<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1902 DEL 29/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1902 DEL 29/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2008. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1605 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2008. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1605 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI MARANO PRINCIPATO (CS) (COMUNE CAPOFILA) E CASTIGLIONE COSENTINO (CS), CON ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI GALLEGGIAMENTO (ART. 41, COMMA 5, CCNL 16.05.2001). DECORRENZA 18.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 39 CIE PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BARTOLETTI GENEROSO PER TUMULAZIONE SALMA DI BARTOLETTI FRANCESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE N. 05/2024 SCAVO SU VIA COZZOLUNGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO  -  FEBBRAIO 2024. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MOLINARO SERAFINO PER TUMULAZIONE SALMA DI FELLINI PAOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI PATERNO CALABRO.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE II - Economico Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IDRICO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 1^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BARBUSCIO ASSUNTA MARIA PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA FILOMENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLE DICHIARAZIONI INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI DAL 2013 AL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO/PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO. CIG: B15A80B86C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. DATTILO SERGIO PER TUMULAZIONE URNA CINERARIA DI PERRI WANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA “CARAMICO GAETANO” PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS DI LINEA CON CONDUCENTE NELL’AMBITO DEL “PROGETTO BENESSERE 2023”, PER CICLO DI CURE TERMALI PRESSO CENTRO TERME LUIGIANE DI GUARDIA PIEMONTESE. CIG: ZF03CB9D22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12330.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA GALLO EMANUELA PER TUMULAZIONE SALMA DI DOMANICO CONCETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 15/09/2023 AL 18/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3085.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2012 - 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2407 DEL 19/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ADDETTO PULIZIA AREE VERDI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B1B019672C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. DANIELA FALCONE DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 2706/22, PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ISTANZA DI RICORSO (NS PROT. N. 2193 DEL 11/03/2022) CONTRO “TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI” ANNI 2009-2010-2011-2012 E “TARES 2013”. COD CIG ZCE3D8E60A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA, PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA, PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTA DI CREDITO PROT. N. 2785 DEL 04/04/2024 E CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 663/225 DEL 05/12/2022, PER FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADEGUATO AI DISPOSTI NORMATIVI DELL'ARERA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG Z5C374D20F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) AGLI ADEMPIMENTI ARERA. COD. CIG. Z0B3693BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO IN LOCALITÀ PATERNO CENTRO-PUGLIANO-SPADOLETTE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – PRIMO TRIMESTRE 2024 SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MARZO 2024. CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANCI ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 48 CIE PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/S DEL 12.04.2024 EMESSA DA  SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO  ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016 E 2017 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL  23.03.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1698 DEL 22/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/S DEL 12.04.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 23.03.2024  ACCERTAMENTI IMU 2021 E 2022. CIG DI AFFIDAMENTO Z043C9763B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/S DEL 12.04.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 23.03.2024  ACCERTAMENTI IMU 2018-2019-2020  E TASI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/S DEL 12.04.2024 SAIC SRL PER SERVIZIO  IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 23.04.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE PRESTA LEOPOLDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER PROGETTAZIONE E GESTIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023 CON AVVIO NELL’ANNO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA DICEMBRE 2023 A FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9444.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER PROGETTAZIONE E GESTIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023 CON AVVIO NELL’ANNO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RICHIESTE PERVENUTE NELL’ANNO 2023 RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO MARZO – APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>559.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA AD USO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E FUNZIONAMENTO IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N. 3 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUNGO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. CIG: A01095457A. CUP: E29I22000520003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. CIG: A01095457A. CUP: E29I22000520003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEI  SIGG. TITOLARI DOMANDA PROT. NR. 8453 DEL 19/10/2023 E  NR. 7576 DEL 20/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA UCRAINA. ANNUALITÀ 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG B04E17AB69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI NEL PRIMO BIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 28/S DEL 29/04/2024 – NR. 32/S DEL 30/05/2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO APRILE MAGGIO 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 105 CIE PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1604 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°1465 DEL 15/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1516 DEL 16/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATA LETTURA DEL CONTATORE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1592 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3992 DEL 14/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A RUOLO TARI DAL 2019 AL 2023 PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3317 DEL 19/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER RETTIFICA NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3646 DEL 02/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3395 DEL 23/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3604 DEL 30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°4483 DEL 30/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3689 DEL 03/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE A TARSU ANNO 2009 – 2010 - 2011 E TARES 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA RELATIVA ALL’ACCONTO IDRICO ANNO 2024. