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<row _id="1"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 18 DEL 22.04.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4297.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="5"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 22 DEL 28.04.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 25 DEL 14.05.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="15"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 32 DEL 11.06.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1679.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 33 DEL 11.06.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 34 DEL 11.06.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="21"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 109 DEL 29.06.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="29"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 116 DEL 05.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 115 DEL 05.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 114 DEL 05.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 113 DEL 05.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 41 DEL 07.07.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1496.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 118 DEL 21.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1509</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="37"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 125 DEL 28.07.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 41 DEL 17.08.2021 - SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 42 DEL 17.08.2021 - SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 128 DEL 03.09.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="48"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 136 DEL 20.09.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 138 DEL 23.09.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 139 DEL 23.09.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31303.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 140 DEL 24.09.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 43 DEL 05.10.2021 - SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6052.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 44 DEL 06.10.2021 - SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 143 DEL 12.10.2021 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 43 DEL 09.07.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6026.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 42 DEL 09.07.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 45 DEL 02.08.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 44 DEL 02.08.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16766.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 46 DEL 10.08.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 47 DEL 12.08.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>343.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 48 DEL 01.09.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4351.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 49 DEL 02.09.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6681.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 50 DEL 03.09.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 52 DEL 07.09.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3576.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 51 DEL 07.09.2021 - SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16766.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="94"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.24 DEL 09.02.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.26 DEL 10.02.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.28 DEL 10.02.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.27 DEL 10.02.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 04 DEL 14_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4117.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 03 14.02.2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16766.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 05 DEL 14_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51125.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 07 DEL 15_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2258.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 06 DEL 15_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19526.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 08 DEL 16_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1499.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.6 DEL 18.02.2022 SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI TECNICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.7 DEL 18.02.2022 SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI TECNICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4879.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 11 23.02.2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4146.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 09 23.02.2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5329.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 10 23.022022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 13 DEL 28_02_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1 DEL 10.03.2022 - SETTORE 3°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 18 DEL 10_03_2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 20 14.03.2022 SETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE N 25 29.03.2022 SSETTORE QUINTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.49 DEL 29.03.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1466.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.50 DEL 29.03.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35283.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.65 DEL 16.05.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2478.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 8 25.05.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4 25.05.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 25.05.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 25.05.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5 25.05.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.17 DEL 03.06.2022 SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI TECNICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 12 22.06.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 13 22.06.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 22.06.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1101.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.91  DEL 29.06.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.89  DEL 29.06.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.90  DEL 29.06.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1581.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 30.06.2022 SETTORE TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4318.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.92  DEL 05.07.2022 - SETTORE PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4424.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI - BANDI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI FINO 6 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DAL 7 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 2023 - SETTORE AMMINISTRATIVO REGISTRO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 2023 - SETTORE VIGLANZA REGISTRO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 2023 - SETTORE SERVIZI TECNIC  REGISTRO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DI N. 20 TRANSENNE IN FERRO E LA  FORNITURA DI N 4 TRANSENNE NUOVE IN FERRO. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787.  - IMPEGNO SPESA €  2806,00 IVA INCLUSA CIG: B0E127269D  - IMP. N. 137/2024 DEL 18.03.2024  CAP. 7363/0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 183_24 DEL 18/03/2024 DI € 6.111,40 (DICONSI SEIMILACENTOUNDICI/40) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 21.02.2024 DELLA SOMMA DI €.  3.168,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOSESSANTOTTO/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO HOTEL SUD” CIG: B03069AA53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 28.02.2024 I ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 2.539,97 (EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTANOVE/97) COMPRENSIVO IVA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B0626D1606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA BUFANIO VALTER, VIA VENETO N° 15 – 87022 CETRARO (CS), C.F.: BFNVTR73D06A773U  PARTITA I.V.A. 01925310789 PER UN IMPORTO PARI AD €. 12.098,79 IVA AL 10 % COMPRESA. CIG: B0EA42FAF8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12098.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, RADIAZIONE E DEMOLIZIONE DELLE AUTOVETTURE ALFA 159 TARGATA DP171XW E FIAT PUNTO TARGATA DA461MC – LIQUIDAZIONE FATURA N. 02 DEL 15/03/2024 DI EURO 488,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.CIG: B06218CCC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR VILARDO ANGELO NATO A FUSCALDO IL 07/11/1953.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 43 AL N. 46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GENNAIO 2024”, IMPORTO €. 29.121,89, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/17 DEL 05.03.2024 III ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 7.900,00 (EURO SETTEMILANOVECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  SMART CIG: ZF83A84590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21838</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “FEBBRAIO 2024”, IMPORTO €. 9.580,61, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “FEBBRAIO 2024”, IMPORTO €.  21.454,81, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ECOENERGIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 16.03.2024  DELLA SOMMA DI €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR 3/PA/2024 DEL 21/03/2024 DI € 499,99 (DICONSI QUATTROCENTONOVANTANOVE/99) IVA INCLUSA ALLA DITTA 3Z SRL DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSI PRODOTTI E MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FUSCALDO - CIG. Z413D9CFA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2023 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2024 -  IMPORTO €. 41.979,41 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 6/E DEL 14.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.100,00 (DICONSI EURO DUEMILACENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA  GEOM. ANDREA TROTTA CON STUDIO ALLA VIA COTUGNI 53/A – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA 03699150789, PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DEMANIALE FLUVIALE UTILIZZATA SENZA TITOLO, ALLIBRATA ALLA SCHEDA PATRIMONIALE CSB0843 IN AGRO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. SMART CIG: Z653B969BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO  E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 176.114,26. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP24/0091 DEL 31.03.2024 DI EURO 95.516,01, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO I° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176114.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4FT/E DEL 20/02/2024 DI € 3.294,00 (DICONSI TREMILADUECENTONOVANTAQUATTO/ IVA INCLUSA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E  FIGLI SNC IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE CAPOLUOGO E FUSCALDO MARINA E STAMPATI VARI. CIG: B03FB17C66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B11E5402D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 18.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 758,84 (EURO SETTECENTOCINQUATTOTTO/84) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786  PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, VILLE E GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”  SMART CIG: B09B253C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR VILARDO ANGELO NATO A FUSCALDO IL 07/11/1953.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA YUSTINOVA SVETLANA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA YUSTINOVA MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3_24 DEL 29.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER IL “SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  SMART CIG: ZE33A9594C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 20/03/2024 DI € 6097,71 IVA INCLUSA – ZE93106AD6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 20/03/2024 DI € 709,49 IVA INCLUSA – CIG: ZE93106AD6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>709.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 24/3/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/E DEL 04.04.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.072,05 (DICONSI EURO MILLESETTANTADUE/05) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2023 ÷ 2024”. SMART CIG: ZA53D69C6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ SIKUEL DEL GRUPPO MAGGIOLI – SERVIZI NORMO-REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 – CIG: B12AD1286F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020- 2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE”. APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI / GEOTECNICI / PERICOLOSITÀ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.  CODICE CUP: G34H20000960001CODICE CIG: 8860149A3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 106 DEL 30.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MARZO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19952.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 05 AL N. 06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR BACCARO NICOLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR BACCARO LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A TITOLO DI “CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO). APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ALLEGATI. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN FAVORE  DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA - IMPORTO € 4.034,00 – CIG B11E5402D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTI TIPO BOCCIARDATO DA UTILIZZARE PER IL MARCIAPIEDE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ASCENZI PAVIMENTI S.P.A., VIA A. MEUCCI, 17/19 – 00015 MONTEROTONDO Z.I. – ROMA  P.IVA: 01714441001 C.F.: 07181140588 PER LA SOMMA DI €. 4.470,87 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTA/87) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -CIG: B1281080D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  92.202,05 RELATIVA AL BIMESTRE MARZO – APRILE 2024  + €.  94.375,50 CONSUNTIVO 2023 ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO – APRILE  2024. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “ DIFFERENZIALI E STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO 2023 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO €       158.217,60. DETERMINA DI PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA,  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. DA PRAIA A MARE (CS). CUP: G36G23000210004 CIG B0E434B611</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155503.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2024 DEL 10.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.978,40 (DICONSI EURO SEIMILANOVECENTOSETTANTOTTO/40) IVA 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE ONORARIO PARI AL 50% DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO” CUP: G35B23000010006 – CIG: Z6739FB369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1158</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR IURLARO ALDO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CASCARDO ELVIRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CUP: G33H18000020008. PROCEDURA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 10/1997 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°14 DEL 29/03/2024 DI € 6.888,84 (DICONSI SEIMILAOTTOCENTOOTTANTOTTO/84) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI  MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6888.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°35 DEL 28/03/2024 DI € 14.685,02 (DICONSI QUATTORDICIMILASEICENTOOTTANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14685.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/E DEL 05.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.050,00 (EURO TREMILAECINQUANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA SCIAMMARELLA SRL, VIA DELLA CIVILTA’, 6 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03203480789 PER IL “SERVIZIO DI SMONTAGGIO ARREDI BIBLIOTECA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO ITIS E. FERMI E RELATIVO TRASPORTO PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE”. SMART CIG: B087C54B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE PER IMPORTO PARI EURO 71.091,52, OLTRE IVA.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE PER IMPORTO PARI EURO 59.275,87, OLTRE IVA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 23/04/2024.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MICELI ANTONELLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CALOPRESE LINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ E FIAT PANDA TARGATA DZ917ED – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 E 4 DEL 9/4/2024 DI EURO 390,40 IN FAVPRE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B0C0C3D34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA  N.07 DEL 09/04/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO  DI  € 994,00 – CIG: B113242D4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2116460 DEL 31/3/2024 DI EURO 1.586,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – CIG.: Z913B4AA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 280_24 DEL 18/04/2024 DI € 6.029,10 (DICONSI SEIMILAVENTINOVE/10) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - MARZO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 31.03.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MARZO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “CARIGLIO E SCARCELLI” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MARZO 2024”, IMPORTO €. 8.414,93, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803    IMPEGNO SPESA EURO: 6.125,00 IVA COMPRESA; IMP. N. 179/2024 DEL 11/04/2024 CAP. 7363/0 CIG: B1547E3EA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE OMISSIS PRESSO CASA FAMIGLIA B.A.M. FUSCO SITA IN CETRARO (CS) DAL 01/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785, PER LA SOMMA DI €. 3.480,00 (EURO TREMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI. -CIG: B134D3F6D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO €       158.217,60. DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. DA PRAIA A MARE (CS). CUP: G36G23000210004 CIG B0E434B611</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO N. 54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 56 AL N. 57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024.IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI ISCRITTI ALL’AIRE. CIG _B18A19BE7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA LETA GIUSEPPINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR VILARDO ANTONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR BONAVITA FRANCESCO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA LETA TERESINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/E DEL 24.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 27.913,22 (EURO VENTISETTEMILANOVECENTOTREDICI/22) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 12.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 22.097,12 (EURO VENTIDUEMILAENOVANTASETTE/12) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA RTP ING. FABIO SORRENTI, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI, SEDE LEGALE IN VIA CORRADO ALVARO, 7/A – 87036 RENDE (CS), PARTITA C.F. SRRFBA73S28Z133A  PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). CODICE CUP: G35E22000180006 CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 27/4/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER LA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA.  CIG: B1915C5B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 124 DEL 30.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO APRILE 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19952.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MAZZEI TERESINA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR MAZZEI FRANCESCO PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/24 DEL 07.05.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 1.780,00 (EURO MILLESETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785  PER “LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. CIG: B134D3F6D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA)  P. IVA: 02322490398 PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 435,00, (EURO QUATTROCENTOTRENTACINQUE/00) I.V.A. COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>435</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.06 DEL/1/4/2024 E   N. 08 DEL 05/05/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM III BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.034,53 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 59 AL N. 61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA PASTURA TERESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA TAR  CATANZARO - SIG. C. G. C/ COMUNE. – INCARICO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101613 DEL 15/01/2024 DI EURO 1.830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF938E5619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA BASILE ELENA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA PERROTTA MARCELLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°53 DEL 30/04/2024 DI € 14.685,02 (DICONSI QUATTORDICIMILASEICENTOOTTANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°16 DEL 30/04/2024 DI € 961,42 (DICONSI NOVECENTOSESSANTUNO/42) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI APRILE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  ROTATORIA  CON  RELATIVE  CANALIZZAZIONI  ED  ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, CO. 1, LETT. E), D.LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RTP IDROESSE ENGINEERING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. MATTEOTTI N. 27 – 35137 PADOVA (PD) - PARTITA IVA N. 04760490286. CUP : G31B23001190004  -  CIG B00D9E3FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI MAGGIO 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°17 DEL 30/04/2024 DI € 8.366,72 (DICONSI OTTOMILATRECENTOSESSANTASEI/72) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8044.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ NASTRINO COVID ” PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  SIRELEV ELEVATORI S.R.L. DA NAPOLI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 3.586,79 (DICONSI TREMILACINQUECENTOOTTANTASEI/79) IVA AL 22% INCLUSA A TITOLO DI  PERMUTA PER LA PRESTAZIONE RESA DALLA FANFARA 10° REGGIMENTO CARABINIERI "CAMPANIA" PER LA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE" SVOLTASI GIORNO 08 AGOSTO 2023 COME DA ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRASMESSO DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI - ALLA DITTA  CO.EL. &amp; C. S.A.S. DI BIANCO MARIO E DANIELE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 889,85 (DICONSI OTTOCENTOOTTANTANOVE/85) IVA AL 22% INCLUSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE" - 28 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “APRILE 2024”, IMPORTO €.  36.649,41 , I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “APRILE 2024”, IMPORTO €. 1.592,35, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 18.05.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MARZO - APRILE 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61/2024/PA DEL 13.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 289,99 (DICONSI EURO DUECENTOTTANTANOVE/99) IVA 10 % COMPRESA ALLA SOCIETÀ BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA)  P. IVA: 02322490398 PER IL SERVIZIO DI “OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°32/24 DEL 17/05/2024 DI € 4.614,40 (DICONSI QUATTROMILASEICENTOQUATTORDICI/40) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI APRILE 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 323_24 DEL 14/05/2024 DI € 5.977,13 (DICONSI CINQUEMILANOVECENTOSETTANTASETTE/13) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - APRILE 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°59/PA DEL 27/05/2024 DI € 453,84 (DICONSI QUATTROCENTOCINQUANTATRE/84) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL ANPR DELLE LISTE ELETTORALI  E DEI DATI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI  NELLE LISTE DI SEZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2151580 DEL 30/11/2023 DI EURO 2684,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – CIG: A02AAF04C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 29/03/2024   DI EURO 1.220,00   IN FAVORE DEL SIG. FEDERICO LIGATO DA LUZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N° 402 DEL 22.05.2024 MEDIANTE L’INDICAZIONE CORRETTA DELL’INTESTAZIONE DELLA DITTA “OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3038 DEL 17/05/2024  DI EURO  1.385,75  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P.  S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7418.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - ALLESTIMENTO AUDITORIUM GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 3/24 DEL 29/05/2024 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS) B1EDD36ABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA SPORT TURISMO E MARKETING TERRITORIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOVETTURA  TARGATA CJ181FC  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG B1ED4E2B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE ANNUALE ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI E DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 66 AL N. 69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 10 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA), PER LA SOMMA DI €. 3.910,00 (EURO TREMILANOVECENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA -CIG: B1EBBAFFD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA MARTINA ZAGARESE PER €. 352,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA TROTTA MARIA FILOMENA PER €. 67,14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA RIVESTIMENTO DI CASSETTA ELETTRICA MISURA ESTERNA 68X81X37 CON LASTRE IN PIETRA DI GRISOLIA ANTICATA CERATA CM 3”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FONTANA SRL, LOC. ACQUA DEGLI ANGELI 9 – 87022 CETRARO (CS) P.IVA: 02808240788 PER LA SOMMA DI €. 264,04 (DICONSI EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/04) COMPRESO IVA AL 22%.  CIG: B1F4FA7B62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 19.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.390,00 (EURO CINQUEMILATRECENTONOVANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785  PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”  SMART CIG: B09C0CEF4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT H), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER L'ANNO 2024  AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA - CODICE CIG: B1FA0DAD5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N° 440 DEL 04.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61/2024/PA DEL 13.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 60.276,83, IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA GL FORNITURE SRLS VIA DEI MARTIRI, 5 83030 TAURASI (AV) P. IVA: 02948390642 PER UN IMPORTO PARI AD  €. 60.276,83, IVA AL 22% COMPRESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER ASILO NIDO DI CUI AL FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA B) E LETTERA C), PUNTI 1 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65. ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 7570148</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - DIRETTA STREAMING GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10_24 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/05/2024 ALL'ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - FORNITURA SERVICE AUDIO GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/05/2024 AL SIG.D'AGOSTINO ANGELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - REALIZZAZIONE MURALES GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. ZICARELLI DAVIDE DA PAOLA (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°18 DEL 31/05/2024 DI € 472,76 (DICONSI QUATTROCENTOSETTANTADUE/76) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MAGGIO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°66 DEL 31/05/2024 DI € 15.370,85 (DICONSI QUINDICIMILATRECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MAGGIO 2024 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/05/2024  DI €  157,21 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC CIG: B1ED4E2B5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SDOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 153 DEL 21/05/2024  DI EURO 925,98 IVA INCLUSA. IN FAVORE DELLA DITTA  NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. B0E4809FE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.070,93 (EURO MILLESETTANTA/93) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B21540BEF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA E C. DA SAN LUCIDO -       B211287E47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8419.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°19 DEL 31/05/2024 DI € 13.032,39 (DICONSI TREDICIMILATRENTADUE/39) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12531.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE QUINTO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LLPP - ESPROPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 DEL 31/05/2024 DI EURO 3.999,20 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA S.&amp; M. S. SALES &amp; MARKETING SOLUTIONS CON SEDE IN MILANO – CIG: B18A19BE7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PASTURA TERESA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 401_24 DEL 07/06/2024 DI € 6.479,55 (DICONSI SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/55) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - MAGGIO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04/06/2024 DI EURO 79,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELL’AUTOVETTURA AUDI A4 TARGATA EP104GM – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA PRATICHE MANFREDI DANIELE CIG: B227A602F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN FAVORE DELLE BANDE MUSICALI DI FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER IL NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE E DELLA MANIFESTAZIONE "FUSCALDO IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO EDIZIONE 2024" - DITTA NOTEANTICHE.IT DI MIMMO FERRARA DA TARANTO - CIG: B1EF9E88D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 ALL'ENTE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) - DELEGAZIONE DI PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>778</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO CONSISTENTE IN N. 2 PC” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.EL. &amp; C. SAS  VIA CALABRIA SNC 87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS) P.IVA: 02404700789, PER LA SOMMA DI €. 