CIG  Z0711F6A39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SISTEMA ELIMINACODE  COMPLETO DI DISPLAY A DUE CIFRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z5611D6A24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: SIG.RA PERONI SIMONA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area AA.GG.-Patrimonio-Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO  CAMPANE OBSOLETE -  DITTA ROMANA MACERI. -  CIG ZC011C4EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO  PER  LE DIVISE DEI MESSI COMUNALI. CIG ZC911C3BC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II. - PIANO PER L'EDILIZA ECONOMICA E POPOLARE LOCALITA "MOLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 5 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 162 DEL 30.10.2014 DELLA DITTA UNIROCK . RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA CTR. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG Z1B11BF072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA  IMPRESA  DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: Z8911BF1A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE STATO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 91/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IN CONSIP DELLA  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA MODELLO TASKALFA 3501I  - IMPEGNI  DI SPESA PER GLI ANNI 2015- 2016 -  CIG Z3B0E02917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A "TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 ALLA DITTA MAURIZIO DE GIULI - CIG Z00117662D CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA,  DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. – CIG  Z7911B2846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI ANCI-SGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE DI BCKP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ELISABETTA CARCHEDI P.V. N. 65754 DEL 01/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2014 –  TRAMITE MEPA - CIG  ZCC11A4D73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO CONCERNENTE RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO, REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI PASSIVI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI COMPETENZA CIG Z17119F08B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ECOMONDO ARCH. SILVIA GIANNUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –   SALDO QUOTA  RIPARTO  SPESE ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA . CIG Z5D1193A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA . CIG 599613357B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA  TERRITORIO- SOMME PER FORNITURA RASTER DELLE PLANIMETRIE CATASTALI CIG. N. ZA8118004A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. FEBBRAIO-AGOSTO 2014 CIG 5992657100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713 DEL 31/10/2014 DELLA EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE CHE HA EFFETTUATO REPERIBILITA' ORDINARIA E/O FESTIVA NEL PERIODO SETTEMBRE 2009 - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZE81179119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA SOES SPA SERVIZI PERL A POLIZIA LOCALE CIG. N. ZC00D82680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2015 -  SIG.RA C.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90 ART. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI DICEMBRE 2014 AL MESE DI NOVEMBRE 2015 SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PEEP LOCALITA MOLE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I., AFFIDAMENTO INACRICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA  ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZDD116301B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE  V RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. INCARICO ATTRIBUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30/2014 AVV.TO NICOLA RICCIARDI PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. TOFANI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE AFFIDATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 19/12/2014. PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO REG.GEN.GIP:13928/08. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE INCARICO AVV. CHIARA PRILI ATTRIBUITO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 30/05/2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 4 TRIMESTRE 2013- CIG. N. Z09112CE14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 76/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 02/10/2014 DELLA EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2014 SALDO PROGETTAZIONE ARCH. EMANUELA MOSCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ACCONTO DIREZIONE LAVORI ARCH. EMANUELA MOSCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG   Z4F114FB39 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 259/2014 – 276/2014 E 329/2014  DI AMBIENTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2014  IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2013  IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TROTTA BUS SERVICES S.P.A. P.V. N. P 63485/63486 DEL 11/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G.Z81114A2BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 01/01/2014 - 30/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI LAMPADE SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z761142921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SUPPORTO NELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FI UN FIREWALL PROMETIS DEV 10 GIGABIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZB0113B175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL  - ANNO 2014. CIG  ZEA1129AF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE  DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2014 A FRASCATI  – AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA DIPENDENTE GRAZIANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA- TRAMITE MEPA.  CIG Z431125181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2014 DITTA EDILCOP   CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 34 DEL 12/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRASCA STEFANO- PAGAMENTO P.V. N. P 64611 DEL 04/07/2014-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PUNTO BN 899 GP A SERVIZO DELL' AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEM. 2009 2^ NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO PORFIRI ROSANNA P.V. N. 61863 DEL 8/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 64 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA "III MILLENNIO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. CIG  XDAOFF7241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTRO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. TEKNEKO  PER IL MESE DI OTTOBRE 2014   CIG  5953757BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GABBIE DI PROTEZIONECIG ZDB1101D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SIG.RA ANGELOCOLA SABRINA - PAGAMENTO P.V. N. 66732 DEL 10/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARADISI LAURA - PAGAMENTO P.V. N. 67066 DEL 05/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESONERO MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI CRITERI  E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART.11 DELLA L.431/98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA N. 3 DI ASSESTAMENTO  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA PER LO SMALTIMENTO DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI  FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2015.  CIG  Z1610EF73B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA UFFIGRAF – CIG X5A0FF7212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER TRASPORTO AL CIMITERO ED INUMAZIONE DI  IVANCSUK VASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PROVINCIA DI ROMA RISORSE FINANZIARIE  RELATIVE ALL'ANNO 2013 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE. INCARICO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI  E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE VARI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 365/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z7710C9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINI LUIGINA-CONCESSIONE GIORNI 26 DI CONGEDO PARENTALE DAL 15/9/2014 AL 10/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZA110BE324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO ASSEGNATARIO SIG. BAVARO NICOLA E RESTITUZIONE QUOTA PARTE IMPORTO DI CONCESSIONE. PRESA D’ATTO RITORNO NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU SIGG.RI SPAGGIARI CESARE E ZUCCARINI WILMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA VECCHI BRUNO SNC  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 552/2014 E 573/2014 EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 24/07/2014 CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER MONTAGGIO TENDE DA SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER ADESIONE ALLA CAMPAGNA 2014  LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 4 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 112 DEL 31.07.2014 DELLA DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2014. CIG