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4886 DEL 13/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LISTA TARI ANNO 2024 ACCONTO PER CAMBIO TARIFFA DA DOMESTICA A STAGIONALE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3396 DEL 23/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°3187 DEL 16/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA IMU ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°1792 DEL 26/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DI PAGAMENTI TARI E IMU ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°9749 DEL 04/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA IMU ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°972 DEL 31/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2022 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°3210 DEL 17/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU".  CUP: E51F22004730006 – CIG SIMOG: 99145029DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1516 DEL 16/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO ALUNNI. CIG: B0982AA79E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TENUTA DEBORA MARIA CARMELA PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA BENIAMINO PASQUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ADISS MULTISERVICE" PER SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/2024, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021. CUP:  E49I23000990001 CIG: B02514DD1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8036.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL‘ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10279.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO" RELATIVO AD UTILIZZO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO N. 659 DEL 05.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE/TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6479.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3. INCARICO DI “AFFIDATARIO DELLO STUDIO” DI CUI ALL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE REP. N. 21618 DEL 19/06/2024 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – C.U.P. E44F24002700006 C.I.G. B286C1C952.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10388</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL‘UFFICIO ANAGRAFE PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2024. CUP E89I21000330001 - CIG: A01095457A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4103.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DANIELA MUNGO - ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 16.05.2001 E SS.MM.II. – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. CIG: ZAE37A8973.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA VERCILLO SILVIA GIULIANA PER TUMULAZIONE SALMA DI ESPOSITO PIETRO ANNUNZIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CORRENTE BANCARIO ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA   SIG.RA  “OMISSIS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI LUDICI ED EDUCATIVI A CARATTERE CULTURALE E ARTISTICO TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B2BFE64672.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 29 _07_2024 ALLA SOCIETÀ MIND SRL PER RINNOVO N. 03 FIRME DIGITALI AI RESPONSABILI DI SETTORE E N. 11 PEC PER GLI UFFICI COMUNALI CIG. ZB33C3D8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 34  CIE PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  53 DEL 29 _07_2024 ALLA SOCIETÀ MIND SRL PER FORNITURA N. 02 FIRME DIGITALI CON SUPPORTO PER I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO CIG. B04E2D48F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/S DEL 29/07/2024  SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO LUGLIO  2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 16/01/2024 SOCIETA' SAIC SRL PER QUOTA FISSA ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2021 E 2022 .CODICE CIG  DI AFFIDAMENTO Z043C9763B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/S DEL 28/06/2024  SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO GIUGNO 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026. CIG. B1C178747D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IDRICO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE N. 09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME” CONSISTENTE IN ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DI RAGAZZI DI ETÀ 9 – 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RITACCA GIUSEPPE VERDE PER TUMULAZIONE SALMA DI CHIAPPETTA RAFFAELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E PROVINCIA AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CON ACCORDO DEL 22.01.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. ESPOSITO FRANCESCO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PE LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 864 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/S DEL 29/08/2024 EMESSA DA  SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO  ACCERTAMENTI IMUE 2017 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 27.07.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/S DEL 30.08.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 27.07.2024  ACCERTAMENTI IMU 2021 E 2022. CIG DI AFFIDAMENTO Z043C9763B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/S DEL 29/08/2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 27.07.2024  ACCERTAMENTI IMU 2018-2019-2020  E TASI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2024. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG Z2D3BB9F15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “RECUPERO E RIUSO CON ADEGUAMENTO SISMICO DI ALLOGGI COMUNALI A CASAL DI BASSO - PATERNO CALABRO (CS).”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 34  CIE PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ESTINZIONE IMPORTI RESIDUI DERIVANTI DA CARTELLE ESATTORIALI PRECEDENTEMENTE PAGATE E/O OGGETTO DI SGRAVIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/S DEL 27.08.2024   SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO AGOSTO  2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR.  CUP:  E41F22003210006 - CIG SIMOG: 9845247AD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36502.