1.050,00 (EURO MILLECINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B22A46E753.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO –TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’ASSOCVIAZIONE A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 (MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VALLE SANTA MARIA SNC, C. F. 96033640788 - P.IVA 03458010786.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 87 DEL 12.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.910,01 (DICONSI EURO TREMILANOVECENTODIECI/01) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER LA FORNITURA DI N. 10 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE. CIG:  B1EBBAFFD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA TUTTOGARE.  CIG:B23811B2D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI IN LOCALITA’ MOSCHERA ED INTERVENTO IN LOCALITA’ MESSINETTE”.  REVOCA DETERMINA N° 85 DEL 01.02.2024 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - CIG: B23AB09CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI IN LOCALITA’ CINQUEMIGLIA, TRATTO MURO CONVENTO E CORSO MARGELLINA.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 3.380,00 (EURO TREMILATRECENTOTTANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - CIG: B23B89C087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  SISTEMAZIONE PALME E SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA.  CIG: B238C140E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.500,00 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) COMPRESO IVA AL 22% ALLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER IL “SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NELLA VILLETTA COMUNALE DI FUSCALDO MARINA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO”. CIG:  B20BEA87DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 20.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.537,60 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60) IVA 22 % COMPRESA COME ONORARIO DEL SECONDO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, ALLA SOCIETA’ A&amp;O INGEGNERIA S.R.L., CON VIALE G. MARCONI, 49 – 87100 COSENZA (CS) P. IVA: 03462310784, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO” CUP: G35B23000010006 – CIG: Z6739FB369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO DEL ROTOSTACCIO INSTALLATO AL SERVIZIO DELLA FASE DI PRETRATTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  5.830,00 (DICONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTA/00) IVA AL 10 % COMPRESA.  CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/2024 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.755,24 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTACINQUE/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA GEOLOGO SEBASTIANO GIOVANNI MONACO CON SEDE IN VIALE REGINA ELENA N. 61 98121 – MESSINA (ME) C.F.: MNC SST 61R15 C351H PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI CIG: Z613B0AF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12516.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2024 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.631,02 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOTRENTUNO/02) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. ANTONIO MIDIRI CON SEDE IN PIAZZA MATRICE N. 1 98047 – SAPONARA (ME) C.F.: MDR NNN 84T16 F158B PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI CIG: Z613B0AF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12516.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MAGGIO 2024”, IMPORTO €.  32.758,97, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 76 AL N. 78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. AVENTE SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) ALLA VIA GIUSEPPE LA FARINA N.9, CON P.I. 04475850873  CIG: 824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63691.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TAGLIO ERBA IN CORRISPONDENZA DELLE VILLETTE VACCARI GRIGIE E ROSA”.  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BEL. MAR. SRLS CON SEDE LEGALE IN VIA MADDALENA, SNC FUSCALDO (CS) P.IVA 0385310786 PER LA SOMMA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA_00) IVA AL 22% COMPRESA. CIG: ZC638FD280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/22 DEL 21.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.050,00 (DICONSI EURO MILLEECINQUANTA/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA CO.EL. &amp; C. SAS VIA CALABRIA SNC 87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS) P.IVA: 02404700789 PER LA “FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO CONSISTENTE IN N. 2 PC”. SMART CIG: B22A46E753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 701 DEL 27.06.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.584,20 (DICONSI EURO TREMILACINQUECENTOTTANTAQUATTRO/20) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B087B02429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  MEMBRI  DEL PARLAMENTO EUROPEO – 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). LIQUIDAZIONE MAV RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.NOMINA COMMISSIONE.  CIG: B1ACC1935B          N. GARA: 287953-2024    CVP 9048100-2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA  ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803; CIG: B1547E3EA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18  CAP 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  CIG: B174E84B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 22/24 DEL 01.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 905,85 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUE/85) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781 PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”  CIG:  B1C5A66389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 02.07.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO”. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C POS. EC. C1. PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRIC E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA PER FORNITURA PACCHI ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE    IN FAVORE DELLA  SIG.RA LUISA GIGLIO DA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE    IN FAVORE DEL SIG. DE LUCA FRANCESCO DA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.09 DEL 05/06/2024 E   N.12  DEL 02/07/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.180,00 – CIG: B06233D21F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 02.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA_00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO TAGLIO ERBA IN CORRISPONDENZA DELLE VILLETTE VACCARI GRIGIE E ROSA”. CIG: ZC638FD280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 4/24 DEL 04.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785  PER I “LAVORI DI  SISTEMAZIONE PALME E SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE”  CIG: B238C140E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA SOMMA DI €. 250,00 (EURO DUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B25A12468A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZINE INFORMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IN FAVORE DI AREA SERVICES, CON SEDE IN VIA S. MICHELE, 12 87024 FUSCALDO (CS). P. I. NR IT03212440782 - CIG: B1C22E4512</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>906</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 28/6/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B25A1FB7F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLLENNNITA’ CORPUS DOMINI 2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3341.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00  PER REALIZZAZIONE EVENTO “L’ARTE DELLA PESCA EDIZIONE  2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI” PERIODO: MAGGIO 2024 + ELABORAZIONE ATTI ESTERI AL 29.05.2024. A FAVORE : “LABCONSULENZE” SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 267/2024 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 18.197,15 IVA INCLUSA - CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18197.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 03.07.2024  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GIUGNO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITÀ 2024”. CUP:G31D24000130002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2 NOMINA COLLAUDATORE STATICO E IN CORSO D’OPERA, EX-ART. 116 E SEZIONE III – ALLEGATO II.14, DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 37 DEL 01.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI IN LOCALITA’ MOSCHERA ED INTERVENTO IN LOCALITA’ MESSINETTE”  CIG: B23AB09CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1026/01 DEL 28.06.2024  DELLA SOMMA DI €. 4.470,87 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTA/87) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA D’ASCENZI PAVIMENTI S.P.A., VIA A. MEUCCI, 17/19 – 00015 MONTEROTONDO Z.I. – ROMA  P.IVA: 01714441001 C.F.: 07181140588 PER LA “FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTI TIPO BOCCIARDATO DA UTILIZZARE PER IL MARCIAPIEDE COMUNALE”. CIG: B1281080D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER LE AUTOVETTURE  TARGATE DZ917ED E DF071ZZ  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG B26FB56707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG B26EDDE9A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4  TARGATA EP104GM IN FAVORE   DELL’AUTOFFICINA ESPOSITO EBREO PASQUALE  DA FUSCALDO – CIG B2703F544E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1821.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PROROGA TECNICA. CODICE CIG: 777449650E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13516.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202400067677 DEL 01/07/2024 DI EURO 99.938,10, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO II° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19339.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PARISE S.N.C. CON SEDE IN VIA RAFFAELLO N. 3 A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01515090783 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.   IMPEGNO SPESA EURO: 20.000,00 IVA COMPRESA - CIG: B249AF9D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) -  ANNUALITA’ 2024” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN IMPORTO PARI A € 152.974,20 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA MR APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL SEDE IN ISOLE PELAGIE N. 13, ROMA (RM) P. IVA: 17282461007 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD €. 114.693,68 (DICANSI EURO CENTOQUATTORDICIMILASEICENTONOVANTATRE/68) OLTRE IVA.  CODICE CIG: B25B01F349        CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°201 DEL 12/03/2024 AD OGGETTO: "MANIFESTAZIONE PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA – III  EDIZIONE. IMPEGNO SPESA" - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE - ADDOBBO E FORNITURA MATERIALE PRESSO PLESSO SCARCELLI E PIAZZETTA DEL PESCATORE FUSCALDO MARINA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 4/24 DEL 25/06/2024 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESADI EURO 298,90 IVA INCLUSA PER L’ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA  M. &amp; SCALIATI G. DA SANT’ARSENIO(SA) CIG B27668F2AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”   CODICE CIG: B1ACC1935B   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 79 AL N. 82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 83 AL N. 84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CUP: G33C24000270006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL POZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN CONTRADA COTUGNI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGIERI PERFORAZIONI S.R.L.S. C/DA VENNERI N. 4 COSENZA P.IVA: 03680740788, PER LA SOMMA DI €. 4.636,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASEICENTOTRENTASEI/00) IVA AL 22% COMPRESA. -CIG: B27C62866B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2136727 DEL 30.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.246,00 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA: 06188330150, PER I SERVIZI  DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA – ANNO 2023. CIG: Z3939F082D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3Z S.R.L DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG.B27E5AD92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 80/24 DEL 08/07/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 MAGGIO 2024 - 7 LUGLIO 2024 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°71/PA DEL 03/07/2024 DI € 2004,58 (DICONSI DUEMILAQUATTRO/58) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14397.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI COMPOPNENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNOR ZACCARO SALVATORE NATO A ........ IL ....... E RESIDENTE IN............ALLA ....................</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/49 DEL 17.07.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 9.760,00 (EURO NOVEMILASETTECENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  CIG: B1D21F3037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21838</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 14847/S DEL 12/07/2024 DI € 1.301,23 (DICONSI MILLETRECENTOUNO/23) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN RIFERIMENTO AI SUPPORTO REDAZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025-– CIG. ZEF3A97ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  83.508,10 RELATIVA AL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - AGOSTO  2024. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83508.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE  SALDO ANNO 2023 MINORI :  P. D. , P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO PARISE DOMENICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ – LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 16/07/2024 DI EURO 445,30 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B26EDDE9A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 85 AL N. 88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 05.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 993,64 (DICONSI EURO NOVECENTONOVANTATRE/64) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z1836B8F96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 12.000,00 (DICONSI €. DODICIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 147 DEL 31.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MAGGIO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19952.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA DEL 22.07.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41 DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.380,00 (EURO TREMILATRECENTOTTANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788 PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI IN LOCALITA’ CINQUEMIGLIA, TRATTO MURO CONVENTO E CORSO MARGELLINA”. CIG: B23B89C087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO EMANATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 PER INIZIATIVE DI RILIEVO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE - MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 16/07/2024 AL SIG. GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 10.042,75 (DICONSI EURO DIECIMILAQUARANTADUE/75) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA METALCALABRIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA FUSCALDO, MARINA DI FUSCALDO, CS, ITALIA P.IVA 02350260788 PER LA “FORNITURA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO”. CIG:  B23811B2D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12/07/2024 AL SIG. D'AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. PISANI ALESSANDRO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>- MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. MICELI GIANFRANCO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. CARNEVALE GIACOMO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE SECONDO – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS)   P.IVA: 01718561200 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER LA SOMMA DI €. 634,40 (EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/40) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “LUGLIO 2024”, IMPORTO €.42.782,87  , I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024163754 E N. 1024193800 PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006   CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17376.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 574 SUB 11-9-2 (GRAFFATI), SUB 23).   RICHIEDENTI: MUSACCO FRANCESCO, NATO A ...................,.; MUSACCO CLAUDIO, NATO A ..............; MUSACCO ROBERTO, NATO A ....................................;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28 DEL 14.08.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12,  FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA DI FRAIA VINCENZA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO MARITO SIGNOR MAZZEI SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR BASILE GIOVANNI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA COGNATA SIGNORA BASILE CONCETTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.01/2024 DEL 30/07/2024 DI € 1.821,33 IVA INCLUSA ALLA DITTA MECCANICO CARROZZIERE ESPOSITO EBREO PASQUALE – CIG: B2703F544E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614 DEL 24/07/2024 DI EURO 298,90 IVA INCLUSA PER L’ACQUISTO DI N. 1 FASCIA TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO  IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G. DA SANT’ARSENIO (SA)  CIG: B27668F2AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG B2D95F07EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA - SEZIONE DI COSENZA C. F. 98109480784 PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 01 – 02- 03 E 04 AGOSTO 2024, NONCHÉ PER I VARI EVENTI PREVISTI DAL CALENDARIO ESTIVO PREDISPOSTO ED ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FUSCALDO CON RELATIVO PROGRAMMA DENOMINATO “GODIAMOCI L’ESTATE FUSCALDESE 2024”  C.I.G. N. B2CECD5B11    _______________________________________________________________________________________________</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1095</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2024 AL 02.08.2025 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER LA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2BCDBCF6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI FUSCALDO C. F. N. 96025520782 PER LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 01 – 02 - 03 E 04 AGOSTO 2024, NONCHÉ PER I VARI EVENTI PREVISTI DAL CALENDARIO ESTIVO PREDISPOSTO ED ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FUSCALDO CON RELATIVO PROGRAMMA DENOMINATO “GODIAMOCI L’ESTATE FUSCALDESE 2024”  C.I.G. N. B2D50FBE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS).”  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O, PER LA SOMMA DI €. 2.700,00 (EURO DUEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2C101E752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 FPA DEL 14.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 984,87 (DICONSI EURO NOVECENTOTTANTAQUATTRO/87) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG:  B21519BC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 -  IMPEGNO SPESA EURO: 4.322,46 IVA COMPRESA; C.I.G. N. B2D50CEB14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4322.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 670 C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA. EREDI PRESTISIMONE C/ COMUNE – INCARICO LEGALE  CIG B2DAF66AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “LUGLIO 2024”, IMPORTO €.  417,70, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/24 DEL 26.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 634,40 (EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/40) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F PER IL “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/30 DEL 20.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.089,44 (EURO QUATTROMILAOTTANTANOVE/44) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA GLD EDILIZIA DI LUIGI E DOMENICO GARRITANO S.N.C. VIA S. LEONARDO – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02862950785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL DECORO URBANO MEDIANTE IL RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SUL LUNGOMARE COMUNALE”. CIG:  B2B210EF79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITA’ 2024” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN IMPORTO PARI A € 152.974,20 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  CODICE CIG: B25B01F349        CODICE CUP: G35H23000870002  OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° FPA 17/24 DEL 26.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 561,20 (DICONSI EURO CINQUECENTOSESSANTUNO/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER IL “SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DEL DISPOSITIVO AED E RIPRISTINO POSTAZIONE DI EMERGENZA; CONTROLLO E VERIFICA DEL DISPOSITIVO AED, ELETTRODI E BATTERIA HARDWARE E SOFTWARE, MECCANICA; CAMBIO ELETTRODI ADULTI POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE; VERIFICA E CONTROLLO ALLARME TECA CON SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA”. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA  MANIFESTAZIONE “ALICI IN FESTIVAL”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.056,74 (EURO DUEMILACINQUANTASEI/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B2DD72BC61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2056.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.432,52 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/52) COMPRESO IVA AL 22%  ALLA DITTA FONTANA SRL, LOC. ACQUA DEGLI ANGELI 9 – 87022 CETRARO (CS) P.IVA: 02808240788 PER LA “FORNITURA RIVESTIMENTO DI CASSETTA ELETTRICA MISURA ESTERNA 68X81X37 CON LASTRE IN PIETRA DI GRISOLIA ANTICATA CERATA CM 3”. CIG:  B1F4FA7B62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3432.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI BIVIO POSTE, PICARDI; MONTAGGIO DI COMPRESSORE E QUADRO INVERTER E INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA DA QUADRO COMANDI A QUADRO DISTRIBUZIONE; COSTRUZIONE TUBAZIONE ARIA DA COMPRESSORE A COLLETTORE CON COLLAUDO E MESSA IN OPERA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 19.690,00 (DICONSI EURO DICIANOVEMILASEICENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B2E1216B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3F/PA DEL 28.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.484,79 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/79) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE (D.P.I.) PER GLI OPERAI COMUNALI E PERSONALE TIROCINANTE (EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA”. CIG:  B2B8749C78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27 DEL 31.07.2024  DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO LUGLIO 2024, PER LA SOMMA IMPONIBILE DI €. 35'862,03 (DICONSI €. TRENTACINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/03) IVA AL 10% ESCLUSA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39448.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN.4 DEL 30/08/2024 IN ACCONTO SU COMPENSO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO.- CIG: B2EC3C377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA ATTRAVERSO O.D.A. ED IMPEGNO DI SPESA CONTABILE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE ED EROGAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP-IO - COMUNI (NOVEMBRE 2023)”” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG B2B99D5AA5 - CUP G31F23000190006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 98 AL N. 105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO PASSAGGIO TUBO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG.RA CAVALIERE LIBERO PER €. 201,42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM V BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.115,34 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MATRICOLA RO/200082/08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 15 DEL 29/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SAFETY SISTEMS SRL CON SEDE IN COSENZA. CIG: B293F9C25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 29/08/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FUSCALDO MARINA, N° 1 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.550,00 (EURO DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2DD69A4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14 DEL 06.09.2024 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.018,11 (DICONSI EURO TREMILADICIOTTO/11) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ FESTA VOTIVA SAN FRANCESCO DI PAOLA  13/07/2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  A. DEL CORNO  DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ FESTA PATRONALE SAN GIACOMO M. A.  2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.02/2024 DEL 22/08/2024 DI € 303,73 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL – CIG: B311F1C0A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757DH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B30EA5857A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2006.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”  ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B31A260388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA  MATERIALE VARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE  E AFFIDAMENTO IN FABORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI DI PATE ANDREA  DA SAN LUCIDO – CIG: B31740201A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1298.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIAL SUD DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B31A37CDE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.716,00 (EURO DUEMILASETTECENTOSEDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B30B07721B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2716</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI QUALE INTERVENTO PREVISTO DAL PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CUP: G37G17000050005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154343.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/2024 DEL 11.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 10.162,41 (DICONSI EURO DIECIMILACENTOSESSANTADUE/41) IVA 22 % COMPRESA DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLO STADIO COMUNALE IN FUSCALDO MARINA” CUP: G35B23000000006 – CIG: ZC439FB00B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000405 DEL 31.08.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (DICONSI EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B2B41C813C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 17.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.018,13 (DICONSI EURO TREMILADICIOTTO/13) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 169/PA DEL 09.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 549,00 (DICONSI EURO CINQUECENTOQUARANTANOVE/00) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA N° 170/PA DEL 09.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (DICONSI EURO SEICENTODIECI/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% PER IL “SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2024 AL 02.08.2025 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  CIG: B2BCDBCF6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 41/24 DEL 17.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 15.950,00 (EURO QUINDICIMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA ML COSTRUZIONI SRL VIA NEGRONI N. 130 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS) P.IVA: 03737220784 PER I “LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLO SPOSTAMENTO DI UNA PARETE DELLA SCUOLA DI FUSCALDO CAPOLUOGO”  CIG: B2FD6B2C90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4918  DEL 16/09/2024 DI € 2.918,92  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: B2A61C9849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11852.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 246 DEL 31.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO AGOSTO 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019 PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19952.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787, PER LA SOMMA DI €. 567,48 (EURO CINQUECENTOSESSANTASETTE/48) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B322COBEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>567.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 6” – KW 9,2 CON ASSEMBLAGGIO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 2.365,00 (DICONSI EURO DUEMILATRECENTOSESSANTACINUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B322EOA4AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/E DEL 24.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.550,00 (EURO DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%  ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FUSCALDO MARINA, N° 1 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE”. CIG: B2DD69A4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE–ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 19.09.2024 DELLA SOMMA DI  €. 5.268,50 (EURO CINQUEMILADUECENTOSESSANTOTTO/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%  ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI: “PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 19.09.2024 DELLA SOMMA DI  €. 4.667,24 (EURO QUATTROMILASEICENTOSESSANTASETTE/24) I.V.A. AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 22.09.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N. 5913 DEL 20/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N. 9527 DEL 05/08/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO. N.5166 DEL 06/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5702 DEL 15/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.950 DEL 23/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.951 DEL 23/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.7210 DEL 17/06/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PEC DEL 17/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.8927 DEL 17/07/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.9647 DEL 07/08/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N. 10416 DEL 02/09/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E GIUDICE DI PACE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7758.