ZBC10A237B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE ING VARI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMMA - PAGAMENTO MESE DI AGOSTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI DI RITO CIVILE. – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  E DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' ADIBITA AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORAZIONI AMIANTO, FATTURA N.343 DEL 30/06/2014 CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. TEKNEKO  A DECORRERE DAL 01/08/2014 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO -  CIG 5709572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 213/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS: DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI   LIQUIDAZIONE GEOTIBER SRL FATTURA N.6/14 PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE DI AVVISO DI FATTURA N. 01/2014 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. STEFANO BANDINI ARCH GIUSEPPE PAPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 132 C. 1 LETT. C DEL D.LGS. 163/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA TEKNEKO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI.AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG  Z1F11D8093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA SERENA      ECOSERVIZI  AMBIENTALE      CIG ZD40AB9255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALECO SRL AFFIDAMENTO INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2014  AL 31/12/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01//07/2014  AL 31/12/2014 CIG 5925861F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE -SENTENZA N. 267/13. STRATI BRUNO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE CAUSATO DA CATTIVA MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALEDI SOMME URGENTI PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG X070FF7240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2014 CIG. N. X480FF721F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - SECONDO SEMESTRE 2014. CIG XF70FF723A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG X530FF7225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA CLIMA WORLD   PER SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  “PAOLO PETRICONE”. CIG XD60FF7228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO SERBATOI IN ETERNIT APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI ED AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG X5E0FF722B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA   : IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: XE10FF722E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO TENDE DA SOLE . CIG X690FF7231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG XEC0FF7234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA": APPROVAZIONE RENDICONTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTANTOTTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA A4: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SIG.RA P.O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI LUGLIO ED  INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI  MANIFESTI  PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI -   CIG  XC00FF721C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVVOCATO  NICOLA RICCIARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 CIG. N. X3D0FF7219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO MESI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2014  ALLA DITTA PARADISO SRL CIG Z640F084F0 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - CIG:  XB50FF7216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>:LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA. APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO CON CONSORZIO  TRIVENETO ROCCIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI 500 SEDIE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 56663178B4) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI 01/07/2014 -31/06/2015 CIG Z320FB8518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZCB0FBEF08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG ZDEE0FE4072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI  E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG  Z8C0FC335D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2014  CIG ZCF0FB5E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE PICCOLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER CORSI DI STUDIO E  FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI TARI   - IMPEGNO SPESA CIG N. Z8800F6CFBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO E CORREZIONE DELLE SCRITTURE OBBLIGATORIE E DELLE DICHIARAZIONI IVA PER ADEGUARLE ALLA IDONEITÀ AL FINE DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ”  – SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. – CIG ZA40FA295C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI TASI - IMPEGNO SPESA -  CIG Z680F9B724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO. - A. S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 15 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS N 151/2001) DAL: 17/7/2014 AL 31/7/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI   CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA GEOTIBER SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE SOSTITUZIONE SCHEDA PORTE CIGZ4E0FA6876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPRIFOTO PER CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA  SIG.RA R.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 52 DEL04/03/2014. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA  SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE  DELL’OPERA  CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG 58041643A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z9B0F9F9D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI DI POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - PRIMO SEMESTRE 2014. CIG  ZB80F9BFF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7E0F69625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE ANNI 2010/2014 EX DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/06/2014 ING. LEONARDO ZILIANI CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEVIN SRL  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL’ENTE LOCALE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2014 VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.257 DEL 19/05/2014 CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MENU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DIMAGGIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA M.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT. 70 DEL 21.03.2014  IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z0C0F57D66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE RC AUTO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA CIG ZBC0F323C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA LIGURIA PERIODO 30/06/2014 - 30/06/2015 CIG ZDA0F37F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2014 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 25 DEL 07/05/2014. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE ANTONIONI ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE SU AREE COMUNALI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO  N.163/06 DITTA  IDEA VERDE DI  CALDARINI VITO.  CIG ZE90F202E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/2014 129/2014 E 209/2014 DI SERVIZI INDUSTRIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z890F1CA9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON. CIG Z250F16331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG ZC70F0FFB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG  Z2A0F1638F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 56663178B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2013 DEL 24/05/2013 GREEN SOLUTION CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - CIG Z970F0FF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 604 DEL 31/12/2013 "ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 –  CIG Z320F0C6E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG Z830F0C52E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. CIG Z730F0C4CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.– SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CORTO &amp; MANGIATO" APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZC30E57961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG ZBFOED892B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO ED APRILE A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DT 595 DEL 27.12.2013    PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON  - CIG Z990D23516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG : Z5B0EF9D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA LITAS SRL CON SEDE IN ROCCA PRIORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A "FORMULA" ANNO 2014/2015 IMPEGNO SPESA CIG ZD50ED272B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2014 SOGEA SRL PER INDAGINI GEOLOGICHE CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 13/03/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI APRILE E INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/14 DEL 19.03.2014 EMESSA DALL’ING MATTEO MOSCATELLI PER INCARICO DIREZIONE LAVORI CUP H28G08000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2014 DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2014 DEL 27/03/2014 DELLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROFESSIONISTI GEOM MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 LIQUIDAZIONI AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO”  FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER CORSO "I SEGRETI DELLA MUSICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2014 E RENDICONTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2014 – CIG Z9B0E729C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 56663178B4: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINI LUIGINA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 12/3/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 4 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N. 151/2001) DAL:14/4/2014 AL 17/4/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTO E MANGIATO: INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI ED IMPEGNO PER GITA DIDATTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO  DELL’ISOLA ECOLOGICA AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE.  CUP H23J11000060007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 10/03/2014 CUP H28F10000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER ESEQUIE SERPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z830E66DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI-  LIQUIDAZIONE SOC. INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO BANDO GARA  CIG  ZD70C7D11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1997. CIG ZA10E5FB71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA - CIG Z100E5CD7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES SRL PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE  CON AGGIORNAMENTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI E ADEMPIMENTO AL COMMA 222 PER LA SEZIONE DEGLI IMMOBILI PER GLI ANNI 2013-2014-2015;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI STUDIO "LA MANOVRA DI BILANCIO 2014 DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO  –   ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE  DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/01/2014  AL 30/06/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2014 CIG  5647499F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 DEL 23/01/2014 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA VARIANTE PER COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SERBATOIO GPL – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 300 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C0E30DCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 300 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE CUP H23J11000060007 CIG 337449515E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE NELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE  DELL’OPERA  CODICE CUP  H24G07000000002   CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  PER LE NECESSITÀ DELL’ UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO  MESSI COMUNALI ED U.R.P. – IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z3B0E02917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. SERGIO DEL FERRO CUP H28F10000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "ESPLORA CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI RECUPERO CENTRI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI LAVORO LOCALI VIA PALAZZO PONTIFICIO ALLA DITTA CM SERVICE . CIG Z4C0DDEE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/2014 DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI.  CUP H29G13000530007  CIG ZE90CC1B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORTO &amp; MANGIATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI TRA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E E SACE FTC SPA E TRA UNIROCK E SACE FCT SPA.  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZC60DDF878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA .CONCESSIONE GIORNI 8 DI CONGEDO PARENTALE  DAL : 8/1/2014 AL 15/1/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA SOGEA SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’ING. LEONARDO ZILIANI PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI E GRAFICI ESECUTIVI E RELAZIONE GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA CUP H21H13000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI POZZETTI ACQUE BIANCHE DI VIA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P) ARCH BANDINI CAUSA CIVILE COMUNE CASTEL GANDOLFO – DITTA PALOMBI- ARCH SURIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE ELETTRICHE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6408100643755 RILASCIATA DA MILANO ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. ESTINZIONE  FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ POS. 4544624 E RESTITUZIONE SOMME EROGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTEL GANDOLFO RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ  AL SIG. ETTORE ABBATINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16/1/2014 RELATIVA ALLA ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z260D9D39E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A. MESE DI GENNAIO  ED IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A DI UN NUOVO UTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA  SIG.RA S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  IN FAVORE DELLA DITTA EDK  SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2014. CIG ZB50D96EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV ANNO 2014 D NR. 862323 COD. DI CONTROLLO 8 CIG. Z3D0D8A4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DB E APPLICATIVO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D' UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO N. 508 DEL 29/11/2013 AI SENSI DELL' ART. 21 - NONIES L. 241/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO NATO IL 12/04/1949: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/04/2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2014) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA' PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG. N. Z930D6A8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LEASYS - PAGAMENTO P.V. 48170/P DEL 14/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2014 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGANTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU -CIG N. ZC10D5DF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA": IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APR - DIC 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE REGIONALE A FINI TURISTICI DELLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI - ANNUALITÀ 2012: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DALLA TEKNECO SRL. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIOVANNI BLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO .  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – AGOSTO 2014. CIG ZFA0C6D9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO 2014 CIG ZB10D3B7FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL  GENNAIO 2014 . CUP NON NECESSARIO -  CIG ZD90D3B508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG ZD80F37FA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ING. PAOLA VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE - IMPEGNO SPESA CIG Z700D1D0DO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI. CIG Z150F162CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IN CORSO D’OPERA PER LE VERIFICHE TECNICHE DEI  LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG ZB30EBB04A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.PAGAMENTO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE.LIQUIDAZIONE  IV RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DELL' AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE . AFFIDAMENTO SOC. SEETING ENGINEERING .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI.  IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . CIG  Z050DDF965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL  . CIG   ZBB0DDF38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER INCREMENTO ISTAT PERIODO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2013.  CIG Z100DA30B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI MEDI A GIORNO DI COLORE GRIGIO.CIG ZCCOD979OE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N. Z0B0D90F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -   CIG. N.Z0F0D91030 GALILEO GALILEI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DELL' IMPIANTO TVCC DELLE TELECAMERE NON FUNZIONANTI CIG. N. Z090D82342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA P.L. DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE CIG.ZC00D82680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI  - CIG. N. Z690D82790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI - N. 1 AGENTE DI P.L. CIG. N. Z0E0D7DEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 2 E 3 TRIM. ANNO 2013 CIG. N. Z600D7CCE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU VEICOLO MAINDRA TG. DL185RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. ZCB0D757AC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU TOYOTA BX 899 DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. Z900D76623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  CIG N. ZF90D69EF8 - VETERNINARIA 2000 SRL CIG N. Z4C0D69F67 - GALILEO GALILEO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE CENTRO POLIFUNZIONALE S. PERTINI  DITTA  LUSTEMA SRL. CIG Z940D75D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – ATTIVITA' DI SPORTELLO CIG Z850BAD1DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N.Z620D69A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE.         AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  DITTA  GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG : Z2A05AC991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA .CIG : Z5405ACA1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 CUP H24B1300025004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE AREA TECNICA AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL  LAZIO. CUP H24G07000000002   LIQUIDAZIONE FATTURA 30/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 25/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LIQUIDAZIONE FATTURA 08/2013 DELL’ARCH. CARLO FERRETTI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UPS PER SEDI COMUNALI . CIG. ZF70D1020B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.CUP  H20G12000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI  RIMOZIONE ALBERATURA E MATERIALE DI ORIGINE FRANOSA ALLA   DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI   CIG Z2E0D27D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z740D2893D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP  H21H13000900004 DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 6007222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z540D276CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z7B0D2758E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. ASSEGNAZIONE SOMME AD ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON  - CIG Z990D23516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO DELLA TARSU PER L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIA AGRO-FORESTALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI N.30 PINI DOMESTICI NELLA PINETA DI VIA ERCOLANO. AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ME &amp; TREE COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIGZ0A0D1D5AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA  IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL  PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA  REPUBBLICA DI LETTONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA : FRUIZIONE DI N. 10GG DI  CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 DEL D.LGS. 151/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MATERIALE INFORMATICO: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RETTA M.P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA "LE MOLE" - APPROVAZIONE VARIAZIONE SCHEMA DI ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 15, L.R. N. 3/2010. BANDO DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. RISARCIMENTO DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TARES DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 13, DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 214/2011 - CIG ZE80C9494C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2011 IN FAVORE DEL "CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI  ALLA DITTA IMPRECON. CIG Z5E0A4FF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO  AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA BONI PIEMONTE  AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 3 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20S/13 DEL 20/11/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 122 DEL 22.11.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SALA CONSILIARE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI  DICEMBRE 2013 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2014 -  SIG.RA C.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI  N.1.000 BUSTE INTESTATE  PER L’ESPLETAMENTO DEL  SERVIZIO NOTIFICHE. CIG.Z710CF7A04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.RA T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO NATALIZIO: AFFIDAMENTO GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI. CIG ZE10CF286E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI SU AREE COMUNALI E DI  MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO  N.163/06 DITTA  IDEA  VERDE DI  CALDARINI VITO. CIG Z4B0CE602F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI    DITTA CM SERVICE SRL . CIG : Z040CDBDE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUIDE METALLICHE  TENDA INTERNA SALA PETROLINI. CIG Z4A07115D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE “ETTORE PETROLINI” . CIG ZDA0CE3E2C - CUP H25G10000090006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI ESTERNE TERZA FASE 3B .   EDIFICIO COMUNALE TEATRO PETROLINI. IMPRESA : IMPRESA DI GIUSEPPE S.R.L. CIG ZAF0CE3E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  E DI ARCHIVIAZIONE. CIG ZFA0CEF457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TG. YA 015 AC CIG. N.  Z730CBC671 IN DOTAZIONE AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI EDIZIONE "CORRI PER IL LAGO": IMPEGNO PER ACQUISTO MAGLIETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZBA0CE3A73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z1D0CE375A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ECO IN  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E SCUOLA MOLE. CIG Z460CDBC14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG.SERPI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VULCANO” – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI. CIG ZB00CD9309.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP  H21H13000900004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI.  CUP H29G13000530007  CIG ZE90CC1B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 346/2013 E N. 402/2013 SOLUTIONS PER SERVIZIO CONTROLLO ACCESSO AREA CANTIERE   CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013. APPROVAZIONE CONTRATTO  CIG  5492639D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009.  LIQUIDAZIONE FATTURA 10/2013 ARCH. CARLO FERRETTI , E LIQUIDAZIONE FATTURA 52/13 ING. MATTEO MOSCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO CENSED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. INCARICO AL GEOM. MASSIMILIANO SIMONINI  PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELLE AREE INTERESSATE AL  PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI DICEMBRE 2013 AL MESE DI NOVEMBRE 2014 -  SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III  QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2013 – CIG  ZF50CC5555.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE G.E.N. O.N.L.U.S. (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.  AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SIP -  ARCH. FRANCESCO SIMEONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICI PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI EDIFICI DISTACCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. S.GIOVANNI DI DIO MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIMBORSO ECONOMICO PER LAVORI SVOLTI PRESSO CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO E PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. –   ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TG. BN 899 GP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP . CIG. N. Z650CB619A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE ED ELETTORALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZDF0CB5758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO NELL' AMBITO DELL' AREA DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO INCARICO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO  “ MOLE”.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NE CDS MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL  A DECORRERE DAL 01/12/2013 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO -  CIG ZA40CA2343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI, NONCHE' LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE, ATTIVITÀ ESEGUITA IN EMERGENZA E H24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI  STATO CIVILE DELL’ANNO 2012. CIG  Z410CA0A8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMANTELLAMENTO PORZIONI IN FERRO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE MOLE.  DITTA  F.E.R.O.M  SRL  CIG ZE10C94282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1176/2013, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 451 DEL 29/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO PER L' ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL (BANCA DATI ACI PRA) E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE PER USO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO  IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.  