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MOLINARO ANDREA PER TUMULAZIONE SALMA DI MOLINARO ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASP DI COSENZA PER VIDIMAZIONE MENU MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASP DI COSENZA PER VIDIMAZIONE MENU DIETA SPECIALE MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2024/2025, IN AGGIUNTA AL MENU ORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91_24 DEL 05/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP SRL PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO MAGGIO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO (VIA CADUTI DELLE FOIBE) ED IDRICO (VIA  PIANO DELLE FORCHIE), PERIODO GEN-NAIO – MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7297.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE 2023 – MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35177.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VISITA RAGAZZI AL PARCO AVVENTURA “PARCO DEGLI ELFI” SITO IN MARANO PRINCIPATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME”. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  B343F4B5B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI “LE VIE DELL’ARTE”, NECESSARI FUNZIONALI E RICONDUCIBILI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B33FD1849E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERMANENZA PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI “F.LLI TENUTA” – ASSOCIAZIONE ONLUS “CON PAOLA”, SITO IN MARANO MARCHESATO (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERMANENZA PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI “F.LLI TENUTA” – ASSOCIAZIONE ONLUS “CON PAOLA”, SITO IN MARANO MARCHESATO (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA ANZIANA PRESSO CASA DI RIPOSO "CASA DEI FIORI", SITA IN RENDE (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRINCIPE ROSALBINO PER TUMULAZIONE SALMA DI CRISTIANO GIOSINA TERESINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE LUCA CARMINE PER TUMULAZIONE SALMA DI GAGLIARDI ASSUNTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZD83C8C605.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 12.08.2023 AL 11.08.2024.  DECRETO SINDACALE DI NOMINA N. 9 DEL 11.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4. CUP: E41F22000900006 - CIG SIMOG N. 99117445E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDIGI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: B308E59A92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1594</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO (VIA CADUTI DELLE FOIBE) ED IDRICO (VIA  PIANO DELLE FORCHIE), PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2721.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4519.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 CARTE IDENTITÀ CARTACEE PER I MOTIVI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N. 4/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONESCAVO SU VIA FALCONE E BORSELLINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 3^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’ATS DI RENDE PER SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI, RIPROGRAMMATI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 46/2023. APPROVAZIONE RENDICONTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI ANNUALITÀ 2018 -  CUP E49I22000520003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA  “PROGETTO BENESSERE 2024", PER CICLO DI CURE TERMALI PRESSO CENTRO “TERME LUIGIANE” DI GUARDIA PIEMONTESE (CS). CIG: B36FAB741C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI TERZA EDIZIONE ANNO 2024".  L.R. N. 13-1985, ART. 65.  CUP: E49I24000500006 - CIG: B2BCA2590B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4710.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2023 – LUGLIO 2024. CIG Z71237CB89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6914.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA TERESA GIORDANO, SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO IN PERIODI NELLE ANNUALITÀ 2019-2020-2021-2022 E TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONALA TRA I COMUNI MARANO PRINCIPATO (CS) E TARSIA (CS) DAL 01/06/2021 AL 09/03/2022. APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 – TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 – È PIÙ BELLO INSIEME" PER ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DEI MINORI, A VALERE SUI FONDI EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 26.07.2024. CIG: B2DC2490BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIM.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150_24 DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO SETTEMBRE 2024.CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2024 PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO. ART. 25  D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESCURSIONE RAGAZZI AL PARCO AVVENTURA “PARCO DEGLI ELFI” SITO IN MARANO PRINCIPATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B343F4B5B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. CIG B2B17C4519.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7156.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - TERZO TRIMESTRE 2024 - SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER L'ANNO 2024. (ESERCIZIO FINANZIARIO 2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135906.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTA DI CREDITO NR. 0002145678 DEL 13/09/2024, EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA, PER L’ANNUALITÀ 2024, RIF. CONTRATTO N. 20015952/A/22 - COD. CIG. Z873808F05 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 18/80 DEL 16/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA: "CONDIVIDERE I BISOGNI DELL'UOMO PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA", ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI RENDE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE” A VALERE SUL FNA ANNUALITÀ 2019-2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>912.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA DI FORNITURA PACCHI ALIMENTARI, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO ANNO 2025.CIG: B0B2CAB44E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18527.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 08/11/2024 IN FAVORE DEL TSN PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AGENTE DI PS ANNO 2024. CIG: B269E7B694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.192_24 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO OTTOBRE 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA COMUNALE, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LA SPERANZA ODV” PER CORSO DI FORMAZIONE BLS-D PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERESSI DI RIVALSA, AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART. 24 DEL D.P.R.1032/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN FAVORE DELL’INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE E PER SANZIONE A RAVVEDIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE F24 A SALDO ZERO – ANNO 2023 - IN FAVORE DELL’ERARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REPERTORIO N. 01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, RELATIVI AI MESI CONTABILI DA DICEMBRE 2023 A LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2929.