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “AGOSTO 2024”, IMPORTO €. 417,70, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B32C25EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1623</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 31.08.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO AGOSTO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 28/08/2024 DI EURO 540,00  IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA EUSONICA DA SAVONA  – CIG: B2C22CD262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 18/09/2024 DI EURO 910,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA  DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO – CIG: B3144860A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 13 DEL 17/08/2024 DI EURO 1.900,00   IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE  ASSO-ARTISTI CON SEDE IN SAN FILI(CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO1.250,00 OMNICOMPRENSIVI IN FAVORE DI ARTISTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000103/00 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GA.NO.RA. SNC DI GAROFALO NOVELLO DA FUSCALDO (CS) CIG : B335F7B392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 106 AL N. 108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 109 AL N. 110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 111 AL N. 112</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO“. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B335339602</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO CIMITERO COMPLETO  DI SET CARTUCCE E DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 455,00 (EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B339261444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA  SEGNALETICA STRADALE E PER LA GESTIONE  DELL’UFFICIO, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 03861550782                     IMPEGNO SPESA  EURO 3.341,19 IVA COMPRESA.   IMPEGNO N. 390/2024 DEL 12.09.2024 CAP. 219002/0   C.I.G. N. B310410EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3341.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.16863 DEL 27/09/2024, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ GRAFICHE E GASPARI SRL – PER IL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B32C25EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –DI  DI EURO 132,00 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO CIG B342729B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/07/2024 DI EURO 4.026,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CARLI FASHION AGENCY SAS DI ANTONELLA ALTOMARE DA COSENZA CIG B342BA3D2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26/07/2024 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO DA CASTIGLIONE COSENTINO CIG  B34358FD40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 29/07/2024 E N. 6  DEL 16/08/2024  DI € 226,73 COMPLESSIVE  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS PER FORNITURA PNEUMATICI  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ E REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA EP104GM. – CIG: B340EF6334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>226.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO “. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785, PER LA SOMMA DI €. 2.284,00 (EURO DUEMILADUECENTOTTANTAQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B33DC78853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE AGOSTO 2024 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA FOCETOLA NADIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CARLO DEL CORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. ANGELO D’AGOSTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE ZONE DELLA MARINA DI FUSCALDO (VIA MAGG. VACCARI DALL’UFFICIO POSTALE, P.ZZA MARCONI, CORSO MARGELLINA, PIAZZETTA DEL PESCATORE, PIAZZETTA S, FRANCESCO) PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIGENERAZIONE URBANA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA GEOM. GIUSEPPE CARMELO CARNEVALE, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO ALLA VIA A. MAGGIORE VACCARI 101 P.IVA: 01684290784, PER LA SOMMA DI €. 4.800,00 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTO/00) OMNICOMPRENSIVA. -CIG: B3471B8292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 DEL 02/09/2024   E N. 16 DEL 1/10/2024 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    €1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 06/08/2024 DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS DA ACQUAPPESA CIG 03656230780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA GIOVANNA NARDINI DA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 23.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 91,50 (DICONSI EURO NOVANTUNO/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG:  B322COBEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56/24 DEL 24.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 2.880,05 (EURO DUEMILAOTTOCENTOTTANTA/05) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - PERIODO APRILE 2024 – MAGGIO 2024”. SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR.  LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN COTTIMO.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G35E22000180006  CIG: 9816829F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 16.09.2024  DELLA SOMMA DI  €. 28'880,36 (DICONSI €. VENTOTTOMILAOTTOCENTOTTANTA/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER PASSAGGI POMERIDIANI AGGIUNTIVI DAL 16/07/2024 AL 15/09/2024 E SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO RACCOLTA ZONA NORD DAL 24/07/2024 AL 15/07/2024. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28880.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. RASCHELLA’ RAFAFELE DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO MEDIANTE IL PROTOCOLLO ITACA CALABRIA – ENTE TERZO CERTIFICATORE: ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA C.F.: 09084610014. PRESA D’ATTO DELL’AVVIO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA C.F.: 09084610014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 01.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 455,00 (EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO CIMITERO COMPLETO  DI SET CARTUCCE E DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  B339261444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/81 DEL 24.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.365,00 (DICONSI EURO DUEMILATRECENTOSESSANTACINUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA “FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 6” – KW 9,2 CON ASSEMBLAGGIO”  CIG: B322EOA4AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2°-BIS E N. 3°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2F/PA DEL 22/08/2024 ALLA DITTA ANSER SRL DA PAOLA – CIG. B2D3144436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO C/O BANCA FARMAFACTORING S.P.A. LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. FABIO SCARPELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “SETTEMBRE 2024”, IMPORTO €. 22.499,83, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/968 DEL 10.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.051,00 (EURO DUEMILACINQUANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E/O CON PROBLEMI MOTORI – STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B347837EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N.92576 DEL 30/09/2024 DI EURO 402,11 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL DA POGGIBONSI (SI)CIG: B30637ED03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 30/07/2024 DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA RLB SRL DA RENDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 02/09/2024 DI EURO 250,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DEL SIG. TRIFILIO MARCO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CRISTIAN ANDREOLI DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ANNO 2024 – IMPORTO € 500,00 (CINQUECENTO/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.  – FATTURA N. 150.2024 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PARISE S.N.C. - CON SEDE IN VIA RAFFAELLO N. 3 A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01515090783  - CIG: B249AF9D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1765 DEL 03.09.2024 N. 1766 DEL 03.09.2024 , N. 1767 DEL 03.09.2024, N. 1796 DEL 04.09.2024, N. 1795 DEL 04.09.2024, N. 1941 DEL 20.09.2024 E N. 2071 DEL 04.10.2024 RELATIVE A “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI + ASSISTENZA RICORSI, ELABORAZIONE ATTI ESTERI, SOLLECITI PAGAMENTI ANNO 2022 E 2023” A FAVORE DI “LABCONSULENZE”  SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  N. T 03033940788;  IMPORTO EURO 77.309,45  IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77309.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000459 DEL 30.09.2024 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.300,00 (DICONSI EURO TREMILATRECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B2B41C813C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12_24 DEL 07.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”. CIG: B31A260388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/24 DEL 08.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.117,00 (EURO SETTEMILACENTODICIASSETTE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER I “LAVORI DI  PULIZIA, SPAZZOLATURA, SISTEMAZIONE SPIAGGE E RIMOZIONE ERBACCE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”  CIG: B3469BCBCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4F/PA DEL 11.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.056,74 (EURO DUEMILACINQUANTASEI/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA  MANIFESTAZIONE “ALICI IN FESTIVAL”. CIG: B2DD72BC61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5F/PA DEL 11.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. CIG: B25A1FB7F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 03.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR GULLO ANTONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PINNOLA SOFIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO GENITORE SIGNOR PINNOLA ORLANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE V° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PRIMO FESTIVAL DEL VOLONTARIATO” – BANDE MUSICALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “L’ARTE DELLA PESCA - EDIZIONE 2024” – FORNITURA DIVERSO MATERIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B3EFFCD6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN TARGATO  BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B3EF042320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/62 DEL 26.09.2024 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 7.320,00 (EURO SETTEMILATRECENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  CIG: B1D21F3037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4765.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO SPESA  € 12.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) – M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002143666 DEL 31/08/2024 DI € 12.200,00 (DICONSI DODICIMILADUECENTO/00) IVA INCLUSA ALLA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI COMUNI (OTTOBRE 2022) -– CIG. A006B4AA79 CUP G51F22004140006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)  - POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 950.000,00. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP: G33H18000020008. CODICE CIG:  9579907558. APPALTATORE: IMPRESA IENERGY SRL - P. IVA: 03226670796. APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. TARZIA  GIUSEPPE DA SAN PIETRO AP. (CZ)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR DE CUSATIS TULLIO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” PER L’ANNO 2024. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA CIG B3FBFD814B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4  TARGATA EP104GM IN FAVORE   DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO   DA FUSCALDO – CIG B3F78736A1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “SETTEMBRE 2024”, IMPORTO €. 427,14, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). ANNUALITA' 2024.” IMPORTO COMPLESSIVO € 183.000,00 – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E STATO FINALE. CODICE CUP: G31D24000130002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008. SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”.  CODICE CIG:  8705255BAC. APPALTATORE/ESECUTORE: R.T.P. ING. CERVAROLO GIUSEPPE P.IVA: 03044510786. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER ESECUZIONE SERVIZI TECNICI DI: “DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI” DETERMINATO CON RIFERIMENTO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/24 DEL 17.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 126.163,05 (EURO CENTOVENTISEIMILACENTOSESSANTATRÈ/05) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MR APPALTI &amp;COSTRUZIONI SRL SEDE IN ISOLE PELAGIE N. 13, ROMA (RM) P. IVA:17282461007 PER GLI “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITA’2024”  CODICE CIG: B25B01F349 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ  DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHÉ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI - ANNO 2024 E 2025. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI. CIG. B4098CB984</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA' "SOTTO LE TIMPE MAZZEI" MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 - PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA MISTA IN C.A. E LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) - CUP: G35E22000180006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – REALIZZAZIONE SCULTURE IN LATTICE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NINFEA WEDDING E PARTY PLANNER DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B416F1C58D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. GIOVANNI GATTO DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – FORNITURA DIVERSO MATERIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANSER SRL TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B415AF9782</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. MASSIMO CARDAMONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. GIOVANNI GATTO DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B416846169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.000,00 (DICONSI EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B413EC2EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” - FORNITURA GAZEBI E CHIOSCHETTI APERTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. GIORGIO PERRONE DA FAGNANO CASTELLO (CS) TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B4162635CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI: “PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIA MOLINO - TORRENTE MERCAUDO”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  IMPORTO COMPLESSIVO €. 67.988,00  DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO SPESA DELLE ECONOMIE PARI ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36,   CODICE CUP: G37H24001700001 CODICE CIG: B417A7C89B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165249.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 50/24 DEL 08/10/2024 DI € 1.520,00 (DICONSI MILLECINQUECENTOVENTI/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - SETTEMBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN CEMENTO/AMIANTO COD. CER 170605 E RIFIUTI MISTI (CER 200307 – 200135 – 200102) PRESSO SITO IN LOCALITÀ CENTACQUE CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA 57 PARTICELLE 255 E 256 DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. CIG: B245912B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1031 DEL 31.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.716,00 (EURO DUEMILASETTECENTOSEDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B30B07721B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 31.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1032 DEL 31.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.499,98 (EURO TREMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/98) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B31A6C8662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 1.435,60 (EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTACINQUE/60) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B40033CE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1435.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 31.10.2024  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA IMPONIBILE DI €. 30'582,03 (DICONSI €. TRENTAMILACINQUECENTOTTANTADUE/03) IVA AL 10% ESCLUSA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  € 171.244,61 RELATIVA AL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” E CONGUAGLIO ANNO 2023, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171244.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 119 AL N. 121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL CIRCOLO F.I.D.C. DI FUSCALDO GEGE’ IANNUZZI DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 15/10/2024 DI EURO 366,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ACOUSTIC PIANO SAS DI ENZO SANSONE DA CASTROLIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL  SIG. MANDARINI MARIO DA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 11/10/2024 DI EURO 1.200,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM VI BIMESTRE 2024 – IMPORTO €  4.413,90 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/001 DEL 18.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12,  FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31/10/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 54.124,03 (IVA ESCLUSA) APPROVAZIONE II° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: G34H23000300005 CIG: A00CBA5E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N.36/2023 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART.108 C.2, C.3 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 – (ANNI SCOLASTICI 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027) – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA – CIG. . B42D3C372B - IMPORTO: EURO 300.000,00 OLTRE IVA AL 4% ED EURO 1.350,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA” TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. VS2 – 1125 E N. VE2 – 483 PER LA FORNITURA DI PRONTUARI ED AGGIORNAMENTI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F. GUARINI, 2 CAP 47121 FORLÌ P. IVA 0225999402  TOTALE EURO: 303,99 IVA  COMPRESA;    RIFERIMENTO CIG: B1751B092F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STESSE OPERE, PER OPERE CIMITERIALI, SCUOLE SECONDARIE E IMPIANTI DELLA P.I. - LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14.04.2004 - DECRETO DI UTILIZZO DELLE ECONOMIE, IMPORTO COMPLESSIVO €. 62.377,67 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO CS.  CODICE CUP: G32D19000030002 - G33H19000170002 - G33J19000090002 CODICE CIG: 816240775. APPALTATORE: IMPRESA EDIMEL SRL - P.IVA 02736120789. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO E DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX-ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28_24 DEL 06.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.520,00 (DICONSI EURO SETTEMILACINQUECENTOVENTI/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  CIG: B0EA42FAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4221.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO PER N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024213905 – 1024236908 E 1024262890 DEL 2024 PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006   CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 2 AGENTI DI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACIA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI “MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI” PER IMPORTI 43.751,42 OLTRE IVA COME PER LEGGE. CUP: G37G17000050005  CIG: B36A6C09DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA   ARCO EDIL SRL C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CONCERTI STAGIONE ESTIVA 2024" – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.63/2024 DEL 07/09/2024 ACQUISITA IN DATA 10/09/2024 CON NOTA PROT.10815 ALL’ASSOCIAZIONE CULT DA CRUCOLI TORRETTA (KR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE - FORNITURA PIETRISCO PER GIARDINI E PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO SCARCELLI E PIAZZETTA DEL PESCATORE FUSCALDO MARINA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°16 DEL 07/07/2024 ALLA DITTA LENTI MG DI FABIO LENTI DA PAOLA (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "MUSICA SOTTO LE STELLE" TENUTASI IN DATA 21/07/2024 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ACQUISITA IN DATA 14/10/2024 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER  L’AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE  DELL ’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO   DA FUSCALDO – CIG  B436D88C30:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000024065 DEL 19/08/2024 E N. 0000027523 DEL 10/10/2024 PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA  PARTITA IVA NR IT00907501001 – CONVENZIONE DEL 26.08.2023 IMPEGNO N. 457/2024 DEL 15.10.2024 - CIG:  B3872E1FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>797.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO  BFF BANK S.P.A.  C/ COMUNE –  INCARICO LEGALE CIG B4391C971E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 2.871,00 (EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. -CIG: B43E1DFDE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2871</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2024 ÷ 2025”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO – IMPIANTI IDRICI – TERMICI, CON SEDE IN VIA MESSINETTE, 62 – 87024 FUSCALDO (CS), PARTITA I.V.A. 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B442BFB618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – FORNITURA GAZEBI E CHIOSCHETTI APERTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°24PA/2024 DEL 05/11/2024 AL DOTT. GIORGIO PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G. DA FAGNANO CASTELLO (CS) – CIG.B4162635CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “OTTOBRE 2024”, IMPORTO €. 47.449,33, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PARI AD €. 2.530,95 (EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTA/95) CORRISPETTIVO PER L’ALIENAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 311/2004 DELL’AREA DEMANIALE IDENTIFICATA CATASTALMENTE NEL COMUNE DI FUSCALDO NELLA PARTICELLA N. 1640 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2530.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL2024105877 DEL 07/10/2024 DI EURO 103.450,47 (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2024. REVOCA LIQUIDAZIONE GIUSTA DETERMINA N° 807 DEL 03.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103450.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°22 DEL 31/10/2024 DI € 230,42 (DICONSI DUECENTOTRENTA/42) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNI DAL 2020 AL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B44CEA2FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B44DOCFB54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATORE REGIONALE PER LA CALABRIA CATANZARO. MAR SERVICE SRL C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8F/PA DEL 15.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 997,94 (EURO NOVECENTONOVANTASETTE/94) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B2D70A2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/24 DEL 23.10.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.700,00 (EURO MILLESETTECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785  PER “LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. CIG: B134D3F6D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 122 AL N. 126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA PARI AD €. 32,00 (EURO TRENTADUE/00) E DIRITTI DI ISTRUTTORIA PARI AD  €. 200,00 (EURO DUECENTO/00) PER ONERI DI FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PFTE – REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/24 DEL 07.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.700,00 (EURO DUEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z1836B8F96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1086 DEL 19.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 738,04 (EURO SETTECENTOTRENTOTTO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI ML. 20,00 DI TUBO ZINCATO QUADRO 30X30X2 MM, N. 1 BARRA DI FERRO LAM. PIATTO 50X5 MM, N. 3 FOGLI DI LAMIERA ZINC. LISC. 3X1500X3000 MM  PER L’ACCESSIBILITA’ DELLA SCALA CHIESA MATRICE DI FUSCALDO CAPOLUOGO”. CIG: B374219C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/11/2024 AL SIG. LUCA ALLEVATO DA BELVEDERE M.MO  (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSANDRA GRAZIOSI DA CETRARO  (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSIA VENEZIA DA CETRARO  (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSANDRA MAIO DA SANSEPOLCRO (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B466OECA6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI. CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA CATANESE MICHELA PER  €. 261,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 25.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.200,00 (DICONSI EURO DUEMILADUECENTO/00) IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER L’ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI DEL“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 25.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.871,00 (EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B43E1DFDE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N°1/9 DEL 10/10/2024 ALL’ARCH. LUCIO CLAUDIO MATTA DA CETRARO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRIVELLAZIONE NELL'AMBITO DELLA MESSA IN FUNZIONE DI POZZI IDRICI AD INTEGRAZIONE DEI VOLUMI IDRICI INVASATI E/O CAPTATI NEL SISTEMA IDRICO REGIONALE.  LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA. CUP: G32E24000560004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA DEL 22.11.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'851,52 (DICONSI EURO SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/52) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38366.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.FE/2024/0064 DEL 27/11/2024 DI € 10.163,11 (DICONSI DIECIMILACENTOSESSANTATRE/11) IVA ESENTE ALLA LIBRERIA UBERTI ANTONIO E C. SAS DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2024 - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.68 DEL 13/11/2024 DI € 275,25 (DICONSI DUECENTOSETTANTACINQUE/25) IVA ESENTE ALLA CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI CARNEVALE NATALINA DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2024 - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC N. 780 DEL 20 MAGGIO 2021 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, RIFINANZIATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. “REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3”. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.906 DEL 29/10/2024. - CIG: B405D773FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 16/11/2024 ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL DA SAN LUCIDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 E S.M.I. – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27.03.2006. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA  DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 33/24 DEL 28.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.800,00 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTO/00) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA GEOM. GIUSEPPE CARMELO CARNEVALE, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO ALLA VIA A. MAGGIORE VACCARI 101 P.IVA: 01684290784 PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE ZONE DELLA MARINA DI FUSCALDO (VIA MAGG. VACCARI DALL’UFFICIO POSTALE, P.ZZA MARCONI, CORSO MARGELLINA, PIAZZETTA DEL PESCATORE, PIAZZETTA S, FRANCESCO) PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIGENERAZIONE URBANA”  CIG: B3471B8292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 28.11.2024 DELLA SOMMA DI  €. 2.459,05 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/05) I.V.A. AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO PER LA DISABILITA' – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 NOVEMBRE 2021 - “FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'” AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA. CUP: G34J24000570001  CIG: B48AB3C190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16566.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 275 DEL 30.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019   PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19952.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO S. M. A. PER SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRI PRODOTTI” AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN VIALE EUROPA N. 190, A ROMA, P. IVA: 011114601006”  AGGIUDICAZIONE GARA #322 – MEDIANTE PIATTAFORMA “TUTTOGARE” IMPEGNO SPESA EURO: 70.000,00 IVA COMPRESA - CIG: B489F54E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA  SIG.RA LEONE ANNA MARIA DA ACQUAPPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE SPESA  DI EURO 1.200,00 IN FAVORE  DELL’ ASSOCIAZIONE OTTOPIU’ DA STRONGOLI (KR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616 DEL 03/12/2024 DI EURO 148,16 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA GIULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG: B436D88C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4 TARGATA EP104GM – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615 DEL 03/12/2024 DI EURO 1.790,23 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA GIULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG: B3F78736A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.17 DEL 04/11/2024   E N. 24 DEL 02/12/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    €1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 26/11/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 64/24 DEL 11/11/2024 DI € 5.472,00 (DICONSI CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - OTTOBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE, MERCATINI DI NATALE E BORGO DEI PRESEPI - EDIZIONE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – REALIZZAZIONE SCULTURE IN LATTICE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/2024 DEL 05/12/2024 ALLA DITTA NINFEA WEDDING DI CATIA PODDIGHE CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR 6/PA/2024 DEL 08/11/2024 DI € 249,99 (DICONSI DUOCENTOQUARANTANOVE/99) IVA INCLUSA ALLA DITTA 3Z SRL DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. B27E5AD92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “MUSICA SOTTO LE STELLE” – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2023 E 2024 + ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - € 2.891,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2891.