CIG ZDB0C86158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "BENVENUTO 2012": APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EDIL ARTIGIANA CASTELLI  .  CIG  Z230C7E441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI  IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ESITO DI GARA IN FAVORE DI DI INFO SRL CIG ZD70C7D11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (CHIESA CIMITERIALE) . IMPUTAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG  CIG Z8A0C7D8CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO CON TESORETTI PORTA ARMI - SCARICO ARMI COME PREVISTO DA LEGGI CITATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERINI INVALIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE     DITTA  KONE SPA. CIG Z780C79823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE PAVONA LAGHETTO DITTA MIA SPA. CIG ZAD0C7707F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE GRIGLIE E POZZETTI CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA SANDRO PERTINI  : AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO  DITTA BELARDINELLI MARIO. CIG Z4F0C74292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GOLF COMUNE: IMPEGNO DI SPESA.CIG Z5E0C6D7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "EMOZIONE OLIMPICO". C.I.G. Z2F0C6D6EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013-2014 CIG ZA50C6D65E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 85 DEL 20.11.2012 DELL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA" IMPEGNO NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014 SIG.RA G.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.482 DEL 14.11.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRI INCHIOSTRATORI PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO SALDO 2013 IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A0C4EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE E INTEGRAZIONE QUOTA - SAN RAFFAELE DI MONTECOMPATRI -  SIG.RA M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG Z320C4E5A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO .  CIG ZFA0C6D9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMPAGNIA ELBA ASSICURAZIONI SPA N. 270839 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2013 DEL 15/10/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA M.C.T.C. - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L' AREA VIGILANZA CIG. ZB60C4A633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE FIRME DIGITALI CON CNS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.  CIG Z220C44B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TROFEO PER COPPA ORO CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013(CIG 21290270A9). IMPEGNI ANNO 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI NOVEMBRE SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013 - CIG Z980C3BAA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. CIG Z310C32E21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER SECONDO INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA. CIG Z1F09981B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA  SENTENZA N. 65377/2010 – SIG. MARCO DI PERNA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 14/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA  PERIODO DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZB40C2E596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2013.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. CIG Z200C2E7DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "LETTERA DI SOLLECITO DI PAGAMENTO SENZA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO" RELATIVA A SANZIONI AL C.D.S. NON PAGATE E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPEDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013 (2° FILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 6368/2013 - R.G. 08980/2012 – RICORSO T.A.R. LAZIO SEZ. II BIS - SIGG.RI BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO E FACCIATE DEL CONDOMINIO IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6-7-8 CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA DEGLI ESONERI MENSA A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  BORSA LAVORO UTENTE  ANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LE RICORRENZE ISTITUZIONALI DEL 4 E 12 NOVEMBRE. CIG ZBE0C18269.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ADESIVI COPRI FOTO. CIG ZB40C17102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2013 (PERIODO 1/7/2013 - 12/9/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL  - ANNO 2013. CIG ZAF0C1203E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRI INCHIOSTATROTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z250BAA269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –  RIPARTO SPESE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2013 AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA FUSCO ROBERTA CESSATA IL 15/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA  ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZCE0C0C2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA  - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI ESEGUITI DA  DITTA  G.M.G COSTRUZIONI SOC COOP ARL E DITTA   EDILGI 3000 S.R.L .  CIG Z820C0A748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A -C.S.-N.M.-B.N.-C.C.-B.E. G.L. 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G. Z440C0A351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB80C01FD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENT ELEVATI DAL PERSONALE DI P.L. E DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG  ZD00C00EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE  CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI  17.10.2011 - 16.10.2013  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL  CIG. Z39074D6D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDL ELEVER SRL PERIODO 25.05.2013 – 24.05.2014 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE  DAL 25/5/2012 AL 24/5/2014.  CIG. ZB30529417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG Z9A09948A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  QUARTO TRIMESTRE 2013 CIG Z6D0AD5ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CODICE CUP H27H07000960002  CIG 09708090EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER PC. - CIG Z810BFAC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N.Z4F0BEDC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO –  DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H23B10000430002-  CIG 5358199DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELADEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE DEL CDS MESI DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI CITTADINANZA – ANNO 2013. CIG  ZF60BF25D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFCI  -  CIG Z1B0BE909E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA  IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL  PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA  REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY.  CIG Z130BECF2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H27H10002790002 -  CIG 5358142EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE - CIG  ZD70BE390B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA" MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUSILIO GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE ASS. GEN. G.E.N. O.N.L.U.S. IN OCCASIONE DELLA XV ED. MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI PER IL GIORNO 6 OTTOBRE 2013 - CIG. N. Z360BC9235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  N.1  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO "FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H21B10001360002 -  CIG 5358065F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 E 12/2013  DELLA DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE 4 SAL LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 E RELATIVA FATTURA N. 10/2013. DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO   CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 2 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/13 DEL 20/09/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 97 DEL 24.09.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.173/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI E VIA PIO XI –   LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 22/07/2013 DITTA EDILGI 3000 SRL. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. CIG Z290A5F3FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI OTTOBRE SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONI  NN. 341/2013, 358/2013,  372/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 80/2012 – CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO – ANNI  2013/2014  - CIG 0703395BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PONTINA AMBIENTE. CIG Z340B92230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA  PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA CUP H26E09000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA R.