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE SRL PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.CIG:Z6B34F4996</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9079.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO (CS) PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025, DI CUI ALLA L.R. N. 27/1985.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA DANIELA MUNGO, SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO DAL 21/03/2022 AL 16/01/2023 E TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONALA TRA I COMUNI MARANO PRINCIPATO (CS) E CASTIGLIONE COSENTINO (CS) DAL 18/01/2023. APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 – TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.I.V.   PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NELL'ANNO 2024. CIG:B4A164251F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ART&amp;MENTE” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E3CF150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA PROGETTI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13274.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I24000590001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI AI REGOLAMENTI REGIONALI DELLA POLIZIA LOCALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 16396 DEL 21/11/2024. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA PL ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL. CIG: B4B647F797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI, NECESSARI FUNZIONALI E RICONDUCIBILI AL PROGETTO. CUP E49I23001180005 – CIG: B28F671110.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA (ART.14 CCNL 16/11/2022) - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA (ART.14 CCNL 16/11/2022) - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER NUOVO ALUNNI ISCRITTO. CIG  B2B17C4519.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>603.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, EMESSE DA LUGLIO 2024 A OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1105.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I24000920001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3141.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. INNOCENZO SICILIANO PARCELLA N. 91 DEL 19/09/2024  PERIODO 2° SEMESTRE DEL SECONDO ANNO (12.03.2024 – 11.09.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/S DEL 30.09.2024   SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO SETTEMBRE 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI NEL TERZO BIMESTRE 2024 (MAGGIO-GIUGNO2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/S DEL 30.10.2024 SOCIETA' SAIC SRL SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE 2024 CIG. DI AFFIDAMENTO B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI NR. 27 CIE PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. DANIELA FALCONE DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 7100/22, PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ISTANZA DI RICORSO (NS PROT. N.7739 DEL 09/09/2022) CONTRO “TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ANNI 2009 – 2010 - 2011 - 2012”. COD CIG Z333A3FF35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2024 E CANCELLAZIONE DAL RUOLO TARI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3763 DEL 06/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI RENDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°7374 DEL 17/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU-TASI ANNI 2014-2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9569 DEL 27/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2024 E CANCELLAZIONE DAL RUOLO TARI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3909 DEL 10/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 35 CIE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARI 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8411 DEL 21/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DEL 26/08/2024, ACQUISITO AL PROT. DI QUESTO COMUNE (TERZO PIGNORATO) AL N. 7396 DEL 17/09/2024, TRASMESSO DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZURLO-ORNATI PER LA ITALCAPITAL SRL (CREDITORE PROCEDENTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 37  CIE PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A TASI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE-COMMISSIONI ADDEBITI DIRETTI SEPA CORE E PER INTERESSI E COMPETENZE PER TENUTA CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATE A RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 19/03/2024 AL 29/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1798.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA (ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 01.01.2025 AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2024 SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AVVOCATI SHORT LIST AGGIORNATO AL 05 LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 08 DEL 15/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI 1^ SEMESTRE ANNO 2024 (ART. 23 D. L.VO 14 MARZO 2013 N. 33) SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/S DEL 30.08.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 27.07.2024  ACCERTAMENTI IMU 2021 E 2022. CIG DI AFFIDAMENTO Z043C9763B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3125.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 SALDO PER MODIFICA NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7802 DEL 01/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. VALERIA BILOTTO DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 3793/2022, SVOLTOSI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO CON PROT. N.5473 DEL 22/06/2022, CONTRO LE CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A CANONE IDRICO ANNI 2011-2012. COD CIG Z8D37C4B6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2022. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°9723 DEL 09/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI, SIG. CARBONARO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO, DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO, DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO 2017. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9362 DEL 25/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>779.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL DOTT. “GIACINTO DI PIETRANTONIO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. SERVIZIO DI CURATELA. CUP E49I24000590001 – CIG: B490EC879E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3996</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 71/S DEL 28/11/2024. CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NORMATIVO CONSULENZIALE PER L’ADEGUAMENTO DEL SII AGLI ADEMPIMENTI ARERA - ANNO 2024, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIKUEL SRL. COD. CIG. B1C1925A20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5272.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOTEC SERVIZI S.R.L., PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI DELLE UTENZE IDRICHE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER ELABORAZIONE SALDO RUOLO IDRICO - ANNO 2024. CIG: B4950C7DCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7997.