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIMENTO INVERNALE, IMPEGNO SPESA CON  AFFIDAMENTODIRETTO  A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 -  IMPEGNO SPESA EURO: 6.099,39 IVA COMPRESA; C.I.G. N. B4A8BE69A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6099.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 7.000,00 (DICONSI EURO SETTEMILA/00) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B4A8BC91B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 55/E DEL 09.12.2024 DELLA SOMMA DI €. 80.638,04 (EURO OTTANTAMILASEICENTOTRENTOTTO/04) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA PER IL PFTE ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000570 DEL 30.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (DICONSI EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B466OECA6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 57 DEL 30.11.2024  DELLA SOMMA DI €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 01.11.2024 (FESTIVO).  CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2964.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56 DEL 30.11.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE   SPESA DI EURO 14.000,00 IN FAVORE DELL’ ASSOCIOAZIONE ARPA CON SEDE LEGALE IN CATANZARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B4E5B79B5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>896.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.387,52 (EURO DUEMILATRECENTOTTANTASETTE/52) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B4E607043D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1254.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.950,00 (EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B4E57879E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000151/00 DEL 21/11/2024 DI € 1.298,61 (DICONSI MILLEDUECENTONOVANTOTTO/61) IVA INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE – CIG. B31740201A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 16/09/2024 – ATTO DI CITAZIONE – TRIBUNALE DI PAOLA – D. F. T. C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L. IMPEGNO SPESA DI €. 175,00, I.V.A. COMPRESA. DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI BETA FORMAZIONE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI UN CONDIZIONATORE PRESSO IL SETTORE SECONDO. IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00, (I.V.A. INCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INTERNET DATI, SICUREZZA E FONIA PER MESI 24 MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B4DEAA8206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43041.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER LE AUTOVETTURE  TARGATE DZ917ED E DF071ZZ  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG B26FB56707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESADI EURO 298,90 IVA INCLUSA PER L’ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA  M. &amp; SCALIATI G. DA SANT’ARSENIO(SA) CIG B27668F2AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3Z S.R.L DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG.B27E5AD92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA  MATERIALE VARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE  E AFFIDAMENTO IN FABORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI DI PATE ANDREA  DA SAN LUCIDO – CIG: B31740201A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL COMUNE DI FUSCALDO E L’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO -IMPEGNO DI PSESA ED APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” PER L’ANNO 2024. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA CIG B3FBFD814B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER  L’AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE  DELL ’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO   DA FUSCALDO – CIG  B436D88C30:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO - € 1.647,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2023 E 2024 + ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - € 2.891,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B4E5B79B5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL “RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA M. S. PER I DANNI MATERIALI DERIVANTI DAL SINISTRO STRADALE DEL 09 GENNAIO 2023, IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA IN SEDE STRAGIUDIZIALE CONTRO IL COMUNE DI FUSCALDO, GIUSTA DELIBERA DI G. C. N. 134 DEL 09 DICEMBRE 2024”  IMPEGNO N. 543/2024 CAPITOLO N. 450/0 IMPORTO EURO 700,00 COMPLESSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3059.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA B.D. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UN MONITOR 27 POLLICI PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 145,00 (EURO CENTOQUARANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B51DBCD7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI, VIA PANEBIANCO, 293 – 87100 COSENZA P.IVA: 03328930783 PER LA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  CIG: B51D88A6B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU INVERTER PRESSO POSTAZIONE DEL 118 UFFICIO COMUNALE E DI N° 1 ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MARINA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.420,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -CIG: B51D7B139F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO (TAR) RICORSO PER INCIDENTE DI ESECUZIONE EX ART. 114 C.P.A. (RICORSO N. 933/2021 R.G. RIC). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 08/01/2025 DI EURO 600,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA  ANTONIO CAMERLINGO DA CETRARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 02/12/2024 DI EURO 440,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS DA ACQUAPPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 17/12/2024 DI EURO 800,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTE DA BELMONTE CALABRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 13/12/2024 DI EURO 671,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA FULLMIDIA SRL DA RENDE – CIG: B4D23C94EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>: KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 02/01/2025 DI EURO 1.200,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO – CIG: B515682890</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 07.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.289,00 (EURO TREMILADUECENTOTTANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER L’“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI”. CIG: B4E61D4A03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA MENSA SCOLASTICA ANNI 2024/2025, 2025/2026 E 2023/2024 - CIG. B42D3C372B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 19/12/2024 DI EURO 8.419,82 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. DA SAN LUCIDO – CIG: B211287E47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 03/01/2025  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    € 590,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02/01/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_25 DEL 08.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.913,30 (DICONSI EURO TREMILANOVECENTOTREDICI/30) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B532922AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3919.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2025 DI EURO 896,70 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B4E5B79B5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). ANNUALITA' 2024”.  LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.  IMPORTO COMPLESSIVO € 183.000,00. CODICE CUP: G31D24000130002;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: P.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 6/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B4A8BE69A0 – IMPORTO TOTALE 6.099,39 EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B5386DE4E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65 DEL 30.12.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202400284078 DEL 30/12/2024 DI EURO 98.158,16, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98048.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “DICEMBRE 2024”, IMPORTO €. 9.109,59, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “DICEMBRE 2024”, IMPORTO €. 38.247,65, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI VARI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - € 811,30 (OTTOCENTOUNDICI/30) IVA INCLUSA – CIG. B55280B892 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>811.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN AUTOCARRO TATA 4X4 PICK-UP MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B55394717A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15–16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 2342,00 IN FAVORE DEII’ASSOCIAZIONE LE “MERAVIGLIE DEL BORGO” PER NOLEGGIO MUMERO 32 GAZZEBO IN LEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 10.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.381,67 (DICONSI EURO QUATTROMILATRECENTOTTANTUNO/67) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA ARCH. PIERO FERRARRI, VIA ARABIA, 42 – 87100 COSENZA C.F.: FRR PRI 68L08 D086M -  P.IVA: 02136280787 COMPONENTE DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 29/12/2024 DI EURO 1500,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10/01/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DOTT. G. PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G. – CIG: B522E14D7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 150,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIACOMO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17/01/2025 DI EURO 8500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA BGROUP DI BOTTINO RENATO CON SEDE IN LATTARICO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 09/01/2025 DI EURO 660,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 09.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 9.344,22 (DICONSI EURO NOVEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/22) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO SANTORO,  VIA MATILDE SERAO 1 EX VIALE ACCADEMIE – 89900 – VIBO VALENTIA (VV) C.F.: SNT DNC 55P22 F537A -  P.IVA: 01258330792 CAPOGRUPPO DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA SANTORO ANGELAMARIA PER €. 335,70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 11 AL N. 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA DEL 20.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ)  C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER IL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  SCUOLA INFANZIA PLESSO DI SCARCELLI”. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO“. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%.  CIG: B56E618053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B564CCF1AO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1 DEL 16/01/2025 DI € 1.558,00 (DICONSI MILLECINQUECENTOCINQUANTOTTO/00) IVA AL 10% INCLUSA ALLA DITTA MARKET TUTTO SRLS IN RIFERIMENTO ALL’ACQUISTO DI UN PICCOLO DONO PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO - CIG. B4F9F0AF51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI INFOMEDIA  NUOVE OPPORTUNITÀ SRL, DA COSENZA – IMPORTO € 4.339,14 OLTRE IVA.   – CIG B568464FCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5293.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28.2024 3 N. 42.2024 A FAVORE DEL “TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI COSENZA” CON SEDE IN VIA CIRAULO N. 9/D A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01533080675   IMPORTO TOTALE € 1.130,00  CIG: B3465D101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07.01.2025 RELATIVA ALLA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E PER LA GESTIONE  DELL’UFFICIO”  A FAVORE DELLA DITTA: ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS )  - PARTITA IVA 03861550782  IMPORTO EURO 3.341,19 IVA COMPRESA  IMPEGNO N. 390/2024 DEL 12.09.2024 CAP. 219002/0   C.I.G. N. B310410EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2430 DEL 03.12.2024 E N. 29 DEL 07.01.2025, RELATIVE A: NOTIFICHE SANZIONI AMMNISTRATIVE E ASSISTENZA RICORSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, A FAVORE DI “LABCONSULENZE” S.R.L., VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA – P. IVA N. T 03033940788; IMPORTO EURO 3.163,70 IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 20/01//2025 DI EURO 323,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 16/08/2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DOTTORESSA BOTTINO ELEONORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4723.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 13 AL N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 30.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 36,06 (EURO DICONSI TRENTASEI/06) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B322COBEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO AUDI A3 TARGATO  XXXXX  RIGURDANTE: SOSTITUZIONE PARABREZZA ANT., KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA, LUCIDATURA FARI DX E SX, PARAURTI ANT -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DAL SIG. PIO ANTONIO ARETE. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER LA SOMMA DI €. 1.368,10 (DICONSI EURO MILLETRECENTOSESSANTOTTO/10) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B4E5B72599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE SETTORE TERZO FINANZIARIO E CONTABILE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI VARI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/01/2025 DI EURO 811,30 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL CON SEDE IN AMANTEA. CIG. B55280B892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO AD757BH DI PROPRIETA’ COMUNALE PER SERVIZIO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SS A TUTTO GAS S.A.S. DI CHIANELLO SAMANTA &amp; C. CON SEDE LEGALE IN VIA TORRENTE PALUMBO N. 13 – 87027 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03307580781 PER LA SOMMA DI €. 100,00 (DICONSI EURO CENTO/00) IVA AL  22% COMPRESA. CIG:B57EF14C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 370,00 (EURO CENTOQUARANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B57EF573A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02/01/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DALLE STAZIONI APPALTANTI (SA) CHE HANNO AVVIATO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) – RIFERIMENTO PERIODI 2023 – 2024 – 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA VACANTE FORTUNATINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ESPOSITO GUIDO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA VERCILLO LUCIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24019231.2024 A FAVORE DI “INFOCAMERE S. C. P. A.” CON SEDE IN VIA MORGAGNI N. 13 A ROMA, P.IVA: 02313821007  IMPORTO TOTALE € 818,30  CIG: Z823C95B67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE SOMMERSO E QUADRO ELETTROMECCANICO, RELE’ DI CONTROLLO, KIT 3 SONDE LIVELLO, CAVI MULTIPOLARE E ELETTRICO, GALLEGGIANTE ACQUA POTABILE, TUBO IN POLIETILENE E RACCORDERIA VARIA, FUNE NYLON, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL POZZO D’ACQUA POTABILE UBICATO IN LOCALITA’ SAN PIETRO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 7.237,04 (DICONSI EURO SETTEMILADUECENTOTRENTASETTE/04) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B57EECB01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7237.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR.  LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB).  AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO AL SUBAPPALTO.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G35E22000180006  CIG: 9816829F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PERROTTA MARCELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 12/25 DEL 05/02/2025 DI € 3.840,00 (DICONSI TREMILAOTTOCENTOQUARANTA/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - GENNAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2025 DI EURO 800,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI CON SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS). CIG: B57593A309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI EURO 650,00 AL NETTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO, IN  FAVORE DELLA DOTT.SSA DANIELA SERVELLO DA CETRARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 DEL 16/01/2025 DI EURO 90,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE  DELLA DITTA PATRIK COVELLO DA FUSCALDO (CS) CIG: B574D8ADF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 73/FPA DEL 06.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.759,58 (DICONSI EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/58) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER L’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BW493DY CON FORNITURA DEI SEGUENTI PEZZI: COFANO ANT. E PARAFANHI ANT.  DX E SX, TETTO, SFUMATURA PORTA POST. DX, PORTA ANT. SX, PORTA POSTERIORE SX, PARAFANGO POST. SX, PARAURTI POST., PARABREZZA, KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL SIG. ALLEVATO ANGELO”. CIG: B57257D0EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET TUTTO DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG. B597ACDBE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74/FPA DEL 06.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.368,10 (DICONSI EURO MILLETRECENTOSESSANTOTTO/10) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER L“INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO AUDI A3 TARGATO EY037FZ RIGURDANTE: SOSTITUZIONE PARABREZZA ANT., KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA, LUCIDATURA FARI DX E SX, PARAURTI ANT -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DAL SIG. PIO ANTONIO ARETE”. CIG: B4E5B72599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06.02.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO MUNITO DI CESTELLO IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS DA FUSCALDO – CIG: B4DFE812FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 31.01.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2'964,36 (DICONSI  €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 03.01.2025 (FESTIVO).  CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2964.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO TATA 4X4 PICKUP TARGA DT998MS- LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3/25 DEL 27/01/2025 DI EURO 9334,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO –CIG: B55394717A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 01.02.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO GENNAIO 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 31.01.2025  DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GENNAIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SULLA FATTURA N° 43 DEL 10.06.2022  DELLA SOMMA DI €. 71'575,42 (DICONSI €. SETTANTUNOMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/42) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL 20% DEL VALORE RESIDUO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA; CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71515.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 16 AL N. 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33654/2024 – N. 37189/2024 E N. 3571/2025 PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA  PARTITA IVA NR IT00907501001  CONVENZIONE DEL 26/08/2023 - CIG: B1C19837B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33654/2024 – N. 37189/2024 E N. 3571/2025 PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA  PARTITA IVA NR IT00907501001  CONVENZIONE DEL 26/08/2023 - CIG: B1C19837B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ESPOSITO GUIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INDAGINI DA ESEGUIRE A MEZZO DI SONDAGGI E TERMOGRAFIE ELETTRICHE NELL’AREA DELLA DISCARICA UBICATA AL N.C.T. DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 P.LLE NN. 218 – 219”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INGEO CONSULTING S.R.L., VIA DEI MARTIRI DI MELISSA N. 3 – 87040 CASTROLIBERO (CS) P.IVA: 03510390788 PER LA SOMMA DI €. 14.522,88 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOVENTIDUE/88) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B59C204097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1483.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 NOVEMBRE 2024 – 7 GENNAIO 2025 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE/2025/0001  DEL 10.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.716,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASETTECENTOSEDICI/00) OMNICOMPRENSIVA ALL’AVV. GREGORIO IANNOTTA PIAZZA CON STUDIO LEGALE IN F. E L. GULLO, 81 – 87100 COSENZA C.F.: NNT GGR 84C31 D086N P. IVA: 03296550787 PER IL SERVIZIO DI “ASSISTENZA GIUDIZIALE N. 1008/2018 R.G. COMUNE DI FUSCALDO/ E-LOG SRL- OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 212/2018 – TRIBUNALE DI PAOLA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 20.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.334,19 (EURO QUATTROMILATRECENTOTRENTAQUATTRO/19) ONNICOMPRENSIVA DI SPESE GENERALI, COMPETENZE, IVA, C.P.A. E RITENUTA D’ACCONTO AL PROFESSIONISTA AVV. GIORGIO COZZOLINO, CON STUDIO LEGALE IN VIA MARTIRI 16 MARZO 16 – 87029 SCALEA (CS) PER IL “SERVIZIO DI AZIONE LEGALE PER LA RICHIESTA CANONI DOVUTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE PER GLI ANNI 1981 – 2004” CIG: B51E41E4AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/02/2025 DELLA SOMMA DI €. 4.500,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA VBEL.MAR. SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER L'“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI – LAVORI DI COMPLETAMENTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - € 1.483,49 (MILLEQUATTROCENTOOTTANTATRE/49) IVA INCLUSA – CIG. B59782E22A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1483.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIAMENTO INVERNALE NUOVI AGENTI ASSUNTI. IMPEGNO SPESA EURO: 3.697,82 IVA COMPRESA; C.I.G. B5A30AF411</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3697.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI DELL’AREA OPERATORI ESPERTI EX CAT. B, PRESSO IL SETTORE SECONDO – LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE. PROGRESSIONI TRANSITORIE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E ART. 13, CC. 6-8, CCNL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 - LIQUIDAZIONE  FATTURA ELETTRONICA N° 2F/PA DEL 31/01/2025  DI € 118,58  (CENTODICIOTTO/58)  IVA INCLUSA ALLA DITTA ANSER SRL DA PAOLA GIG: B587FD50C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/25 DEL 09.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 370,00 (EURO TRECENTOSETTANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B57EF573A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN .................... (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 573 SUB 18 E SUB 31).   RICHIEDENTE: PANDOLFI FILOMENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR LETA FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO NONNO MATERNO SIGNOR MALITO RAFFAELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 573 SUB 20 E SUB 32).   RICHIEDENTE: TUTINO ALESSANDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 580 SUB 11 E SUB 12.   RICHIEDENTI: TUTINO GIUSEPPE  E SPAGNOLO CARMELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ181FC, IMPEGNO SPESA DI EURO 191,37 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO DA FUSCALDO. CIG: B5C4C33CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B5B8FEBD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI DELL’AREA OPERATORI ESPERTI EX CAT. B, PRESSO IL SETTORE SECONDO – LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE. PROGRESSIONI TRANSITORIE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E ART. 13, CC. 6-8, CCNL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PROGETTO DI TAGLIO DELLE PRIME TRE ANNUALITA’ PIANO DI GETIONE FORESTALE (PGF) DEL COMUNE DI FUSCALDO PROT. GEN. SIAR N° 298956 DEL 30.06.2023”.  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DEL LABORATORIO SICILTEST S.R.L. CONTRADA ROCCAMOTORE, TREMESTIERI 98128 MESSINA (ME) P.IVA: 02820510838 PER LA SOMMA DI €. 2.836,50 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/50) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B5B9135D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/22 DEL 21/02/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.237,04 (DICONSI EURO SETTEMILADUECENTOTRENTASETTE/04) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA “FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE SOMMERSO E QUADRO ELETTROMECCANICO, RELE’ DI CONTROLLO, KIT 3 SONDE LIVELLO, CAVI MULTIPOLARE E ELETTRICO, GALLEGGIANTE ACQUA POTABILE, TUBO IN POLIETILENE E RACCORDERIA VARIA, FUNE NYLON, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL POZZO D’ACQUA POTABILE UBICATO IN LOCALITA’ SAN PIETRO”. CIG: B57EECB01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB).  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/22 DEL 14.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 23.570,25 (EURO VENTITREMILACINQUECENTOSETTANTA/25) COMPRENSIVO IVA AL 22 % LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVE AL 1 SAL ALLA RTP ING. FABIO SORRENTI, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI, SEDE LEGALE IN VIA CORRADO ALVARO, 7/A – 87036 RENDE (CS), PARTITA C.F. SRRFBA73S28Z133A.  CODICE CUP: G35E22000180006 CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35” ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786, PER LA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B5CAD1B534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>917</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   LAVORO  STRAORDINARIO PER N. 02 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO IN CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA. DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.   CUP.: G32E24000580002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE ”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00. CUP: G33F23000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, OVVERO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C), TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: B4FB27ECF2 RETTIFICA ALIQUOTA IVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 25.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.429,05 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/05) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B31A37CDE2 REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 146 DEL 11/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3F/PA DEL 27.02.2025  DELLA SOMMA DI €. 989,18 (EURO NOVECENTOTTANTANOVE/18) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B44CEA2FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “GENNAIO 2025”, IMPORTO €. 12.396,06, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1 DEL 12.02.2025 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE DI GEOM: SCAGLIONE ANTONIO CON SEDE IN ACRI (CS) IN VIA CESARE BATTISTI 57, P.IVA: 03550970788 C.F.: SCG NTN 77D03 A053Q PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO COMUNALE "GIANLUIGI ZICARELLI" . CIG: B5163FD86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO E SPAZIO WEB MAIL WWW.COMUNE. FUSCALDO.CS.IT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/02/2025 DI EURO 230,58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA CON SEDE IN TORINO (TO).  CIG: B5BD088F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000020/00 DEL 19/02/2025 DI € 1.483,49 (DICONSI MILLEQUATTROCENTOOTTANTATRE/49) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. CON SEDE IN VIA STRADA O, SNC – 87038 SAN LUCIDO (CS) –IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO – CIG. B59782E22A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27/02/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B5D5DC1B92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DACIA DUSTER TARGA YA803AG, IMPEGNO SPESA DI EURO 462,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPETTA MOTORI SRL DA RENDE. CIG: B5D8EE4818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: G37B22000910006  CODICE CIG:B5DEF6D1EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>998169.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 4/25 DEL 05/02/2025 DI EURO 854,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED  CIG: B564CCF1AO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 4/E DEL 24.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 8.690,00 (EURO OTTOMILASEICENTONOVANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEI LOCALI ADIBITI A CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE”  CIG: B5163FD86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.I.E, IN FAVORE DI GATTTO ORIANA DA FUSCALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025 -  IMPORTO €. 50.010,09 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA   ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B5F4E7D6A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO A PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE IN USO AL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE ALL’INDIRIZZO HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE. LA GARA VERRÀ SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. CIG: B5B0B0E8AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 28 AL N. 31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG. MARTINI PIERLUIGI PER €. 402,84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE IMU ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°43 DEL 28/02/2025 DI € 5,04 (DICONSI CINQUE/04) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA" - CIG. B42D3C372B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°44 DEL 28/02/2025 DI € 12.983,26 (DICONSI DODICIMILANOVECENTOOTTANTATRE/26) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12983.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°26 DEL 28/02/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14270.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE, PER LA DURATA DI 3 ANNI, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23400.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG: B6077E75B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 RECANTE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL COMUNE PER L’ANNO 2025 – IMPORTO €. 8.598,42-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN........................