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ESONERO/RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO PER I CORPI DI POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE . CIG. N. Z490B60ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PASTI PER LA PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DEL GIORNO 15/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E L’ELABORAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO – CIG ZC70BACF0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – CIG Z850BAD1DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –  SALDO QUOTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO, AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ZONA LAGO - IMP EGNO DI SPESA URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 80 DEL 05/09/2013 PER ASSISTENZA PRATICHE TERNA, ENEL , GSE EMESSA DA ING. TORREGIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA  IN ACCONTO ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANAS PER CANONI ATTRAVERSAMENTO VIA APPIA UTENZA FOGNATURA/ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA  PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZAB0B9C896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI SETTEMBRE (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE E SVINCOLO SOMME (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2012 AMBIENTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CASA DI CATERINA. CIG Z640C6D875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 100 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2014.  CIG  Z210B7F10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA" MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ AL SIG. ENRICO ANTONIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR.IMPEGNO DI SPESA PARZIALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.SCALISE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 18/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI SETTEMBRE SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - SECONDO SEMESTRE 2013. CIG Z290B6CE0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE UTC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA PAVONA.CIG 3091255851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI  LIQUIDAZIONE OPERE IN ECONOMIA PER ASSISTENZA ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE, GEOLOGICHE E DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. DITTA EUROEDIL 99 SRL  FATTURA N. 2 DEL 11/03/2013 CUP H29H09000420002 CIG Z24034A85D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I VETERINARI, MODULO RICHIESTA STERILIZZAZIONE, AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S. S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA "III MILLENNIO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PARCELLA PER PRESTAZIONI  PROFESSIONALI PREAVVISO DI PARCELLA  STUDIO LEGALE AVV. EDOARDO DI GIOVANNI PER OPPOSIZIONE TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 541/2013 – SIG.RA GIOVANNA TONELLI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z190B5709A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO- CONGEDO DI MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO - CONDEDO DI MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N.317 DEL 1470972013 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE90AD202E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI  E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG ZBA0B513B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 308 DEL 09/08/2013 AVENTE AD OGGETTO “GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA “III MILLENNIO”, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIMBIMBICI 2013: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE E GADGET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI AGOSTO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA" MESE DI AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI AGOSTO SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRESCUOLA PER UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  PERSONALE AL SERVIZIO II DELL’AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. – ASSISTENZA TECNICA.  CIG 0707908827.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTI PERCOCO ANTONELLA E ANTONIONI ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE VIRGINIA COZZOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA. CIG ZE90AD202E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 26/2013 - REG. GEN. 383/2012 AVIS AUTONOLEGGIO SPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LAGALE AVV. GIUSEPPE PIAZZA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. BOLLA ROBERTO AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREAVVISO DI PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO PER OPPOSIZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LAZIO PRESENTATAO DA AMBI.EN.TE. SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN CARICO AVV. GIOVANNI BLESI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 5002/13 - R.G. 9062/12 – TAR LAZIO. SIG. ANGELILLI FRANCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. ROBERTO MORONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 293/2013 - SIG. MERETA DAMIANO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO – RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE PROMOSSO DAI SIGG. SHOGIRAZE GIORGIO E BEGISHVILI DAVID AVVERSO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA "III MILLENNIO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRANSENNE IN  FERRO IN OCCASIONE DELL' ANGELUS DELLA FESTA DELL' ASSUNZIONE, GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ALLA SOLUTIONS   CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO TORREGIANI PER ASSISTENZA OTTENIMENTO INCENTIVO GSE E TISP.CUP H26E09000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2010  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 /2013 ARCH GRASSUCCI PER INCARICO PROFESSIONALE: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PUP (PIANO URBANO DEI PARCHEGGI) DA REDIGERE PER LA PRIMA VOLTA, NELL’AMBITO DEL PUT, CON RELATIVA STIMA DEI COSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009.  LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI RTP AI ERRE ENGINEERING   -  STUDIO TELO’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L./AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA SANTO PADRE 15/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME BORSE LAVORO E NUOVO IMPEGNO SIG. D. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. C126012752 N. C126012427 N. C126019730 DI ENI SPA CUP H24G07000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO LIVE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA TERZO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6.000 BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG Z4C0B0C56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE REGIONE LAZIO RISORSE RISERVATE ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2012 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 1 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9S/13 DEL 24/06/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 53 DEL 31.05.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/13 DEL 23.07.2013 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ETICHETTE ADESIVE COPRI FOTO. CIG ZED0AE65CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA SETTANTASETTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI LUGLIO SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI LUGLIO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO UTENTE M.B.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S. L. S. - CIG Z660ADB147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.254 DEL 2.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA ING. PIEMONTESE ING. ANSUINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. C136019931 DEL 20/06/2013 PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE DI RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' EROGATA AL PERSONALE NEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012 (RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012) CAT. C- POS. ECON. C1 PERIODO 16/07 - 15/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDIL SCAVI SRL  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SALDO EMESSA DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 3 SAL E CRE . LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 E 72  DEL 28/06/2013  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 27/06/2013 SALDO D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  COMPLETAMENTO VIA DEL MARE. IMPUTAZIONE DITTA CARPINETI VLADIMIRO. CIG Z7D0ABA9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI COMUNALI. CIG Z300ABA2EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AMA PER INTERVENTO DI POLIZIA MORTUARIA. CIG Z7A0ABA43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2013. CIG Z390ABA558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE SCUOLE COMUNALI DITTA ECO IN . CIG Z0E09D10E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA ECO IN. CIG ZD40AB9255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO - LUGLIO-AGOSTO2013  CIG ZF60AB87E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ANGELUS DEL PONTEFICE FRANCESCO A CASTEL GANDOLFO IL 14 LUGLIO 2013. CIG