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DEL CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE – ANNO 2024. COD. CIG 9877595142.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO 2017. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9362 DEL 25/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA CATALOGHI OPERE “PREMIO PANDOSIA” E “COLLEZIONE BACCELLI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B2209D642E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SAVAGLIO SALVATORE PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO ANNUNZIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024.CIG: B0B2CAB44E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4668.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRINCIPE ROSALBINO PER TUMULAZIONE SALMA DI AIELLO CARMELA LINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO BRUNELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI SACCO VALERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BRANCOVEANU RODICA PER TUMULAZIONE SALMA DI COVELLI BRUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI LUDICI ED EDUCATIVI A CARATTERE CULTURALE E ARTISTICO TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO TURISTICO GIOVANILE PANDOSIA APS”. CUP E49I23001180005 – CIG: B2BFE64672.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23732.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOSTENIBILE ANNO 2024 - ART. 65 L.R. CALABRIA N. 13/1985. PROGETTO DENOMINATO: “FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE E DELLE TRADIZIONI 2024”. CUP: E49I24000500006 - CIG: B2BCA2590B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO “MARANO PRINCIPATO COMUNE CARDIOPROTETTO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 07.02.2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA PERRI PASQUALINA PER TUMULAZIONE SALMA DI FAVARETTO MARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 19 CIE PERIODO DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA LONGO PRESSO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER IL PERIODO DAL 05.12.2024 AL 31.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 04/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO GENNAIO 2025. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ONE - SITE SERVICE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL PC “ALL-IN-ONE/SIS COMPUTER” DELL’UFFICIO RAGIONERIA - CODICE CIG. B4442BAB61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. LUIGI BRUNO PER L’INCARICO LEGALE CONFERITO PER L’OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CS, AVVERSO ATTO DI CITAZIONE, EX ART. 615 C.P.C. DEL 16/12/2021, ACQUISITO AL PROT. N. 9920 DEL 17/12/2021, RIFERITO A CARTELLA DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2008. COD CIG Z53351013B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1349.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DICEMBRE 2024 - FATTURA N. 1/S DEL 15/01/2025. CIG. B106C83DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE INTROITI CODICE DELLA STRADA ART. 208 E 142 CDS ANNO 2024  - DESTINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 109/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI NR. 39 CIE PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ART&amp;MENTE” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E3CF150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6878</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17947.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE ISTAT: “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA N. 1 PACCO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE LIFELINE DDU E110 – 5 ANNI. CIG B4B597AF9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>939.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 13.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA E ANIMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B1717B82D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B2D7D8C739.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ANCI - ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1334.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 27/85. PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DEL FONDO REGIONALE AGGIUNTIVO. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 81 DEL 09.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 10/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. CIG: B2A72128A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L’ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI AI REGOLAMENTI REGIONALI DELLA POLIZIA  LOCALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 16396 DEL 21/11/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 17/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:B4B647F797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2794.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TENUTA ANNUNZIA MARISA PER TUMULAZIONE SALMA DI MORRONE GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MUSACCHIO ASSUNTA PER TUMULAZIONE SALMA DI MUSACCHIO GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE PROGETTO “ORTI SOCIALI 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI APRILE 2022” – M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4  “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP: E41F22000380006 - CIG SIMOG: 9584600621.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159844</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA PER LA PATRIA DEL 04.11.2024. CIG B40105A134.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ POLISOFT SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA RELATIVA A PUBBLICAZIONE DELIBERE, DETERMINE ED ALBO PRETORIO, ANNO 2024. CIG B49B8FDD30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2338.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12390.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5272.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALCAPITAL SRL PROCEDIMENTO DEL G.E. DEL TRIBUNALE DI COSENZA NR. 1161/2024 NS. PROT. 1286 DEL 19/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>941.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CHIARELLA ALESSIA PER TUMULAZIONE SALMA DI CHIARELLA GRAZIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N°25/2018) UTENTE TITOLARE NOTA N°9216 DEL 20/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2025 ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI SOCIETÀ “FOR OFFICE MEDIA S.R.L.”. CIG B57326EEE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16706.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI ORTI SOCIALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI CASTROLIBERO PER L’ASSUNZIONE DI N. 03 UNITÀ LAVORATIVE DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1) CON PROFILO AMMINISTRATIVO – CONTABILE, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME A N. 18 ORE SETTIMANALI, ASSEGNATE PRESSO IL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33630.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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