</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 32 AL N. 36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA ...........</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’INCARICO INERENTE L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG: B6051EBD30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 03.03.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE IN VIA TENENTE IANNUZZI.  APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA SG EDILIZIA DI GERARDO MARCONE CON SEDE IN LEGALE NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) VIA RIVELLO SNC, P.IVA. 03024040788. CIG: B431887673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30 DEL 03.03.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO FEBBRAIO 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 28.02.2025  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00172998 DEL 01.03.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81373.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 45 DEL 13.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.266,56 (DICONSI EURO MILLEDUECENTOSESSANTASEI/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER I “LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CAVINIA E SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE A SERVIZIO DELLA NASTROPRESSA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO DELLA SEZIONE SEDIMENTAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.832,56 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTADUE/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2832.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TROPICAL E MARKET RUSSO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 4.002,92 (DICONSI EURO QUATTROMILADUE/92) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4002.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DI PROSSIMITA’ MEDIANTE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B618A6AE73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI - SALDO FINALE ESEGUITI DALL’IMPRESA SG EDILIZIA DA FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI. CUP:37G17000050005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154343.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 38 AL N. 42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77695.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 950,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DELLA  SIG.RA ELENA GARUFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE MIFARE 1K CODIFICATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 05/03/2025 DI EURO 54,90 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS CON SEDE IN APRIGLIANO (CS).         CIG: B5518BD756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 E N. 6 DEL 18/03/2025 PER UN TOTALE DI EURO 1300,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I. IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B626F011DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A,  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G37B22000910006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ........... PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA ....................</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L.”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA) P. IVA: 02322490398 PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 700,00 (EURO SETTECENTO/00) I.V.A. 22% COMPRESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2025/PA DEL 03.01.2025 PARI AD €. 175,00, (EURO CENTOSETTANTACINQUE/00) I.V.A. 22% COMPRESA. CIG: B625ACF772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 544/2024, RG N.776/2014, DEPOSITATA IN DATA 08/07/2024. INCARICO LEGALE. CIG: B629004FD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FUSCALDO. AVVISO PUBBLICATO 26.02.2025. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO DEL 18/03/2025 DI EURO 200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE A.S.D MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 255/2024 DEL 17/09/2024 “R. R. CONTRO COMUNE DI FUSCALDO PER OPPOSIZIONE A VERBALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 142 C. 7 DEL C. D. S. N. 510/2022”  IMPEGNO N. 129/2025 - CAPITOLO N. 450/0 - IMPORTO EURO 375,49 OMNIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO DEL 07/03/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE FAMILY ANIMATION APS CON SEDE IN TROIA (FG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 125,00, IN FAVORE DI RAMUNDO ANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 511/PA DEL 28.02.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.766,54 (DICONSI EURO TREMILASETTECENTOSESSANTASEI/54) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2024” CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 10.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 14.522,88 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOVENTIDUE/88) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA INGEO CONSULTING S.R.L., VIA DEI MARTIRI DI MELISSA N. 3 – 87040 CASTROLIBERO (CS) P.IVA: 03510390788 PER IL “SERVIZIO DI INDAGINI DA ESEGUIRE A MEZZO DI SONDAGGI E TERMOGRAFIE ELETTRICHE NELL’AREA DELLA DISCARICA UBICATA AL N.C.T. DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 P.LLE NN. 218 – 219”.  CIG: B59C204097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/PA DEL 17.03.2025 DELLA SOMMA DI  €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DF071ZZ, IMPEGNO SPESA DI EURO 475,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B63C75AC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE TARI DAL 2019 AL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025 -  IMPORTO €. 50.010,09 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DELLA PROPRIA FAMIGLIA.  RICHIESTA PROT. 4216 DEL 27.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9_25 DEL 25.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER IL “SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  CIG: B1915C5B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 DEL 25.03.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE: FATTURA N° 24/001 DEL 14.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 17.661,93 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILASEICENTOSESSANTUNO/93) OMNICOMPRENSIVA ALLA IDROESSE ENGINEERING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. MATTEOTTI N. 27 – 35137 PADOVA (PD) - PARTITA IVA N. 04760490286; FATTURA N° 1/2/6 DEL 18.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 598,70 (DICONSI EURO CINQUECENTONOVANTOTTO/70) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA CARLO SEVERA TITOLARE DELLA DITTA GEOPLAN DI CARLO SEVERA CON SEDE IN VIA CASAVETERE 160, 03014 FUGGI (FR) P. IVA: 01799620602; FATTURA N° 17 DEL 21.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 11.674,83 (DICONSI EURO UNDICIMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/83) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA I.G.&amp;P. INGEGNERI GUADAGNUOLO &amp; PARTNERS S.R.L. CON SEDE IN VIA COLAVITA 19, 88046 LAMEZIA TERME (CZ) P. IVA: 00989880794; COME ANTICIPAZIONE DEL 20% PER I “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON RELATIVE CANALIZZAZIONI ED ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO” CUP: G31B23001190004 – CIG: B00D9E3FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 19.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”  CIG: B5CAD1B534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 4290 DEL 31.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 86.977,82 (EURO OTTANTASEIMILENOVECENTOSETTANTASETTE/82) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IMPEC COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN PIAZZA DEI MARTIRI N. 30, 80121 NAPOLI (NA) P.IVA: 05894561215 INERENTE IL RECUPERO DI SOMME PREGRESSE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/PA DEL 18.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 385,00 (EURO TRECENTOTTANTACINQUE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA LIFT CETRARO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN C.SO MEDITERRANEO, 245 87029 SCALEA (CS) - COD. FISC/PARTITA I.V.A.: 02830710782, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA D. SANSONI 21”. CIG: B5CACEE013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 145 DEL 14.03.2025, ANTICIPAZIONE DEL 20%, DELLA SOMMA DI €. 2.641,59 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOQUARANTUNO/59) IVA 4 % COMPRESA ALLA DITTA WILY AGENCY GROUP SRL VIA SANTA CHIARA 1, 80040 - MASSA DI SOMMA (NA) P.IVA 06565101216 PER LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE”  CUP: G34J24000570001 CIG: B48AB3C190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/03/2025 DI EURO 402,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 18/03/2024 DI € 6097,71 IVA INCLUSA – ZE93106AD6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 17/25 DEL 14/03/2025 DI € 5.152,00 (DICONSI CINQUEMILACENTOCINQUANTADUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°10422/S DEL 29/09/2021 DI € 48,80 (DICONSI QUARANTOTTO/80) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI,18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – ELEZIONI COMUNALI REGIONALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 – CIG. Z2B32BA2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°12164/S DEL 20/10/2021 DI € 312,22 (DICONSI TRECENTODODICI/22) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI,18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – ELEZIONI COMUNALI REGIONALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 – CIG. Z2B32BA2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31/03/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - € 1838,10 IVA INCLUSA – CIG: B63FD34C95;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1838.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°226/25 DEL 10/03/2025 DI € 1.499,38 (DICONSI MILLEQUATTROCENTONOVANTANOVE/38) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN VIALE GIACOMO MANCINI, 156 - 87100 – COSENZA (CS) –IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ASSISETENZA E CONSULENZA ADEMPIMENTI PRIVACY “GDPR” – NOMINA E CONSULENZA DPO – ANNO 2025– CIG. B0101511461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4498.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE E N. 1 COMPRESSORE PER LA VASCA DI OSSIDAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIGLIOTTI &amp; MASDEO SNC DI MASDEO FIORELLO E C., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 00440890788 PER LA SOMMA DI €. 14.553,00 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTRÈ/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B642B24540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14553</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6451A4AAC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15212.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL – VALLE DEL CRATI - BANDO DI SELEZIONE N° 4B - INTERVENTO 7.4.1 – INVESTIMENTI PER L’INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE.; MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI - SOTTOMISURA 7.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA;  INTERVENTO 7.4.1 – INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE.  “FORNITURA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ – SERIE 2 – COMBI – 1,5 BLUEHDI – 100 CV – MT6 – CAMBIO MANUALE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPETTA AUTO SRL CON SEDE IN RENDE (CS) ALLA VIA NOBILE 24 P.IVA: 03688240781, PER LA SOMMA DI €. 38.114,75 IVA AL 22% ESCLUSA. -CIG: B5F2B828BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52880.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE INVITALIA, ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE GSE, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CIG SPECIFICO: B60F817E4E CUP: G33C24000270006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>672000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B658393191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 23/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B5A30AF411 – IMPORTO TOTALE  3.697,82  EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 460/2023 DEL 04/10/2023 “M. F. CONTRO COMUNE DI FUSCALDO PER OPPOSIZIONE A VERBALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C. D. S. N. 1352/2022”  IMPEGNO N. 127/2025 - CAPITOLO N. 450/0 - IMPORTO EURO 332,43 IVA NON DOVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>332.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 43 AL N. 45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA MOLINO” ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783, PER LA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO PASSAGGIO TUBO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG. OMISSIS PER €. 67,14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “FEBBRAIO 2025”, IMPORTO €. 48.364,08, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO F.M., PRESSO LA CASA FAMIGLIA PER MINORI “B.A.M. FUSCO” , SITA IN CETRARO (CS) 87022 , VIA SR CROCIFISSA MILITERNI N.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 02/04/2025 DI EURO 475,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DF071ZZ. - CIG: B63C75AC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 17/25 DEL 14/03/2025 DI € 5.152,00 (DICONSI CINQUEMILACENTOCINQUANTADUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 4647 DEL 07.04.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS)”. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. CUP G34H23000300005  CIG A00CBA5E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER LA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA.  CIG: B65DDB312F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY, IMPEGNO SPESA DI EURO 780,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B65FA8380B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.53 DEL 07/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.15676 DEL 31/12/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.104 DEL 07/01/2025 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “FEBBRAIO 2025”, IMPORTO €. 14.000,68, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 471 DEL 26.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 6.029,90 (DICONSI EURO SEIMILAVENTINOVE/90) OMNICOMPRENSIVA AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO DI CESSIONE IMMOBILIARE ESPROPRIO STRADA PEEP”. CIG: B66601ADB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16212.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 472 DEL 26.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.556,20 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/20) OMNICOMPRENSIVA AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO DI CESSIONE IMMOBILIARE ESPROPRIO CAMPETTI CARIGLIO”. CIG: B66636DBF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16212.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 209.595,71. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500112243 DEL 01.04.2025 DI EURO 99.904,98, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209595.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025018825 DEL 21.01.2025, N. 1025030994 DEL 06.02.2025, N. 1025045423 DEL 21.02.2025 E N. 1025070321 DEL 20.03.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA DICEMBRE 2024 E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 3.920,58 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°06PA DEL 03/04/2025 DI € 290,00 (DICONSI DUECENTONOVANTA/00) IVA NON SOGGETTA ALL’AVV. PAOLO MUSACCHIO CON SEDE IN VIA POPILIA, 69 – 87100 – COSENZA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DI PROTEZIONE DATI PERSONALI E TRASPARENZA CIG. B5E07297FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INDO SRLS DA COSENZA - € 200,00 IVA AL 22% ESCLUSA –  CIG B6696ECAEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 30/25 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA - 8 GENNAIO 2025 – 7 MARZO 2025 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1238.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°65 DEL 31/03/2025 DI € 12.115,69 (DICONSI DODICIMILACENTOQUINDICI/69) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12155.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°52 DEL 27/03/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MARZO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14270.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E ALTRI RISCHI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCENDENTE PORTA POSTERIORE DX AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO OMISSIS -  DENUNCIA SINISTRO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA PROPRIETARIA DELL’AUTOVEICOLO SIG.RA OMISSIS”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER LA SOMMA DI €. 125,66 (DICONSI EURO CENTOVENTICINQUE/66) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG:B669BBA1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE OMISSIS RICHIESTA PROT.4658 DEL 07.04.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2116460 DEL 31/3/2024 DI EURO 1.586,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – CIG.: Z913B4AA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1762/TC DEL 04/04/2025 DI EURO 2676,49 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 1 GRUPPO ELETTROGENO, N. 1 ELETTROPOMPA E N. 1 SMERIGLIATRICE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 967,00 (EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B6676906C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>967</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA DEL 30.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 109,80 (EURO DICONSI CENTONOVE/80) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B322COBEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 4601,84 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARISAL S.R.L.S.  DA FUSCALDO.  - CIG: B6757C1C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4601.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31 DEL 25.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 699,99 (DICONSI EURO SEICENTONOVANTANOVE/99) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA) P. IVA: 02322490398 PER IL SERVIZIO “OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L”  CIG: B625ACF772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE IN SITO PER LA REDAZIONE DEL PSC” ALLA DITTA PROSPEZIONI SRL, VIA A. MANZONI, TRAV ADA NEGRI – 87040 TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 02114700780, PER LA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B666D0EE24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B6863A1AE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27698.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 31.03.2025 DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MARZO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO – FUSCALDO (CS) – CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “IX EDIZIONE PASSIONE VIVENTE” - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO – FUSCALDO (CS) – CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “IX EDIZIONE PASSIONE VIVENTE” - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI AD €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B689AEEDA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G32E24000580002   CIG: B4FA344C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 6/E DEL 11.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.000,00 (EURO TREMILA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2024 ÷ 2025”  CIG: B442BFB618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS  PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 5313 DEL DEL 18/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 780 DEL 16.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783 PER IL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA MOLINO”. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 48 AL N. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 51 AL N. 52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ARTT. 316 SS. E 281 DECIES C.P.C. DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PAOLA. SIGNORA B.D. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CIG: B694DDA44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PAOLA. SIGNOR P. G. C/ COMUNE” INCARICO LEGALE CIG:B69533B4A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/243 DEL 12.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.387,50 (EURO DUEMILATRECENTOTTANTASETTE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B4E607043D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1132.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 01.04.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO MARZO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.  CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/5500 DEL 12.03.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DACIA DUSTER - IN FAVORE DELLA DITTA CHIAPPETTA MOTORI SRL DA RENDE (CS) – CIG: B5D8EE4818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/25 DEL 14/04/2025 DI EURO 780,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY. - CIG: B65FA8380B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIDONE ASPIRATUTTO - SOLIDI E LIQUIDI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - € 245,90 IVA INCLUSA – CIG: B681A55E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 3.676,70 (DICONSI EURO TREMILASEICENTOSETTANTASEI/70) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA’ VALLE S. MARIA”  CIG: B697CB4E0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “DIFFERENZIALI E    STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO  2024 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA A CONTRARRE.  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CODICE CUP: G37B22000910006  CODICE CIG: B5DEF6D1EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIDONE ASPIRATUTTO - SOLIDI E LIQUIDI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - € 245,90 IVA INCLUSA – CIG: B681A55E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B697CE1333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ELEZIONI  REFERENDARIE DEL  8 E 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24317.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR OMISSIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE. RICHIESTA PROT. 4827 DEL 09.04.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 358 DEL 23.04.2025 - ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “DIFFERENZIALI E  STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO  2024 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 2/7 DEL 17.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 14.553,00 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTRÈ/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA GIGLIOTTI &amp; MASDEO SNC DI MASDEO FIORELLO E C., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 00440890788 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE E N. 1 COMPRESSORE PER LA VASCA DI OSSIDAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”  CIG: B642B24540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/260 DEL 18.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 967,00 (EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI N. 1 GRUPPO ELETTROGENO, N. 1 ELETTROPOMPA E N. 1 SMERIGLIATRICE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B6676906C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5F/PA DEL 22.04.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2.947,22 (EURO DUEMILANOVECENTOQUARANTASETTE/22) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE”. CIG: B4E57879E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS); CIG: B699E61855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI - DITTA SARINA DE MACCEIS VIA MARGELLINA, 13 FUSCALDO (CS); CIG: B69A414C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA” – IV  EDIZIONE  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TERZO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 4032,44 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43041.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 26/25 DEL 11/04/2025 DI € 4.608,00 (DICONSI QUATTROMILASEICENTOOTTO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - MARZO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51041.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA N° 191 DEL 22.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 125,66 (DICONSI EURO CENTOVENTICINQUE/66) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER IL SERVIZIO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCENDENTE PORTA POSTERIORE DX AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO OMISSIS -  DENUNCIA SINISTRO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA PROPRIETARIA DELL’AUTOVEICOLO SIG.RA OMISSIS”  CIG: B669BBA1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA N° 45 DEL 29.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.247,69 (DICONSI EURO MILLEDUECENTOQUARANTASETTE/69) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD DEI F.LLI GNISCI SNC, VIA GIARDINI 26, 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 01613190782 PER LA “FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE”  CIG: Z1C271668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 5595 DEL 28.04.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO APRILE 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE AL C. D. S. GIÀ OBLATA DAL SIG. C. F. IMPORTO EURO 29,40 IVA NON DOVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7  DEL 10/04/2025 E N. 8 DEL 03/05/2025 PER UN TOTALE DI EURO 1300,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 29.04.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS DA FUSCALDO– CIG: B6757C1C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03/05/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1,             LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER LA SOMMA DI €. 11.552,00 (DICONSI EURO UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/00) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 290,91 OLTRE IVA AL 10%.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12707.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ANNO 2025 PER LE MAGGIORI ENTRATE REGISTRATE A RENDICONTO 2024 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DEL SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MARZO 2025”, IMPORTO €. 37.207,12, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MARZO 2025”, IMPORTO €. 10.646,30, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO DA SAN LUCIDO (CS) - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023  –-–  CIG. B6A038E684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1572.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNI 2014 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14653.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.364 DEL 13/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.1299 DEL 30/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, RICORSO NON NOTIFICATO CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO. N.1306 DEL 31/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.3594 DEL 14/03/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.4131 DEL 26/03/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5023 DEL 14/04/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5187 DEL 16/04/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, IMPUGNAZIONE SENTENZA N.2104/2025 COMUNE DI FUSCALDO CONTRO GAROFALO ROBERTO, IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1146/2025 COMUNE DI FUSCALDO CONTRO MANNARINO F. &amp; PERRICONE L. S.N.C. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6093 DEL 09.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “DELEGAZIONE MARINA – VIA MAGGIORE VACCARI – FUSCALDO MARINA” - CODICE C.U.P. G34D25002110001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “SCUOLA ELEMENTARE – VIA S. FRANCESCO – FUSCALDO CAPOLUOGO” - CODICE C.U.P. G34D25002120001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “SCUOLA ELEMENTARE – VIA VACCARI - C. DA CARIGLIO” - CODICE C.U.P. G34D25002140001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 79 DEL 01.05.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO APRILE 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.   CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77695.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00177500 DEL 30.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86684.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G37B22000910006   CIG: B5DEF6D1EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>998169.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/E DEL 09.05.2025 DELLA SOMMA DI €. 31.014,86 (EURO TRENTUNOMILAQUATTORDICI/86) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA A SALDO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13_25 DEL 12.05.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.199,90 (DICONSI EURO TREMILACENTONOVANTANOVE/90) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B0EA42FAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3199.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002120595 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 5.246,00 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA: 06188330150, PER I SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA FINO AL 31.12.2025 CIG: Z3939F082D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”. CODICE CUP: G32F244400055006. CODICE CIG: B6863A1AE9. PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27698.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA SERPA PAOLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR SERPA VINCENZO. RICHIESTA PROT. 6151 DEL 12.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 109/1410 DEL 29.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 46.500,00 (DICONSI EURO QUARANTASEIMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CHIAPPETTA AUTO SRL CON SEDE IN RENDE (CS) ALLA VIA NOBILE 24 P.IVA: 03688240781 PER LA “FORNITURA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ – SERIE 2 – COMBI – 1,5 BLUEHDI – 100 CV – MT6 – CAMBIO MANUALE TARGATO GY644RP”. CIG: B5F2B828BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1/R DEL 09/05/2025 DI € 8.593,28 (DICONSI OTTOMILACINQUECENTONOVANTATRE/28) IVA AL 4% INCLUSA ALL’OPERATORE CIRCOLO ACLI PIANETTO APS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETÀ DA 3 A 17 ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 - CIG. B4F27ECF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE PERIODO GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2026”. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA  “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C. DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 IMPEGNO SPESA PER LA SOMMA DI €. 