ZA00AB67E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICI - RETTIFICA DETERMINA N.208 DEL 07/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI N.5.000  BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CIG Z670AA87AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIG Z9E0A5EA55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO ESTIVO SUL LUNGO LAGO  ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER L’ADOZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI SOTTOSCRITTA IN DATA 13/02/2013 CON LA CON FCOMMERCIO ROMA – ASCOM CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" – ANNO 2013 CIG Z1D0A9D7D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE USL RMH PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RCT E RCO - CIG.ZC20A71F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO " IL MIO MIGLIORE AMICO - ANNO 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL C.D.S. MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE COMUNALE. IMPEGNO DITTA GENERAL FIRE SRL. CIG ZE60A58FED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE PLESSO PAVONA LAGHETTO. IMPEGNO A FAVORE DI MIA SPA. CIG Z7D0A5910A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E  CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VELLETRI- N. 4 AGENTI- CIG. N. Z6D0A7FD49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DITTA EFIS  SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI. CIG ZD30A591AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP ARL. CIG ZCC0A555EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO PARETE DIVISORIA PRESSO SCUOLA MEDIA PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP. ARL. CIG ZA70A555C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL"GANDOLFESTIVAL": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CHATEAUNEUF DU PAPE: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI GIUGNO SIG.RA V. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA "LE MOLE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A EDILGI 3000  SRL  .CUP H27H09001060004 CIG Z290A5F3FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERICOLANTI. CIG ZCB0A5A129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN R.S.A. DELLA SIG.RA Q. N. E INTEGRAZIONE QUOTA SIGG.RE L.A. E D.G. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE SIGG. B.N. E M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 24/04/2013 SALDO ASSA  .CUP H27H09001060004 CIG Z1906332FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO ERBA INFESTANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG ZC70A5023A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPPIA DISCHI FRENO ANT - SERIE PASTICCHE ANT. AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ YA 015 AC CIG. ZE10A52B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG  ZAD054C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI VISITA MEDICO-COLLEGIALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SOZZO GIOVANNI CON DECORRENZA 11/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI CASA FAMIGLIA. CIG Z130A528F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG Z5E0A4FF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI  MANUTENZIONE STRADE. CIG Z8C09F6E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIATE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 17/06/2012 - 20/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER FOTOCOPIATRICI KYOCERA FS6525MFP + ACCESSORI - CIG Z530A47912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2013 DELL’ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DI UN PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO ZONA LE “MOLE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASPORTO MERCI SU STRADA DI SANTOMERO DANILO  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE CONTO 5151 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 AREA AMMINISTRATIVA, VIGILANZA E TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  LIQUIDAZIONE FATTURA N 240 DEL 16/11/2012 DELLA DITTA CEMEL SRL PER FORNITURA RIDUTTORE DI FLUSSO CIG Z5B04867C7 CUP H25J08000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N.1 REGISTRO PER LE PRATICHE ANAGRAFICHE DI EMIGRAZIONE. CIG Z6F0A246F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - CONFERMA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANDERIGO ROSOLO SERGIO PER NOLEGGIO A CALDO DI ESCAVATORI TIPO RAGNO  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 47 DEL 28/12/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA DI SERVIZIO - RATIFICA NOMINA RESPONSABILI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE LAGO ALBANO NEL TERRITORIO DEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO. CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/O N.24385 - ARISCOM CIG Z420A00CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE "SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE" IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09/05/2013 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO – CIG Z5D09FA95B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A ASSA SRL  CIG Z9A09F7625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSI PER LA POLIZIA LOCALE: "L' OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TERMICA E NASTRINO INCHIOSTRATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STRUMENTO PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI AUTOVELOX 104/C2 - SODI SCIENTIFICA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2013 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PASTICCHE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLE GRAFICHE E.GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI/BLOCCHI DA E.GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S.  S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATENTI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA  REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO YA 015 AC IN USO ALL' AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI : DETERMINAZIONI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA ALL'ARCH.TIZIANA COLAGROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE OFFERTE ENI PER ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CUP H25J08000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI ITER PROGETTI- STUDIO DI INGEGNERIA ING. PASQUALI GUGLIELMI- ING. MICHELE GUGLIELMI - STUDIODUETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 20/02/2013 DEL GEOM VALTER FRASCHETTI PER INCARICO DI VERIFICA EFFICIENTISMO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2013 DEL 01/02/2013 DELL’ING. ANACLETO FINI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTE L’ELABORAZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE GRAFICA INTEGRATIVA DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRG DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA PER   ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E MINORI  CIG Z4909DCD57 ACQUISTO SERBATOIO GPL DA DITTA FIAMMA 2000 SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE RCA SCADENZA 28/05/2013 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED IL CANILE SANITARIO "VETERINARIA 2000" SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO AFFERENTE L'ACCALAPPIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CANI E GATTI ANCHE OGGETTO DI SEQUESTRO E DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DI COMPETENZA DELLA AUSL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. R.F. E ALLA SIG.RA B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7709DF727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z0D09DF413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MAGGIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO TONER APPARECCHIO AFICIO FX200. CIG Z5A09631CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO (CIG Z3609DD301)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S. - CIG Z8D09DD1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 DITTA GREEN SOLUTION. CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL TESORIERE COMUNALE ANNO 2012 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area entrate e patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO IN DOTAZIONE  ALL' UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Segreteria Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER TAGLIO D'ERBA ED APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CIG Z8C09BEB5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTE D’ IDENTITÀ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI COMUNALI . MAGGIO-GIUGNO 2013 DITTA MARCHIONNE MAURIZIO CIG ZDF09B08B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PONTINA AMBIENTE . CIG Z6F09B06F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO -  ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - PRIMO SEMESTRE 2013. CIG  Z2809BA73A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI CIG ZAA09B3441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.05.2013 AL 30.06.2013 CUP NON NECESSARIO CIG Z8709B55F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012  ( RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012), CAT. C, POS. ECON. C1 PERIODO 1/5/2013 - 31/7/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA CENTRI ANZIANI 2011: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO.  