25.000,00 IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025 CIG: B6D79DBC89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 55 AL N. 57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/25 DEL 30/04/2025 DI EURO 191,37 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO - DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA CJ181FC - CIG: B5C4C33CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALI PER LE ESIGENZE DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - ADESIONE ALL'OFFERTA PROPOSTA DALLA SOCIETA' ECO ENERGIA SRL.CIG: B6E672C382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUDI A4 EP104GM, IMPEGNO SPESA DI EURO 856,03 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA APOSTO DI ESPOSITO EBREO PASQUALE DA FUSCALDO.  - CIG: B6DEE679FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>856.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET TUTTO DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG. B6E6681664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009088 DEL 20/03/2025 PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA N. 8, ROMA - PARTITA IVA NR IT00907501001  CONVENZIONE DEL 26.08.2023 IMPEGNO N. 209/2025 DEL 13/05/2025 - CIG: B6E6A50AFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1132.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER L'ANNO 2025 AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA - CODICE CIG: B6E6417866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA S. N. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA T. A. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO SIG. G.S. C/ COMUNE. AZIONE LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DELLA PROPRIA FAMIGLIA.  RICHIESTA SIG. OMISSIS PROT. 6313 DEL 14.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023.  DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G37B22000910006.  CIG: B6300B4DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°38/PA DEL 13/05/2025 DI € 1.572,58 (DICONSI MILLECINQUECENTOSETTANTADUE/58) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO – SS.18 LOCALITÀ MICCISI – 87038 SAN LUCIDO (CS) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 – CIG. B6A038E684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 35/25 DEL 14/05/2025 DI € 4.208,00 (DICONSI QUATTROMILADUECENTOOTTO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - APRILE 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/00 DEL 24/04/2025 DI EURO 1838,17 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - CIG: B63FD34C95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6688 DEL 22.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°89 DEL 30/04/2025 DI € 7.908,99 (DICONSI SETTEMILANOVECENTOOTTO/99) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7908.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°76 DEL 30/04/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI APRILE 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14270.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER UTILIZZO PIATTAFORMA TIME RELAX + SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/FE DEL 13/05/2025 DI EURO 972,34 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS CON SEDE IN APRIGLIANO (CS).         CIG: B5BF162B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETÀ VEICOLO FIAT PANDA TARGA FJ183RN - IMPEGNO SPESA DI EURO 451,40 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSCUOLA CAIRO SNC DA BELVEDERE MARITTIMO. - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA FJ183RN - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.018,50. AFFIDAMENTO ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI FILIALE DI FUSCALDO - CIG: B6FB359243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1018.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO VEICOLO FIAT PANDA TARGA FJ183RN DA BELLUNO (BL) A FUSCALDO (CS) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE DA FUSCALDO.   - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “APRILE 2025”, IMPORTO €. 4.760,21 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “APRILE 2025”, IMPORTO €. 27.644,40, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 5 DEL 22/05/2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 15.400,00 (EURO QUINDICIMILAQUATTROCENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE DI GEOM: SCAGLIONE ANTONIO CON SEDE IN ACRI (CS) IN VIA CESARE BATTISTI 57, P.IVA: 03550970788 C.F.: SCG NTN 77D03 A053Q PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO COMUNALE "GIANLUIGI ZICARELLI"  CIG: B5163FD86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 58 AL N. 59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 61 AL N. 62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/PA DEL 14.05.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MARZO – APRILE 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6F/PA DEL 21.05.2025 DELLA SOMMA DI  €. 1.999,99 (EURO MILLENOVECENTONOVANTANOVE/99) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE”. CIG: B413EC2EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/001 DEL 20.05.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12, FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI      €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA E FATTURA N° 26 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI                       €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LE GIORNATE DEL 21.04.2025 E DEL 25.04.2025 (FESTIVI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD   €. 5'928,72 (DICONSI €. CINQUEMILANOVECENTOVENTOTTO/72) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5928.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/05/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B70415B288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED , IMPEGNO SPESA DI EURO 1483,52 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA PLASTINA FRANCESCO DA FUSCALDO.  - CIG: B70D95D361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1483.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO PER LA DISABILITA' – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 NOVEMBRE 2021 - “FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'” LIQUIDAZIONE FATTURA N° 260/D DEL 15.05.2025, DELLA SOMMA DI €. 10.566,36 (DICONSI EURO DIECIMILACINQUECENTOSESSANTASEI/36) IVA 4 % COMPRESA ALLA DITTA WILY AGENCY GROUP SRL VIA SANTA CHIARA 1, 80040 - MASSA DI SOMMA (NA) P.IVA 06565101216 PER LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE”.  CUP: G34J24000570001  CIG: B48AB3C190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2025”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER LA SOMMA DI €. EURO 6.845,74 PIÙ IVA (DICONSI EURO SEIMILAOTTOCENTOQUARANTACINQUE/74) OLTRE IVA AL 22%. CIG: B7166A5A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8351.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 22/05/2025 DI EURO 856,03 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE- DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUDI A4 TARGA EP104GM - CIG: B6DEE679FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS NATA A OMISSIS RICHIESTA PROT. 3957 DEL 21.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SULL’AUTOCARRO TATA 4X4 TARGA DT998MS, IMPEGNO SPESA DI EURO 2465,62 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B714B06EF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]”. CUP: G33C24000270006”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 16/05/2025 DI € 1500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO FOCETOLA MARILENA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DET. N.297 DEL 08/04/2025 ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2020-2021-2022-2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/9 DEL 17.05.2025 DI €. 1.414,50 (EURO MILLEQUATTROCENTOQUATTORDICI/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% E FATTURA N° 6/11 DEL 23.05.2025 DI €. 302,56 (EURO TRECENTODUE/56) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.717,06 (EURO MILLESETTECENTODICIASSETTE/06) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 27.05.2025 DI €. 2.541,44 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOQUARANTUNO/44) IVA 10 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100 DEL 03.06.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO MAGGIO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 28/05/2025 DI EURO 1342,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE- DA FUSCALDO, PER RITIRO VEICOLO FIAT PANDA FJ183RN DA BELLUNO A FUSCALDO - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29/05/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B7188FF332</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO DA PAOLA DI EURO 580,00 OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI – ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIUGNO 2025 – CIG: B72782E49D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 63 AL N. 65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2025/FENI006055/283 DE 04.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 100,00 (DICONSI EURO CENTO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA SOCIETA’ SS A TUTTO GAS S.A.S. DI CHIANELLO SAMANTA &amp; C. CON SEDE LEGALE IN VIA TORRENTE PALUMBO N. 13 – 87027 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03307580781 PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO AD757BH DI PROPRIETA’ COMUNALE PER SERVIZIO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B57EF14C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI SOTTOMISURA 7.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA. INT. 7.4.1 - INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO, ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE (GAL VALLE CRATI). SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER SOTTOMISURA 19.2”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPORTO COMPLESSIVO €52.880,87. CUP: G39F24000120005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO “SOTTO STAZIONE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 6.574,00 (DICONSI EURO SEIMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6574</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 04/06/2025 DI € 3.576,04 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO COVELLO PATRIZIA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.389 DEL 12/05/2025 ACCONTO COMPENSO E SPESE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 04/06/2025 DI € 1.500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO COVELLO PATRIZIA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESE N.401 DEL 07/06/2023 SALDO COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE SALDO ANNO 2024 MINORI : P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO P.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 67 AL N. 68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7F/PA DEL 28/05/2025 DI EURO 245,90 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - CIG: B681A55E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPEDIZIONE CARTACEA MUD 2025 (COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE) DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PARI AD € 15,00 (DICONSI € QUINDICI/00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 4/PA DEL 09/05/2025 DI € 439,70 (DICONSI QUATTROCENTOTRENTANOVE/70) IVA INCLUSA ALLA DITTA CO.EL. C. S.A.S. DI BIANCO MARIO E DANIELE IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE" – 19 MAGGIO 2025 CIG. B6C4340AAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 DI € 1.120,00 (DICONSI MILLECENTOVENTI/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 -FEBBRAIO 2025 – CIG. B6E6417866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°110 DEL 31/05/2025 DI € 7.444,94 (DICONSI SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/94) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 31.03.2025 - CIG. B42D3C372B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO INOMISSIS. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. .... PART. .... SUB... E SUB ....).   RICHIEDENTE: OMISSIS  NATO A OMISSIS, RESIDENTE AOMISSIS E OMISSIS  NATA A OMISSIS, RESIDENTE A OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6975 DEL 28.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” - GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 31.05.2025 DELLA SOMMA DI    €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 01.05.2025 (FESTIVO). CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2964.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°109 DEL 31/05/2025 DI € 5.780,42 (DICONSI CINQUEMILASETTECENTOOTTANTA/42) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5780.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL POZZO N° 1 AD USO POTABILE IN LOCALITA’ CHIUSA”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781, PER LA SOMMA DI €. 7.054,04 (EURO SETTEMILACINQUANTAQUATTRO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7054.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36 DEL 31.05.2025 DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MAGGIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 69 AL N. 78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)  - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2021/27 – DELIBERA CIPESS N. 17/2024    (IN PRECEDENZA POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 950.000,00. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP: G33H18000020008. CODICE CIG:  9579907558. APPALTATORE: IMPRESA IENERGY SRL - P. IVA: 03226670796. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 60 DEL 17.06.2025 IN ACCONTO RELATIVAMENTE AL (I POZZO) DELLA SOMMA DI €. 29.700,00 (DICONSI EURO VENTINOVEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”. AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G34H23000030006 CIG: B36A5AD6EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 210 – 233”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA GEOM. CHIANELLO CATIUSCIA, CON STUDIO TECNICO IN SAN LUCIDO (CS) ALLA VIA STRADA U, TRAV. A. N° 2 P.IVA: 03787740780, PER LA SOMMA DI €. 1.575,00 (EURO MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVA. CIG: B75546746C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 19.05.2025 E 41 DEL 20.05.2025 PER “SERVIZIO CANILE SANITARIO ANNO 2025” E “SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO E SMALTIMENTO CARCASSE PERIODO GENNAIO – MARZO 2025”  IN FAVORE DELLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DEL CARMELO - 87027 PAOLA (CS) - P.IVA: 02919210787 CONVENZIONE DEL 15.05.2025 - CIG: B6D79DBC89   IMPORTO TOTALE, IVA INCLUSA: €. 5.638,84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8F/PA DEL 19.06.2025 DELLA SOMMA DI  €. 1.488,52 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTOTTO/52) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B5B8FEBD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE.  LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/25 DEL 04/06/2025 – PROT. N° 7268 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 – PROT. N° 7745 ALLA SIG.RA PIZZINO ADELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 09/06/2025 – PROT. N° 7746 ALLA SIG.RA PIZZINO ADELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 – PROT. N° 7750 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/06/2025 – PROT. N° 7748 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 41/25 DEL 16/06/2025 DI € 5.248,00 (DICONSI CINQUEMILADUECENTOQUARANTOTTO/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO – MAGGIO-GIUGNO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°89 DEL 16/09/2024 – ATTO DI CITAZIONE – TRIBUNALE DI PAOLA – OMISSIS C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – FATT. N° FPA 1/25 DEL 12/06/2025 DI € 998,00 (NOVECENTONOVANTOTTO/00) ONNICOMPRENSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 11/06/2025 DI EURO 1483,52 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA PLASTINA FRANCESCO DA FUSCALDO. LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED - CIG: B70D95D361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 – RINNOVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002125714 DEL 31/05/2025 DI EURO 207,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3100/TC DEL 16/06/2025 DI EURO 2095,55 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/C DEL 21/05/2025 DI EURO 451,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA AGENZIA-AUTOSCUOLA CAIRO SNC- DA BELVEDERE MARITTIMO PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ FIAT PANDA TARGA FJ183RN - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MAGGIO 2025”, IMPORTO €. 28.887,28, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “ACQUISIZIONE RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B76650B1E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6913.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 12 GENNAIO 2025”. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.258,52, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5195.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 12/06/2025 DI EURO 2465,62 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO TATA 4X4 - CIG: B714B06EF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B76C8B4FE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN FAVORE DELLE BANDE MUSICALI DI FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI. CIG: B77B07C583.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FLAVIA”. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.331,27, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3331.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAVALIERE CATIA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N.629 DEL 12/09/2024 DEL TRIBUNALE DI PAOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5639.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G32E24000580002   CIG: B4FA344C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DELLE PROCEDURE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3734.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 80 AL N. 88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 01/07/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18].  CUP: G33C24000270006 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS  PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHISTA PROT. 9259 DEL 15.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 5/25 DEL 19.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PROSPEZIONI SRL, VIA A. MANZONI, TRAV ADA NEGRI – 87040 TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 02114700780, PER IL “SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE IN SITO PER LA REDAZIONE DEL PSC”. CIG: B666D0EE24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/12 DEL 30.06.2025 DI €. 265,96 (EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/96) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 15.07.2025 DI €. 3.292,80 (DICONSI EURO TREMILADUECENTONOVANTADUE/80) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025 – ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI”.  CIG: B77B07C583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN OMISSIS. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. OMISSIS PART. OMISSIS SUB OMISSIS E SUB OMISSIS).   RICHIEDENTE: OMISSIS NATA A OMISSIS, RESIDENTE IN OMISSIS.  RICHIESTA PROT. 6348 DEL 15.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GIUGNO 2025”, IMPORTO €. 32.686,48, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500297797 DEL 01.07.2025 DI EURO 103.931,83, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA DZ917ED, IMPEGNO SPESA DI EURO 170,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B788EDE9A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781 PER LA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  CIG: B7A72C2B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO DELL’AREA CASTELLO DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 71 - 72”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA GEOM. POLITANO CARMELO MARIA, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VACCARI 107 P.IVA: 03399230782 PER LA SOMMA DI €. 1.200,00 (EURO MILLEDUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVA. -CIG: B7A71D7969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE PER COMPRESSORE UNITA’ OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEL DEPURATORE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.756,25 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTASEI/25) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIAMENTO ESTIVO NUOVI AGENTI ASSUNTI. IMPEGNO SPESA EURO: 4.169,21 IVA COMPRESA; C.I.G. B7A81E04F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4169.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 117 DEL 01.07.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO GIUGNO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.                       CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 177/E DEL 04/07/2025 DELLA SOMMA DI €. 31.669,25 (DICONSI EURO TRENTUNOMILASEICENTOSESSANTANOVE/25) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA SOCIETÀ GAIA TECH S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PEDRO ALVARES CABRAL N. 16 - RENDE (CS) P.I. 03497340780 - PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI “AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI”. CIG: B6051EBD30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31669.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTATE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77695.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 71 DEL 14.07.2025 DI  €. 7.054,04 (EURO SETTEMILACINQUANTAQUATTRO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER LA “FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL POZZO N° 1 AD USO POTABILE IN LOCALITA’ CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE IN VIA TENENTE IANNUZZI.  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA SG EDILIZIA DI GERARDO MARCONE CON SEDE IN LEGALE NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) VIA RIVELLO SNC, P.IVA. 03024040788. CIG: B431887673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.676,70 (DICONSI EURO TREMILASEICENTOSETTANTASEI/70) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA”. CIG: B697CB4E0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE 04/06/2025 – REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PALCO – LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/2025 DEL 07/07/2025 DI EURO 350,00 IVA NON SOGGETTA – PROT. N° 8868 ALLA DITTA NINFEA DI CATIA PODDIGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE – SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO E FOTO GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°39 DEL 08/07/2025 DI € 450,00 IVA NON SOGGETTA – PROT. N° 8934 DEL 08/07/2025 - ALLA DITTA “TT PRODUCTION” DI ANTONIO TROTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE 04/06/2025 – NOLEGGIO BAGNI CHIMICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°8_25 DEL 19/06/2025 DI EURO 300,00 IVA INCLUSA – PROT. N° 8029 ALLA DITTA I MANDARINO DI MANDARINO IVAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORPUS DOMINI 22/06/2025 - PRESTAZIONE MUSICALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 29/06/2025 ALL'ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 202025 DEL 15.07.2025 DI €. 3.000,00 (EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA AVV. MASSIMILIANO FLORITA, CON STUDIO LEGALE IN VIALE MANNARINO, 4 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: C.F.: FLR MSM 61D03F839Q   PER IL “SERVIZIO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE IL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO (TAR) N. 01594/2022 (RICORRENTE OMISSIS)”  CIG: Z0239C8AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA DEL 16.07.2025 DELLA SOMMA DI  €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1003 DEL 05/03/2025, N. 1238 DEL 18/03/2025 E N. 1396 DEL 04/04/2025, RELATIVE A: “PRIME NOTIFICHE ED ELABORAZIONE ESTERI PERIODO RESIDUO 2024” – “SOLLECITI INFRAZIONI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023” - “ASSISTENZA RICORSI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2024” E “NOTIFICHE VERBALI ELEVATI DAL COMANDO FEBBRAIO - MARZO 2025 + ASSISTENZA RICORSI MARZO 2025” A FAVORE DI “LABCONSULENZE” SRL, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 11 – 00144 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788 IMPORTO EURO 16.460,61 IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025096889 DEL 22.04.2025, N. 1025122187 DEL 23.05.2025, N. 1025147280 DEL 23.06.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA MARZO E MAGGIO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 1.104,02 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 6 AGENTI DI  POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO PERIODO ESTIVO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 CIG: B7BAA3A393.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA –CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 CIG: B7BA96EB38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3623.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) -  INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA PER EXTRA PASSAGGI. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS)  P. IVA: 01668030784, PER LA SOMMA DI €. 69'680,10 (EURO SESSANTOTTOMILASEICENTOTTANTA/10) OLTRE IVA AL 22%.   CIG: B7BA828E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85009</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 89 AL N. 91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. N. 93 DEL CONDOMINIO “OMISSIS” LOC.OMISSIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°124 DEL 15/06/2025 DI € 8.620,43 (DICONSI OTTOMILASEICENTOVENTI/43) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GIUGNO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTACOLO “VIVA L’OCEANO” FATTURA N. 2/25 DEL 30.06.2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA INTERNATIONAL SHOW PARADE SRL CON SEDE IN VELLETRI (RM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA DEL 14.07.2025 IN ACCONTO DI €. 3.422,87 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/87) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PERL’ANNO 2025”.  CIG: B7166A5A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DF071ZZ, IMPEGNO SPESA DI EURO 1281,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B7B642917F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRAMITE CARRO ATTREZZI CON UNA POSTAZIONE FISSA + UNA A CHIAMATA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 NEI GIORNI 31 DEL MESE DI LUGLIO E 01-02 E 03 DEL MESE DI AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  – P.IVA: 02747220784 – TOTALE: €  1.400,00 IVA INCLUSA CIG: B7BC205606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%.  CIG: B7C4FEF27E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO DEL CAMMINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 01/07/2025 DI EURO 2602,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA NAPOLI CON SEDE IN COSENZA (CS). CIG: B7BEE06632</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTACOLO “VIVA L’OCEANO” FATTURA N. 2/25 DEL 30.06.2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA INTERNATIONAL SHOW PARADE SRL CON SEDE IN VELLETRI (RM).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9646 DEL 22.07.2025 DI EURO 480,00, IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI GATTO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2025 – LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS DA NOCERA TERINESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA A FAVORE DELLA DITTA “EUROSEGNALTICA SUD” S.N.C., VIA DEI GIARDINI N. 26 – SAN LUCIDO (CS) P. IVA 01613190782 PER LA FORNITURA DI “SEGNALETICA TEMPORANEA PER INTERVENTI IN EMERGENZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”  IMPEGNO SPESA EURO: 1.322,48 IVA COMPRESA; C.I.G. B7C2044C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1322.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 23.07.2025 DI €. 3.388,58 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/58) IVA 10 % COMPRESA IN ACCONTO ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/25 DEL 18.07.2025 DI €. 2.836,50 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/50) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% COMPRENSIVA DI IVA AL 22% AL LABORATORIO SICILTEST S.R.L. VIALE ITALIA 52, 98124 MESSINA (ME) P.IVA: 02820510838 PER IL “SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI”. CIG: B5B9135D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 126 DEL 11.07.2025 DI €. 2.832,56 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTADUE/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO DELLA SEZIONE SEDIMENTAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”.  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 125 DEL 11.07.2025 DI €. 4.002,92 (DICONSI EURO QUATTROMILADUE/92) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TROPICAL E MARKET RUSSO”.  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”.  LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI FUSCALDO” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA COMMERCIAL SUD DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B7CF23E376</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROROGA TECNICA. CIG: 824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58761.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “GIUGNO 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS  RICHIESTA PROT. N. 9931 DEL 29/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.  CIG: B76255B36B    CVP: 90511000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 613 DEL 23/06/2025 DI EURO 2229,29 IVA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO LEM SRL CON SEDE IN FUSCALDO (CS).            CIG: B7BEA2311A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435/FE DEL 16/06/2025 DI EURO 1464,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GENESIS GROUP SRL CON SEDE IN MILANO (CS). CIG: B7BECB3E6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS RICHIESTA PROT. 9471 DEL 18/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00184712 DEL 29.07.2025 E FATTURA N° SF00184713 DEL 29.07.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2°-BIS E N. 3°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI: LABORATORIO DEL CAMMINO APS, CON SEDE IN MILANO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-03/000002 DEL 09/07/2025 DI EURO 1106,72 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA RIVIERA SRL SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BEB9419C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8573 DEL 01.07.2025 DI EURO 187,50, IN FAVORE DELLA DITTA RASCHELLA’ RAFFAELE CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 15/07/2025 DI EURO 500,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO CAMERLINGO CON SEDE IN CETRARO (CS). CIG: B7BF092040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/07/2025 DI EURO 671,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA CRAZY BEACH DI LUDOVICO TRIPICCHIO CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B7BE8A55DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 45 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI  €. 