CUP H23B08000180001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DELL’INCARICO AL BOTANICO E ALL’ARCHEOLOGO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE.  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI MESI FEBBRAIO - APRILE 2013 DITTA PARADISO SOC.COOP. E DITTA PARADISO SRL. CIG Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - SOSTITUZIONE COMPONENTE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA . CIG Z1F09981B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2012 - ART. 189, 190 E 228 D.LGS N.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG Z9A09948A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ABBONAMENTO A "FORMULA" IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z4209931E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013.CUP H23J11000060007 CIG 337449515E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA AVR SPA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. CLAUDIO BORGIANI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 09/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE N. 790/12 – R.G. 2222/11 – SIG. MESTURINI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – EQUITALIA GERIT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA ATTO DI PRECETTO AVV. GIAMPIERO FANTOZZI SENTENZA  GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  N. 778/2012 – SIG.RA MONICA CONTI/ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DA FORPLAS S.A.S./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA GIG. N. Z2E096CE97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CIG. ZF606884A0 – CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO , STATO FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/A  DEL 05/02/2013 DELLA DITTA ETEIRON. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALL’ARCH. CARLO FERRETTI PER DIREZIONE LAVORI CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI . PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO  CIG Z25091EFF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE  DI LOCAZIONE SIG. MARRONI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER COPIE PIANO DI UTILIZZO DELL'ARENILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ALESSIA BRUNI PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DELLA FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE – CIG Z960954CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITÀPASIVA DELL'ENTE LOCALE,PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RECUPERODI CREDITI E NUOVI RISPARMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI PER AREA ENTRATE - DITTA ERREBIAN CIG Z78098C7DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI  PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZBF0945803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112  DEL 31/12/2012  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI DITTA PARADISO SRL. CIG ZF9093FEBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z86093FA36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO –  ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ- RETTIFICA DET.36/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1996. CIG ZB209373FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIG. BOLLA ROBERTO  AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. GIUSEPPE PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DEL LAGO ALBANO - NEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ELEZIONE DEL PONTEFICE FRANCESCO E IL SUO ARRIVO A CASTEL GANDOLFO - CIG Z83091DA39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI A SEGUITO DI GARA - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SPESA CIG ZE8087FA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS 81708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/90 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI  ELETTORALI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE – ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI.CIG Z64091320D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MARZO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 COPRI FOTO. CIG Z8109104EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE URSI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE PERCOCO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERE DG N.8 E 9 DEL 24 GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IMPRECON CIG Z5706F2B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO FEBBRAIO-APRILE 2013.CIG Z7B08FF4B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI CUP H25G10000090006 RIACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. STEFANO BANDINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. GIUSEPPE PAPA PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013. CUP NON NECESSARIO. CIG 49765960F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI GENNAIO 2013 DITTA PARADISO SOC. COOP. A.R.L..  CIG  Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' A DR.SSA MARIA CRISTINA NARDINI E SIG. ENRICO ANTONIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA SAPONARA - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ARRIVO DI PAPA BENEDETTO XVI A CASTEL GANDOLFO  -  CIG Z8408C9368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE UTC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA CUP H22D0900016002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER LAVORI DI MESSA A NORMA E CPI EDIFICI SCOLASTICI. CUP H28408000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV.SCALISE.AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area staff del Segretario generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. EDOARDO DI GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE 2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA NETSOLUTION. CIG Z6D0AD5ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2012 DITTA EDILCOP   CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112  DEL 31/12/2012  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTALLAZIONE DE PARTE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI ELEMENTI LUDICI ED ARREDO URBANO SUL TERRITORIO PROVINCIALE.  D.D. 7615/2010. PRESA IN CARICO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO ISTALLATE NEL PARCO SITO IL LOCALITÀ IBERNESI ( ZONA ATER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 –  IMPEGNO DI SPESA IN VIA PRESUNTIVA PER IL RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2, NON RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA EMANUELA CERINO PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 12 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI -  ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZC7085FC6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Economico - Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE - ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ GEOM.RICCARDO PIERAGOSTINI,GEOM.GENNARO ROMANO,ING.PAOLA VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  CIG ZA30884BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRATTO REP. N. 3650 DEL 30.04.2010 – CIG 07014685B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z61087F74B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. CIG ZD00884F0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE "CARNEVALE 2013": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI FEBBRAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA "GARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Socio-Culturale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2O13 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0 APPROVAZIONE CRE , SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2013 DI SA.MA. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALIREALIZZAZIONE AULA PRESSO SCUOLA MATERNA LAGHETTO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. DITTA SO.CE.AN. SRL  CUP H26J11000160004 CIG 4351306B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO DELLA POLIZZA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 16/01/2013 EMESSA DA ROMAPPALTI CUP H28G08000220004 CODICE CIG 06639905E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVA FORNITURA PRESSO ISOLA ECOLOGICA, LIQUIDAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DI ENEL CUP H26E09000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE DI AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z7D084ACC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. CIG ZF7083C8DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZE508363EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z620825C28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013. CIG ZDC081B40B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 36 DEL 27.12.2012 LEGGE 724/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLA ASL RMH DEI LOCALI EX MATTATOIO IN VIA GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 –  CIG Z82080EA52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2013 – CIG Z7C07F0F23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE – ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Amministrativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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