990,00 (DICONSI EURO NOVECENTONOVANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 02.06.2025 (FESTIVO). CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 CLIMATIZZATORI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO VIA MESSINETTE, 63 FUSCALDO (CS) € 1.830,00 IVA INCLUSA – CIG: B7DF306A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 70 DEL 14.07.2025 A SALDO RELATIVAMENTE AL II POZZO DELLA SOMMA DI €. 20.645,06 (DICONSI EURO VENTIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/06) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20646.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 46 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GIUGNO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40900.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. APPALTATORE: GRUPPO ELSA SRL - P. IVA: 07582351214. APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) N. 1  E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E DEL 11/07/2025 DI EURO 350,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO SANTORO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BD86B1E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER N. 3 AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ANNO 2025 E PER CORSO IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI – 1° QUALIFICA PER N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - D. M. N. 145/1987 - PRESSO IL POLIGONO DEL “TIRO A SEGNO NAZIONALE” - SEZIONE DI COSENZA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.260,00 C.I.G. B7ED314FD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 96 AL N. 102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 37/25 DEL 05.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 951,60 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUANTUNO/60) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781, PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”. CIG: B7A72C2B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/16 DEL 31.07.2025 DI €. 300,97 (EURO TRECENTO/97) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 01/07/2025 DI EURO 480,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA CROCE BLU AMANTEA CON SEDE IN AMANTEA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9257 DEL 15.07.2025 DI EURO 500,00, IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE S. GIACOMO M. A. (SIG. LUIGI SABATO) CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9424 DEL 17.07.2025 DI EURO 312,50, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA EMILIANO MAGURNO CON SEDE IN SANTA MARIA DEL CEDRO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9415 DEL 17.07.2025 DI EURO 750,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCA FOTI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023. CODICE CIG: B76255B36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8980 DEL 09.07.2025 DI EURO 1300,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCA MARIA LO SCAVO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8907 DEL 03.07.2025 DI EURO 187,50, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA GIACOMO MARTINI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE LA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9416 DEL 17.07.2025 DI EURO 360,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIA ZAMPETTA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9417 DEL 17.07.2025 DI EURO 875,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA LUIGI SALSINI CON SEDE IN SANTA MARIA DEL CEDRO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE LA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9440 DEL 17.07.2025 DI EURO 80,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA YLENIA STAVALE CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-25 DEL 01/07/2025 DI EURO 600,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BDAA8AB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 04/07/2025 DI EURO 850,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B7BDD25864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 16/07/2025 DI EURO 400,89 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SOLI. SOL. SRLS CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B7BDEFFF8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9425 DEL 17.07.2025 DI EURO 200,00, IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE A.E.O.P. LEGALE RAPPRESENTANTE DE LORENZO GIOVANBATTISTA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 08/07/2025 DI EURO 624,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA RACHELE GRANDINETTI CON SEDE IN COSENZA (CS). CIG: B7BE5176E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 05/07/2025 DI EURO 1.677,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BE383982</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 09/07/2025 DI EURO 154,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE INGREDIENTE SCHOOL CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BE11BD2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 03/08/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 20/06/2025 DI € 580,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO – CIG: B72782E49D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 –LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 55,00 IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROT. 9309 DEL 15.07.2025 DI EURO 120,00, IN FAVORE DI ANTONIO GROSSO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 –LIQUIDAZIONE SPESA  DI EURO 430,00 IN FAVORE  DELLA SIG.RA JESSICA MASTROSIMONE DA CASTIGLIONE COSENTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20 DEL 05.08.2025 DI €. 3.388,58 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/58) IVA 10 % COMPRESA (II ACCONTO) ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 138 DEL 31.07.2025 DI  €. 1.756,25 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTASEI/25) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA “FORNITURA MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE PER COMPRESSORE UNITA’ OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEL DEPURATORE COMUNALE”  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44 DEL 06.08.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000377 DEL 31.07.2025 DELLA SOMMA DI €. 958,10 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUANTOTTO/10) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B7F34C1A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 140 DEL 01.08.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO LUGLIO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.  CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DELL’UNITA’ ABITATIVA E GARAGE REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA – COMPRENSORIO N. 1 MARINA DI FUSCALDO – SUB COMPRENSORIO C -   SITA IN CONTRADA MADDALENA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. OMISSIS PART. OMISSIS SUB OMISSIS E SUB OMISSIS).  RICHIEDENTE: OMISSIS NATA A OMISSIS IL OMISSIS, C.F.: OMISSIS, RESIDENTE IN OMISSIS. RICHIESTA PROT.  10447 DEL 08.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “LUGLIO 2025”, IMPORTO €. 44.543.51, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 103 AL N. 106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11F/PA DEL 18.08.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2.499,74 (EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. CIG: B7C4FEF27E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 10.08.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE/2025/0019 DEL 20.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.575,00 (EURO MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA PROFESSIONISTA GEOM. CHIANELLO CATIUSCIA, CON STUDIO TECNICO IN SAN LUCIDO (CS) ALLA VIA STRADA U, TRAV. A. N° 2 P.IVA: 03787740780, PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 210 – 233” CIG: B75546746C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/548 DEL 21.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.432,50 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B689AEEDA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “LUGLIO 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONE SCARCELLI DEL DISPOSITIVO TECA PER DEFRIBILLATORE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER LA SOMMA DI €. 622,20 (EURO SEICENTOVENTIDUE/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B806B653E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URBANISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2025 AL 02.08.2026 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER LA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B806BD0C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.567,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOSESSANTASETTE/50) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B806C65728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1567.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI: - TAGLIO ERBA PRESSO MURI UBICATI PRESSO IL CONVENTO, PIAZZA INDIPENDENZA, STRADA VIA CROCE E PALAZZO MUNICIPIO; - MONTAGGIO TENDE IN VIA MARGELLINA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 3.542,00 (EURO TREMILACINQUECENTOQUARANTADUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. CIG: B806AC5FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3542</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA OMISSIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE. RICHIESTA PROT. 10548 DEL 12.08.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO – CONCEPT DESIGN CON RENDERING FOTOREALISTICI DI MASSIMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DECORO URBANO E AMBIENTALE DI FUSCALDO MARINA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG: B809AF7581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. PROT. 9472 DEL 18.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 160/PA/2025 DEL 26.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER IL “SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2025 AL 02.08.2026 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE” CIG: B806BD0C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBATURA ADDUTTRICE SU SUOLO COMUNALE IN VIA OMISSIS – SIG.RA OMISSIS PER €. 167,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA OMISSIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UN DESKTOP PC E DI UN MONITOR 27 POLLICI PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), IMPEGNO SPESA               ED AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO AREA SERVICES CON SEDE IN VIA SAN MICHELE 12 - 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 780,00 (EURO SETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B815BED207.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.6511 DEL 19/05/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.5969 DEL 08/05/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROROGA TECNICA CIG: 824713249F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25562.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L’ARTE DELLA PESCA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9611 DEL 22.07.2025 DI EURO 150,00, IN FAVORE DELLA DITTA STEFANELLI FRANCESCO CON SEDE IN CETRARO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L’ARTE DELLA PESCA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9664 DEL 23.07.2025 DI EURO 200,00, IN FAVORE DELLA DITTA SALVATORE LOMBARDO CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 28/07/2025 DI EURO 1098,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LAN PRODUZIONI S.A.S. DI NOCE ADRIANO E C. CON SEDE IN PAOLA (CS).  CIG: B7F8DE7BEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 F.E. DEL 24/07/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI CON SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS). B7F8D15E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-25 DEL 06/08/2025 DI EURO 410,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B818068CCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CODICE CIG: B76255B36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289797.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE -SAN GIACOMO-.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 9949 DEL 29.07.2025 DI EURO 700,00, IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE A. DEL CORNO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM QUINTO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 4025,82 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER COME SANCITO DALL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE IN USO AL COMUNE DI FUSCALDO, ALLA LUCE DEL RISULTATO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PROT.2352 DEL 18/02/2025 ANDATA DESERTA. CODICE CIG: B81DA249E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 472/EL DEL 27.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.904,00 (EURO TREMILANOVECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784, PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE” CIG: B7D8E86B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS)  P. IVA: 01668030784, PER LA SOMMA DI €. 16.200,00 (EURO SESSANTOTTOMILASEICENTOTTANTA/10) OLTRE IVA AL 10%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 18 DEL 11/08/2025 DI € 623,36 (DICONSI SEICENTOVENTITRE/36) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MARKET TUTTO SRLS IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. B6E6681664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/25 DEL 14/05/2025 – PROT. N° 6480 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIBNARIA AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 26/07/2025 DI EURO  231,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO PLASTINA DA FUSCALDO. CIG: B8183610D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31/08/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE OMISSIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 54 DEL 27/08/2025 DELLA SOMMA DI €. 3.896,20 (EURO TREMILAOTTOCENTONOVANTASEI/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788 “SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI: - TAGLIO ERBA PRESSO MURI UBICATI PRESSO IL CONVENTO, PIAZZA INDIPENDENZA, STRADA VIA CROCE E PALAZZO MUNICIPIO; - MONTAGGIO TENDE IN VIA MARGELLINA”. CIG: B806AC5FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17_25 DEL 04.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 780,00 (EURO SETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI UN DESKTOP PC E DI UN MONITOR 27 POLLICI ASUS PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B815BED207</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000446 DEL 31.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.545,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOQUARANTACINQUE/50) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 3 GRUPPO UPS VULTECH PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 360,00 (EURO TRECENTOSESSANTA/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG:  B829074CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RELATIVO AL PERIODO 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00187436 DEL 31.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6742.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ALLA SOCIETÀ GEMMLAB SRL PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.1 DEL PNRR (“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ANNCSU”), FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE, VALIDAZIONE, GEOREFERENZIAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMUNALI TRAMITE API INTEROPERABILI SU PDND, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA. CUP: G51J25000260006  CIG: B814F54CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9506.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 157 DEL 01.09.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO AGOSTO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.                      CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE LUGLIO 2025 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SCOFANO AGOSTINO COLLOCAMENTO A RIPOSO  PER RAGGIUNTI LIMITE D’ETA’ A DECORRERE DAL 1/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - MODIFICA RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°713 DEL 12/09/2024 AD OGGETTO: “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (A.S. 2024/2025)” - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12601.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/2024 E 2024/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37862.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 25/07/2025 DI EURO 400,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGNO ANIMAZIONE DI MAGNO GABRIELE CON SEDE IN CORIGLIANO-ROSSANO (CS). CIG: B82C781AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 11253 DEL 01.09.2025 DI EURO 325,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO MARIA LO SCAVO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9F/PA DEL 19/07/2025 DI EURO 1149,28 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B814BD8C8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – MOMENTII MAGICI IN MONTAGNA  -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93771 DEL 31/08/2025 DI EURO 183,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL CON SEDE IN POGGIBONSI (SI). CIG: B816CB398A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/25 DEL 04/09/2025 DI EURO 1281,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER FIAT PANDA DF071ZZ - CIG: B7B642917F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/25 DEL 03/09/2025 DI EURO 170,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER FORNITURA DI N 2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA DZ917ED - CIG: B788EDE9A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>:SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 04/09/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10117 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – COMMERCIANTI IN PASSERELLA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9549 DEL 22/07.2025 DI EURO 437,50,00, IN FAVORE DEL SIG. LO SCAVO FRANCESCO MARIA CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10118 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. MARIO D’AMBROSIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO MUSICALE “VILLA VACCARI” - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10717 DEL 18/08.2025 DI EURO 950,00, IN FAVORE DEL SIG. DANIELE BRANDO CON SEDE IN SASSANO (SA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10119 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. EMILIO FRANCESCO AMENDOLA CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10121 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DELLA SIG.RA ELVIRANNA ACETO CON SEDE IN RENDE (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18_25 DEL 09.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 360,00 (EURO TRECENTOSESSANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI N. 3 GRUPPO UPS VULTECH PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B829074CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 09.09.2025 DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS DA NOCERA TERINESE (CZ) - CIG: B831256B9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE TERZO/FINANZIARIO E CONTABILE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE TERZO FINANZIARIO E CONTABILE – UFFICIO TRIBUTI - DI ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025 – IMPEGNO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE SECONDO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LLPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 08/09/2025 DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO ESPOSITO GIOVANNI LUCA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINA N.685 DEL 01/09/2025 - ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (A.S. 2024/2025) PER N°2 MESI (SETTEMBRE-OTTOBRE 2025) IN FAVORE DELL’OPERATORE AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12601.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 469 DEL 09.09.2025 E FATTURA N° 472 DEL 11.09.2025 DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 77.473,11 (EURO SETTANTASETTEMILAQUATTROCENTOSETTANTATRE/11) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS) P. IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA PER EXTRA PASSAGGI”. CIG: B7BA828E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 31.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.567,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOSESSANTASETTE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B806C65728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25_25 DEL 12.09.2025 DELLA SOMMA DI €.5.359,20 (EURO CINQUEMILATRECENTOCINQUANTANOVE/20) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B843A1E1C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5359.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA COMPRESSORE HP3 MONOFASE PER SERVIZIO NASTROPRESSA E MOTORE 4’’  HP3 TRIFASE PER POMPA POZZO ACQUA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 1.045,00 (DICONSI EURO MILLEZEROQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B847A66DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 107 AL N. 113.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 04/08/2025 DI EURO 161,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA POLLOLA ANDREA CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B836041868</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10992 DEL 26/08.2025 DI EURO 375,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA MARTIRANO ROSALBA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10991 DEL 26/08.2025 DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. MARRAZZO BRUNO CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10993 DEL 26/08.2025 DI EURO 350,50 IN FAVORE DEL SIG. RUGGIERO FAUSTO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 04/09/2025 DI EURO 1830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI GIAMPAOLO SESSA CON SEDE IN FUSCALDO (CS) - CIG: B7DF306A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 28/08/2025 DI EURO 120,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA PATRICK COVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B83C9C4A96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2025 – RADUNO MOTO E AUTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 28/08/2025 DI EURO 150,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA PATRICK COVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B83F98EA67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTA PATRONALE IN ONORE DI SAN GIACOMO -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. NCPA-9/2025 DEL 26/07/2025 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO CON SEDE IN CASTIGLIONE COSENTINO (CS). CIG: B82F0A2B91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 -PASSIONE VIVENTE 2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06/05/2025 DI EURO 220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B83C125D4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 –PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 20.08.2025 SCALINATA CHIESA MATRICE -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50113 DEL 02/09/2025 DI EURO 220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESIBIRSI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN PORDENONE (PN). CIG: B83B458D0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – PATATA IN FESTIVAL - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 11826 DEL 12/09/2025 DI EURO 625,00 IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO GROSSO CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 – LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE – IMPRTO EURO 3.000,00 IVA INCLUSA CIG: B83CBED2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO PER ANGELINA DEL 22.08.2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0001 DEL 04/09/2025 DI EURO 400,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI TRIFILIO MARCO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B84D61026D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS) €436,76 IVA INCLUSA – CIG: B83EF47F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 9.636,03 (DICONSI EURO NOVEMILASEICENTOTRENTASEI/03) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE” CIG:B84CE7C17D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9636.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO RECANTE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2025 CON L’INIZIATIVA DENOMINATA “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO- EDIZIONE 2025” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA N. 410789 DEL 04.08.20263- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10447.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DIEL TIRRENO COSENTINO – EDIZIONE 2025” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 19/09/2025 A SALDO DEL COMPENSO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. - CIG: B2EC3C377.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETÀ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 09776/S DEL 04/07/2025 DI € 1.301,23 (DICONSI MILLETRECENTOUNO/23) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN RIFERIMENTO AI SUPPORTO REDAZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025-– CIG. ZEF3A97ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°588/25 DEL 09/07/2025 DI € 244,00 (DICONSI DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA INDO SRL CON SEDE IN VIALE GIACOMO MANCINI, 156 – 87100 – COSENZA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO PRIVACY “GDPR” CIG. B6696ECAEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SCINTILLE SRL – LIQUIDAZIONE IVA PARI AD € 62,21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/PA DEL 20.09.2025 A SALDO DI €. 3.422,87 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/87) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PERL’ANNO 2025”.  CIG: B7166A5A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 19.09.2025 DI €. 3.388,40 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/40) IVA 10 % COMPRESA (SALDO) ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). SERVIZIO TECNICO DI: “ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO DI STRUTTURE GEOTECNICHE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”. DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, INDIZIONE PROCEDURA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. TELEMATICA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE, EX ART. 17, COMMA 1 E 2 DELL’ART. 17 DEL D. LGS. N. 36/2023 (ATTO UNICO). CODICE CIG: B85AFAD6F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/69 DEL 19.08.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 13.420,00 (EURO TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). CIG: B6B5232DFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 - 1.1 MIN. ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA:"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITÀ FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI"- DITTA AGGIUDICATARIA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM). CIG SPECIFICO B60F817E4E  - CUP G33C24000270006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, CON IL METODO DELL’OFFERTA A RIALZO. APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO – AL PERSONALE SETTORE II – DISPONIBILITA’ ANNUALE SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 115.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023 SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -  CIG. B862D0CC91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/09/2025 DI EURO 87,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO CON SEDE IN CORIGLIANO-ROSSANO (CS). CIG: B8290083BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI PER REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 08/09/2025 DI € 450,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTASARINA DE MACCEIS– CIG: B69A414C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO POVIA 09.08.2025, COVER BAND DEI NOMADI 10.08.2025, MOMENTI MAGICI IN MONTAGNA 12.08.2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/001 DEL 03/09/2025 DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ACCADEMIA PIANISTICA ITALIANA CON SEDE IN TAORMINA (ME). CIG: B854B70ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE DELL’ AUTOVETTURA FIAT PANDA FJ183RN, IMPEGNO SPESA DI € 4200,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO DA FUSCALDO. CIG: B852722929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B626F011DF. DITTA AFFIDATARIA: MULTISERVICE - P. I.V.A. 03550970788. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO AI SENSI DELL’ART. 122 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 DI EURO 77,46 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2025/0024 DEL 05/08/2025 DI EURO 4.123,60 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SICURBRUZIA DA MENDICINO (CS) CIG: B85AFB1A3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48    DEL 23.09.2025 DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA DA FUSCALDO CIG: B85B36588E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25     DEL 29/07/2025 DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA RLB S.R.L.  DA RENDE (CS) CIG: B85B07A01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13     DEL 29.07.2025 DI EURO 732,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLIEMME SRL DA ROMA CIG: B8588BF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8    DEL 25.09.2025 DI EURO 700,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI DA BELMONTE CALABRO (CS) CIG: B8678EC9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 23.09.2025 DI EURO 855,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO CIG: B868549D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 09/09/2025 PER IL “SERVIZIO RIMOZIONE TRAMITE CARRO ATTREZZI CON UNA POSTAZIONE FISSA + UNA A CHIAMATA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 NEI GIORNI 31 DEL MESE DI LUGLIO E 01-02 E 03 DEL MESE DI AGOSTO 2025” IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO A FAVORE DELLA DITTA “NESCI SALVATORE”, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) – P.IVA: 02747220784.     IMPEGNO SPESA NUMERO 329/2025 € 1.400,00 (I. I.)  CIG: B7BC205606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “AGOSTO 2025”, IMPORTO €. 575,44 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/110 DEL 25.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.045,00 (DICONSI EURO MILLEZEROQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L. VIA B.F. MARINO Z.I.   – 87040 ZUMPANO (CS) -  P.IVA: 03288800786 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA COMPRESSORE HP3 MONOFASE PER SERVIZIO NASTROPRESSA E MOTORE 4” HP3 TRIFASE PER POMPA POZZO ACQUA”. CIG: B847A66DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA OMISSIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO OMISSIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25     DEL 16.09.2025 DI EURO 2.200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO CIG: B85A87E959</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° E000059 DEL 30.09.2025 DELLA SOMMA DI €.  9.636,03 (DICONSI EURO NOVEMILASICENTOTRENTASEI/03)  COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI  BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795  PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI  AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET E SUCCESSIVO TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B806C65728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE O. D. V. “GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA” - SEZIONE DI MONTALTO UFFUGO (CS) C. F. 98112090786 PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 31 LUGLIO E 01 – 02 E 03 AGOSTO 2025  IMPORTO: 1.840,00 EURO  C.I.G. N. B87882F3F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 82/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B7A81E04F8 – IMPORTO TOTALE 4.169,21   EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE AGOSTO 2025 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2025 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 01/10/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_25 DEL 24/09/2025 DI EURO 4944,32 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIEPA SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B858E4DC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” PER L’ANNO 2025. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: B87EB501B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI – IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 180 DEL 01.10.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024. CIG: B1ACC1935B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15937.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CIG: B875795887A - RDO NR. 5649698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025: 16/07/2025 MADONNA DEL CARMINE LOC. GEMARCA – 11/08/2025 SANTA LUCIA LOC. SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 12556 DEL 24.09.2025 DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL SIG. MANUEL CIPOLLA CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE PRIMO–ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA DEL 01.10.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12F/PA DEL 01.10.2025 DELLA SOMMA  €. 871.63 (EURO OTTOCENTOSETTANTUNO/63) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL - VIA LATINA SNC - 87027 PAOLA (CS) - P.IVA: 03861550782, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”. CIG: B7F962AD46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE TARGA DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 309,57 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFETY SYSTEMS SRL  - CIG: B879AB4C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 366,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS); CIG: B8718ADF07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 405,00 PER STAPE MANIFESTI 70X 100 SU CARTA BLUEBACK 120 GR - DITTA POLLOLA ANDREA DA FUSCALDO (CS); CIG: B85B52AE60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 450,00 SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI - DITTA SARINA DE MACCEIS VIA MARGELLINA, 13 FUSCALDO (CS); CIG: B8715D0227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO DA PAOLA DI EURO 580,00 OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI – ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025 – CIG: B8717239E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 209.595,71. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500408300 DEL 01.10.2025 DI EURO 107.002,73, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209595.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000019564/2025 E N. 0000025507/2025   PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025 IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA PARTITA IVA NR IT00907501001 CONVENZIONE DEL 26/08/2023 - CIG: B1C19837B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE TARGA DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 309,57 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFETY SYSTEMS SRL  - CIG: B879AB4C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I. E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.. DECISIONE A CONTRARRE EX-ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. – EX-ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I., APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA D'APPALTO.  CODICE CUP:  G32F24000550006 - CODICE CIG: B888341487.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194793.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO. APPROVAZIONESTATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 629 DEL 07.10.2025, SOMMA IN ACCONTO COMPRENSIVA DI IVA AL 22%, ALLA DITTA THEATRE SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA PIAZZA ITALIA N. 27 – 87028 PRAIA A MARE (CS) – P. IVA 02629140787, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI TRE ANNI – CIG: Z2C2A0A9C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – DITTE DAL N. 116 AL N. 124.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13413/S DEL 30/09/2025 DI EURO 1146,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DA CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) - CIG: B73646A6FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 461 DEL 30/06/2025 DI EURO 1830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GENESIS GROUP SRL DA MILANO (MI) CIG: B8926ED580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 26/09/2025 DI EURO 1506,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - CIG: B7EF756B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 26/09/2025 DI EURO 3170,24 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EXPRESS GROUP SRL DA BORGO TICINO (NO) - CIG: B830478A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30/09/2025 DI EURO 1650,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TAKABUM CON SEDE IN RENDE (CS) CIG: B891FD9E2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 06/08/2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI INTERNATIONAL SHOP PARADE SRL DA VELLETRI (RM) CIG: B891E52B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 25/07/2025 DI EURO 3355,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI POLIART S.A.S. DI D’AGOSTINO MARINO &amp; C. DA ROSARNO (RC) CIG: B89230E3B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO HOST AGILE PER ANNI 1, FUSCALDOBORGODEIPRESEPI.IT BACKUP BASE, APPLICATION MANAGER, PERFORMANCE MANAGER, ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30/09/2025 DI EURO 71,98 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA CON SEDE IN TORINO (TO).  CIG: B86D32807F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA L. M. C. C/ COMUNE – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2151</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 – GIUGNO 2026 (D.LGS. 36/2023) - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. B886529EF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50582.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80177 DEL 31/07/2025 DI EURO 427,24 IVA INCLUSA IN FAVORE DI KOBAK SRL DA POGGIBONSI (SI) CIG: B785FCB0D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE. (LEGGE DI BILANCIO 2020, N. 160 DEL 27.12.2019 - CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE). CIG: A00B9DD1E8 - CUP: G34H23000020006.  LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “ACQUISIZIONE RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. CODICE CIG: B76650B1E8. APPALTATORE: IDEA SERVIZI TECNICI SRL – P. IVA: 15087701007. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ ENTE  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 4.000,00 (DICONSI EURO QUATTROMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B895707755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO” _LOTTO FORNITURE DEL PROGETTO “PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE. CUP: G37B22000910006 - CIG: B5DEF6D1EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “AGOSTO 2025”, IMPORTO €. 52.047.34, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA PRESENTATA DAL GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE – AUTORIZZAZIONE N. 125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCIO ESISTENTE – AUTORIZZAZIONE N. 126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°149 DEL 30/09/2025 DI € 9.533,43 (DICONSI NOVEMILACINQUECENTOTRENTATRE/43) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG. B033B19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCIO ESISTENTE – AUTORIZZAZIONE N. 127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14F/PA DEL 10.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.497,25 (EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTASETTE/25) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA ““FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE”. CIG: B5F4E7D6A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL  10/10/2025 DI EURO 160,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL SIG. SETTIMIO NOVELLO CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B8A254057F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 10/10/2025 DI EURO 122,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GRAFICHE GNISCI SRL CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS). CIG: B8A1B021C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13247 DEL 06.10.2025 DI EURO 850,00 IN FAVORE DELL’ A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13F DEL 09/10/2025 DI EURO 368,57 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B8997D62AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 2/25 DEL 02/10/2025 DI EURO 750,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ AVVOCATO GIANLUCA MAIO CON SEDE IN PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NR.97/2023 DEL 27.04.2023. - ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER MESI 40 (QUARANTA) - CIG B8775587E0 INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 804 DEL 02/10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°365 DEL 24/04/2025 AD OGGETTO: "MANIFESTAZIONE PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA – IV  EDIZIONE. IMPEGNO SPESA" - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  16.200,00 (DICANSI EURO SEDICIMILADUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. CIG B76255B36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO STATO DI BISOGNO DELLA SIG.RA RA BARAKAT NADIA E DEI FIGLI MINORI EL HARIRI KAWTAR, EL HARIRI MALAK, EL HARIRI YOUNESS -  INSERIMENTO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ GESTANTI E/O CON E SENZA FIGLI “S.ANTONIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, C.F./P.IVA 00488410010, PER LA FORNITURA DI N. 15 SIM M2M SOLO DATI E N. 1 SIM FONIA/DATI DA DESTINARE ALLE FOTOTRAPPOLE AMBIENTALI – IMPEGNO SPESA PARI A € 190,59 (EUROCENTONOVANTA/59), OLTRE IVA – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. CIG:B8A4A05D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01/10/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2025 – GIUGNO 2026, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2025 – GIUGNO 2026, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36953.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO PARI A € 596.310,25 (IVA AL 10% ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO. CODICE CIG: B8A478C88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VE2_1054 DEL 18/07/2025 PER LA FORNITURA DI PRONTUARI ED AGGIORNAMENTI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F. GUARINI, 2 CAP 47121 FORLÌ P. IVA 0225999402  TOTALE EURO: 189,00 IVA NON DOVUTA;    RIFERIMENTO CIG: B1751B092F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025172985 DEL 23.07.2025, N. 1025193341 DEL 26.08.2025, N. 1025218489 DEL 02.10.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E AGOSTO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 460,10 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE N. 4 – SERVIZI DI VIGILANZA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27/09/2025 DI EURO 92,56 IVA INCLUSA IN FAVORE DI MARKET TUTTO SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B8996662FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 28/09/2025 DI EURO 92,56 IVA INCLUSA IN FAVORE DI MARKET TUTTO SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B8A2241C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/01 DEL 14/10/2025 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS CON SEDE IN CERZETO (CS). CIG: B8AB0D76F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348/01 DEL 02/10/2025 DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS CON SEDE IN CERZETO (CS). CIG: B8A152B00C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SECONDO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 3988,44 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13438 DEL 08.10.2025 DI EURO 562,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20%, IN FAVORE DI SCORDAMAGLIA FRANCESCO DA VENA MEDIA (VV).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13445 DEL 08.10.2025 DI EURO 437,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13590 DEL 13.10.2025 DI EURO 187,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI CAPPADONE SANTINO DA PERO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13587 DEL 13.10.2025 DI EURO 187,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI CAPPADONE SANTINO DA PERO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0002 DEL 10/10/2025 DI EURO 250,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI TRIFILIO MARCO DA FUSCALDO (CS) CIG: B8B0DAF4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS) € 714,92 IVA INCLUSA – CIG: B8A8F9EC65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13321 DEL 07.10.2025 DI EURO 337,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI RASCHELLA’ RAFFAELE DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13247 DEL 06.10.2025 DI EURO 850,00 IN FAVORE DELL’ A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS). ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 20/10/2025 DI EURO 61.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CON SEDE IN NOCERA TERINESE (CZ). CIG: B875795887A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38/E DEL 14/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 1.200,00 (EURO MILLEDUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA PROFESSIONISTA GEOM. POLITANO CARMELO MARIA, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VACCARI 107 P.IVA: 03399230782, PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO DELL’AREA CASTELLO DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 71 - 72”. CIG: B7A71D7969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. SIGNORA T. A. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CIG:B8B6AE2DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>621.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B8ADA6842F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY TARGA AD757BH, IMPEGNO SPESA DI EURO 2092,30 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B8A8CCA6F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2092.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DI PROSSIMITA’ MEDIANTE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. CODICE CIG: B618A6AE73. APPALTATORE: E.CO SRL – PARTITA IVA 03429180783. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO GARE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA PER GARE INDETTE NEL I° SEMESTRE DELL'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (DICONSI EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) OLTRE IVA AL 10% ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL  TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8B4175E76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DE.CO. 2025 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. SIGNORA C. A.  C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2151</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000516 DEL 30.09.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 39.749,61 (DICONSI EURO TRENTANOVEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/61) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI &amp; SERVIZI S.P.A.  VIA NAZARENO PELLEGRINO, Z.I. CONTRADA LECCO,2-12 - 87036 RENDE (CS), P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG:  B76255B36B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289797.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 128 AL N. 131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO / CASTELLO CON STABILIZZATORI DI SICUREZZA MODELLO CASTULA/DS PER IL CIMITERO COMUNALE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA N. 8765421 SU PIATTAFORMA MEPA. CIG: B8C2A1EDC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 132 AL N. 134.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2018 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN LUCIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BILANCIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO E RICARICA DI SCOGLIERE ESISTENTI. LA GARA VERRÀ SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023.  CUP: G38H25001150001 CIG: B8EA93A6A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23008.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 135 AL N. 136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 137.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – UTENZA IDRICA NON SERVITA DA RETE FOGNARIA – OBBLIGO DI REALIZZAZIONE VASCA SETTICA. DITTA IN ELENCO N. 138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 139.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO DAL N. 9 AL N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 140 AL N. 144.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.046,43 (EURO CINQUEMILAQUARANTASEI/43) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D159E4FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 7.782,98 (EURO SETTEMILASETTECENTOTTANTADUE/98) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D042D05E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 6.372,98 (EURO SEIMILATRECENTOSETTANTADUE/98 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO SRL, VIA DEL CARMELO 4 - 87024 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2BD493A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 4.371,73 (EURO QUATTROMILATRECENTOSETTANTUNO/73 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA SANT'ANTONIO 5 - 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03323910780. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D29993D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 7.431,44 (EURO SETTEMILAQUATTROCENTOTRENTUNO/44) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA S.MARIA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D130C5FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.975,28 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/28) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA S.G. DI GERARDO MARCONE SRL CON SEDE IN VIA RIVELLO SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2CB63BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I. IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO RICHIESTA DI PREVENTIVO APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B8F4E0DB11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES VIA S. MICHELE N. 12 - CAP 20024 FUSCALDO (CS) P. IVA IT03212440782 – SERVIZIO CON TELECAMERA PROFESSIONALE PER REGISTRAZIONE MANIFESTAZIONE E SERVICE AUDIO COMPOSTO DA DUE CASSE E DUE MICROFONI PER NUMERO OTTO ORE PER EVENTO DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2025, "CORSO TEORICO PRATICO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA STRADALE" - "COME AGIRE", CHE SI TERRÀ PRESSO AUDITORIUM COMUNALE MINO REITANO A FUSCALDO, CENTRO STORICO IMPEGNO SPESA EURO: 400,00 (OMNIA); C.I.G. B8F9176BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO 2026/2028 DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N.36/2023, ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL DA FUSCALDO (CS) P.IVA 03872670785 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “PULIZIA DEI TORRENTI E DEI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8F136C940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES VIA S. MICHELE N. 12 - CAP 20024 FUSCALDO (CS) P. IVA IT03212440782 - FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA DELEGAZIONE MARINA DI VIA M. A. VACCARI N. 13 E DI VIA D. SANSONI PRESSO IL CENTRO STORICO IMPEGNO SPESA EURO: 1.095,00 (OMNIA); C.I.G. B8D85C955D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1095</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ------- PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA ------.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I. E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023.  CODICE CUP:  G32F24000550006 - CODICE CIG: B888341487.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO SPESA € 12.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “LA NOTTE DEI MAGHI E DIVINO FUSCALDO” – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOTEBOOK HP RAM 16 GB, SSD 512 GB– IMPEGNO SPESA DI € 690,00 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B8F7FDD65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE – CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SIGNORI: OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; AI SENSI DELL’ART. 9 L. 13/89 – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 3/25 DEL 20.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 4'060,16 (DICONSI EURO QUATTROMILASESSANTA/16) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA FPA N° 4/25 DEL 27.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 4'567,68 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTASETTE/68) IVA AL 22% COMPRESA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD €. 8'627,84 (DICONSI EURO OTTOMILASEICENTOVENTISETTE/84) IVA AL 22% COMPRESA ALLA PROFESSIONISTA ING. ROSALBA PALERMO, CON STUDIO IN VIA XXIV MAGGIO, 60 - 87020 SANGINETO (CS), C.F.: PLR RLB 75E52 A773M P.IVA: 02684740786, PER IL SERVIZIO DI “TECNICO ESPERTO SENIOR NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 E BIMESTRE MARZO - APRILE 2024”. CUP: E11C22001300005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE II° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 366,00 (EURO TRECENTOSESSANTASEI/00), (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA THEATRE SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA PIAZZA ITALIA N. 27 – 87028 PRAIA A MARE (CS), P. IVA 02629140787, PER LA FORNITURA DI N. 3  'CASSETTA PRIMO SOCCORSO OLTRE 2 DIPENDENTI' NELL’AMBITO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – CIG: Z2C2A0A9C8."</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ALLOGGI ERP E DI PROPRIETA' COMUNALE, DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI, NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - (LEGGE REGIONALE 25/11/1996, N. 32 SMI, LEGGE REGIONALE 22/12/2017, N. 57 SMI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.13313 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.13314 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.13315 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.14336 DEL 23/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E GIUDICE DI PACE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42/001 DEL 29.10.2025 IV° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12, FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “SETTEMBRE 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 145 AL N. 149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “SETTEMBRE 2025”, IMPORTO €. 49.044,55, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA =========PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA =========.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE VOLTURA D’UFFICIO DELL’UTENZA IDRICA A SEGUITO DI COMPRAVENDITA. AUTORIZZAZIONE: N. 146.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.967,83 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSESSANTASETTE/83) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS CON SEDE IN VIA VALLE SERRA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D16D98F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO ZIO SIGNOR OMISSIS, PARENTE DI TERZO GRADO IN LINEA COLLATERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26 DEL 03.11.2025 IV° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/25 DEL 29/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 5.445,00 (EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/00) IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER “INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL  TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8B4175E76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC N. 780 DEL 20 MAGGIO 2021 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, RIFINANZIATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.  “REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3”.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA RTP ARCH. SANTORO DOMENICO.  CIG: B405D773FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 56/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 4.371,73 (EURO QUATTROMILATRECENTOSETTANTUNO/73 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA SANT'ANTONIO 5 - 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03323910780.  CUP_G35F25000390006. CIG: B8D29993D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 94 DEL 12/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 5.975,28 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/28) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA S.G. DI GERARDO MARCONE SRL CON SEDE IN VIA RIVELLO SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788.   CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2CB63BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 29/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.782,98 (EURO SETTEMILASETTECENTOTTANTADUE/98) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786.  CUP_G35F25000390006. CIG: B8D042D05E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISURA 1.4.3. “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002135378 DEL 31/07/2025 DI € 21.106,00 (DICONSI VENTUNOMILACENTOSEI/00) IVA INCLUSA ALLA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI – SETTEMBRE 2022 -– CIG. A04102AFAA CUP G31F22000750006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SESTO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 3987,30 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 08/10/2025 DI EURO 2500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI PLASTINA GIUSEPPE DA FUSCALDO (CS) CIG: B8B46D2B80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS.  LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO FATTURA N. 10/25 DEL 12/11/2025 DI EURO 61.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CON SEDE IN NOCERA TERINESE (CZ). CIG: B87579587A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIDIMAZIONE MENU’ N°4 DIETE SPECIALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 DI EURO 103,28 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4/25 DEL 19/09/2025 DI € 2.550,00 (DICONSI DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) IVA NON SOGGETTA ALLA DITTA MF IT CONSULTING DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO IN CLOUD “MENSAPP” PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 -– CIG. B7F1C0C710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.431,44 (EURO SETTEMILAQUATTROCENTOTRENTUNO/44) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA S.MARIA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785.   CUP_G35F25000390006. CIG:B8D130C5FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PER N. 06 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO PERIODO NATALIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CUP: G33C24000270006 APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM). LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE VOLTURA D’UFFICIO DELL’UTENZA IDRICA A SEGUITO DI COMPRAVENDITA. AUTORIZZAZIONE: N. 150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE PRIMO – SERVIZI AMMINISTRATIVI – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012.  LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00195613 DEL 30.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 6.372,98 (EURO SEIMILATRECENTOSETTANTADUE/98 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO SRL, VIA DEL CARMELO 4 - 87024 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2BD493A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 211 DEL 03.11.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024. CIG: B1ACC1935B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER USO UFFICIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA € 980,51 IVA INCLUSA.  CIG: B90C8949F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°161 DEL 31/10/2025 DI € 18.923,85 (DICONSI DICIOTTOMILANOVECENTOVENTITRE/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – – MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG. B033B19F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°170 DEL 31/10/2025 DI € 10.143,48 (DICONSI DIECIMILACENTOQUARANTATRE/48) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0002144618 DEL 14/10/2025 DI € 495,00 (DICONSI QUATTROCENTONOVANTACINQUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE – ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 – ANNUALITA’ 2025 – CIG. B87EB501B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.  LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 6 DEL 27/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 6.564,61 (EURO SEIMILACINQUECENTOSESSANTAQUATTRO/61) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS CON SEDE IN VIA VALLE SERRA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D16D98F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  CODICE CUP:  G32F24000490004 CODICE CIG: B8F4E0DB11 APPALTATORE: INFISSI VITALE DI SIRUFO ROSINA APPROVAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO / CASTELLO CON STABILIZZATORI DI SICUREZZA MODELLO CASTULA/DS PER IL CIMITERO COMUNALE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA N. 8765421 SU PIATTAFORMA MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FT-0508-2025 DEL 31/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 3.668,54 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTOTTO/54) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA FEDA S.R.L, VIA MARIO CORRIERI, 16 - TERNI TR 05100 ITALY - P. IVA: IT01483910558. CIG: B8C2A1EDC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 151 AL N. 160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2025/2026”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO – IMPIANTI IDRICI – TERMICI, CON SEDE IN VIA MESSINETTE, 62 – 87024 FUSCALDO (CS), PARTITA I.V.A. 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B93C36BDE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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